Laporan Kinerja: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

  • Uploaded by: Iera Charmy
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Laporan Kinerja: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga as PDF for free.

More details

  • Words: 1,751
  • Pages: 26
LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA Oleh : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga

Purbalingga, Maret 2019

VISI : VISI KAB. PURBALINGGA “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”

MISI :

MISI KE-6 KAB. PURBALINGGA “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat”

TUGAS POKOK : Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

perumusan kebijakan bidang Kesehatan ; pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Kesehatan ; pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan ; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan; pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ; pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain diberikan oleh Bupati

JEJARING 22 PUSKESMAS 48 PUSK.PEMBANTU 199 PKD Kepegawaian :

Total 733 orang pegawai (DKK: 90 org)

GAMBARAN UMUM OPD

Tingginya AKI, Tingginya AKB dan AKABA

Masih adanya kasus gizi buruk dan gizi kurang Distribusi Penyakit Menular dan Tidak Menular

DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA TH 2018 indikator

Capaian

AKI

Jumlah kasus 11 Ks

75,05/100.000 Kh

AKB

110 Ks

7,5/1000Kh

AKABA

136 Ks

9,3/1000Kh

Gibur

58 Ks

0,08%

2154 ks

3,09%

Gizi Kurang

TREN IKU AKI 0/100.000 KH

AKB (0/1000 KH) 12.00

10.00

11.00

8.00

10.18 9.00

6.00

8.02

7.50

2017

2018

4.00

2.00 0.00 2014

2015

2016

AKABA (0/1000 KH) 14.00 12.00

13.00

10.00

10.18

10.88 9.70

8.00

9.30

6.00

4.00 2.00 0.00 2014

2015

2016

2017

2018

GIBUR (%) 0.14

0.12 0.12 0.11

0.1

0.1 0.095 0.08 0.08 0.06

0.04

0.02

0 2014

2015

2016

2017

2018

Program Indiktor Kinerja Daerah

Satuan

2018

Cakupan Universal Child Immunization (UCI)

%

100

100

Capaian (%) 100

Prevalensi malaria Indigenus

%

0,01

0

100

Case Notification Rate (CNR) TBC per 100.000

%

130

125

96,15

Prevalensi HIV/AIDS Usia 15 - 49 tahun

%

<0,5

0,03

100

Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditang ani

%

100

100

100

Angka penemuan kasus baru kusta

Ks

30

18

60

Accute Flacid Paralysis (AFP)

Ks

4

12

300

Incident Rate DBD per 10.000

ks/10.000

23

21

110

Case Fatality Rate (CFR) DBD

%

2

1,58

140

Cakupan balita diare yang ditangani

%

100

100

100

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

%

100

100

100

Target Realisasi

CAPAIAN SPM (PERBUP NO. 43) INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA 2018 Target Realisasi Capaian 97,8 95,8 98,0 8,5 19,7 231,4

1 Cakupan K4 2 Persentase bumil KEK

% %

3 Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan

%

100

100,0

100,0

4 Persentase ibu hamil yang mendapata tablet tambah darah

%

100

100,0

100,0

0/00.000 % % 0/.000 % % % % % 0/.000 % % % % % %

74 100 96 7,1 100 100 93 5,08 70 8,4 68 94 0,0950 2,85 90 100

75,1 99,2 94,1 7,5 96,3 100,0 97,6 5,2 74,0 9,3 66,9 90,8 0,08 3,09 100,0 100,0

101,0 99,2 98,0 105,3 96,3 100,0 104,9 102,4 105,7 111,1 98,4 96,6 84,2 108,4 111,1 100,0

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Angka Kematian Ibu Cakupan persalinan Faskes Cakupan pelayanan Nifas Angka Kematian Bayi Cakupan KN Lengkap Cakupan Neonatal Komplikasi ditangani Cakupan kunjungan Bayi Prevalensi bayi dengan BBLR Persentase bayi lahir yang diberi IMD Angka Kematian Balita Cakupan ASI Eksklusif Cakupan pelayanan anak balita Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi kurang Persentase balita kurus mendapat PMT Cakupan Balita Gibur yang mendapat perawatan

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Cakupan penemuan kasus Pneumonia Pada Balita % Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani % Cakupan penemuan kasus diare pada balita % Cakupan balita diare yang ditangani % Cakupan Universal Child Immunization (UCI) % Cakupan Penjaringan siswa SD sedrajat % cakupan Penjaringan siswa SLTP sedrajat % Cakupan Penjaringan siswa SLTA sedrajat % Jumlah Puskesmas yang menyelengarakan kesehatan remaja Puskesmas Persentase remaja putri mendapat tablet tambah darah % Cakupan Peserta KB Aktif % Jumlah Puskesmas Santun Lansia Puskesmas Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia % Proporsi kenaikan penemuan kasus baru hipertensi di fasyankes % Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus hipertensi % Proporsi kenaikan penemuan kasus baru DM di Fasyankes % Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus DM % Cakupan pelayanan kesehatan jiwa % Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa Puskesmas Case Notification Rate (CNR) TBC 0/00.000 Angka Penemuan kasus baru TB % Cakupan pelayanan HIV/AIDS %

43 Jumlah penemuan kasus baru ODHA 44 Prevalensi HIV/AIDS Usia 15 - 49 tahun

Orang %

45 100 60 100 100 100 100 100 6 40 78 13 50 7 100 1,5 100 100 22 130 69 100

46,0 100,0 46,0 100 100 100,0 100,0 100,0 22,0 100,0 79,9 14,0 50,2 51,2 100 34,1 100 100 22 121,0 67,2 100

102,2 100,0 76,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 366,7 250,0 102,4 107,7 100,4 731,9 100,0 2272,7 100,0 100,0 100,0 93,1 97,4 100,0

98 <0.5%

88,0 20,6

89,8 4120,0

10 Besar Penyakit Tahun 2018 NO KODE ICD

NAMA DIAGNOSA

1

J00

Acute nasopharyngitis [common cold] (FLU)

2

I10

Essential (primary) hypertension

3

K30

4

J06

Dyspepsia Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites (ISPA)

5

J06.9

Acute upper respiratory infection, unspecified (ISPA tdk spesifik)

6

R51

Headache

7

M79.1

8

Z34

9

J02.9

Acute pharyngitis, unspecified (tenggorokan)

10

M06

Other rheumatoid arthritis (Rematik)

Myalgia (nyeri otot) Supervision of normal pregnancy (keluhan kehamilan)

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

• Pelayanan kesehatan yg bermutu dan berkeadilan AGENDA I

STRATEGI

KEBIJAKAN

• Peningkatan KIA, remaja dan usila, status Gizi, • Pengendalian peny. menular dan PTM, • Peningkatan kesehatan pemukiman, TTU dan TPM, • Peningkatan mutu sediaan farmasi, makmin, alkes dan perbekes

• Menurunkan AKI, AKB, AKABA • Meningkatkan status gizi, • Menurunkan angka kesakitan & kematian dan faktor risiko penyakit, • Meningkatkan Sarpras Yankesdas dan rujukan dan pemenuhan SDMK, • Meningkatkan cakupan Sandas dan TTU /TPM

AGENDA II

STRATEGI

KEBIJAKAN

• Mewujudkan saing

sumber

daya

manusia

kesehatan

yang berdaya

• Peningkatan pendayagunaan TENAKES melalui kegiatan koord organisasi profesi • Peningkatan kualitas institusi pendidikan • Peningkatan kualitas SDM Kesehatan • Pemerataan distribusi tenaga kesehatan

• Menjalin kerjasama institusi pendidikan kesehatan dg pengguna tenakes • Pemerataan distribusi tenaga kesehatan • Memfasilitasi SDMK untuk peningkatan kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan

AGENDA III

STRATEGI

KEBIJAKAN

• Mewujudkan Peran Serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan

• Peningkatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pembangunan kesehatan • Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan kesehatan • Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan

• Menjadikan pembangunan kesehatan sbg program prioritas daerah • Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM dlm masalah kes • Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat

• Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu AGENDA IV

STRATEGI

KEBIJAKAN

• Peningkatan mutu pelayanan penerbitan ijin dan registrasi SDK • Peningkatan tata kelola kepegawaian dan administrasi • Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan

• Mempermudah dan menyederhanakan penerbitan ijin dan registrasi SDK • Meningkatkan tata kelola kepegawaian dan administrasi kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi. • Meningkatkan kualitas layanan informasi kesehatan berbasis web dan android.

PROGRAM DAN KEGIATAN 2018 NO 1 1

PROGRAM 2 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

KEGIATAN 3 a

4 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

b c

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

d e f

2

Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan

a

b

3

Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usila.

Punyusunan Dokomen Perencanaan dan Lapoan Kinerja SKPD Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) Pengadaan Reagen refil complete food test kit Jumlah

a b

Fasilitasi Upaya Kematian Ibu dan Bayi

c

Peningkatan Pelayanan Lansia dan KB

Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan anak dan Remaja

Jumlah

4

Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan

a b c d e f

5

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan

a b c d e f g h i j

Supervisi Menejemen Puskesmas Pelayanan Perijinan Registrasi Kesehatan Manajemen Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Pembinaan Akreditasi UPTD Puskesmas Penyusunan Raperda HIV/AIDS Jumlah Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja(UKK) dan Olah raga Fasilitasi Desa Sehat Mandiri (DSM) Penyelenggaraan Sekolah Sehat Pembinaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat Promosi Kesehatan Melalui Berbagai Media Pengendalian Vektor Lalat di TPA dan TPS Fasilitasi PAMSIMAS Komponen B Pengawasan Kualitas Sumber Air Bersih dan Sanitasi di TTU/TPM Jambanisasi Fasilitasi Klinik Sanitasi di Puskesmas Jumlah

6

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Kesehatan Matra

7

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

a b c

Fasilitasi Imunisasi Penanggulangan KUSTA Fasilitasi pencegahan Penyakit Tidak Menular d Surveilans Epidemiologi e Pemberantasan Penyakit Menular Langsung f Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang g Pengendalian Penyakit TB h Eliminasi Malaria i Penanggulangan HIV / AIDS j Pencegahan dan Pemberantasan Filaria dan Kecacingan k Fasilitasi PPPK l Pelayanan Kesehatan Haji m Kesiapsiagaan Bencana n Kesehatan Jiwa Jumlah a Program menuju Universal Health

coverage kab purbalingga 2019 b Program jaminan kesehatan daerah masyarakat mampu c d

Program jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu Jaminan Persalinan (DAK) Jumlah

8

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan

a b c d e

9

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a

b c

d

10 Program Pengawasan Obat dan Makanan

a b

11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

a b c d

Pengadaan sarana pelayanan kesehatan (DBHCT) Pembangunan / Rehabilitasi Sarana / Prasarana Pelayanan Kesehatan (DAK) Pembangunan / Rehabilitasi Sarana / Prasarana Kesehatan APBD Pembangunan RSIA Panti Nugroho (lanjutan) Pembangunan Puskesmas Karangjambu dan Puskesmas Rembang Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Masalah KEP, AGB, KVA, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI) Pembinaan Kadarzi dan Survei PSG Penanggulangan Gangguan Akibat Kukurangan Yodium (GAKI) Jumlah Pemeriksaan Makanan dan Minuman Pengawasan peredaran obat dan kosmetika Jumlah Penilaian jabatan fungsional Nakes Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatal (PPGDON) bagi Bidan Bintek Petugas Pengelola Obat dan Petugas Laboratorium Peningkatan kapasitas bidan Jumlah Jumlah Total

REALISASI ANGGARAN TH 2018 PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

1.298.909.000,00

1.209.973.708,00

93,15

Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Farmasi

3.789.986.000,00

3.704.494.668,00

97,74

140.000.000,00

130.414.500,00

93,15

Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan

3.651.084.000,00

2.846.056.995,00

77,95

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan

3.122.366.000,00

3.095.673.913,00

99,15

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Kesehatan Matra Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

1.583.777.000,00

1.493.014.246,00

94,27

6.944.848.000,00

6.280.665.350,00

90,44

29.045.467.000,00 24.412.875.800,00

84,05

Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan JUMLAH

1.321.671.000,00

1.317.885.390,00

99,71

35.000.000,00

34.500.000,00

98,57

500.270.000,00

467.268.482,00

93,40

51.433.378.000,00 44.992.103.052,00

87,48

Related Documents


More Documents from "Nopa Aryopis"