Penyempurnaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Penyempurnaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Satuan
Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Penyempurnaan Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun-1
Tahun-2
target
Rp
100
Persen
100
3
Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah
100
Persen
100
4
100
100
Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah
100
Persen
100
11,126.84
100
100
Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah
100
Persen
100
150
100
1.01
NON URUSAN
1.01.06
Program Peningkatan Tercapainya penyusunan Pengembangan Sistem Pelaporan dokumen capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan (%)
0
1.01.07
Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian
Tersusunya rencana kerja badan/Dinas/Instansi/Bagian (%)
0
1.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Administrasi perkantoran (%)
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana kantor dan pemeliharaan peralatan kerja (%)
target 11,869 100
1.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terciptanya keseragaman dan peningkatan Disiplin ASN (%)
100
Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah
40
Persen
100
85
100
1.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Peningkatan ASN yang memiliki kemampuan dan keterampilan Khusus (%)
100
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah
35
Persen
100
500
100
1.01.02 1.01.02.16
URUSAN KESEHATAN 100
Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat
10
Persen
100
18,010 125
100
100
Cakupan Peserta Sosialisasi HIV AIDS, dll
15
Persen
100
25
100
Cakupan Tingkat Akreditasi (%)
0
Cakupan Tingkat Akreditasi (%)
75
Persen
100
350
100
Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)
100
Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
35
Persen
100
14,500
100
Cakupan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (%)
100
Cakupan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit (%)
15
Persen
100
470
100
Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (%)
100
Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan (%)
100
Persen
100
2,540.00
100
1.01.02.22
1.01.02.23 1.01.02.26
1.01.02.27
1.01.02.33
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%) Cakupan Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan (%)
TOTAL PAGU
29,879
empurnaan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Indragiri Hilir Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-3
Tahun-2 Rp
target
Rp
100
7.2
15,326 5
Tahun-4
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target
Tahun-5
target
Rp
100
8
20,429
target
Rp
100
10.5
23,427
Tahun-1
Tahun-2
Rp
28,249
Penyempurnaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka P Tahun-3
target
Rp
100
5
11,869 100
100
3
target 15,326 100
6.00
100
8.20
100
10.90
100
12.30
100
100
4
100
6.00
100
13,670.47
100
18,293.22
100
20,723.07
100
24,871.25
100
100
11,126.84
100
13,670.47
100
350
100
560
100
950
100
1,250.00
100
100
150
100
350
100
95
100
110.0
100
165
100
200
100
100
85
100
95
100
1,200
100
1,450.0
100
1,570.00
100
1,905.00
100
100
500
100
1,200
100
31,082 275.60
100
36,000 450.00
100
49,330 550.00
100
55,076 650.00
100
100
18,010 125
100
31,082 275.60
100
100
100
100
100
200
100
150
100
100
25
100
100
100
300
100
300
100
300
100
300
100
100
350
100
300
100
25,000.00
100
26,750.00
100
34,580.00
37,076.00
100
100
14,500
100
25,000.00
100
1,350
100
1,200
100
1,700
100
1,900
100
100
470
100
1,350
100
4,056.00
100
7,200.00
100
12,000.00
100
15,000.00
100
100
2,540.00
100
4,056.00
100
100
46,408
56,429
72,757
83,325
29,879
46,408
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-3 Tahun-4 Rp
target
Rp
100
8
20,429 7.2
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun-5 target
Rp
100
10.5
23,427
28,249 100
8.20
100
10.90
100
12.30
100
18,293.22
100
20,723.07
100
24,871.25
100
560
100
950
100
1,250.00
100
110.0
100
165
100
200
100
1,450.0
100
1,570.00
100
1,905.00
100
36,000 450.00
100
49,330 550.00
100
55,076 650.00
100
100
100
200
100
150
100
300
100
300
100
300
100
26,750.00
100
34,580.00
37,076.00
100
1,200
100
1,700
100
1,900
100
7,200.00
100
12,000.00
100
15,000.00
100
100
56,429
72,757
83,325