Rpk Pkm Dtp Munjul 2018 Asli -2.xlsx

  • Uploaded by: Puskesmas Munjul
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Rpk Pkm Dtp Munjul 2018 Asli -2.xlsx as PDF for free.

More details

  • Words: 15,983
  • Pages: 99
No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

UKM ESSENSIAL KIA & KB 1

2

3

Pertemuan Penguatan P4K dengan Masukan Stiker

Pertemuan Kemitraan Bidan dan Paraji

Pertemuan Kelas Ibu Hamil

Dana Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pertemuan Penguatan P4K dengan Stiker

Hasil

Tercapainya Pemahaman P4K terhadap masyarakat

Masukan

Dana

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pertemuan Kemitraan Bidan dan Paraji

Hasil

Tercapainya Pemahaman Pertemuan Kemitraan Bidan dan Paraji

Masukan

Dana

Sasaran

KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Bayi Risti

2,250,000

Tenaga

Tenaga

4

4,770,000

Keluaran

Terlaksananya Pertemuan Kelas Ibu Hamil

Hasil

Tercapainya Pemahaman Pertemuan Kelas Ibu Hamil

Masukan

Dana Tenaga Sasaran

Pertemuan Penguatan P4K dengan Stiker

Pertemuan Kemitraan Bidan dan Paraji

Bumil

Kader, paraji, toma, toga

29,160,000 Pertemuan Kelas Ibu Hamil Lintas Sektor dan Tokoh Masyarakat 2 org 100%

6,718,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Bayi Risti 2 org 100%

Bayi Risti

No

KEGIATAN

1

2

5

KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Balita Risti

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Keluaran

Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Bayi Risti

Hasil

Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Bayi Risti sesuai Target

Masukan

Dana Tenaga Sasaran

6

KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Bumil Risti

Keluaran

Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Balita Risti

Hasil

Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Balita Risti sesuai Target

Masukan

Dana Tenaga Sasaran

Keluaran

Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Bumil Risti

Hasil

Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Bumil Risti sesuai Target

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

1,000,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Balita Risti 2 org

Balita Risti

100%

13,818,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Bumil Risti 2 org 100%

Bumil Risti

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

UKS 7

8

9

Penjaringan Kesehatan Anak Usia Masukan Sekolah ( Kelas 1, 7, dan 10 )

Pemeriksaan Berkala Pelayanan Kesehatan Anak usia Sekolah

Pembinaan anak Usia Sekolah, UKS Dokcil

Dana

Penjaringan Kesehatan Kelas 1, 7, dan 2,968,200 Anak Usia Sekolah ( Kelas 10 1, 7, dan 10 )

Tenaga

1 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah ( Kelas 1, 7, dan 10 )

Hasil

Tercapainya Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah ( Kelas 1, 7, dan 10 ) sesuai target

Masukan

Dana

Pemeriksaan Berkala 5,850,000 Pelayanan Kesehatan Anak Anak Sekolah usia Sekolah

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pemeriksaan Berkala Pelayanan Kesehatan Anak usia Sekolah

Hasil

Tercapainya Pemeriksaan Berkala Pelayanan Kesehatan Anak usia Sekolah dengan lancar sesuai harapan

Masukan

Dana

5,850,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pembinaan Kesehatan di panti

Hasil

Tercapainya Pembinaan Kesehatan di panti dengan lancar sesuai harapan

Masukan

Dana

Pembinaan anak Usia Sekolah, UKS Dokcil

Anak Usia Sekolah

GIZI 10 Sweeping Vitamin A

1,440,000 Sweeping Vitamin A

Bayi & Balita

No

KEGIATAN

1

2

11 Survey Garam Beriodium

12 Validasi Gizi Buruk

13

14

Pemberian TTD pada Rematri ( Sekolah )

Review Pendampingan Gizi Buruk

15 PMT Penyuluhan Pangan Lokal

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Sweeping Vitamin A

Hasil

Tercapainya Sweeping Vitamin A sesuai target

Masukan

Dana

2 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Survey Garam Beriodium

Hasil

Tercapainya Survey Garam Beriodium sesuai target

Masukan

Dana

2 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Validasi Gizi Buruk

Hasil

Tercapainya Validasi Gizi Buruk sesuai target

Masukan

Dana

1,073,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pemberian TTD pada Rematri ( Sekolah )

Hasil

Tercapainya Pemberian TTD pada Rematri ( Sekolah ) sesuai target

Masukan

Dana

7,488,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Review Pendampingan Gizi Buruk

Hasil

Tercapainya Review Pendampingan Gizi Buruk sesuai harapan

Masukan

Dana Tenaga

6

7

688,000 Validasi Gizi Buruk

Tenaga

Keluaran

SASARAN

1,440,000 Survey Garam Beriodium

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

2,790,000 2 org

Pemberian TTD pada Rematri ( Sekolah )

Posyandu/Desa

Bayi & Balita

Remaja Putri

Review Pendampingan Gizi Buruk Keluarga Balita Gizi Buruk, Kader, Toma, Toga, Kades, TP PKK desa, dll

PMT Penyuluhan Pangan Lokal

Masyarakat/Kelu arga Balita

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Sasaran Bahan PMT Penyuluhan untuk Balita

16

Pembentukan Kelompok Pendukung ASI

KUNJUNGAN RUMAH KK 17 Rawan Kesehatan Kasus Gizi Buruk

Keluaran

Terlaksananya Kegiatan PMT Penyuluhan Pangan Lokal

Hasil

Tercapainya Kegiatan PMT Penyuluhan Pangan Lokal sesuai harapan

Masukan

Dana

7,488,000 2 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Kelompok Pendukung ASI

Hasil

Tercapainya Kegiatan Pembentukan Kelompok Pendukung ASI

Masukan

Dana Tenaga Sasaran

Keluaran

Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Gizi Buruk

Hasil

Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Gizi Buruk sesuai Target

Masukan

Dana

SASARAN

6

7

100%

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

Pembentukan Kelompok Pendukung ASI

1,991,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Gizi Buruk 2 org

Masyarakat, Kader, Toma, Toga, Kades, TP PKK desa, dll

Penderita Gizi Buruk

100%

KESEHATAN LINGKUNGAN Fotocopy Program Kesling 18 Pemantauan Kualitas Air

1,468,000 Pemantauan Kualitas Air

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

DAMIU/Rumah

No

KEGIATAN

1

2

19

Sosialisasi Peningkatan Kualitas Air

20 Inspeksi Sanitasi

21

Pengangkutan Limbah medis padat

22 Sosialisasi Keamanan Pangan

23 Pembinaan Keamanan Pangan

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Keluaran

Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air

Hasil

Tercapainya Pemantauan Kualitas Air sesuai target

Masukan

Dana

1,350,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Air

Hasil

Tercapainya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Air sesuai harapan

Masukan

Dana

1 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Inspeksi Sanitasi

Hasil

Tercapainya Inspeksi Sanitasi sesuai harapan

Masukan

Dana

1,720,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pengangkutan Limbah medis padat

Hasil

Tercapainya Pengangkutan Limbah medis padat sesuai harapan

Masukan

Dana

1,800,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan

Hasil

Tercapainya Sosialisasi Keamanan Pangan sesuai harapan

Masukan

Dana Tenaga

SASARAN

6

7

Sosialisasi Peningkatan Kualitas Air

720,000 Inspeksi Sanitasi

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

2,156,000 2 org

Muspika, Kader, Ketua Rw/Rt, Toma,Toga,dll

Masyarakat

Pengangkutan Limbah medis padat

Puskesmas Saketi

Sosialisasi Keamanan Pangan

Muspika, Kader, Kades, Ketua Rw/Rt, Toma,Toga,dll

Pembinaan Keamanan Pangan

Pengusaha PIRT

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Sasaran

24 Pemeriksaan PIRT/DAMIU

Keluaran

Terlaksananya Pembinaan Keamanan Pangan

Hasil

Tercapainya Pembinaan Keamanan Pangan sesuai harapan

Masukan

Dana

Sasaran

100%

Hasil

Tercapainya Pemeriksaan PIRT/DAMIU sesuai harapan

Masukan

Dana

6

7

1,078,000 Pemeriksaan PIRT/DAMIU 2 org

Terlaksananya Pemeriksaan PIRT/DAMIU

SASARAN

100%

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

Pengusaha PIRT/DAMIU

P3M P2 TB 25 Skrining TB

26 Sosialisasi TB

27

Pertemuan Pembentukan Kader PMO

7,536,000 Skrining TB

Tenaga

3 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Skrining TB

Hasil

Tercapainya Skrining TB sesuai target

Masukan

Dana

404,000 Sosialisasi TB

Tenaga

3 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Sosialisasi TB

Hasil

Tercapainya Sosialisasi TB sesuai target

Masukan

Dana

6,804,000

Tenaga

3 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pertemuan Pembentukan Kader PMO

Hasil

Tercapainya Pertemuan Pembentukan Kader PMO sesuai harapan

Pertemuan Pembentukan Kader PMO

Masyarakat yang kontak dengan penderita TB

Pimpinan/Kepsek , dll

Masyarakat, Kades, Toma, Toga, Kades, TP PKK desa, dll

No

KEGIATAN

1

2

28

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Pertemuan Advokasi Program TB Masukan Tingkat Kec

Dana

2,250,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

TerlaksananyaPertemuan Advokasi Program TB Tingkat Kec

Hasil

Tercapainya Pertemuan Advokasi Program TB Tingkat Kec sesuai harapan

Masukan

Dana

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

Pertemuan Advokasi Program TB Tingkat Kec

Camat, UPT, Toma, Toga, dll.

P2 KUSTA Rapid Villagge Survey Kusta 29 ( Survey Cepat Kusta di Desa Endemis )

Rapid Villagge Survey Masyarakat yang 454,000 Kusta ( Survey Cepat Kusta Punya Kelainan di Desa Endemis ) Kulit

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Rapid Villagge Survey Kusta ( Survey Cepat Kusta di Desa Endemis )

Hasil

Tercapainya Rapid Villagge Survey Kusta ( Survey Cepat Kusta di Desa Endemis ) sesuai harapan

Masukan

Dana

P2 HIV/AIDS 30 Sosialisasi HIV pada remaja

826,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Sosialisasi HIV pada remaja

Hasil

Tercapainya Sosialisasi HIV pada remaja sesuai harapan

Masukan

Dana

Sosialisasi HIV pada remaja

SMA dan sederajat

P2 ISPA 31 Sosialisasi ISPA

Keluaran

336,000 Sosialisasi ISPA

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Sosialisasi ISPA

Masyarakat yang kasus ISPA nya tinggi

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Hasil

Tercapainya Sosialisasi ISPA sesuai harapan

Masukan

Dana

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

P2 DIARE & HEPATITIS 32 Sosialisasi Diare

33 Sosialisasi Hepatitis

336,000 Sosialisasi Diare

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Sosialisasi Diare

Hasil

Tercapainya Sosialisasi Diare sesuai harapan

Masukan

Dana

336,000 Sosialisasi Hepatitis

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Sosialisasi Hepatitis

Hasil

Tercapainya Sosialisasi Hepatitis sesuai harapan

Masukan

Dana

Masyarakat yang kasus diarenya tinggi

Ibu Hamil

P2B2 KECACINGAN

34

Sosialisasi POPM Kecacingan di Kecamatan dengan Melibatkan semua Desa/Kelurahan dan UPT Sekolah

Tenaga Sasaran

35 Pelaksanaan POPM Kecacingan

Keluaran

Terlaksananya Sosialisasi POPM Kecacingan di Kecamatan dengan Melibatkan semua Desa/Kelurahan dan UPT Sekolah

Hasil

Tercapainya Sosialisasi POPM Kecacingan di Kecamatan dengan Melibatkan semua Desa/Kelurahan dan UPT Sekolah sesuai harapan

Masukan

Dana

Camat, Kepala Desa/Lurah, 1,200,000 Sosialisasi POPM Kecacingan di Kecamatan Kepala UPT dengan Melibatkan semua Sekolah. Desa/Kelurahan dan UPT 2 org Sekolah 100%

6,892,000

Tenaga

1 org

Sasaran

100%

Pelaksanaan POPM Kecacingan

Usia 1-12 tahun

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Keluaran

Terlaksananya Pelaksanaan POPM Kecacingan

Masukan

Dana

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

P2B2 DBD 36

Sosialisasi PSN 4M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik

Tenaga Sasaran

37 Pembinaan Desa Bebas Jentik

38

Penyelidikan Epidemiologi Kasus P2B2 ( DBD, Chikungunnya, Filariasis, GHPR, Malaria, Zoonosis )

Keluaran

Terlaksananya Sosialisasi PSN 4M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik

Hasil

Tercapainya Sosialisasi PSN 4M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik sesuai harapan

Masukan

Dana

100%

3,375,000

Tenaga

3 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pembinaan Desa Bebas Jentik

Hasil

Tercapainya Pembinaan Desa Bebas Jentik sesuai harapan

Masukan

Dana

Keluaran

Sosialisasi PSN 4M Plus Camat, Kepala 895,000 melalui Gerakan 1 Rumah Desa/Lurah, 1 Jumantik Kader/Masyaraka t 3 org

2,880,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi Kasus P2B2 ( DBD, Chikungunnya, Filariasis, GHPR, Malaria, Zoonosis )

Pembinaan Desa Bebas Jentik

Penyelidikan Epidemiologi Kasus P2B2 ( DBD, Chikungunnya, Filariasis, GHPR, Malaria, Zoonosis )

Toga/Toma, Kader, PKK, Masyarakat

semua usia

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Hasil

Tercapainya Penyelidikan Epidemiologi Kasus P2B2 ( DBD, Chikungunnya, Filariasis, GHPR, Malaria, Zoonosis ) sesuai target

Masukan

Dana

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

P2 IMUNISASI 39

40

41

Pemantauan KIA/Imunisasi di Posyandu

Sosialisasi Pelaksanaan Outbreaks Response Immunization ( ORI ) dengan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan

Rapat persiapan Pelaksanaan Outbreaks Response Immunization ( ORI ) dengan Kader

42 Validasi Data Sasaran

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pemantauan KIA di Posyandu

Hasil

Tercapainya Pemantauan KIA di Posyandu sesuai target

Masukan

Dana Tenaga Sasaran

Keluaran

Terlaksananya Sosialisasi ORI Lintas Sektor

Hasil

Tercapainya Pemahaman sosialisasi ORI terhadap lintas sektor, dan masyarakat

Masukan

Dana Tenaga Sasaran

Keluaran

Terlaksananya Rapat persiapan Pelaksanaan Outbreaks Response Immunization ( ORI ) dengan Kader

Hasil

Tercapainya Pemahaman Persiapan Pelaksanaan ORI dengan lintas sektor dan kader

Masukan

Dana

Keluaran

91,176,000

2,340,000 Sosialisasi Pelaksanaan Outbreaks Response 2 org Immunization ( ORI ) dengan Lintas Sektor 100% Tingkat Kecamatan

Lintas Sektor

3,240,000

Lintas Sektor dan Kader

9,310,000 Validasi Data Sasaran

Masyarakat / siswa

Rapat persiapan Pelaksanaan Outbreaks 2 org Response Immunization ( ORI ) dengan Kader 100%

Tenaga

1 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Validasi Data Sasaran ORI

Pemantauan KIA/Imunisasi WUS,Bumil,Bayi di Posyandu ,Batita,Balita

No

KEGIATAN

1

2

43 Pelaksanaan ORI

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Hasil

Tercapainya Validasi Data Sasaran Ori sesuai target

Masukan

Dana

2 -5 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Pelaksanaan ORI

Hasil

Tercapainya Pelaksanaan Ori sesuai target

SASARAN

6

7

75,651,000 Pelaksanaan ORI

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

Masyarakat / siswa

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

Biaya Fotocapy ORI 44 Imunisasi BIAS campak

45 Imunisasi BIAS DT & TD

Masukan

Dana Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Imunisasi BIAS campak

Hasil

Tercapainya Imunisasi BIAS campak sesuai target

Masukan

Dana

2 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Imunisasi BIAS DT & TD

Hasil

Tercapainya Imunisasi BIAS DT & TD sesuai target

Dana

Tenaga Sasaran

Keluaran

Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Menular Risti

Hasil

Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Menular Risti sesuai Target

kls 1 SD

3,704,000 Imunisasi BIAS DT & TD kls 1,2 dan 3

Tenaga

Keluaran

KUNJUNGAN RUMAH KK 46 Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Masukan Menular Risti

3,704,000 Imunisasi BIAS campak

KUNJUNGAN RUMAH 8,733,000 KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Menular Risti 2 org 100%

Penderita Penyakit Menular

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

PROMOSI KESEHATAN 47 Refreshing Kader

48

49

50

Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD )

Penyuluhan Kelompok tentang kesehatan

Masukan

Dana Tenaga

3 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Refreshing Kader

Hasil

Tercapainya Refreshing Kader sesuai harapan

Masukan

Dana

15,840,000

Tenaga

3 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD )

Hasil

Tercapainya Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD ) sesuai harapan

Masukan

Dana

1,506,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Penyuluhan Kelompok tentang kesehatan

Hasil

Tercapainya Penyuluhan Kelompok tentang kesehatan sesuai harapan

Advokasi tingkat desa/ kecamatan Masukan bidang kesehatan

2,430,000 Refreshing Kader

Dana

Kader

Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD )

Forum Desa, Kades/Lurah,mas yarakat

Penyuluhan Kelompok tentang kesehatan

Masyarakat/ Toma/Toga

Advokasi tingkat desa/ 1,170,000 kecamatan bidang kesehatan

Camat/Kades/Lur ah

No

KEGIATAN

1

2

Penggerakan Keluarga/ 51 Masyarakat untuk mendukung program Germas

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Tenaga

1 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Advokasi tingkat desa/ kecamatan bidang kesehatan

Hasil

Tercapainya Advokasi tingkat desa/ kecamatan bidang kesehatan sesuai target

Masukan

Dana

Tenaga

Sasaran

52

Penggalangan Dukungan Lintas Sektor dan Dunia Usaha

Keluaran

Terlaksananya Advokasi tingkat desa/ kecamatan bidang kesehatan

Hasil

Tercapainya Advokasi tingkat desa/ kecamatan bidang kesehatan sesuai target

Masukan

Dana Tenaga Sasaran

53

Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi

Keluaran

Terlaksananya Penggalangan Dukungan Lintas Sektor dan Dunia Usaha

Hasil

Tercapainya Penggalangan Dukungan Lintas Sektor dan Dunia Usaha sesuai harapan

Masukan

Dana

Keluaran

SASARAN

6

7

2,340,000 Penggerakan Keluarga/ Masyarakat untuk mendukung program 2 org Germas

Keluarga/ Masyarakat

100%

1,620,000 Penggalangan Dukungan Lintas Sektor dan Dunia Usaha 2 org

Lintas Sektor, Dunia Usaha

100%

Pembinaan teknis ke Tim BOK 2,340,000 jaringan, jejaring, UKBM, Kabupaten Institusi

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi

BENTUK KEGIATAN

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Hasil

Tercapainya Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi sesuai Target

Masukan

Dana

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

UKM PENGEMBANGAN LANSIA 54

Pelayanan Lanjut Usia Di Posbindu

KUNJUNGAN RUMAH KK 55 Rawan Kesehatan Kasus Lansia Risti

2,880,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pelayanan Lanjut Usia Di Posbindu

Hasil

Tercapainya Pelayanan Lanjut Usia Di Posbindu sesuai target

Masukan

Dana Tenaga Sasaran

Keluaran

Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Lansia Risti

Hasil

Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Lansia Risti sesuai Target

Pelayanan Lanjut Usia Di Posbindu

2,198,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Lansia Risti 2 org

Lansia

Penderita Penyakit Lansia

100%

KESORGA 56

Pembinaan Dan Pembentukan Pos Masukan UKK

Dana

5,580,000

Tenaga

3 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pembinaan Dan Pembentukan Pos UKK

Hasil

Tercapainya Pembinaan Dan Pembentukan Pos UKK sesuai harapan

Pembinaan Dan Pembentukan Pos UKK

Kelompok Kerja Informal

No

KEGIATAN

1

2

57 Pembinaan Kesehatan Olah raga

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Masukan

Dana

2,124,000

Tenaga

3 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Olah raga

Hasil

Tercapainya Pembinaan Kesehatan Olah raga sesuai harapan

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

Pembinaan Kesehatan Olah Kelompok/Club raga

1. Camat

KESEHATAN JIWA 58 Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa ( Bagi Puskesmas yang belum terbentuk kader Keswa )

Pre Review Peningkatan 59 Pelayanan Kesehatan Jiwa

60

Sosialisasi Keswa Di Tingkat Sekolah

Masukan

Dana Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa ( Bagi Puskesmas yang belum terbentuk kader Keswa )

Hasil

Tercapainya Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa ( Bagi Puskesmas yang belum terbentuk kader Keswa ) sesuai harapan

Masukan

Dana

1,737,500

100%

Tercapainya Pre Review Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai harapan

Dana

3.

Toma 4. Toga

1. Camat

Sasaran

Hasil

2.

Kades

6. Kader

3 org

Terlaksananya Pre Review Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa ( Bagi Puskesmas yang belum terbentuk kader Keswa )

5. unsur Muspika ( Polsek, Babinsa )

Tenaga

Keluaran

Masukan

1,757,500

2.

Kades Pre Review Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

3.

Toma 4. Toga

5. unsur Muspika ( Polsek, Babinsa ) 6. Kader

667,500

Tenaga

3 org

Sasaran

100%

Sosialisasi Keswa Di Tingkat Sekolah

1. Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 3. Guru BP/BK

2.

4. Guru UKS/PMR 5.Siswa/Siswi Sekolah SMP dan SMA/sederajat

1. Kepala Sekolah

No

KEGIATAN

1

2

61

62

Bintek Pencatatan dan pelaporan kader keswa

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Keluaran

Terlaksananya Sosialisasi Keswa Di Tingkat Sekolah

Hasil

Tercapainya Sosialisasi Keswa Di Tingkat Sekolah sesuai harapan

Masukan

Dana

Hasil

63

100%

Tercapainya Bintek Pencatatan dan pelaporan kader keswa sesuai harapan

Keluaran

KUNJUNGAN RUMAH KK Masukan Rawan Kesehatan Kasus Psiciatry

1,737,500

Sasaran

Hasil

Dana

732,500

Tenaga

3 org

Sasaran

100%

Bintek Pencatatan dan pelaporan kader keswa

Sasaran

Keluaran

Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Psiciatry

Hasil

Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Psiciatry sesuai Target

2. Wakil Kepala Sekolah 3. Guru BP/BK 4. Guru UKS/PMR 5.Siswa/Siswi Sekolah SMP dan SMA/sederajat

Tercapainya Sosialisasi dan Penyuluhan Napza Di Tingkat Sekolah sesuai harapan

Tenaga

Kader Kesehatan Jiwa

Sosialisasi dan Penyuluhan 1. Kepala Napza Di Tingkat Sekolah Sekolah

Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Napza Di Tingkat Sekolah

Dana

4.7 Guru UKS/PMR 5.Siswa/Siswi Sekolah SMP dan SMA/sederajat

3 org

Terlaksananya Bintek Pencatatan dan pelaporan kader keswa

Sosialisasi dan Penyuluhan Napza Masukan Di Tingkat Sekolah

6

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

2. Wakil Kepala Sekolah 3. SASARAN Guru BP/BK

2,961,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Psiciatry 2 org 100%

Penderita Psiciatry/ODGJ

No

KEGIATAN

1

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

2

3

4

5

64 POSBINDU PTM

Masukan

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

PTM Dana Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya POSBINDU PTM

Hasil

Tercapainya POSBINDU PTM sesuai target

SOSIALISASI POSBINDU PTM 65 TINGKAT SEKOLAH Masukan (Percontohan )

Keluaran

Hasil

5,787,000 POSBINDU PTM

Dana

2,197,500

Tenaga

3 org

Sasaran

100%

SOSIALISASI POSBINDU PTM TINGKAT SEKOLAH (Percontohan )

Terlaksananya SOSIALISASI POSBINDU PTM TINGKAT SEKOLAH (Percontohan )

Masyarakat Usia 15- > 60 Tahun

1. Kepala Sekolah 2. Wakil Kepala Sekolah 3. Guru UKS & PMR & BP 4. Siswa Sekolah ( SMP & SMA/SMK) 5.Siswa Sekolah ( SMP & SMA/SMK)

Tercapainya SOSIALISASI POSBINDU PTM TINGKAT SEKOLAH (Percontohan ) sesuai harapan

1. Kepala Desa Sekdes SOSIALISASI POSBINDU PTM 66 TINGKAT DESA ( Desa yang Masukan Belum Terbentuk Posbindu PTM )

Dana

Tenaga Sasaran

SOSIALISASI 2,383,500 POSBINDU PTM TINGKAT DESA ( Desa yang Belum Terbentuk Posbindu PTM ) 3 org 100%

Toma

Terlaksananya SOSIALISASI POSBINDU PTM TINGKAT DESA ( Desa yang Belum Terbentuk Posbindu PTM )

3.

4. Toga 5. RT/ RW Kader

Keluaran

2.

6.

7. Masyarakat

No

KEGIATAN

1

2

67

SOSIALISASI POSBINDU TK.SKPD

68 Penyuluhan Prolanis

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Hasil

Tercapainya SOSIALISASI POSBINDU PTM TINGKAT DESA ( Desa yang Belum Terbentuk Posbindu PTM ) sesuai harapan

Masukan

Dana Tenaga

3 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya SOSIALISASI POSBINDU TK.SKPD

Hasil

Tercapainya SOSIALISASI POSBINDU TK.SKPD sesuai harapan

Masukan

Dana

5 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Penyuluhan Prolanis

Hasil

Tercapainya Penyuluhan Prolanis sesuai harapan

Dana

Tenaga Sasaran

Keluaran

Hasil

Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Tidak Menular Risti

Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Tidak Menular Risti sesuai Target

SASARAN

6

7

SOSIALISASI POSBINDU TK.SKPD

13,700,000 Penyuluhan Prolanis

Tenaga

Keluaran

KUNJUNGAN RUMAH KK 69 Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Masukan Tidak Menular Risti

737,500

BENTUK KEGIATAN

KUNJUNGAN RUMAH 4,343,000 KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Tidak Menular Risti 2 org 100%

Kecamatan & UPT & unsur Muskipa

Kecamatan & UPT & unsur Muskipa

Penderita Penyakit Tidak Menular

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

YANKESTRAD 70

71

Pembinaan dan pemantauan Kesehatan Tradisional

Masukan

Dana Tenaga

1 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan Kesehatan Tradisional

Hasil

Tercapainya Pembinaan dan pemantauan Kesehatan Tradisional sesuai target

Sosialisasi & Orientasi Pelayanan Masukan Kesehatan Tradisional

Dana Tenaga Sasaran

72

73

Pertemuan Pembentukan Kelompok Asman Toga

Keluaran

Terlaksananya Sosialisasi & Orientasi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Hasil

Tercapainya Sosialisasi & Orientasi Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai harapan

Masukan

Dana

6,840,000

Sasaran

100%

Hasil

Tercapainya Pertemuan Pembentukan Kelompok Asman Toga sesuai harapan

Dana

1,620,000

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Rapat Persiapan Penilaian Lomba TOGA Tk. Desa

Hasil

Tercapainya Rapat Persiapan Penilaian Lomba TOGA Tk. Desa

Lintas Sektor, Dunia Usaha

100%

2 org

Terlaksananya Pertemuan Pembentukan Kelompok Asman Toga

Penyehat Pembinaan dan pemantauan Tradisional Kesehatan Tradisional (Hattra)

1,620,000 Sosialisasi & Orientasi Pelayanan Kesehatan Tradisional 2 org

Tenaga

Keluaran

Rapat Persiapan Penilaian Lomba Masukan TOGA Tk. Desa

720,000

Pertemuan Pembentukan Kelompok Asman Toga

Rapat Persiapan Penilaian Lomba TOGA Tk. Desa

Kader

Muspika, Kader

No

KEGIATAN

1

2

74

Pembinaan Yankestrad dalam rangka Penilaian Lomba TOGA

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Masukan

Dana

2 org

Sasaran

100%

Terlaksananya Pembinaan Yankestrad dalam rangka Penilaian Lomba TOGA

Hasil

Tercapainya Pembinaan Yankestrad dalam rangka Penilaian Lomba TOGA

Masukan

Dana

SASARAN

6

7

Pembinaan Yankestrad 1,440,000 dalam rangka Penilaian Lomba TOGA

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

Desa

MANAJEMEN PUSKESMAS MANAJEMEN & ADMINISTRASI 75 Lokakarya Bulanan Puskesmas

19,800,000

Lokakarya Bulanan Puskesmas

Semua Staf

Tenaga Sasaran

76

77

Lokakarya Mini Triwulanan Tk. Kecamatan

Konsultasi BOK ke Dinkes Kabupaten

78 Konsultasi JKN

Keluaran

Terlaksananya Lokakarya Bulanan Puskesmas

Hasil

Tercapainya Lokakarya Bulanan Puskesmas sesuai harapan

Masukan

Dana

100%

6,960,000

Tenaga

2 Orang

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Lokakarya Mini Triwulanan Tk. Kecamatan

Hasil

Tercapainya Lokakarya Mini Triwulanan Tk. Kecamatan sesuai harapan

Masukan

Dana

9,900,000

Tenaga

1 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Konsultasi BOK ke Dinkes Kabupaten

Hasil

Tercapainya Konsultasi BOK ke Dinkes Kabupaten sesuai harapan

Masukan

Dana Tenaga

14,025,000 1 org

Lokakarya Mini Lintas sektor, Triwulanan Tk. Kecamatan desa

Konsultasi BOK ke Dinkes Tim BOK Kabupaten Kabupaten

Konsultasi JKN

Dinas Kesehatan

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

4

5

3 Sasaran

79 Penyampaian SPJ JKN

80 Pencairan Dana JKN

81

Honorarium Kebersihan Kantor Non PNS

Keluaran

Terlaksananya Konsultasi JKN

Hasil

Tercapainya Konsultasi JKN sesuai Target

Masukan

Dana

3,725,000 1 org

Sasaran

100%

Keluaran Hasil

Tercapainya Penyampaian SPJ JKN sesuai Target

Masukan

Dana

3,075,000

Tenaga

1-2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Pencairan Dana JKN

Hasil

Tercapainya Pencairan Dana JKN sesuai Target

Masukan

Dana

SASARAN

6

7

100%

Tenaga

Terlaksananya Penyampaian SPJ JKN

BENTUK KEGIATAN

12,000,000

Penyampaian SPJ JKN

Dinas Kesehatan

Pencairan Dana JKN

Dinas Kesehatan/Bank

Honorarium Kebersihan Kantor Non PNS

Petugas Kebersihan

No

KEGIATAN

1

2

82

Honorarium Keamanan Kantor Non PNS

83 Belanja alat tulis kantor

84

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Tenaga

4 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Honorarium Kebersihan Kantor Non PNS

Hasil

Tercapainya Honorarium Kebersihan Kantor Non PNS sesuai Target

Masukan

Dana

Tenaga

2 org

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Honorarium Keamanan Kantor Non PNS

Hasil

Tercapainya Honorarium Keamanan Kantor Non PNS sesuai Target

Masukan

Dana

12 bl

Sasaran

100%

Terlaksananya Belanja alat tulis kantor

Hasil

Tercapainya Belanja alat tulis kantor sesuai Target

Dana

SASARAN

6

7

Honorarium Keamanan Kantor Non PNS

9,096,700 Belanja alat tulis kantor

Tenaga

Keluaran

Belanja alat listrik dan elektronik ( Masukan lampu pijar, battery kering)

7,200,000

BENTUK KEGIATAN

Belanja alat listrik dan 1,000,000 elektronik ( lampu pijar, battery kering)

Tenaga

2 bl

Sasaran

100%

Petugas Keamanan

ATK

Alat Listrik dan Elektronik

No

KEGIATAN

1

2

85

86

Belanja perangko, materai dan benda pos

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Keluaran

Terlaksananya Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

Hasil

Tercapainya Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) sesuai Target

Masukan

Dana

87 Belanja Jasa Rekening Listrik

Tenaga

12 bl

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

Hasil

Tercapainya Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) sesuai Target

Belanja peralatan kebersihan dan Masukan pembersih

Dana

3,170,000

Tenaga

12 bl

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja peralatan kebersihan dan pembersih

Hasil

Tercapainya Belanja peralatan kebersihan dan pembersih sesuai target

Masukan

Dana

Keluaran

960,000

18,000,000

Tenaga

12 bl

Sasaran

100%

Terlaksananya Belanja Jasa Rekening Listrik

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

perangko, Belanja perangko, materai materai dan dan benda pos benda pos

Belanja peralatan kebersihan dan pembersih

peralatan kebersihan dan pembersih

Belanja Jasa Rekening Listrik

Jasa Rekening Listrik

No

KEGIATAN

1

2

88 Belanja Surat Kabar /Majalah

89

90

Belanja Jasa Kawat /faksimli/Internet

INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Hasil

Tercapainya Belanja Jasa Rekening Listrik sesuai Target

Masukan

Dana

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

12 bl

Sasaran

100%

Terlaksananya Belanja Surat Kabar /Majalah

Hasil

Tercapainya Belanja Surat Kabar /Majalah sesuai Target

Masukan

Dana

7,800,000

Tenaga

12 bl

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja Surat Kabar /Majalah

Hasil

Tercapainya Belanja Surat Kabar /Majalah sesuai Target

Dana

21,224,000

Tenaga

12 bl

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja Surat Kabar /Majalah

Hasil

Tercapainya Belanja Surat Kabar /Majalah sesuai Target

Masukan

432,000

Tenaga

Keluaran

Belanja jasa pelayanan kesehatan Masukan medis paramedis

91 Belanja suku cadang

92

RENCANA KINERJA

Dana

2 bl

Sasaran

100%

Terlaksananya Belanja suku cadang

Hasil

Tercapainya Belanja suku cadang

Masukan

Dana

SASARAN

6

7

Belanja Surat Kabar /Majalah

Surat Kabar /Majalah

Belanja Jasa Kawat /faksimli/Internet

Jasa Kawat /faksimli/Internet

Belanja jasa pelayanan kesehatan medis paramedis

10,000,000 Belanja suku cadang

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

2,755,000

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

jasa pelayanan kesehatan medis paramedis

Pengganti Suku Cadang ( Ambulan 2 Unit, motor 3 Unit )

Pajak Kendaraan Bermotor

No

KEGIATAN

1

2

93 Belanja Photo copy

94

95

96

Belanja Makanan dan Minuman Tambahan

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Tenaga

1 bl

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil

Tercapainya Belanja Pajak Kendaraan Bermotor sesuai target

Masukan

Dana

12 bl

Sasaran

100%

Terlaksananya Belanja Photo copy

Hasil

Tercapainya Belanja Photo copy sesuai target

Masukan

Dana

12 bl

Sasaran

100%

Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Tambahan

Hasil

Tercapainya Belanja Makanan dan Minuman Tambahan sesuai target

Masukan

Dana

12 bl

Sasaran

100%

Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Hasil

Tercapainya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai target

Masukan

Dana Tenaga

Hasil

69,000,000

Tenaga

Keluaran

Keluaran

43,920,000

Tenaga

Keluaran

Sasaran Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tercapainya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai target

SASARAN

6

7

1,800,000 Belanja Photo copy

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

13,766,000 12 bl 100%

Photo copy

Belanja Makanan dan Minuman Tambahan

Makanan dan Minuman Tambahan

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No

KEGIATAN

1

2

97 Puskesmas Keliling ( Pusling )

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Masukan

Dana Tenaga Sasaran

Keluaran Hasil

98 Belanja Spanduk Baliho,Billboard,Papan Nama/Plang dan Sejenisnya(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

Masukan

SASARAN

6

7

1,556,000 Puskesmas Keliling ( Pusling ) 2 org

Seluruh Masyarakat

100%

Terlaksananya Puskesmas Keliling ( Pusling ) Tercapainya Puskesmas Keliling ( Pusling ) sesuai Target

Dana Tenaga Sasaran

Keluaran

Terlaksananya Belanja Spanduk Baliho,Billboard,Papan Nama/Plang dan Sejenisnya

Hasil

Tercapainya Belanja Spanduk Baliho,Billboard,Papan Nama/Plang dan Sejenisnya sesuai Target

99 Belanja Gas Oksigen Medik (O2) Masukan

BENTUK KEGIATAN

Dana

5,000,000 Belanja Spanduk Baliho,Billboard,Papan Nama/Plang dan - Sejenisnya(sisa anggaran akumulasi s/d 2017) 100%

14,850,000 Belanja Gas Oksigen Medik (O2)

Tenaga

-

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja Gas Oksigen Medik (O2)

Hasil

Tercapainya Belanja Gas Oksigen Medik (O2) sesuai Target

Program Kesehatan

Penderita/Pasien yang membutuhkan O2

No

KEGIATAN

1

2

100

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Masukan Medis, Paramedis

101 Belanja Cetak dan Penggandaan

Dana

-

Sasaran

100%

Terlaksananya Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Medis, Paramedis

Hasil

Tercapainya Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Medis, Paramedis sesuai Target

Masukan

Dana Tenaga Sasaran

102

Keluaran

Terlaksananya Belanja Cetak dan Penggandaan

Hasil

Tercapainya Belanja Cetak dan Penggandaan sesuai Target

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Masukan Bangunan

Dana

17,500,000

Sasaran

100%

Hasil

Tercapainya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai Target

7

Medis, Paramedis

Cetak & Penggandaan

100%

-

Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

6

14,500,000 Belanja Cetak dan Penggandaan -

Tenaga

Keluaran

SASARAN

Belanja Jasa Pelayanan 448,415,018 Kesehatan Medis, Paramedis

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Gedung Puskesmas

No

KEGIATAN

1

2

103 Belanja Alat-alat Rumah Tangga

104

105

106

107

Belanja Pengadaan Peralatan Komputer/Jaringan

Belanja Alat Kesehatan Puskesmas

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Masukan

Dana

2,750,000

Tenaga

-

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja Alatalat Rumah Tangga

Hasil

Tercapainya Belanja Alat-alat Rumah Tangga sesuai Target

Masukan

Dana

-

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja Pengadaan Peralatan Komputer/Jaringan

Hasil

Tercapainya Belanja Pengadaan Peralatan Komputer/Jaringan sesuai Target

Masukan

Dana

-

Tenaga

-

Sasaran

100%

Terlaksananya Belanja Alat Kesehatan Puskesmas

Hasil

Tercapainya Belanja Alat Kesehatan Puskesmas sesuai Target

Masukan

Dana

8,411,300

Tenaga

-

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Printer

Hasil

Tercapainya Belanja Modal Pengadaan Printer sesuai Target

Masukan

Dana

Tenaga

SASARAN

6

7

Belanja Alat-alat Rumah Tangga

Belanja Pengadaan 1,206,500 Peralatan Komputer/Jaringan

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

35,913,050

-

Alat-alat Rumah tangga

Alat-alat Komputer/Jaring an

Belanja Alat Kesehatan Puskesmas

Alat-alat Kesehatan Puskesmas

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

Alat-alat Kantor

Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik

Alat-alat Kantor

No

KEGIATAN

1

2

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Sasaran

108

109

Belanja modal Pengadaan Meubelair

Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Keluaran

Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik

Hasil

Tercapainya Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik sesuai Target

Masukan

Dana

47,550,000

-

Sasaran

100%

Terlaksananya Belanja modal Pengadaan Meubelair

Hasil

Tercapainya Belanja modal Pengadaan Meubelair sesuai Target

Masukan

Dana

SASARAN

6

7

100%

Tenaga

Keluaran

BENTUK KEGIATAN

19,925,900

Tenaga

-

Sasaran

100%

Belanja modal Pengadaan Meubelair

Alat-alat Kantor

Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Alat-alat Kantor dalam gedung

No

KEGIATAN

1

2

110

111

112

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Keluaran

Terlaksananya Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Hasil

Tercapainya Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin sesuai Target

Masukan

Dana

Tenaga

-

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

Hasil

Tercapainya Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran sesuai Target

Masukan

Dana

15,898,400

Tenaga

-

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

Hasil

Tercapainya Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan sesuai Target

Masukan

Dana

Keluaran

4,000,000

5,200,000

Tenaga

-

Sasaran

100%

Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor Alat Pemadam Kebakaran dalam gedung

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

Alat-alat Kantor dalam gedung

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio

Alat-alat Kantor dalam gedung

No

KEGIATAN

1

2

113

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

RENCANA KINERJA INDIKATOR

TOLAK UKUR

TARGET

3

4

5

Hasil

Tercapainya Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio sesuai Target

Masukan

Dana

38,365,900

Tenaga

-

Sasaran

100%

Keluaran

Terlaksananya Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

Hasil

Tercapainya Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum sesuai Target

BENTUK KEGIATAN

SASARAN

6

7

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

Alat-alat Kantor dalam gedung

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS DTP MUNJUL

Alamat : Jl. Raya Kotadukuh Km. 01 Munjul-Pandeglang 42276 email: [email protected] RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS DTP MUNJUL KECAMATAN MUNJUL TAHUN ANGGARAN 2018 KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin petugas

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Dekat

1 kec x

1

ds

x

2

or x

1 kl

68,000

136,000 Rp

Sedang

1 kec x

1

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

154,000

Jauh

1 kec x

1

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

190,000

Pengganti Transport

1 kec x

3

ds

x

15

or x

1 kl

50,000

2,250,000

Jamuan Makan

1 kec x

3

ds

x

17

dus x

1 kl

30,000

1,530,000

Jamuan ringan

1 kec x

3

ds

x

17

dus x

1 kl

10,000

510,000

Pengganti Transport

1 kec x

1

or

x

25

or x

1 kl

50,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

or

x

25

dus x

1 kl

30,000

750,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

or

x

25

dus x

1 kl

10,000

250,000

Dekat

1 kec x

3

ds

x

2

or x

3 kl

68,000

1,224,000 Rp

Sedang

1 kec x

3

ds

x

2

or x

3 kl

77,000

1,386,000

Jauh

1 kec x

3

ds

x

2

or x

3 kl

95,000

1,710,000

Pengganti Transport

1 kec x

9

ds

x

15

or x

3 kl

50,000

20,250,000

Jamuan ringan

1 kec x

9

ds

x

17

dus x

3 kl

10,000

4,590,000

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

812,000

812,000 Rp

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

434,000

434,000

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

830,000

830,000

Perjadin petugas

Perjadin Petugas

1,250,000 Rp

4,770,000

2,250,000

29,160,000

6,718,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin Petugas

Perjadin Petugas

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

415,000

415,000

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

973,000

973,000

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,397,000

1,397,000

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,143,000

1,143,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

714,000

714,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

118,000

118,000 Rp

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

145,000

145,000

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

170,000

170,000

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

297,000

297,000

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,692,000

1,692,000 Rp

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,403,000

1,403,000

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,279,000

1,279,000

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,447,000

1,447,000

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,565,000

1,565,000

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

973,000

973,000

-

270,000

-

-

1,000,000

-

270,000

-

13,818,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin petugas

Perjadin petugas

Perjadin petugas

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,608,000

1,608,000

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,980,000

1,980,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,871,000

1,871,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Dekat

1 kec x

11

skh

x

1

or x

1 kl

68,000

748,000 Rp

Sedang

1 kec x

11

skh

x

1

or x

1 kl

77,000

847,000

Jauh

1 kec x

14

skh

x

1

or x

1 kl

95,000

1,330,000

1 kec x

1

skh

x

216

lbr x

1 kl

200

43,200

Dekat

1 kec x

11

skh

x

2

or x

1 kl

68,000

1,496,000 Rp

Sedang

1 kec x

11

skh

x

2

or x

1 kl

77,000

1,694,000

Jauh

1 kec x

14

skh

x

2

or x

1 kl

95,000

2,660,000

Dekat

1 kec x

11

skh

x

2

or x

1 kl

68,000

1,496,000 Rp

Sedang

1 kec x

11

skh

x

2

or x

1 kl

77,000

1,694,000

Jauh

1 kec x

14

skh

x

2

or x

1 kl

95,000

2,660,000

Dekat

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

68,000

Fotocopy

Perjadin petugas

URAIAN KEGIATAN

408,000 Rp

2,968,200

5,850,000

5,850,000

1,440,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Sedang

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

462,000

Jauh

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

570,000

Dekat

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

68,000

408,000 Rp

Sedang

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

462,000

Jauh

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

570,000

Dekat

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

68,000

Sedang

1 kec x

2

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

308,000

Jauh

1 kec x

2

ds

x

2

or x

1 kl

Dekat

1 kec x

4

skh

x

1

or x

Sedang

1 kec x

3

skh

x

1

Jauh

1 kec x

6

skh

x

Dekat

1 kec x

-

ds

Sedang

1 kec x

2

Jauh

1 kec x

Pengganti Transport

Perjadin petugas

Perjadin petugas

Rp

688,000

95,000

380,000

1 kl

68,000

272,000 Rp

1,073,000

or x

1 kl

77,000

231,000

1

or x

1 kl

95,000

570,000

x

2

or x

1 kl

68,000

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

308,000

2

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

380,000

1 kec x

4

ds

x

18

or x

1 kl

50,000

3,600,000

Jamuan Makan

1 kec x

4

ds

x

20

dus x

1 kl

30,000

2,400,000

Jamuan ringan

1 kec x

4

ds

x

20

dus x

1 kl

Dekat

1 kec x

3

ds

x

2

or x

Sedang

1 kec x

3

ds

x

2

or x

Perjadin petugas

Perjadin petugas

Perjadin petugas

-

1,440,000

-

Rp

7,488,000

10,000

800,000

1 kl

68,000

408,000 Rp

2,790,000

1 kl

77,000

462,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Jauh

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

570,000

1 kec x

1

ds

x

9

ds x

1 kl

150,000

1,350,000

Dekat

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

68,000

Sedang

1 kec x

2

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

308,000

Jauh

1 kec x

2

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

380,000

Pengganti Transport

1 kec x

4

ds

x

18

or x

1 kl

50,000

3,600,000

Jamuan Makan

1 kec x

4

ds

x

20

dus x

1 kl

30,000

2,400,000

Jamuan ringan

1 kec x

4

ds

x

20

dus x

1 kl

10,000

800,000

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

April

1 kec x

1

Kec x

Mei

1 kec x

1

Juni

1 kec x

Juli

1 kec x

Agustus

Bahan PMT Penyuluhan untuk Balita

Perjadin petugas

Perjadin Petugas

Rp

7,488,000

127,000

127,000 Rp

1,991,000

1 bl

263,000

263,000

pkt x

1 bl

322,000

322,000

1

pkt x

1 bl

127,000

127,000

Kec x

1

pkt x

1 bl

272,000

272,000

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

127,000

127,000

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

304,000

304,000

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

272,000

272,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

177,000

177,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

1 kec x

1

lksi x

98

lbr x

1 kl

200

19,600 Rp

19,600

Dekat

1 kec x

6

lksi x

2

or x

1 kl

68,000

816,000 Rp

1,468,000

Sedang

1 kec x

3

lksi x

2

or x

1 kl

77,000

462,000

Jauh

1 kec x

1

lksi x

2

or x

1 kl

95,000

190,000

Fotocopy Perjadin petugas

-

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Pengganti Transport

1 kec x

1

or

x

15

or x

1 kl

50,000

750,000 Rp

Jamuan Makan

1 kec x

1

or

x

15

dus x

1 kl

30,000

450,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

or

x

15

dus x

1 kl

10,000

150,000

Dekat

1 kec x

3

ds

x

1

or x

1 kl

68,000

204,000 Rp

Sedang

1 kec x

3

ds

x

1

or x

1 kl

77,000

231,000

Jauh

1 kec x

3

ds

x

1

or x

1 kl

95,000

285,000

Perjadin

1 kec x

1

ds

x

2

or x

4 kl

215,000

1,720,000 Rp

1,720,000

Pengganti Transport

1 kec x

1

or

x

20

or x

1 kl

50,000

1,000,000 Rp

1,800,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

or

x

20

dus x

1 kl

30,000

600,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

or

x

20

dus x

1 kl

10,000

200,000

Dekat

1 kec x

8

lksi x

2

or x

1 kl

68,000

Sedang

1 kec x

2

lksi x

2

or x

1 kl

77,000

Perjadin petugas

Perjadin petugas

Perjadin petugas

1,088,000 Rp 308,000

1,350,000

720,000

2,156,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Jauh

1 kec x

4

lksi x

2

or x

1 kl

95,000

760,000

Dekat

1 kec x

8

lksi x

1

or x

1 kl

68,000

544,000 Rp

Sedang

1 kec x

2

lksi x

1

or x

1 kl

77,000

154,000

Jauh

1 kec x

4

lksi x

1

or x

1 kl

95,000

380,000

Dekat

1 kec x

2

ds

x

3

or x

4 kl

68,000

Sedang

1 kec x

1

ds

x

3

or x

4 kl

77,000

924,000

Jauh

1 kec x

1

ds

x

3

or x

4 kl

95,000

1,140,000

1 kec x

4

ds

x

24

dus x

4 kl

10,000

3,840,000

1 kec x

1

kec

x

3

or x

1 kl

68,000

204,000 Rp

1 kec x

1

kec

x

20

dus x

1 kl

10,000

200,000

Dekat

1 kec x

2

ds

x

3

or x

1 kl

68,000

408,000 Rp

Sedang

1 kec x

1

ds

x

3

or x

1 kl

77,000

231,000

Jauh

1 kec x

1

ds

x

3

or x

1 kl

95,000

285,000

Pengganti Transport

1 kec x

4

ds

x

15

or x

1 kl

50,000

3,000,000

Jamuan Makan

1 kec x

4

ds

x

18

dus x

1 kl

30,000

2,160,000

Perjadin petugas

Perjadin petugas

Jamuan ringan

Perjadin petugas

Dekat

Jamuan ringan

Perjadin petugas

1,632,000 Rp

1,078,000

7,536,000

404,000

6,804,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Jamuan ringan

1 kec x

4

ds

x

18

dus x

1 kl

10,000

Pengganti Transport

1 kec x

1

or

x

25

or x

1 kl

50,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

or

x

25

dus x

1 kl

30,000

750,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

or

x

25

dus x

1 kl

10,000

250,000

Dekat

1 kec x

-

ds

x

2

or x

4 kl

68,000

Sedang

1 kec x

1

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

Jauh

1 kec x

-

ds

x

2

or x

4 kl

95,000

1 kec x

1

ds

x

30

dus x

1 kl

Dekat

1 kec x

1

skh

x

2

or x

Sedang

1 kec x

-

skh

x

2

Jauh

1 kec x

1

skh

x

1 kec x

2

skh

Dekat

1 kec x

1

Sedang

1 kec x

Jauh

Perjadin petugas

Jamuan ringan

Perjadin petugas

Jamuan ringan

Perjadin petugas

Jamuan ringan

720,000 1,250,000 Rp

-

2,250,000

Rp

454,000

10,000

300,000

1 kl

68,000

136,000 Rp

826,000

or x

1 kl

77,000

-

2

or x

1 kl

95,000

190,000

x

25

dus x

1 kl

10,000

500,000

ds

x

2

or x

1 kl

68,000

136,000 Rp

-

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

-

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

-

1 kec x

1

ds

x

20

dus x

1 kl

10,000

154,000 -

200,000

336,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin petugas

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Dekat

1 kec x

1

ds

x

2

or x

1 kl

68,000

136,000 Rp

Sedang

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

-

Jauh

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

-

1 kec x

1

ds

x

20

dus x

1 kl

10,000

200,000

Dekat

1 kec x

1

ds

x

2

or x

1 kl

68,000

136,000 Rp

Sedang

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

-

Jauh

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

-

Jamuan ringan

1 kec x

1

ds

x

20

dus x

1 kl

10,000

Pengganti Transport

1 kec x

1

or

x

20

or x

1 kl

50,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

or

x

20

dus x

1 kl

10,000

Jamuan ringan

Perjadin petugas

Perjadin petugas

336,000

336,000

200,000

1,000,000 Rp

1,200,000

200,000

Dekat

1 kec x

26 pos/s x kh

1

or x

1 kl

68,000

1,768,000 Rp

Sedang

1 kec x

32 pos/s x kh

1

or x

1 kl

77,000

2,464,000

Jauh

1 kec x

28 pos/s x kh

1

or x

1 kl

95,000

2,660,000

6,892,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin petugas

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Dekat

1 kec x

1

ds

x

3

or x

1 kl

68,000

204,000 Rp

Sedang

1 kec x

1

ds

x

3

or x

1 kl

77,000

231,000

Jauh

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

1 kec x

2

ds

x

23

dus x

1 kl

10,000

460,000

Dekat

1 kec x

1

ds

x

3

or x

1 kl

68,000

204,000 Rp

Sedang

1 kec x

1

ds

x

3

or x

1 kl

77,000

231,000

Jauh

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

Pengganti Transport

1 kec x

2

ds

x

15

or x

1 kl

50,000

1,500,000

Jamuan Makan

1 kec x

2

ds

x

18

dus x

1 kl

30,000

1,080,000

Jamuan ringan

1 kec x

2

ds

x

18

dus x

1 kl

10,000

360,000

Dekat

1 kec x

3

ds

x

2

or x

2 kl

68,000

816,000 Rp

Sedang

1 kec x

3

ds

x

2

or x

2 kl

77,000

924,000

Jauh

1 kec x

3

ds

x

2

or x

2 kl

95,000

1,140,000

Jamuan ringan

Perjadin petugas

Perjadin petugas

895,000

-

3,375,000

-

2,880,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin petugas

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Dekat

1 kec x

14

pos

x

2

or x

12 kl

68,000

22,848,000 Rp

Sedang

1 kec x

16

pos

x

2

or x

12 kl

77,000

29,568,000

Jauh

1 kec x

17

pos

x

2

or x

12 kl

95,000

38,760,000

Pengganti Transport

1 kec x

1

or

x

26

or x

1 kl

50,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

or

x

26

dus x

1 kl

30,000

780,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

or

x

26

dus x

1 kl

10,000

260,000

Pengganti Transport

1 kec x

1

or

x

36

or x

1 kl

50,000

1,800,000 Rp

Jamuan Makan

1 kec x

1

or

x

36

dus x

1 kl

30,000

1,080,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

or

x

36

dus x

1 kl

10,000

360,000

Dekat

1 kec x

14

pos

x

1

or x

1 kl

68,000

952,000 Rp

Sedang

1 kec x

16

pos

x

1

or x

1 kl

77,000

1,232,000

Jauh

1 kec x

17

pos

x

1

or x

1 kl

95,000

1,615,000

Dekat

1 kec x

5

skh

x

1

or x

1 kl

68,000

340,000

Perjadin Petugas ke Posyandu

Perjadin Petugas ke TK/PAUD

1,300,000 Rp

91,176,000

2,340,000

3,240,000

9,310,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin Petugas ke SD/MI

Perjadin Petugas ke SMP/MTS

Perjadin Petugas ke SMA/MA

Perjadin Petugas ke Perguruan Tinggi

Perjadin Petugas ke Pesantren

Perjadin Petugas ke Posyandu

Perjadin Petugas ke TK/PAUD

Perjadin Petugas ke SD/MI

Perjadin Petugas ke SMP/MTS

Perjadin Petugas ke SMA/MA

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Sedang

1 kec x

8

skh

x

1

or x

1 kl

77,000

616,000

Jauh

1 kec x

3

skh

x

1

or x

1 kl

95,000

285,000

Dekat

1 kec x

7

skh

x

1

or x

1 kl

68,000

476,000

Sedang

1 kec x

8

skh

x

1

or x

1 kl

77,000

616,000

Jauh

1 kec x

8

skh

x

1

or x

1 kl

95,000

760,000

Dekat

1 kec x

2

skh

x

1

or x

1 kl

68,000

136,000

Sedang

1 kec x

3

skh

x

1

or x

1 kl

77,000

231,000

Jauh

1 kec x

4

skh

x

1

or x

1 kl

95,000

380,000

Dekat

1 kec x

2

skh

x

1

or x

1 kl

68,000

136,000

Sedang

1 kec x

-

skh

x

1

or x

1 kl

77,000

Jauh

1 kec x

2

skh

x

1

or x

1 kl

95,000

Dekat

1 kec x

-

skh

x

1

or x

1 kl

68,000

-

Sedang

1 kec x

-

skh

x

1

or x

1 kl

77,000

-

Jauh

1 kec x

-

skh

x

1

or x

1 kl

95,000

-

Dekat

1 kec x

6 pntrn x

1

or x

1 kl

68,000

408,000

Sedang

1 kec x

6 pntrn x

1

or x

1 kl

77,000

462,000

Jauh

1 kec x

5 pntrn x

1

or x

1 kl

95,000

475,000

Dekat

1 kec x

14

pos

x

2

or x

3 kl

68,000

5,712,000 Rp

Sedang

1 kec x

16

pos

x

2

or x

3 kl

77,000

7,392,000

Jauh

1 kec x

17

pos

x

2

or x

3 kl

95,000

9,690,000

Dekat

1 kec x

5

skh

x

2

or x

3 kl

68,000

2,040,000

Sedang

1 kec x

8

skh

x

2

or x

3 kl

77,000

3,696,000

Jauh

1 kec x

3

skh

x

2

or x

3 kl

95,000

1,710,000

Dekat

1 kec x

7

skh

x

4

or x

3 kl

68,000

5,712,000

Sedang

1 kec x

8

skh

x

4

or x

3 kl

77,000

7,392,000

Jauh

1 kec x

8

skh

x

4

or x

3 kl

95,000

9,120,000

Dekat

1 kec x

2

skh

x

5

or x

3 kl

68,000

2,040,000

Sedang

1 kec x

3

skh

x

5

or x

3 kl

77,000

3,465,000

Jauh

1 kec x

4

skh

x

5

or x

3 kl

95,000

5,700,000

Dekat

1 kec x

2

skh

x

4

or x

3 kl

68,000

1,632,000

Sedang

1 kec x

-

skh

x

4

or x

3 kl

77,000

190,000

-

75,651,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin Petugas ke Perguruan Tinggi

Perjadin Petugas ke Pesantren

Perjadin petugas

Perjadin Petugas

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Jauh

1 kec x

2

skh

x

4

or x

3 kl

95,000

Dekat

1 kec x

-

skh

x

1

or x

3 kl

68,000

-

Sedang

1 kec x

-

skh

x

1

or x

3 kl

77,000

-

Jauh

1 kec x

-

skh

x

1

or x

3 kl

95,000

-

Dekat

1 kec x

6 pntrn x

2

or x

3 kl

68,000

2,448,000

Sedang

1 kec x

6 pntrn x

2

or x

3 kl

77,000

2,772,000

Jauh

1 kec x

5 pntrn x

2

or x

3 kl

95,000

2,850,000

1 kec x

1

skh

x 1994 lbr x

4 kl

200

1,595,200 Rp

1,595,200

Dekat

1 kec x

7

skh

x

2

or x

1 kl

68,000

952,000 Rp

3,704,000

Sedang

1 kec x

8

skh

x

2

or x

1 kl

77,000

1,232,000

Jauh

1 kec x

8

skh

x

2

or x

1 kl

95,000

1,520,000

Dekat

1 kec x

7

skh

x

2

or x

1 kl

68,000

Sedang

1 kec x

8

skh

x

2

or x

1 kl

77,000

1,232,000

Jauh

1 kec x

8

skh

x

2

or x

1 kl

95,000

1,520,000

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

508,000

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,234,000

1,234,000

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

929,000

929,000

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,016,000

1,016,000

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,016,000

1,016,000

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

948,000

948,000

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,079,000

1,079,000

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,164,000

1,164,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

839,000

839,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

Fotocopy Perjadin petugas

URAIAN KEGIATAN

-

2,280,000

952,000 Rp

508,000 Rp

-

3,704,000

8,733,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

8

9

10

TOTAL 11

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Pengganti Transport Pembina Desa

1 kec x

9

ds

x

1

or x

1 kl

50,000

450,000 Rp

Pengganti Transport ( Kader )

1 kec x

1

ds

x

18

or x

1 kl

50,000

900,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

27

dus x

1 kl

30,000

810,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

ds

x

27

dus x

1 kl

10,000

270,000

Dekat

1 kec x

1

ds

x

2

or x

3 kl

68,000

408,000 Rp

Dekat ( PNS Gol III )

1 kec x

1

ds

x

1

or x

3 kl

118,000

354,000

Sedang

1 kec x

1

ds

x

2

or x

3 kl

77,000

462,000

Dekat ( PNS Gol III )

1 kec x

1

ds

x

1

or x

3 kl

127,000

381,000

Jauh

1 kec x

1

ds

x

2

or x

3 kl

95,000

570,000

Dekat ( PNS Gol III )

1 kec x

1

ds

x

1

or x

3 kl

145,000

435,000

Pengganti Transport

1 kec x

3

ds

x

15

or x

3 kl

50,000

6,750,000

Jamuan Makan

1 kec x

3

ds

x

18

dus x

3 kl

30,000

4,860,000

Jamuan ringan

1 kec x

3

ds

x

18

dus x

3 kl

10,000

1,620,000

Dekat

1 kec x

1

ds

x

2

or x

1 kl

68,000

136,000 Rp

Sedang

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

-

Jauh

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

-

Pengganti Transport

1 kec x

1

ds

x

15

or x

1 kl

50,000

750,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

15

dus x

1 kl

30,000

450,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

ds

x

17

dus x

1 kl

10,000

170,000

1 kec x

3

ds

x

1

or x

1 kl

118,000

Perjadin petugas

Perjadin petugas

Perjadin petugas

Dekat ( PNS Gol III )

354,000 Rp

2,430,000

15,840,000

1,506,000

1,170,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Sedang ( PNS Gol III )

1 kec x

3

ds

x

1

or x

1 kl

127,000

381,000

Dekat ( PNS Gol III )

1 kec x

3

ds

x

1

or x

1 kl

145,000

435,000

Dekat ( PNS Gol III )

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

118,000

708,000 Rp

Sedang ( PNS Gol III )

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

127,000

762,000

Dekat ( PNS Gol III )

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

145,000

870,000

Pengganti Transport

1 kec x

1

ds

x

18

or x

1 kl

50,000

900,000 Rp

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

18

dus x

1 kl

30,000

540,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

ds

x

18

dus x

1 kl

10,000

180,000

Dekat ( PNS Gol III )

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

118,000

708,000 Rp

Sedang ( PNS Gol III )

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

127,000

762,000

Dekat ( PNS Gol III )

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

145,000

870,000

Perjadin petugas

Perjadin petugas

2,340,000

1,620,000

2,340,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin petugas

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Dekat

1 kec x

3

ds

x

2

or x

2 kl

68,000

816,000 Rp

Sedang

1 kec x

3

ds

x

2

or x

2 kl

77,000

924,000

Jauh

1 kec x

3

ds

x

2

or x

2 kl

95,000

1,140,000

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

953,000

953,000

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

354,000

354,000

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

773,000

773,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

118,000

118,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Dekat

1 kec x

1

ds

x

2

or x

1 kl

Sedang

1 kec x

1

ds

x

2

or x

Jauh

1 kec x

1

ds

x

2

Pengganti Transport

1 kec x

3

ds

x

Jamuan Makan

1 kec x

3

ds

Jamuan ringan

1 kec x

3

ds

Perjadin Petugas

Perjadin petugas

2,880,000

Rp

2,198,000

68,000

136,000 Rp

5,580,000

1 kl

77,000

154,000

or x

1 kl

95,000

190,000

18

or x

1 kl

50,000

2,700,000

x

20

dus x

1 kl

30,000

1,800,000

x

20

dus x

1 kl

10,000

600,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin petugas

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Dekat

1 kec x

1

ds

x

3

or x

1 kl

68,000

204,000 Rp

Sedang

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

-

Jauh

1 kec x

-

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

-

Pengganti Transport

1 kec x

1

ds

x

20

or x

1 kl

50,000

1,000,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

23

dus x

1 kl

30,000

690,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

ds

x

23

dus x

1 kl

10,000

230,000

Pengganti Transport

1 kec x

1

ds

x

20

or x

1 kl

50,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

20

dus x

1 kl

30,000

600,000

Fc Materi

1 kec x

15

lbr

x

20

org x

1 kl

200

60,000

Spanduk

1 kec x

1

lbr

x

3

mtr x

1 kl

32,500

97,500

Pengganti Transport

1 kec x

1

ds

x

20

or x

1 kl

50,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

20

dus x

1 kl

30,000

600,000

Fc Materi

1 kec x

10

lbr

x

20

org x

1 kl

200

40,000

Spanduk

1 kec x

1

lbr

x

3

mtr x

1 kl

32,500

97,500

1 kec x

1

skh

x

3

or x

1 kl

68,000

204,000 Rp

Jamuan ringan

1 kec x

1

ds

x

30

dus x

1 kl

10,000

300,000

Fc Materi

1 kec x

10

lbr

x

33

org x

1 kl

200

66,000

Perjadin petugas

Dekat

1,000,000 Rp

1,000,000 Rp

2,124,000

1,757,500

1,737,500

667,500

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Spanduk

1 kec x

1

lbr

x

3

mtr x

1 kl

32,500

Pengganti Transport

1 kec x

1

ds

x

20

or x

1 kl

50,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

20

dus x

1 kl

30,000

600,000

Fc Materi

1 kec x

10

lbr

x

20

org x

1 kl

200

40,000

Spanduk

1 kec x

1

lbr

x

3

mtr x

1 kl

32,500

97,500

1 kec x

1

skh

x

3

or x

1 kl

68,000

204,000 Rp

Jamuan ringan

1 kec x

1

ds

x

25

dus x

1 kl

15,000

375,000

Fc Materi

1 kec x

10

lbr

x

28

org x

1 kl

200

56,000

Spanduk

1 kec x

1

lbr

x

3

mtr x

1 kl

32,500

97,500

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

340,000

340,000 Rp

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

145,000

145,000

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

390,000

390,000

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

467,000

467,000

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

417,000

417,000

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

431,000

431,000

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

Perjadin petugas

Perjadin Petugas

Dekat

-

97,500

1,000,000 Rp

-

1,737,500

732,500

2,961,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

381,000

381,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

390,000

390,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Dekat

1 kec x

3

ds

x

2

or x

4 kl

68,000

1,632,000 Rp

Sedang

1 kec x

3

ds

x

2

or x

4 kl

77,000

1,848,000

Jauh

1 kec x

3

ds

x

2

or x

4 kl

95,000

2,280,000

1 kec x

15

lbr

x

9

ds x

1 bl

200

27,000

Dekat

1 kec x

1

skh

x

3

or x

1 kl

68,000

204,000 Rp

Sedang

1 kec x

-

skh

x

2

or x

1 kl

77,000

-

Jauh

1 kec x

-

skh

x

2

or x

1 kl

95,000

-

Pengganti Transport

1 kec x

1

skh

x

30

or x

1 kl

50,000

1,500,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

skh

x

33

dus x

1 kl

10,000

330,000

Fc Materi

1 kec x

10

lbr

x

33

org x

1 kl

200

66,000

Spanduk

1 kec x

1

lbr

x

3

mtr x

1 kl

32,500

97,500

Pengganti Transfort

1 kec x

1

skh

x

18

or x

1 kl

95,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

18

dus x

1 kl

30,000

540,000

Fc Materi

1 kec x

10

lbr

x

18

org x

1 kl

200

36,000

Spanduk

1 kec x

1

lbr

x

3

mtr x

1 kl

32,500

97,500

Perjadin petugas

Fc Format Pelaporan

Perjadin petugas

1,710,000 Rp

5,787,000

2,197,500

2,383,500

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

20

dus x

1 kl

30,000

Fc Materi

1 kec x

10

lbr

x

20

org x

1 kl

200

40,000

Spanduk

1 kec x

1

lbr

x

3

mtr x

1 kl

32,500

97,500

Pengganti Transport

1 kec x

1

Kec x

30

or x

4 kl

50,000

6,000,000 Rp

Jamuan Makan

1 kec x

1

Kec x

35

dus x

4 kl

45,000

6,300,000

Jamuan

1 kec x

1

Kec x

35

dus x

4 kl

10,000

1,400,000

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

437,000

437,000 Rp

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

118,000

118,000

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

980,000

980,000

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

789,000

789,000

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

785,000

785,000

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

118,000

118,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,116,000

1,116,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Perjadin Petugas

600,000 Rp

737,500

13,700,000

4,343,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin petugas

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Dekat

1 kec x

3

ds

x

1

or x

1 kl

68,000

204,000 Rp

Sedang

1 kec x

3

ds

x

1

or x

1 kl

77,000

231,000

Jauh

1 kec x

3

ds

x

1

or x

1 kl

95,000

285,000

Pengganti Transport

1 kec x

1

ds

x

18

or x

1 kl

50,000

900,000 Rp

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

18

dus x

1 kl

30,000

540,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

ds

x

18

dus x

1 kl

10,000

180,000

Dekat

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

68,000

408,000 Rp

Sedang

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

462,000

Jauh

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

570,000

Jamuan Makan

1 kec x

9

ds

x

15

dus x

1 kl

30,000

4,050,000

Jamuan ringan

1 kec x

9

ds

x

15

dus x

1 kl

10,000

1,350,000

Pengganti Transport

1 kec x

1

ds

x

18

or x

1 kl

50,000

900,000 Rp

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

18

dus x

1 kl

30,000

540,000

Jamuan ringan

1 kec x

1

ds

x

18

dus x

1 kl

10,000

180,000

Perjadin petugas

720,000

1,620,000

6,840,000

1,620,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin petugas

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Dekat

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

68,000

408,000 Rp

1,440,000

Sedang

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

77,000

462,000

Jauh

1 kec x

3

ds

x

2

or x

1 kl

95,000

570,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

kec

x

55

dus x

12 bl

30,000

19,800,000 Rp

19,800,000

Pengganti Transport

1 kec x

9

ds

x

1

or x

3 kl

50,000

1,350,000 Rp

6,960,000

Jamuan Makan

1 kec x

1

ds

x

29

dus x

3 kl

30,000

2,610,000

Pengganti Transport

1 kec x

1

kec

x

20

dus x

3 kl

50,000

3,000,000

Tim Bok Puskesmas ( Bendahara Bok )

1 kec x

12

bl

x

1

or x

2 kl

275,000

6,600,000 Rp

Pengelola Program

1 kec x

12

bl

x

1

or x

1 kl

275,000

3,300,000

9,900,000

1 kec x

Perjadin Petugas

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,475,000

1,475,000 Rp

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,175,000

1,175,000

14,025,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin Petugas

Perjadin Petugas

Honorarium Non PNS

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,175,000

1,175,000

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,275,000

1,275,000

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,950,000

1,950,000

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,550,000

1,550,000

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,550,000

1,550,000

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,950,000

1,950,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,925,000

1,925,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

550,000

550,000 Rp

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

275,000

275,000

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

375,000

375,000

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

375,000

375,000

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

375,000

375,000

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

375,000

375,000

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

375,000

375,000

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

750,000

750,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

275,000

275,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

275,000

275,000 Rp

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

275,000

275,000

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

375,000

375,000

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

375,000

375,000

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

275,000

275,000

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

375,000

375,000

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

375,000

375,000

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

375,000

375,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

375,000

375,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

1 kec x

1

4

or x

12 bl

ds

x

250,000

12,000,000 Rp

3,725,000

3,075,000

12,000,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Honorarium Non PNS

1 kec x

1

ds

x

2

or x

12 bl

300,000

7,200,000 Rp

7,200,000

Januari

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

755,000

755,000 Rp

9,096,700

Februari

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

523,000

523,000

Maret

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

1,093,500

1,093,500

April

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

590,200

590,200

Mei

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

853,500

853,500

Juni

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

727,000

727,000

Juli

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

718,300

718,300

Agustus

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

639,500

639,500

September

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

960,000

960,000

Oktober

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

634,200

634,200

Nopember

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

874,500

874,500

Desember

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

728,000

728,000

Februari

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

495,500

495,500 Rp

Agustus

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

504,500

504,500

1,000,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Materai 6000

1 kec x

1

ds

x

100

bh x

1 bl

6,000

600,000 Rp

Materai 3000

1 kec x

1

ds

x

120

bh x

1 bl

3,000

360,000

Januari

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

319,000

319,000 Rp

Februari

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

194,000

194,000

Maret

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

337,000

337,000

April

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

184,000

184,000

Mei

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

280,000

280,000

Juni

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

184,000

184,000

Juli

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

346,000

346,000

Agustus

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

209,000

209,000

September

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

299,000

299,000

Oktober

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

193,000

193,000

Nopember

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

291,000

291,000

Desember

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

334,000

334,000

Jasa Rekening Listrik

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

12 bl

1,500,000

18,000,000 Rp

960,000

3,170,000

18,000,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Surat Kabar /Majalah

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

12 bl

36,000

432,000 Rp

432,000

Jasa Kawat /faksimli/Internet

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

12 bl

650,000

7,800,000 Rp

7,800,000

jasa pelayanan kesehatan medis paramedis

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

12 bl

1,768,667

21,224,000 Rp

21,224,000

Ban Mobil

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

1 bl

5,600,000

10,000,000 Rp

10,000,000

Ban Motor

1

pkt x

1 bl

1,200,000

-

Oli Mobil

1

pkt x

1 bl

2,000,000

-

Oli Motor

1

pkt x

1 bl

1,200,000

-

1

pkt x

1 bl

115,000

Kendaraan Roda 2 ( 3 Unit )

A 4100 K

1 kec x

1

ds

x

2,755,000 Rp

2,755,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Kendaraan Roda 4 ( 2 Unit )

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

A 3099 K

1

pkt x

1 bl

155,000

-

A 2325

1

pkt x

1 bl

279,000

-

A 9979 K

1

pkt x

1 bl

1,328,000

-

A 9945 K

1

pkt x

1 bl

878,000

Photo copy

1 kec x

1

ds

x

1

pkt x

12 bl

150,000

1,800,000 Rp

1,800,000

Makanan dan Minuman Tambahan

1 kec x

1

pkt

x

8

org x

366 hr

15,000

43,920,000 Rp

43,920,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 kec x

1

pkt

x

1

pkt x

12 bl

5,750,000

69,000,000 Rp

69,000,000

Perjalanan Dinas Dalam Januari Daerah

1 kec x

1

pkt

x

1

pkt x

1 bl

6,086,000

6,086,000 Rp

13,766,000

Februari

1 kec x

1

pkt

x

1

pkt x

1 bl

3,804,000

3,804,000

Maret

1 kec x

1

pkt

x

1

pkt x

1 bl

3,876,000

3,876,000

April

1 kec x

1

pkt

x

0

pkt x

1 bl

5,750,000

-

Mei

1 kec x

1

pkt

x

0

pkt x

1 bl

5,750,000

-

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Perjadin Petugas

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Juni

1 kec x

1

pkt

x

0

pkt x

1 bl

5,750,000

-

Juli

1 kec x

1

pkt

x

0

pkt x

1 bl

5,750,000

-

Agustus

1 kec x

1

pkt

x

0

pkt x

1 bl

5,750,000

-

September

1 kec x

1

pkt

x

0

pkt x

1 bl

5,750,000

-

Oktober

1 kec x

1

pkt

x

0

pkt x

1 bl

5,750,000

-

Nopember

1 kec x

1

pkt

x

0

pkt x

1 bl

5,750,000

-

Desember

1 kec x

1

pkt

x

0

pkt x

1 bl

5,750,000

-

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

177,000

177,000 Rp

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

168,000

168,000

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

195,000

195,000

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

127,000

127,000

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

127,000

127,000

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

127,000

127,000

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

254,000

254,000

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

127,000

127,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

254,000

254,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

Januari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,485,000

1,485,000

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

2,970,000

2,970,000

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,485,000

1,485,000

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,485,000

1,485,000

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,485,000

1,485,000

Belanja Spanduk Baliho,Billboard,Papan Agustus Nama/Plang dan Sejenisnya

Belanja Gas Oksigen Medik (O2)

URAIAN KEGIATAN

5,000,000

-

1,556,000

5,000,000 Rp

5,000,000

-

14,850,000

Rp

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,485,000

1,485,000

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

2,970,000

2,970,000

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

1,485,000

1,485,000

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

49,571,335

49,571,335 Rp

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

49,680,614

49,680,614

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

49,702,470

49,702,470

April

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

49,833,605

49,833,605

Mei

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

49,842,971

49,842,971

Juni

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

49,933,517

49,933,517

Juli

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

50,183,297

50,183,297

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

49,774,282

49,774,282

September

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

49,892,927

49,892,927

Oktober

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Nopember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Desember

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

-

-

Februari

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

4,500,000

4,500,000 Rp

Maret

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

3,500,000

3,500,000

Agustus

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

6,500,000

6,500,000

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

17,500,000

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Medis, Januari Paramedis

Belanja Cetak dan Penggandaan

URAIAN KEGIATAN

Belanja Pemeliharaan Juli Gedung dan Bangunan

17,500,000 Rp

448,415,018

14,500,000

17,500,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Papan Nama Ruangan Agustus Ukuran 10 Cm x 30 Cm

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

2,750,000

2,750,000 Rp

2,750,000

Plasdis

1 kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bh

389,200

389,200 Rp

1,206,500

1

pkt x

1 bh

817,300

817,300

September

Hardis Eksternal

Belanja Alat Kesehatan Puskesmas

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

8,411,300

8,411,300 Rp

8,411,300

Running teks(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

9,500,000

9,500,000 Rp

35,913,050

CCTV (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

5,500,000

5,500,000

Belanja Modal Pengadaan Printer

September

-

-

Rp

-

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

Fingerprint (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

TV /LCD 32 inch(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

12,001,200

12,001,200

TV/LCD 52 inch (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

8,911,850

8,911,850

Meja Kerja(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

2,000,000

2,000,000 Rp

Belanja modal Pengadaan meubelair (ruang resepsionis ) (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

7,500,000

7,500,000

Meja Kerja(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

12,000,000

12,000,000

Kursi Kerja(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

2,550,000

2,550,000

Kursi Tunggu Pasien(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

6,000,000

6,000,000

Lemari Arsip (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

8,000,000

8,000,000

Lemari Pajang(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

2,500,000

2,500,000

Rak Obat(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

5,000,000

5,000,000

Meja Obat(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

2,000,000

2,000,000

Pengadaan alat pendingin/ AC(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

15,994,000

Pengadaan Kulkas/Refrigerator(sis a anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

3,931,900

-

-

15,994,000 Rp

3,931,900

47,550,000

19,925,900

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA

Belanja Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan(Dry Chemical Powder Uk 6 Kg )(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

4,000,000

4,000,000 Rp

4,000,000

Belanja Modal Pengadaan Laptop core i5

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

8,698,300

8,698,300 Rp

15,898,400

Belanja Modal Pengadaan Laptop i3(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

7,200,100

7,200,100

Speaker Sound System (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

5,200,000

5,200,000 Rp

5,200,000

KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN

UNIT COST

BIAYA

TOTAL

8

9

10

11

9,521,246 Rp

38,365,900

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

9,521,246

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)

- kec x

1

Kec x

1

pkt x

1 bl

28,844,654

28,844,654

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Infokus

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

4,770,000

Pj. Program KIA & KB

Rp

2,250,000

Pj. Program KIA & KB

Rp

29,160,000

Pj. Program KIA & KB

Materi Laptop

Infokus Materi Laptop

Infokus Materi Laptop

Laporan Hasil

Rp

6,718,000

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

Pj. Program KIA & KB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Laporan Hasil

Rp

1,000,000

Pj. Program KIA & KB

Laporan Hasil

Rp

13,818,000

Pj. Program KIA & KB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Alat Pemeriksaan

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

2,968,200

Pj. Program UKS

Rp

5,850,000

Pj. Program UKS

Pengambilan Sample Lingkungan sekitar

Rp

5,850,000

Pj. Program UKS

Format Laporan

Rp

1,440,000

Pj. Program Gizi

Format Laporan Timbangan BB

Pengukur TB

Format Laporan

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

Alat Pemeriksaan

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Format Laporan

Rp

1,440,000

Pj. Program Gizi

Format Laporan

Rp

688,000

Pj. Program Gizi

Format Laporan

Rp

1,073,000

Pj. Program Gizi

Rp

7,488,000

Pj. Program Gizi

Rp

2,790,000

Pj. Program Gizi

Obat TTD

Infokus Materi Laptop

Baha Kebutuhan PMT

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Infokus

Rp

7,488,000

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Pj. Program Gizi

Materi Laptop

Laporan Hasil

Rp

Rp

19,600

Rp

1,468,000

1,991,000

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

Pj. Program Gizi

Pj. Program Kesling

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

1,350,000

Pj. Program Kesling

Leaflet

Rp

720,000

Pj. Program Kesling

Kertas Laporan sampah medis

Rp

1,720,000

Pj. Program Kesling

Infokus

Rp

1,800,000

Pj. Program Kesling

Rp

2,156,000

Pj. Program Kesling

Materi Laptop

Format Pemeriksaan

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Format Pemeriksaan

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

1,078,000

Pj. Program Kesling

Rp

7,536,000

Pj. Program TB Paru

Rp

404,000

Pj. Program TB Paru

Rp

6,804,000

Pj. Program TB Paru

Pengambilan sampel

Infokus Format Skrining Laptop Materi

Infokus Materi Laptop

Infokus Materi Laptop

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Infokus

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

2,250,000

Pj. Program TB Paru

Rp

454,000

Pj. Program Kusta

Rp

826,000

Pj. Program HIV

Rp

336,000

Pj. Program ISPA

Materi Laptop

Infokus

Materi Laptop

Infokus Materi Laptop

Infokus Materi Laptop

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Infokus

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

336,000

Pj. Program Diare & Hepatitis

Rp

336,000

Pj. Program Diare & Hepatitis

Rp

1,200,000

Pj. Program P2 Kecacingan

Rp

6,892,000

Pj. Program P2 Kecacingan

Materi Laptop

Infokus Materi Laptop

Infokus

Materi Laptop

Format Laporan

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Infokus

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

895,000

Pj. Program P2B2 DBD/MALARIA

Rp

3,375,000

Pj. Program P2B2 DBD/MALARIA

Rp

2,880,000

Pj. Program P2B2 DBD/MALARIA

Materi Laptop

Infokus Materi Laptop

Format Laporan

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Format Laporan

Rp

91,176,000

Pj. Program Imunisasi

Infokus

Rp

2,340,000

Pj. Program Imunisasi

Rp

3,240,000

Pj. Program Imunisasi

Rp

9,310,000

Pj. Program Imunisasi

Laptop Materi

Infokus Laptop Materi

Format Laporan

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Format Laporan

Rp

75,651,000

JMPRSL

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Pj. Program Imunisasi

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

1,595,200

Format Laporan

Rp

3,704,000

Pj. Program Imunisasi

Format Laporan

Rp

3,704,000

Pj. Program Imunisasi

Laporan Hasil

Rp

8,733,000

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

Pj. Program P2

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Infokus

Rp

2,430,000

Rp

15,840,000

Rp

1,506,000

Rp

1,170,000

Materi

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait

Laptop

Infokus

Materi

Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait

Laptop

Infokus Materi

Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait

Laptop

Laporan Hasil

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

Ka. UPT, Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Laporan Hasil

Rp

2,340,000

Infokus

Rp

1,620,000

Rp

2,340,000

Materi

JMPRSL

PENANGGUNG JAWAB Ka. UPT, 13 Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait

Ka. UPT, Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait

Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait

Laptop

Laporan Hasil

Ka/TU Puskesmas/pengelola program terkait

WAKTU KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Format Laporan

Rp

2,880,000

Laporan Hasil

Infokus Materi Laptop

5,580,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Pj. Program Usila

Rp

Rp

JMPRSL

2,198,000

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

Pj. Program Usila

Pj. Program Kesorga

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Infokus

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

2,124,000

Pj. Program Kesorga

Rp

1,757,500

Pj. Program Keswa

Rp

1,737,500

Pj. Program Keswa

Rp

667,500

Pj. Program Keswa

Materi Laptop

Infokus Materi Laptop

Spanduk

Infokus Materi Laptop

Spanduk

Infokus Materi Laptop

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Spanduk

Infokus

Rp

1,737,500

Pj. Program Keswa

Rp

732,500

Pj. Program Keswa

Materi Laptop

Spanduk

Infokus Materi Laptop

Spanduk

Laporan Hasil

Rp

2,961,000

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

Pj. Program Keswa

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Format Laporan

Rp

5,787,000

Pj. Program PTM

Infokus

Rp

2,197,500

Pj. Program PTM

Rp

2,383,500

Pj. Program PTM

Materi Laptop

Spanduk

Infokus

Materi Laptop

Spanduk

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Infokus

Rp

737,500

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Pj. Program PTM

Materi Laptop

Spanduk

Infokus

Rp

13,700,000

Pj. Program PTM

Rp

4,343,000

Pj. Program PTM

Materi Laptop Spanduk

Laporan Hasil

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Laporan Hasil

Rp

720,000

Infokus

Rp

1,620,000

Rp

6,840,000

Rp

1,620,000

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Pj. Program Yankestrad

Pj. Program Yankestrad

Materi Laptop

Infokus

Pj. Program Yankestrad

Materi Laptop

Infokus Materi Laptop

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

Pj. Program Yankestrad

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Pj. Program Yankestrad

Laporan Hasil

Rp

1,440,000

Infokus

Rp

19,800,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Rp

6,960,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Rp

9,900,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Materi Laptop

Infokus Materi Laptop

TIM Pengelola Kegiatan BOK

Laporan Hasil

Rp

14,025,000

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

Pj. Program Pengelola Terkait

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Laporan Hasil

Rp

3,725,000

Pj. Program Pengelola Terkait

Laporan Hasil

Rp

3,075,000

Pj. Program Pengelola Terkait

Staf Kebersihan

Rp

12,000,000

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP

JMPRSL

PENANGGUNG JAWAB Ka/TU 13 Puskesmas/pengelola terkait

12

Staf Keamanan

Rp

7,200,000

Format STS

Rp

9,096,700

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Format STS

Rp

1,000,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

WAKTU KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Format STS

Rp

960,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Format STS

Rp

3,170,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Listrik Puskesmas

Rp

18,000,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Format STS

Rp

432,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Wifi Puskesmas

Rp

7,800,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Laporan Hasil

Rp

21,224,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Format STS

Rp

10,000,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Bukti Pembayaran

Rp

2,755,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP

JMPRSL

12

WAKTU KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ka/TU Puskesmas/pengelola 13 14 terkait

Bukti Pembayaran

Rp

1,800,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Bukti Pembayaran

Rp

43,920,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Laporan Hasil

Rp

69,000,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

Seluruh Staf Puskesmas

Rp

13,766,000

Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Laporan Hasil

Rp

1,556,000

Pj. Program Pengelola Terkait

Nota Toko

Rp

5,000,000

Pj. Program Pengelola Terkait

Rp

14,850,000

Pj. Program Pengelola Terkait

Kwitansi

Nota Toko Kwitansi

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Laporan Nominatif Daftar Penerimaan

Rp

448,415,018

Pj. Program Pengelola Terkait

Nota Toko

Rp

14,500,000

Pj. Program Pengelola Terkait

Rp

17,500,000

Pj. Program Pengelola Terkait

Kwitansi

Nota Toko Kwitansi

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Nota Toko

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

2,750,000

Pj. Program Pengelola Terkait

Rp

1,206,500

Pj. Program Pengelola Terkait

Kwitansi

Nota Toko Kwitansi

Nota Toko

Rp

-

Pj. Program Pengelola Terkait

Kwitansi

Nota Toko

Rp

8,411,300

Pj. Program Pengelola Terkait

Rp

35,913,050

Pj. Program Pengelola Terkait

Kwitansi

Nota Toko

Kwitansi

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Nota Toko

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

47,550,000

Pj. Program Pengelola Terkait

Rp

19,925,900

Pj. Program Pengelola Terkait

Kwitansi

Nota Toko

Kwitansi

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP 12

Nota Toko

JMPRSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Rp

4,000,000

Pj. Program Pengelola Terkait

Rp

15,898,400

Pj. Program Pengelola Terkait

Rp

5,200,000

Pj. Program Pengelola Terkait

Kwitansi

Nota Toko

Kwitansi

Nota Toko

Kwitansi

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER BIAYA ALAT

BOK

JKN

DOP

JMPRSL

12

Nota Toko

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Pj. Program Pengelola Terkait

38,365,900

Kwitansi

Rp

413,279,000 Rp

757,329,068 Rp

208,357,700 Rp

WAKTU KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

13,766,000

Munjul, .......... Januari 2018 Kepala Puskesmas DTP Munjul

MULYADI, S.Kep. NIP : 19650815 199203 1 010

Related Documents

Rpk 2018 Dbd.docx
October 2019 26
Rpk & Ruk 2018 Ukm P2p.xlsx
December 2019 37
Asli
October 2019 29
Pkm Fk 2018.docx
November 2019 23

More Documents from "Ibn Slsbll"