Format Penyempurnaan Data Program Rpjmd Rsts.xlsx

  • Uploaded by: Veronika Kapsa
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Format Penyempurnaan Data Program Rpjmd Rsts.xlsx as PDF for free.

More details

  • Words: 719
  • Pages: 9
Penyempurnaan

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Penyempurnaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

Satuan

Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

Penyempurnaan Indikator Kinerja Program (outcome)

Tahun-1

Tahun-2

target

Rp

100

Persen

100

3

Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah

100

Persen

100

4

100

100

Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah

100

Persen

100

11,126.84

100

100

Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah

100

Persen

100

150

100

1.01

NON URUSAN

1.01.06

Program Peningkatan Tercapainya penyusunan Pengembangan Sistem Pelaporan dokumen capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan (%)

0

1.01.07

Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian

Tersusunya rencana kerja badan/Dinas/Instansi/Bagian (%)

0

1.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Administrasi perkantoran (%)

1.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana kantor dan pemeliharaan peralatan kerja (%)

target 11,869 100

1.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terciptanya keseragaman dan peningkatan Disiplin ASN (%)

100

Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah

40

Persen

100

85

100

1.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Peningkatan ASN yang memiliki kemampuan dan keterampilan Khusus (%)

100

Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah

35

Persen

100

500

100

1.01.02 1.01.02.16

URUSAN KESEHATAN 100

Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat

10

Persen

100

18,010 125

100

100

Cakupan Peserta Sosialisasi HIV AIDS, dll

15

Persen

100

25

100

Cakupan Tingkat Akreditasi (%)

0

Cakupan Tingkat Akreditasi (%)

75

Persen

100

350

100

Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)

100

Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

35

Persen

100

14,500

100

Cakupan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (%)

100

Cakupan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit (%)

15

Persen

100

470

100

Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (%)

100

Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan (%)

100

Persen

100

2,540.00

100

1.01.02.22

1.01.02.23 1.01.02.26

1.01.02.27

1.01.02.33

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%) Cakupan Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan (%)

TOTAL PAGU

29,879

empurnaan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Indragiri Hilir Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-3

Tahun-2 Rp

target

Rp

100

7.2

15,326 5

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target

Tahun-5

target

Rp

100

8

20,429

target

Rp

100

10.5

23,427

Tahun-1

Tahun-2

Rp

28,249

Penyempurnaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka P Tahun-3

target

Rp

100

5

11,869 100

100

3

target 15,326 100

6.00

100

8.20

100

10.90

100

12.30

100

100

4

100

6.00

100

13,670.47

100

18,293.22

100

20,723.07

100

24,871.25

100

100

11,126.84

100

13,670.47

100

350

100

560

100

950

100

1,250.00

100

100

150

100

350

100

95

100

110.0

100

165

100

200

100

100

85

100

95

100

1,200

100

1,450.0

100

1,570.00

100

1,905.00

100

100

500

100

1,200

100

31,082 275.60

100

36,000 450.00

100

49,330 550.00

100

55,076 650.00

100

100

18,010 125

100

31,082 275.60

100

100

100

100

100

200

100

150

100

100

25

100

100

100

300

100

300

100

300

100

300

100

100

350

100

300

100

25,000.00

100

26,750.00

100

34,580.00

37,076.00

100

100

14,500

100

25,000.00

100

1,350

100

1,200

100

1,700

100

1,900

100

100

470

100

1,350

100

4,056.00

100

7,200.00

100

12,000.00

100

15,000.00

100

100

2,540.00

100

4,056.00

100

100

46,408

56,429

72,757

83,325

29,879

46,408

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-3 Tahun-4 Rp

target

Rp

100

8

20,429 7.2

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun-5 target

Rp

100

10.5

23,427

28,249 100

8.20

100

10.90

100

12.30

100

18,293.22

100

20,723.07

100

24,871.25

100

560

100

950

100

1,250.00

100

110.0

100

165

100

200

100

1,450.0

100

1,570.00

100

1,905.00

100

36,000 450.00

100

49,330 550.00

100

55,076 650.00

100

100

100

200

100

150

100

300

100

300

100

300

100

26,750.00

100

34,580.00

37,076.00

100

1,200

100

1,700

100

1,900

100

7,200.00

100

12,000.00

100

15,000.00

100

100

56,429

72,757

83,325

Related Documents


More Documents from ""