No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
UKM ESSENSIAL KIA & KB 1
2
3
Pertemuan Penguatan P4K dengan Masukan Stiker
Pertemuan Kemitraan Bidan dan Paraji
Pertemuan Kelas Ibu Hamil
Dana Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pertemuan Penguatan P4K dengan Stiker
Hasil
Tercapainya Pemahaman P4K terhadap masyarakat
Masukan
Dana
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pertemuan Kemitraan Bidan dan Paraji
Hasil
Tercapainya Pemahaman Pertemuan Kemitraan Bidan dan Paraji
Masukan
Dana
Sasaran
KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Bayi Risti
2,250,000
Tenaga
Tenaga
4
4,770,000
Keluaran
Terlaksananya Pertemuan Kelas Ibu Hamil
Hasil
Tercapainya Pemahaman Pertemuan Kelas Ibu Hamil
Masukan
Dana Tenaga Sasaran
Pertemuan Penguatan P4K dengan Stiker
Pertemuan Kemitraan Bidan dan Paraji
Bumil
Kader, paraji, toma, toga
29,160,000 Pertemuan Kelas Ibu Hamil Lintas Sektor dan Tokoh Masyarakat 2 org 100%
6,718,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Bayi Risti 2 org 100%
Bayi Risti
No
KEGIATAN
1
2
5
KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Balita Risti
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Keluaran
Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Bayi Risti
Hasil
Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Bayi Risti sesuai Target
Masukan
Dana Tenaga Sasaran
6
KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Bumil Risti
Keluaran
Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Balita Risti
Hasil
Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Balita Risti sesuai Target
Masukan
Dana Tenaga Sasaran
Keluaran
Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Bumil Risti
Hasil
Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Bumil Risti sesuai Target
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
1,000,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Balita Risti 2 org
Balita Risti
100%
13,818,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Bumil Risti 2 org 100%
Bumil Risti
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
UKS 7
8
9
Penjaringan Kesehatan Anak Usia Masukan Sekolah ( Kelas 1, 7, dan 10 )
Pemeriksaan Berkala Pelayanan Kesehatan Anak usia Sekolah
Pembinaan anak Usia Sekolah, UKS Dokcil
Dana
Penjaringan Kesehatan Kelas 1, 7, dan 2,968,200 Anak Usia Sekolah ( Kelas 10 1, 7, dan 10 )
Tenaga
1 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah ( Kelas 1, 7, dan 10 )
Hasil
Tercapainya Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah ( Kelas 1, 7, dan 10 ) sesuai target
Masukan
Dana
Pemeriksaan Berkala 5,850,000 Pelayanan Kesehatan Anak Anak Sekolah usia Sekolah
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pemeriksaan Berkala Pelayanan Kesehatan Anak usia Sekolah
Hasil
Tercapainya Pemeriksaan Berkala Pelayanan Kesehatan Anak usia Sekolah dengan lancar sesuai harapan
Masukan
Dana
5,850,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pembinaan Kesehatan di panti
Hasil
Tercapainya Pembinaan Kesehatan di panti dengan lancar sesuai harapan
Masukan
Dana
Pembinaan anak Usia Sekolah, UKS Dokcil
Anak Usia Sekolah
GIZI 10 Sweeping Vitamin A
1,440,000 Sweeping Vitamin A
Bayi & Balita
No
KEGIATAN
1
2
11 Survey Garam Beriodium
12 Validasi Gizi Buruk
13
14
Pemberian TTD pada Rematri ( Sekolah )
Review Pendampingan Gizi Buruk
15 PMT Penyuluhan Pangan Lokal
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Sweeping Vitamin A
Hasil
Tercapainya Sweeping Vitamin A sesuai target
Masukan
Dana
2 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Survey Garam Beriodium
Hasil
Tercapainya Survey Garam Beriodium sesuai target
Masukan
Dana
2 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Validasi Gizi Buruk
Hasil
Tercapainya Validasi Gizi Buruk sesuai target
Masukan
Dana
1,073,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pemberian TTD pada Rematri ( Sekolah )
Hasil
Tercapainya Pemberian TTD pada Rematri ( Sekolah ) sesuai target
Masukan
Dana
7,488,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Review Pendampingan Gizi Buruk
Hasil
Tercapainya Review Pendampingan Gizi Buruk sesuai harapan
Masukan
Dana Tenaga
6
7
688,000 Validasi Gizi Buruk
Tenaga
Keluaran
SASARAN
1,440,000 Survey Garam Beriodium
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
2,790,000 2 org
Pemberian TTD pada Rematri ( Sekolah )
Posyandu/Desa
Bayi & Balita
Remaja Putri
Review Pendampingan Gizi Buruk Keluarga Balita Gizi Buruk, Kader, Toma, Toga, Kades, TP PKK desa, dll
PMT Penyuluhan Pangan Lokal
Masyarakat/Kelu arga Balita
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Sasaran Bahan PMT Penyuluhan untuk Balita
16
Pembentukan Kelompok Pendukung ASI
KUNJUNGAN RUMAH KK 17 Rawan Kesehatan Kasus Gizi Buruk
Keluaran
Terlaksananya Kegiatan PMT Penyuluhan Pangan Lokal
Hasil
Tercapainya Kegiatan PMT Penyuluhan Pangan Lokal sesuai harapan
Masukan
Dana
7,488,000 2 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Kelompok Pendukung ASI
Hasil
Tercapainya Kegiatan Pembentukan Kelompok Pendukung ASI
Masukan
Dana Tenaga Sasaran
Keluaran
Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Gizi Buruk
Hasil
Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Gizi Buruk sesuai Target
Masukan
Dana
SASARAN
6
7
100%
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
Pembentukan Kelompok Pendukung ASI
1,991,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Gizi Buruk 2 org
Masyarakat, Kader, Toma, Toga, Kades, TP PKK desa, dll
Penderita Gizi Buruk
100%
KESEHATAN LINGKUNGAN Fotocopy Program Kesling 18 Pemantauan Kualitas Air
1,468,000 Pemantauan Kualitas Air
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
DAMIU/Rumah
No
KEGIATAN
1
2
19
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Air
20 Inspeksi Sanitasi
21
Pengangkutan Limbah medis padat
22 Sosialisasi Keamanan Pangan
23 Pembinaan Keamanan Pangan
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Keluaran
Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air
Hasil
Tercapainya Pemantauan Kualitas Air sesuai target
Masukan
Dana
1,350,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Air
Hasil
Tercapainya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Air sesuai harapan
Masukan
Dana
1 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Inspeksi Sanitasi
Hasil
Tercapainya Inspeksi Sanitasi sesuai harapan
Masukan
Dana
1,720,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pengangkutan Limbah medis padat
Hasil
Tercapainya Pengangkutan Limbah medis padat sesuai harapan
Masukan
Dana
1,800,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan
Hasil
Tercapainya Sosialisasi Keamanan Pangan sesuai harapan
Masukan
Dana Tenaga
SASARAN
6
7
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Air
720,000 Inspeksi Sanitasi
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
2,156,000 2 org
Muspika, Kader, Ketua Rw/Rt, Toma,Toga,dll
Masyarakat
Pengangkutan Limbah medis padat
Puskesmas Saketi
Sosialisasi Keamanan Pangan
Muspika, Kader, Kades, Ketua Rw/Rt, Toma,Toga,dll
Pembinaan Keamanan Pangan
Pengusaha PIRT
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Sasaran
24 Pemeriksaan PIRT/DAMIU
Keluaran
Terlaksananya Pembinaan Keamanan Pangan
Hasil
Tercapainya Pembinaan Keamanan Pangan sesuai harapan
Masukan
Dana
Sasaran
100%
Hasil
Tercapainya Pemeriksaan PIRT/DAMIU sesuai harapan
Masukan
Dana
6
7
1,078,000 Pemeriksaan PIRT/DAMIU 2 org
Terlaksananya Pemeriksaan PIRT/DAMIU
SASARAN
100%
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
Pengusaha PIRT/DAMIU
P3M P2 TB 25 Skrining TB
26 Sosialisasi TB
27
Pertemuan Pembentukan Kader PMO
7,536,000 Skrining TB
Tenaga
3 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Skrining TB
Hasil
Tercapainya Skrining TB sesuai target
Masukan
Dana
404,000 Sosialisasi TB
Tenaga
3 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Sosialisasi TB
Hasil
Tercapainya Sosialisasi TB sesuai target
Masukan
Dana
6,804,000
Tenaga
3 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pertemuan Pembentukan Kader PMO
Hasil
Tercapainya Pertemuan Pembentukan Kader PMO sesuai harapan
Pertemuan Pembentukan Kader PMO
Masyarakat yang kontak dengan penderita TB
Pimpinan/Kepsek , dll
Masyarakat, Kades, Toma, Toga, Kades, TP PKK desa, dll
No
KEGIATAN
1
2
28
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Pertemuan Advokasi Program TB Masukan Tingkat Kec
Dana
2,250,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
TerlaksananyaPertemuan Advokasi Program TB Tingkat Kec
Hasil
Tercapainya Pertemuan Advokasi Program TB Tingkat Kec sesuai harapan
Masukan
Dana
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
Pertemuan Advokasi Program TB Tingkat Kec
Camat, UPT, Toma, Toga, dll.
P2 KUSTA Rapid Villagge Survey Kusta 29 ( Survey Cepat Kusta di Desa Endemis )
Rapid Villagge Survey Masyarakat yang 454,000 Kusta ( Survey Cepat Kusta Punya Kelainan di Desa Endemis ) Kulit
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Rapid Villagge Survey Kusta ( Survey Cepat Kusta di Desa Endemis )
Hasil
Tercapainya Rapid Villagge Survey Kusta ( Survey Cepat Kusta di Desa Endemis ) sesuai harapan
Masukan
Dana
P2 HIV/AIDS 30 Sosialisasi HIV pada remaja
826,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Sosialisasi HIV pada remaja
Hasil
Tercapainya Sosialisasi HIV pada remaja sesuai harapan
Masukan
Dana
Sosialisasi HIV pada remaja
SMA dan sederajat
P2 ISPA 31 Sosialisasi ISPA
Keluaran
336,000 Sosialisasi ISPA
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Sosialisasi ISPA
Masyarakat yang kasus ISPA nya tinggi
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Hasil
Tercapainya Sosialisasi ISPA sesuai harapan
Masukan
Dana
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
P2 DIARE & HEPATITIS 32 Sosialisasi Diare
33 Sosialisasi Hepatitis
336,000 Sosialisasi Diare
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Sosialisasi Diare
Hasil
Tercapainya Sosialisasi Diare sesuai harapan
Masukan
Dana
336,000 Sosialisasi Hepatitis
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Sosialisasi Hepatitis
Hasil
Tercapainya Sosialisasi Hepatitis sesuai harapan
Masukan
Dana
Masyarakat yang kasus diarenya tinggi
Ibu Hamil
P2B2 KECACINGAN
34
Sosialisasi POPM Kecacingan di Kecamatan dengan Melibatkan semua Desa/Kelurahan dan UPT Sekolah
Tenaga Sasaran
35 Pelaksanaan POPM Kecacingan
Keluaran
Terlaksananya Sosialisasi POPM Kecacingan di Kecamatan dengan Melibatkan semua Desa/Kelurahan dan UPT Sekolah
Hasil
Tercapainya Sosialisasi POPM Kecacingan di Kecamatan dengan Melibatkan semua Desa/Kelurahan dan UPT Sekolah sesuai harapan
Masukan
Dana
Camat, Kepala Desa/Lurah, 1,200,000 Sosialisasi POPM Kecacingan di Kecamatan Kepala UPT dengan Melibatkan semua Sekolah. Desa/Kelurahan dan UPT 2 org Sekolah 100%
6,892,000
Tenaga
1 org
Sasaran
100%
Pelaksanaan POPM Kecacingan
Usia 1-12 tahun
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Keluaran
Terlaksananya Pelaksanaan POPM Kecacingan
Masukan
Dana
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
P2B2 DBD 36
Sosialisasi PSN 4M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik
Tenaga Sasaran
37 Pembinaan Desa Bebas Jentik
38
Penyelidikan Epidemiologi Kasus P2B2 ( DBD, Chikungunnya, Filariasis, GHPR, Malaria, Zoonosis )
Keluaran
Terlaksananya Sosialisasi PSN 4M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik
Hasil
Tercapainya Sosialisasi PSN 4M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik sesuai harapan
Masukan
Dana
100%
3,375,000
Tenaga
3 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pembinaan Desa Bebas Jentik
Hasil
Tercapainya Pembinaan Desa Bebas Jentik sesuai harapan
Masukan
Dana
Keluaran
Sosialisasi PSN 4M Plus Camat, Kepala 895,000 melalui Gerakan 1 Rumah Desa/Lurah, 1 Jumantik Kader/Masyaraka t 3 org
2,880,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi Kasus P2B2 ( DBD, Chikungunnya, Filariasis, GHPR, Malaria, Zoonosis )
Pembinaan Desa Bebas Jentik
Penyelidikan Epidemiologi Kasus P2B2 ( DBD, Chikungunnya, Filariasis, GHPR, Malaria, Zoonosis )
Toga/Toma, Kader, PKK, Masyarakat
semua usia
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Hasil
Tercapainya Penyelidikan Epidemiologi Kasus P2B2 ( DBD, Chikungunnya, Filariasis, GHPR, Malaria, Zoonosis ) sesuai target
Masukan
Dana
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
P2 IMUNISASI 39
40
41
Pemantauan KIA/Imunisasi di Posyandu
Sosialisasi Pelaksanaan Outbreaks Response Immunization ( ORI ) dengan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan
Rapat persiapan Pelaksanaan Outbreaks Response Immunization ( ORI ) dengan Kader
42 Validasi Data Sasaran
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pemantauan KIA di Posyandu
Hasil
Tercapainya Pemantauan KIA di Posyandu sesuai target
Masukan
Dana Tenaga Sasaran
Keluaran
Terlaksananya Sosialisasi ORI Lintas Sektor
Hasil
Tercapainya Pemahaman sosialisasi ORI terhadap lintas sektor, dan masyarakat
Masukan
Dana Tenaga Sasaran
Keluaran
Terlaksananya Rapat persiapan Pelaksanaan Outbreaks Response Immunization ( ORI ) dengan Kader
Hasil
Tercapainya Pemahaman Persiapan Pelaksanaan ORI dengan lintas sektor dan kader
Masukan
Dana
Keluaran
91,176,000
2,340,000 Sosialisasi Pelaksanaan Outbreaks Response 2 org Immunization ( ORI ) dengan Lintas Sektor 100% Tingkat Kecamatan
Lintas Sektor
3,240,000
Lintas Sektor dan Kader
9,310,000 Validasi Data Sasaran
Masyarakat / siswa
Rapat persiapan Pelaksanaan Outbreaks 2 org Response Immunization ( ORI ) dengan Kader 100%
Tenaga
1 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Validasi Data Sasaran ORI
Pemantauan KIA/Imunisasi WUS,Bumil,Bayi di Posyandu ,Batita,Balita
No
KEGIATAN
1
2
43 Pelaksanaan ORI
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Hasil
Tercapainya Validasi Data Sasaran Ori sesuai target
Masukan
Dana
2 -5 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Pelaksanaan ORI
Hasil
Tercapainya Pelaksanaan Ori sesuai target
SASARAN
6
7
75,651,000 Pelaksanaan ORI
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
Masyarakat / siswa
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
Biaya Fotocapy ORI 44 Imunisasi BIAS campak
45 Imunisasi BIAS DT & TD
Masukan
Dana Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Imunisasi BIAS campak
Hasil
Tercapainya Imunisasi BIAS campak sesuai target
Masukan
Dana
2 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Imunisasi BIAS DT & TD
Hasil
Tercapainya Imunisasi BIAS DT & TD sesuai target
Dana
Tenaga Sasaran
Keluaran
Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Menular Risti
Hasil
Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Menular Risti sesuai Target
kls 1 SD
3,704,000 Imunisasi BIAS DT & TD kls 1,2 dan 3
Tenaga
Keluaran
KUNJUNGAN RUMAH KK 46 Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Masukan Menular Risti
3,704,000 Imunisasi BIAS campak
KUNJUNGAN RUMAH 8,733,000 KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Menular Risti 2 org 100%
Penderita Penyakit Menular
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
PROMOSI KESEHATAN 47 Refreshing Kader
48
49
50
Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD )
Penyuluhan Kelompok tentang kesehatan
Masukan
Dana Tenaga
3 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Refreshing Kader
Hasil
Tercapainya Refreshing Kader sesuai harapan
Masukan
Dana
15,840,000
Tenaga
3 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD )
Hasil
Tercapainya Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD ) sesuai harapan
Masukan
Dana
1,506,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Penyuluhan Kelompok tentang kesehatan
Hasil
Tercapainya Penyuluhan Kelompok tentang kesehatan sesuai harapan
Advokasi tingkat desa/ kecamatan Masukan bidang kesehatan
2,430,000 Refreshing Kader
Dana
Kader
Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD )
Forum Desa, Kades/Lurah,mas yarakat
Penyuluhan Kelompok tentang kesehatan
Masyarakat/ Toma/Toga
Advokasi tingkat desa/ 1,170,000 kecamatan bidang kesehatan
Camat/Kades/Lur ah
No
KEGIATAN
1
2
Penggerakan Keluarga/ 51 Masyarakat untuk mendukung program Germas
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Tenaga
1 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Advokasi tingkat desa/ kecamatan bidang kesehatan
Hasil
Tercapainya Advokasi tingkat desa/ kecamatan bidang kesehatan sesuai target
Masukan
Dana
Tenaga
Sasaran
52
Penggalangan Dukungan Lintas Sektor dan Dunia Usaha
Keluaran
Terlaksananya Advokasi tingkat desa/ kecamatan bidang kesehatan
Hasil
Tercapainya Advokasi tingkat desa/ kecamatan bidang kesehatan sesuai target
Masukan
Dana Tenaga Sasaran
53
Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi
Keluaran
Terlaksananya Penggalangan Dukungan Lintas Sektor dan Dunia Usaha
Hasil
Tercapainya Penggalangan Dukungan Lintas Sektor dan Dunia Usaha sesuai harapan
Masukan
Dana
Keluaran
SASARAN
6
7
2,340,000 Penggerakan Keluarga/ Masyarakat untuk mendukung program 2 org Germas
Keluarga/ Masyarakat
100%
1,620,000 Penggalangan Dukungan Lintas Sektor dan Dunia Usaha 2 org
Lintas Sektor, Dunia Usaha
100%
Pembinaan teknis ke Tim BOK 2,340,000 jaringan, jejaring, UKBM, Kabupaten Institusi
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi
BENTUK KEGIATAN
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Hasil
Tercapainya Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi sesuai Target
Masukan
Dana
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
UKM PENGEMBANGAN LANSIA 54
Pelayanan Lanjut Usia Di Posbindu
KUNJUNGAN RUMAH KK 55 Rawan Kesehatan Kasus Lansia Risti
2,880,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pelayanan Lanjut Usia Di Posbindu
Hasil
Tercapainya Pelayanan Lanjut Usia Di Posbindu sesuai target
Masukan
Dana Tenaga Sasaran
Keluaran
Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Lansia Risti
Hasil
Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Lansia Risti sesuai Target
Pelayanan Lanjut Usia Di Posbindu
2,198,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Lansia Risti 2 org
Lansia
Penderita Penyakit Lansia
100%
KESORGA 56
Pembinaan Dan Pembentukan Pos Masukan UKK
Dana
5,580,000
Tenaga
3 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pembinaan Dan Pembentukan Pos UKK
Hasil
Tercapainya Pembinaan Dan Pembentukan Pos UKK sesuai harapan
Pembinaan Dan Pembentukan Pos UKK
Kelompok Kerja Informal
No
KEGIATAN
1
2
57 Pembinaan Kesehatan Olah raga
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Masukan
Dana
2,124,000
Tenaga
3 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Olah raga
Hasil
Tercapainya Pembinaan Kesehatan Olah raga sesuai harapan
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
Pembinaan Kesehatan Olah Kelompok/Club raga
1. Camat
KESEHATAN JIWA 58 Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa ( Bagi Puskesmas yang belum terbentuk kader Keswa )
Pre Review Peningkatan 59 Pelayanan Kesehatan Jiwa
60
Sosialisasi Keswa Di Tingkat Sekolah
Masukan
Dana Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa ( Bagi Puskesmas yang belum terbentuk kader Keswa )
Hasil
Tercapainya Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa ( Bagi Puskesmas yang belum terbentuk kader Keswa ) sesuai harapan
Masukan
Dana
1,737,500
100%
Tercapainya Pre Review Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai harapan
Dana
3.
Toma 4. Toga
1. Camat
Sasaran
Hasil
2.
Kades
6. Kader
3 org
Terlaksananya Pre Review Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa ( Bagi Puskesmas yang belum terbentuk kader Keswa )
5. unsur Muspika ( Polsek, Babinsa )
Tenaga
Keluaran
Masukan
1,757,500
2.
Kades Pre Review Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
3.
Toma 4. Toga
5. unsur Muspika ( Polsek, Babinsa ) 6. Kader
667,500
Tenaga
3 org
Sasaran
100%
Sosialisasi Keswa Di Tingkat Sekolah
1. Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 3. Guru BP/BK
2.
4. Guru UKS/PMR 5.Siswa/Siswi Sekolah SMP dan SMA/sederajat
1. Kepala Sekolah
No
KEGIATAN
1
2
61
62
Bintek Pencatatan dan pelaporan kader keswa
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Keluaran
Terlaksananya Sosialisasi Keswa Di Tingkat Sekolah
Hasil
Tercapainya Sosialisasi Keswa Di Tingkat Sekolah sesuai harapan
Masukan
Dana
Hasil
63
100%
Tercapainya Bintek Pencatatan dan pelaporan kader keswa sesuai harapan
Keluaran
KUNJUNGAN RUMAH KK Masukan Rawan Kesehatan Kasus Psiciatry
1,737,500
Sasaran
Hasil
Dana
732,500
Tenaga
3 org
Sasaran
100%
Bintek Pencatatan dan pelaporan kader keswa
Sasaran
Keluaran
Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Psiciatry
Hasil
Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Psiciatry sesuai Target
2. Wakil Kepala Sekolah 3. Guru BP/BK 4. Guru UKS/PMR 5.Siswa/Siswi Sekolah SMP dan SMA/sederajat
Tercapainya Sosialisasi dan Penyuluhan Napza Di Tingkat Sekolah sesuai harapan
Tenaga
Kader Kesehatan Jiwa
Sosialisasi dan Penyuluhan 1. Kepala Napza Di Tingkat Sekolah Sekolah
Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Napza Di Tingkat Sekolah
Dana
4.7 Guru UKS/PMR 5.Siswa/Siswi Sekolah SMP dan SMA/sederajat
3 org
Terlaksananya Bintek Pencatatan dan pelaporan kader keswa
Sosialisasi dan Penyuluhan Napza Masukan Di Tingkat Sekolah
6
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
2. Wakil Kepala Sekolah 3. SASARAN Guru BP/BK
2,961,000 KUNJUNGAN RUMAH KK Rawan Kesehatan Kasus Psiciatry 2 org 100%
Penderita Psiciatry/ODGJ
No
KEGIATAN
1
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
2
3
4
5
64 POSBINDU PTM
Masukan
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
PTM Dana Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya POSBINDU PTM
Hasil
Tercapainya POSBINDU PTM sesuai target
SOSIALISASI POSBINDU PTM 65 TINGKAT SEKOLAH Masukan (Percontohan )
Keluaran
Hasil
5,787,000 POSBINDU PTM
Dana
2,197,500
Tenaga
3 org
Sasaran
100%
SOSIALISASI POSBINDU PTM TINGKAT SEKOLAH (Percontohan )
Terlaksananya SOSIALISASI POSBINDU PTM TINGKAT SEKOLAH (Percontohan )
Masyarakat Usia 15- > 60 Tahun
1. Kepala Sekolah 2. Wakil Kepala Sekolah 3. Guru UKS & PMR & BP 4. Siswa Sekolah ( SMP & SMA/SMK) 5.Siswa Sekolah ( SMP & SMA/SMK)
Tercapainya SOSIALISASI POSBINDU PTM TINGKAT SEKOLAH (Percontohan ) sesuai harapan
1. Kepala Desa Sekdes SOSIALISASI POSBINDU PTM 66 TINGKAT DESA ( Desa yang Masukan Belum Terbentuk Posbindu PTM )
Dana
Tenaga Sasaran
SOSIALISASI 2,383,500 POSBINDU PTM TINGKAT DESA ( Desa yang Belum Terbentuk Posbindu PTM ) 3 org 100%
Toma
Terlaksananya SOSIALISASI POSBINDU PTM TINGKAT DESA ( Desa yang Belum Terbentuk Posbindu PTM )
3.
4. Toga 5. RT/ RW Kader
Keluaran
2.
6.
7. Masyarakat
No
KEGIATAN
1
2
67
SOSIALISASI POSBINDU TK.SKPD
68 Penyuluhan Prolanis
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Hasil
Tercapainya SOSIALISASI POSBINDU PTM TINGKAT DESA ( Desa yang Belum Terbentuk Posbindu PTM ) sesuai harapan
Masukan
Dana Tenaga
3 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya SOSIALISASI POSBINDU TK.SKPD
Hasil
Tercapainya SOSIALISASI POSBINDU TK.SKPD sesuai harapan
Masukan
Dana
5 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Penyuluhan Prolanis
Hasil
Tercapainya Penyuluhan Prolanis sesuai harapan
Dana
Tenaga Sasaran
Keluaran
Hasil
Terlaksananya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Tidak Menular Risti
Tercapainya Kunjungan KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Tidak Menular Risti sesuai Target
SASARAN
6
7
SOSIALISASI POSBINDU TK.SKPD
13,700,000 Penyuluhan Prolanis
Tenaga
Keluaran
KUNJUNGAN RUMAH KK 69 Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Masukan Tidak Menular Risti
737,500
BENTUK KEGIATAN
KUNJUNGAN RUMAH 4,343,000 KK Rawan Kesehatan Kasus Penyakit Tidak Menular Risti 2 org 100%
Kecamatan & UPT & unsur Muskipa
Kecamatan & UPT & unsur Muskipa
Penderita Penyakit Tidak Menular
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
YANKESTRAD 70
71
Pembinaan dan pemantauan Kesehatan Tradisional
Masukan
Dana Tenaga
1 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan Kesehatan Tradisional
Hasil
Tercapainya Pembinaan dan pemantauan Kesehatan Tradisional sesuai target
Sosialisasi & Orientasi Pelayanan Masukan Kesehatan Tradisional
Dana Tenaga Sasaran
72
73
Pertemuan Pembentukan Kelompok Asman Toga
Keluaran
Terlaksananya Sosialisasi & Orientasi Pelayanan Kesehatan Tradisional
Hasil
Tercapainya Sosialisasi & Orientasi Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai harapan
Masukan
Dana
6,840,000
Sasaran
100%
Hasil
Tercapainya Pertemuan Pembentukan Kelompok Asman Toga sesuai harapan
Dana
1,620,000
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Rapat Persiapan Penilaian Lomba TOGA Tk. Desa
Hasil
Tercapainya Rapat Persiapan Penilaian Lomba TOGA Tk. Desa
Lintas Sektor, Dunia Usaha
100%
2 org
Terlaksananya Pertemuan Pembentukan Kelompok Asman Toga
Penyehat Pembinaan dan pemantauan Tradisional Kesehatan Tradisional (Hattra)
1,620,000 Sosialisasi & Orientasi Pelayanan Kesehatan Tradisional 2 org
Tenaga
Keluaran
Rapat Persiapan Penilaian Lomba Masukan TOGA Tk. Desa
720,000
Pertemuan Pembentukan Kelompok Asman Toga
Rapat Persiapan Penilaian Lomba TOGA Tk. Desa
Kader
Muspika, Kader
No
KEGIATAN
1
2
74
Pembinaan Yankestrad dalam rangka Penilaian Lomba TOGA
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Masukan
Dana
2 org
Sasaran
100%
Terlaksananya Pembinaan Yankestrad dalam rangka Penilaian Lomba TOGA
Hasil
Tercapainya Pembinaan Yankestrad dalam rangka Penilaian Lomba TOGA
Masukan
Dana
SASARAN
6
7
Pembinaan Yankestrad 1,440,000 dalam rangka Penilaian Lomba TOGA
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
Desa
MANAJEMEN PUSKESMAS MANAJEMEN & ADMINISTRASI 75 Lokakarya Bulanan Puskesmas
19,800,000
Lokakarya Bulanan Puskesmas
Semua Staf
Tenaga Sasaran
76
77
Lokakarya Mini Triwulanan Tk. Kecamatan
Konsultasi BOK ke Dinkes Kabupaten
78 Konsultasi JKN
Keluaran
Terlaksananya Lokakarya Bulanan Puskesmas
Hasil
Tercapainya Lokakarya Bulanan Puskesmas sesuai harapan
Masukan
Dana
100%
6,960,000
Tenaga
2 Orang
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Lokakarya Mini Triwulanan Tk. Kecamatan
Hasil
Tercapainya Lokakarya Mini Triwulanan Tk. Kecamatan sesuai harapan
Masukan
Dana
9,900,000
Tenaga
1 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Konsultasi BOK ke Dinkes Kabupaten
Hasil
Tercapainya Konsultasi BOK ke Dinkes Kabupaten sesuai harapan
Masukan
Dana Tenaga
14,025,000 1 org
Lokakarya Mini Lintas sektor, Triwulanan Tk. Kecamatan desa
Konsultasi BOK ke Dinkes Tim BOK Kabupaten Kabupaten
Konsultasi JKN
Dinas Kesehatan
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
4
5
3 Sasaran
79 Penyampaian SPJ JKN
80 Pencairan Dana JKN
81
Honorarium Kebersihan Kantor Non PNS
Keluaran
Terlaksananya Konsultasi JKN
Hasil
Tercapainya Konsultasi JKN sesuai Target
Masukan
Dana
3,725,000 1 org
Sasaran
100%
Keluaran Hasil
Tercapainya Penyampaian SPJ JKN sesuai Target
Masukan
Dana
3,075,000
Tenaga
1-2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Pencairan Dana JKN
Hasil
Tercapainya Pencairan Dana JKN sesuai Target
Masukan
Dana
SASARAN
6
7
100%
Tenaga
Terlaksananya Penyampaian SPJ JKN
BENTUK KEGIATAN
12,000,000
Penyampaian SPJ JKN
Dinas Kesehatan
Pencairan Dana JKN
Dinas Kesehatan/Bank
Honorarium Kebersihan Kantor Non PNS
Petugas Kebersihan
No
KEGIATAN
1
2
82
Honorarium Keamanan Kantor Non PNS
83 Belanja alat tulis kantor
84
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Tenaga
4 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Honorarium Kebersihan Kantor Non PNS
Hasil
Tercapainya Honorarium Kebersihan Kantor Non PNS sesuai Target
Masukan
Dana
Tenaga
2 org
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Honorarium Keamanan Kantor Non PNS
Hasil
Tercapainya Honorarium Keamanan Kantor Non PNS sesuai Target
Masukan
Dana
12 bl
Sasaran
100%
Terlaksananya Belanja alat tulis kantor
Hasil
Tercapainya Belanja alat tulis kantor sesuai Target
Dana
SASARAN
6
7
Honorarium Keamanan Kantor Non PNS
9,096,700 Belanja alat tulis kantor
Tenaga
Keluaran
Belanja alat listrik dan elektronik ( Masukan lampu pijar, battery kering)
7,200,000
BENTUK KEGIATAN
Belanja alat listrik dan 1,000,000 elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Tenaga
2 bl
Sasaran
100%
Petugas Keamanan
ATK
Alat Listrik dan Elektronik
No
KEGIATAN
1
2
85
86
Belanja perangko, materai dan benda pos
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Keluaran
Terlaksananya Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Hasil
Tercapainya Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) sesuai Target
Masukan
Dana
87 Belanja Jasa Rekening Listrik
Tenaga
12 bl
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Hasil
Tercapainya Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) sesuai Target
Belanja peralatan kebersihan dan Masukan pembersih
Dana
3,170,000
Tenaga
12 bl
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja peralatan kebersihan dan pembersih
Hasil
Tercapainya Belanja peralatan kebersihan dan pembersih sesuai target
Masukan
Dana
Keluaran
960,000
18,000,000
Tenaga
12 bl
Sasaran
100%
Terlaksananya Belanja Jasa Rekening Listrik
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
perangko, Belanja perangko, materai materai dan dan benda pos benda pos
Belanja peralatan kebersihan dan pembersih
peralatan kebersihan dan pembersih
Belanja Jasa Rekening Listrik
Jasa Rekening Listrik
No
KEGIATAN
1
2
88 Belanja Surat Kabar /Majalah
89
90
Belanja Jasa Kawat /faksimli/Internet
INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Hasil
Tercapainya Belanja Jasa Rekening Listrik sesuai Target
Masukan
Dana
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
12 bl
Sasaran
100%
Terlaksananya Belanja Surat Kabar /Majalah
Hasil
Tercapainya Belanja Surat Kabar /Majalah sesuai Target
Masukan
Dana
7,800,000
Tenaga
12 bl
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja Surat Kabar /Majalah
Hasil
Tercapainya Belanja Surat Kabar /Majalah sesuai Target
Dana
21,224,000
Tenaga
12 bl
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja Surat Kabar /Majalah
Hasil
Tercapainya Belanja Surat Kabar /Majalah sesuai Target
Masukan
432,000
Tenaga
Keluaran
Belanja jasa pelayanan kesehatan Masukan medis paramedis
91 Belanja suku cadang
92
RENCANA KINERJA
Dana
2 bl
Sasaran
100%
Terlaksananya Belanja suku cadang
Hasil
Tercapainya Belanja suku cadang
Masukan
Dana
SASARAN
6
7
Belanja Surat Kabar /Majalah
Surat Kabar /Majalah
Belanja Jasa Kawat /faksimli/Internet
Jasa Kawat /faksimli/Internet
Belanja jasa pelayanan kesehatan medis paramedis
10,000,000 Belanja suku cadang
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
2,755,000
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
jasa pelayanan kesehatan medis paramedis
Pengganti Suku Cadang ( Ambulan 2 Unit, motor 3 Unit )
Pajak Kendaraan Bermotor
No
KEGIATAN
1
2
93 Belanja Photo copy
94
95
96
Belanja Makanan dan Minuman Tambahan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Tenaga
1 bl
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil
Tercapainya Belanja Pajak Kendaraan Bermotor sesuai target
Masukan
Dana
12 bl
Sasaran
100%
Terlaksananya Belanja Photo copy
Hasil
Tercapainya Belanja Photo copy sesuai target
Masukan
Dana
12 bl
Sasaran
100%
Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Tambahan
Hasil
Tercapainya Belanja Makanan dan Minuman Tambahan sesuai target
Masukan
Dana
12 bl
Sasaran
100%
Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Hasil
Tercapainya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai target
Masukan
Dana Tenaga
Hasil
69,000,000
Tenaga
Keluaran
Keluaran
43,920,000
Tenaga
Keluaran
Sasaran Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tercapainya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai target
SASARAN
6
7
1,800,000 Belanja Photo copy
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
13,766,000 12 bl 100%
Photo copy
Belanja Makanan dan Minuman Tambahan
Makanan dan Minuman Tambahan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
No
KEGIATAN
1
2
97 Puskesmas Keliling ( Pusling )
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Masukan
Dana Tenaga Sasaran
Keluaran Hasil
98 Belanja Spanduk Baliho,Billboard,Papan Nama/Plang dan Sejenisnya(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
Masukan
SASARAN
6
7
1,556,000 Puskesmas Keliling ( Pusling ) 2 org
Seluruh Masyarakat
100%
Terlaksananya Puskesmas Keliling ( Pusling ) Tercapainya Puskesmas Keliling ( Pusling ) sesuai Target
Dana Tenaga Sasaran
Keluaran
Terlaksananya Belanja Spanduk Baliho,Billboard,Papan Nama/Plang dan Sejenisnya
Hasil
Tercapainya Belanja Spanduk Baliho,Billboard,Papan Nama/Plang dan Sejenisnya sesuai Target
99 Belanja Gas Oksigen Medik (O2) Masukan
BENTUK KEGIATAN
Dana
5,000,000 Belanja Spanduk Baliho,Billboard,Papan Nama/Plang dan - Sejenisnya(sisa anggaran akumulasi s/d 2017) 100%
14,850,000 Belanja Gas Oksigen Medik (O2)
Tenaga
-
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja Gas Oksigen Medik (O2)
Hasil
Tercapainya Belanja Gas Oksigen Medik (O2) sesuai Target
Program Kesehatan
Penderita/Pasien yang membutuhkan O2
No
KEGIATAN
1
2
100
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Masukan Medis, Paramedis
101 Belanja Cetak dan Penggandaan
Dana
-
Sasaran
100%
Terlaksananya Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Medis, Paramedis
Hasil
Tercapainya Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Medis, Paramedis sesuai Target
Masukan
Dana Tenaga Sasaran
102
Keluaran
Terlaksananya Belanja Cetak dan Penggandaan
Hasil
Tercapainya Belanja Cetak dan Penggandaan sesuai Target
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Masukan Bangunan
Dana
17,500,000
Sasaran
100%
Hasil
Tercapainya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai Target
7
Medis, Paramedis
Cetak & Penggandaan
100%
-
Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
6
14,500,000 Belanja Cetak dan Penggandaan -
Tenaga
Keluaran
SASARAN
Belanja Jasa Pelayanan 448,415,018 Kesehatan Medis, Paramedis
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Gedung Puskesmas
No
KEGIATAN
1
2
103 Belanja Alat-alat Rumah Tangga
104
105
106
107
Belanja Pengadaan Peralatan Komputer/Jaringan
Belanja Alat Kesehatan Puskesmas
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Masukan
Dana
2,750,000
Tenaga
-
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja Alatalat Rumah Tangga
Hasil
Tercapainya Belanja Alat-alat Rumah Tangga sesuai Target
Masukan
Dana
-
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja Pengadaan Peralatan Komputer/Jaringan
Hasil
Tercapainya Belanja Pengadaan Peralatan Komputer/Jaringan sesuai Target
Masukan
Dana
-
Tenaga
-
Sasaran
100%
Terlaksananya Belanja Alat Kesehatan Puskesmas
Hasil
Tercapainya Belanja Alat Kesehatan Puskesmas sesuai Target
Masukan
Dana
8,411,300
Tenaga
-
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Printer
Hasil
Tercapainya Belanja Modal Pengadaan Printer sesuai Target
Masukan
Dana
Tenaga
SASARAN
6
7
Belanja Alat-alat Rumah Tangga
Belanja Pengadaan 1,206,500 Peralatan Komputer/Jaringan
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
35,913,050
-
Alat-alat Rumah tangga
Alat-alat Komputer/Jaring an
Belanja Alat Kesehatan Puskesmas
Alat-alat Kesehatan Puskesmas
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
Alat-alat Kantor
Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik
Alat-alat Kantor
No
KEGIATAN
1
2
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Sasaran
108
109
Belanja modal Pengadaan Meubelair
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Keluaran
Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik
Hasil
Tercapainya Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik sesuai Target
Masukan
Dana
47,550,000
-
Sasaran
100%
Terlaksananya Belanja modal Pengadaan Meubelair
Hasil
Tercapainya Belanja modal Pengadaan Meubelair sesuai Target
Masukan
Dana
SASARAN
6
7
100%
Tenaga
Keluaran
BENTUK KEGIATAN
19,925,900
Tenaga
-
Sasaran
100%
Belanja modal Pengadaan Meubelair
Alat-alat Kantor
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Alat-alat Kantor dalam gedung
No
KEGIATAN
1
2
110
111
112
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Keluaran
Terlaksananya Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Hasil
Tercapainya Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin sesuai Target
Masukan
Dana
Tenaga
-
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
Hasil
Tercapainya Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran sesuai Target
Masukan
Dana
15,898,400
Tenaga
-
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
Hasil
Tercapainya Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan sesuai Target
Masukan
Dana
Keluaran
4,000,000
5,200,000
Tenaga
-
Sasaran
100%
Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor Alat Pemadam Kebakaran dalam gedung
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
Alat-alat Kantor dalam gedung
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio
Alat-alat Kantor dalam gedung
No
KEGIATAN
1
2
113
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
RENCANA KINERJA INDIKATOR
TOLAK UKUR
TARGET
3
4
5
Hasil
Tercapainya Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio sesuai Target
Masukan
Dana
38,365,900
Tenaga
-
Sasaran
100%
Keluaran
Terlaksananya Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
Hasil
Tercapainya Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum sesuai Target
BENTUK KEGIATAN
SASARAN
6
7
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
Alat-alat Kantor dalam gedung
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DTP MUNJUL
Alamat : Jl. Raya Kotadukuh Km. 01 Munjul-Pandeglang 42276 email:
[email protected] RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS DTP MUNJUL KECAMATAN MUNJUL TAHUN ANGGARAN 2018 KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin petugas
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Dekat
1 kec x
1
ds
x
2
or x
1 kl
68,000
136,000 Rp
Sedang
1 kec x
1
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
154,000
Jauh
1 kec x
1
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
190,000
Pengganti Transport
1 kec x
3
ds
x
15
or x
1 kl
50,000
2,250,000
Jamuan Makan
1 kec x
3
ds
x
17
dus x
1 kl
30,000
1,530,000
Jamuan ringan
1 kec x
3
ds
x
17
dus x
1 kl
10,000
510,000
Pengganti Transport
1 kec x
1
or
x
25
or x
1 kl
50,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
or
x
25
dus x
1 kl
30,000
750,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
or
x
25
dus x
1 kl
10,000
250,000
Dekat
1 kec x
3
ds
x
2
or x
3 kl
68,000
1,224,000 Rp
Sedang
1 kec x
3
ds
x
2
or x
3 kl
77,000
1,386,000
Jauh
1 kec x
3
ds
x
2
or x
3 kl
95,000
1,710,000
Pengganti Transport
1 kec x
9
ds
x
15
or x
3 kl
50,000
20,250,000
Jamuan ringan
1 kec x
9
ds
x
17
dus x
3 kl
10,000
4,590,000
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
812,000
812,000 Rp
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
434,000
434,000
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
830,000
830,000
Perjadin petugas
Perjadin Petugas
1,250,000 Rp
4,770,000
2,250,000
29,160,000
6,718,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin Petugas
Perjadin Petugas
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
415,000
415,000
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
973,000
973,000
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,397,000
1,397,000
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,143,000
1,143,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
714,000
714,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
118,000
118,000 Rp
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
145,000
145,000
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
170,000
170,000
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
297,000
297,000
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,692,000
1,692,000 Rp
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,403,000
1,403,000
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,279,000
1,279,000
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,447,000
1,447,000
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,565,000
1,565,000
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
973,000
973,000
-
270,000
-
-
1,000,000
-
270,000
-
13,818,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin petugas
Perjadin petugas
Perjadin petugas
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,608,000
1,608,000
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,980,000
1,980,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,871,000
1,871,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Dekat
1 kec x
11
skh
x
1
or x
1 kl
68,000
748,000 Rp
Sedang
1 kec x
11
skh
x
1
or x
1 kl
77,000
847,000
Jauh
1 kec x
14
skh
x
1
or x
1 kl
95,000
1,330,000
1 kec x
1
skh
x
216
lbr x
1 kl
200
43,200
Dekat
1 kec x
11
skh
x
2
or x
1 kl
68,000
1,496,000 Rp
Sedang
1 kec x
11
skh
x
2
or x
1 kl
77,000
1,694,000
Jauh
1 kec x
14
skh
x
2
or x
1 kl
95,000
2,660,000
Dekat
1 kec x
11
skh
x
2
or x
1 kl
68,000
1,496,000 Rp
Sedang
1 kec x
11
skh
x
2
or x
1 kl
77,000
1,694,000
Jauh
1 kec x
14
skh
x
2
or x
1 kl
95,000
2,660,000
Dekat
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
68,000
Fotocopy
Perjadin petugas
URAIAN KEGIATAN
408,000 Rp
2,968,200
5,850,000
5,850,000
1,440,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Sedang
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
462,000
Jauh
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
570,000
Dekat
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
68,000
408,000 Rp
Sedang
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
462,000
Jauh
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
570,000
Dekat
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
68,000
Sedang
1 kec x
2
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
308,000
Jauh
1 kec x
2
ds
x
2
or x
1 kl
Dekat
1 kec x
4
skh
x
1
or x
Sedang
1 kec x
3
skh
x
1
Jauh
1 kec x
6
skh
x
Dekat
1 kec x
-
ds
Sedang
1 kec x
2
Jauh
1 kec x
Pengganti Transport
Perjadin petugas
Perjadin petugas
Rp
688,000
95,000
380,000
1 kl
68,000
272,000 Rp
1,073,000
or x
1 kl
77,000
231,000
1
or x
1 kl
95,000
570,000
x
2
or x
1 kl
68,000
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
308,000
2
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
380,000
1 kec x
4
ds
x
18
or x
1 kl
50,000
3,600,000
Jamuan Makan
1 kec x
4
ds
x
20
dus x
1 kl
30,000
2,400,000
Jamuan ringan
1 kec x
4
ds
x
20
dus x
1 kl
Dekat
1 kec x
3
ds
x
2
or x
Sedang
1 kec x
3
ds
x
2
or x
Perjadin petugas
Perjadin petugas
Perjadin petugas
-
1,440,000
-
Rp
7,488,000
10,000
800,000
1 kl
68,000
408,000 Rp
2,790,000
1 kl
77,000
462,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Jauh
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
570,000
1 kec x
1
ds
x
9
ds x
1 kl
150,000
1,350,000
Dekat
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
68,000
Sedang
1 kec x
2
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
308,000
Jauh
1 kec x
2
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
380,000
Pengganti Transport
1 kec x
4
ds
x
18
or x
1 kl
50,000
3,600,000
Jamuan Makan
1 kec x
4
ds
x
20
dus x
1 kl
30,000
2,400,000
Jamuan ringan
1 kec x
4
ds
x
20
dus x
1 kl
10,000
800,000
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
April
1 kec x
1
Kec x
Mei
1 kec x
1
Juni
1 kec x
Juli
1 kec x
Agustus
Bahan PMT Penyuluhan untuk Balita
Perjadin petugas
Perjadin Petugas
Rp
7,488,000
127,000
127,000 Rp
1,991,000
1 bl
263,000
263,000
pkt x
1 bl
322,000
322,000
1
pkt x
1 bl
127,000
127,000
Kec x
1
pkt x
1 bl
272,000
272,000
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
127,000
127,000
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
304,000
304,000
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
272,000
272,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
177,000
177,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
1 kec x
1
lksi x
98
lbr x
1 kl
200
19,600 Rp
19,600
Dekat
1 kec x
6
lksi x
2
or x
1 kl
68,000
816,000 Rp
1,468,000
Sedang
1 kec x
3
lksi x
2
or x
1 kl
77,000
462,000
Jauh
1 kec x
1
lksi x
2
or x
1 kl
95,000
190,000
Fotocopy Perjadin petugas
-
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Pengganti Transport
1 kec x
1
or
x
15
or x
1 kl
50,000
750,000 Rp
Jamuan Makan
1 kec x
1
or
x
15
dus x
1 kl
30,000
450,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
or
x
15
dus x
1 kl
10,000
150,000
Dekat
1 kec x
3
ds
x
1
or x
1 kl
68,000
204,000 Rp
Sedang
1 kec x
3
ds
x
1
or x
1 kl
77,000
231,000
Jauh
1 kec x
3
ds
x
1
or x
1 kl
95,000
285,000
Perjadin
1 kec x
1
ds
x
2
or x
4 kl
215,000
1,720,000 Rp
1,720,000
Pengganti Transport
1 kec x
1
or
x
20
or x
1 kl
50,000
1,000,000 Rp
1,800,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
or
x
20
dus x
1 kl
30,000
600,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
or
x
20
dus x
1 kl
10,000
200,000
Dekat
1 kec x
8
lksi x
2
or x
1 kl
68,000
Sedang
1 kec x
2
lksi x
2
or x
1 kl
77,000
Perjadin petugas
Perjadin petugas
Perjadin petugas
1,088,000 Rp 308,000
1,350,000
720,000
2,156,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Jauh
1 kec x
4
lksi x
2
or x
1 kl
95,000
760,000
Dekat
1 kec x
8
lksi x
1
or x
1 kl
68,000
544,000 Rp
Sedang
1 kec x
2
lksi x
1
or x
1 kl
77,000
154,000
Jauh
1 kec x
4
lksi x
1
or x
1 kl
95,000
380,000
Dekat
1 kec x
2
ds
x
3
or x
4 kl
68,000
Sedang
1 kec x
1
ds
x
3
or x
4 kl
77,000
924,000
Jauh
1 kec x
1
ds
x
3
or x
4 kl
95,000
1,140,000
1 kec x
4
ds
x
24
dus x
4 kl
10,000
3,840,000
1 kec x
1
kec
x
3
or x
1 kl
68,000
204,000 Rp
1 kec x
1
kec
x
20
dus x
1 kl
10,000
200,000
Dekat
1 kec x
2
ds
x
3
or x
1 kl
68,000
408,000 Rp
Sedang
1 kec x
1
ds
x
3
or x
1 kl
77,000
231,000
Jauh
1 kec x
1
ds
x
3
or x
1 kl
95,000
285,000
Pengganti Transport
1 kec x
4
ds
x
15
or x
1 kl
50,000
3,000,000
Jamuan Makan
1 kec x
4
ds
x
18
dus x
1 kl
30,000
2,160,000
Perjadin petugas
Perjadin petugas
Jamuan ringan
Perjadin petugas
Dekat
Jamuan ringan
Perjadin petugas
1,632,000 Rp
1,078,000
7,536,000
404,000
6,804,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Jamuan ringan
1 kec x
4
ds
x
18
dus x
1 kl
10,000
Pengganti Transport
1 kec x
1
or
x
25
or x
1 kl
50,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
or
x
25
dus x
1 kl
30,000
750,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
or
x
25
dus x
1 kl
10,000
250,000
Dekat
1 kec x
-
ds
x
2
or x
4 kl
68,000
Sedang
1 kec x
1
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
Jauh
1 kec x
-
ds
x
2
or x
4 kl
95,000
1 kec x
1
ds
x
30
dus x
1 kl
Dekat
1 kec x
1
skh
x
2
or x
Sedang
1 kec x
-
skh
x
2
Jauh
1 kec x
1
skh
x
1 kec x
2
skh
Dekat
1 kec x
1
Sedang
1 kec x
Jauh
Perjadin petugas
Jamuan ringan
Perjadin petugas
Jamuan ringan
Perjadin petugas
Jamuan ringan
720,000 1,250,000 Rp
-
2,250,000
Rp
454,000
10,000
300,000
1 kl
68,000
136,000 Rp
826,000
or x
1 kl
77,000
-
2
or x
1 kl
95,000
190,000
x
25
dus x
1 kl
10,000
500,000
ds
x
2
or x
1 kl
68,000
136,000 Rp
-
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
-
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
-
1 kec x
1
ds
x
20
dus x
1 kl
10,000
154,000 -
200,000
336,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin petugas
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Dekat
1 kec x
1
ds
x
2
or x
1 kl
68,000
136,000 Rp
Sedang
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
-
Jauh
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
-
1 kec x
1
ds
x
20
dus x
1 kl
10,000
200,000
Dekat
1 kec x
1
ds
x
2
or x
1 kl
68,000
136,000 Rp
Sedang
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
-
Jauh
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
-
Jamuan ringan
1 kec x
1
ds
x
20
dus x
1 kl
10,000
Pengganti Transport
1 kec x
1
or
x
20
or x
1 kl
50,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
or
x
20
dus x
1 kl
10,000
Jamuan ringan
Perjadin petugas
Perjadin petugas
336,000
336,000
200,000
1,000,000 Rp
1,200,000
200,000
Dekat
1 kec x
26 pos/s x kh
1
or x
1 kl
68,000
1,768,000 Rp
Sedang
1 kec x
32 pos/s x kh
1
or x
1 kl
77,000
2,464,000
Jauh
1 kec x
28 pos/s x kh
1
or x
1 kl
95,000
2,660,000
6,892,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin petugas
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Dekat
1 kec x
1
ds
x
3
or x
1 kl
68,000
204,000 Rp
Sedang
1 kec x
1
ds
x
3
or x
1 kl
77,000
231,000
Jauh
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
1 kec x
2
ds
x
23
dus x
1 kl
10,000
460,000
Dekat
1 kec x
1
ds
x
3
or x
1 kl
68,000
204,000 Rp
Sedang
1 kec x
1
ds
x
3
or x
1 kl
77,000
231,000
Jauh
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
Pengganti Transport
1 kec x
2
ds
x
15
or x
1 kl
50,000
1,500,000
Jamuan Makan
1 kec x
2
ds
x
18
dus x
1 kl
30,000
1,080,000
Jamuan ringan
1 kec x
2
ds
x
18
dus x
1 kl
10,000
360,000
Dekat
1 kec x
3
ds
x
2
or x
2 kl
68,000
816,000 Rp
Sedang
1 kec x
3
ds
x
2
or x
2 kl
77,000
924,000
Jauh
1 kec x
3
ds
x
2
or x
2 kl
95,000
1,140,000
Jamuan ringan
Perjadin petugas
Perjadin petugas
895,000
-
3,375,000
-
2,880,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin petugas
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Dekat
1 kec x
14
pos
x
2
or x
12 kl
68,000
22,848,000 Rp
Sedang
1 kec x
16
pos
x
2
or x
12 kl
77,000
29,568,000
Jauh
1 kec x
17
pos
x
2
or x
12 kl
95,000
38,760,000
Pengganti Transport
1 kec x
1
or
x
26
or x
1 kl
50,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
or
x
26
dus x
1 kl
30,000
780,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
or
x
26
dus x
1 kl
10,000
260,000
Pengganti Transport
1 kec x
1
or
x
36
or x
1 kl
50,000
1,800,000 Rp
Jamuan Makan
1 kec x
1
or
x
36
dus x
1 kl
30,000
1,080,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
or
x
36
dus x
1 kl
10,000
360,000
Dekat
1 kec x
14
pos
x
1
or x
1 kl
68,000
952,000 Rp
Sedang
1 kec x
16
pos
x
1
or x
1 kl
77,000
1,232,000
Jauh
1 kec x
17
pos
x
1
or x
1 kl
95,000
1,615,000
Dekat
1 kec x
5
skh
x
1
or x
1 kl
68,000
340,000
Perjadin Petugas ke Posyandu
Perjadin Petugas ke TK/PAUD
1,300,000 Rp
91,176,000
2,340,000
3,240,000
9,310,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin Petugas ke SD/MI
Perjadin Petugas ke SMP/MTS
Perjadin Petugas ke SMA/MA
Perjadin Petugas ke Perguruan Tinggi
Perjadin Petugas ke Pesantren
Perjadin Petugas ke Posyandu
Perjadin Petugas ke TK/PAUD
Perjadin Petugas ke SD/MI
Perjadin Petugas ke SMP/MTS
Perjadin Petugas ke SMA/MA
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Sedang
1 kec x
8
skh
x
1
or x
1 kl
77,000
616,000
Jauh
1 kec x
3
skh
x
1
or x
1 kl
95,000
285,000
Dekat
1 kec x
7
skh
x
1
or x
1 kl
68,000
476,000
Sedang
1 kec x
8
skh
x
1
or x
1 kl
77,000
616,000
Jauh
1 kec x
8
skh
x
1
or x
1 kl
95,000
760,000
Dekat
1 kec x
2
skh
x
1
or x
1 kl
68,000
136,000
Sedang
1 kec x
3
skh
x
1
or x
1 kl
77,000
231,000
Jauh
1 kec x
4
skh
x
1
or x
1 kl
95,000
380,000
Dekat
1 kec x
2
skh
x
1
or x
1 kl
68,000
136,000
Sedang
1 kec x
-
skh
x
1
or x
1 kl
77,000
Jauh
1 kec x
2
skh
x
1
or x
1 kl
95,000
Dekat
1 kec x
-
skh
x
1
or x
1 kl
68,000
-
Sedang
1 kec x
-
skh
x
1
or x
1 kl
77,000
-
Jauh
1 kec x
-
skh
x
1
or x
1 kl
95,000
-
Dekat
1 kec x
6 pntrn x
1
or x
1 kl
68,000
408,000
Sedang
1 kec x
6 pntrn x
1
or x
1 kl
77,000
462,000
Jauh
1 kec x
5 pntrn x
1
or x
1 kl
95,000
475,000
Dekat
1 kec x
14
pos
x
2
or x
3 kl
68,000
5,712,000 Rp
Sedang
1 kec x
16
pos
x
2
or x
3 kl
77,000
7,392,000
Jauh
1 kec x
17
pos
x
2
or x
3 kl
95,000
9,690,000
Dekat
1 kec x
5
skh
x
2
or x
3 kl
68,000
2,040,000
Sedang
1 kec x
8
skh
x
2
or x
3 kl
77,000
3,696,000
Jauh
1 kec x
3
skh
x
2
or x
3 kl
95,000
1,710,000
Dekat
1 kec x
7
skh
x
4
or x
3 kl
68,000
5,712,000
Sedang
1 kec x
8
skh
x
4
or x
3 kl
77,000
7,392,000
Jauh
1 kec x
8
skh
x
4
or x
3 kl
95,000
9,120,000
Dekat
1 kec x
2
skh
x
5
or x
3 kl
68,000
2,040,000
Sedang
1 kec x
3
skh
x
5
or x
3 kl
77,000
3,465,000
Jauh
1 kec x
4
skh
x
5
or x
3 kl
95,000
5,700,000
Dekat
1 kec x
2
skh
x
4
or x
3 kl
68,000
1,632,000
Sedang
1 kec x
-
skh
x
4
or x
3 kl
77,000
190,000
-
75,651,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin Petugas ke Perguruan Tinggi
Perjadin Petugas ke Pesantren
Perjadin petugas
Perjadin Petugas
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Jauh
1 kec x
2
skh
x
4
or x
3 kl
95,000
Dekat
1 kec x
-
skh
x
1
or x
3 kl
68,000
-
Sedang
1 kec x
-
skh
x
1
or x
3 kl
77,000
-
Jauh
1 kec x
-
skh
x
1
or x
3 kl
95,000
-
Dekat
1 kec x
6 pntrn x
2
or x
3 kl
68,000
2,448,000
Sedang
1 kec x
6 pntrn x
2
or x
3 kl
77,000
2,772,000
Jauh
1 kec x
5 pntrn x
2
or x
3 kl
95,000
2,850,000
1 kec x
1
skh
x 1994 lbr x
4 kl
200
1,595,200 Rp
1,595,200
Dekat
1 kec x
7
skh
x
2
or x
1 kl
68,000
952,000 Rp
3,704,000
Sedang
1 kec x
8
skh
x
2
or x
1 kl
77,000
1,232,000
Jauh
1 kec x
8
skh
x
2
or x
1 kl
95,000
1,520,000
Dekat
1 kec x
7
skh
x
2
or x
1 kl
68,000
Sedang
1 kec x
8
skh
x
2
or x
1 kl
77,000
1,232,000
Jauh
1 kec x
8
skh
x
2
or x
1 kl
95,000
1,520,000
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
508,000
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,234,000
1,234,000
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
929,000
929,000
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,016,000
1,016,000
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,016,000
1,016,000
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
948,000
948,000
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,079,000
1,079,000
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,164,000
1,164,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
839,000
839,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
Fotocopy Perjadin petugas
URAIAN KEGIATAN
-
2,280,000
952,000 Rp
508,000 Rp
-
3,704,000
8,733,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
8
9
10
TOTAL 11
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Pengganti Transport Pembina Desa
1 kec x
9
ds
x
1
or x
1 kl
50,000
450,000 Rp
Pengganti Transport ( Kader )
1 kec x
1
ds
x
18
or x
1 kl
50,000
900,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
27
dus x
1 kl
30,000
810,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
ds
x
27
dus x
1 kl
10,000
270,000
Dekat
1 kec x
1
ds
x
2
or x
3 kl
68,000
408,000 Rp
Dekat ( PNS Gol III )
1 kec x
1
ds
x
1
or x
3 kl
118,000
354,000
Sedang
1 kec x
1
ds
x
2
or x
3 kl
77,000
462,000
Dekat ( PNS Gol III )
1 kec x
1
ds
x
1
or x
3 kl
127,000
381,000
Jauh
1 kec x
1
ds
x
2
or x
3 kl
95,000
570,000
Dekat ( PNS Gol III )
1 kec x
1
ds
x
1
or x
3 kl
145,000
435,000
Pengganti Transport
1 kec x
3
ds
x
15
or x
3 kl
50,000
6,750,000
Jamuan Makan
1 kec x
3
ds
x
18
dus x
3 kl
30,000
4,860,000
Jamuan ringan
1 kec x
3
ds
x
18
dus x
3 kl
10,000
1,620,000
Dekat
1 kec x
1
ds
x
2
or x
1 kl
68,000
136,000 Rp
Sedang
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
-
Jauh
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
-
Pengganti Transport
1 kec x
1
ds
x
15
or x
1 kl
50,000
750,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
15
dus x
1 kl
30,000
450,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
ds
x
17
dus x
1 kl
10,000
170,000
1 kec x
3
ds
x
1
or x
1 kl
118,000
Perjadin petugas
Perjadin petugas
Perjadin petugas
Dekat ( PNS Gol III )
354,000 Rp
2,430,000
15,840,000
1,506,000
1,170,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Sedang ( PNS Gol III )
1 kec x
3
ds
x
1
or x
1 kl
127,000
381,000
Dekat ( PNS Gol III )
1 kec x
3
ds
x
1
or x
1 kl
145,000
435,000
Dekat ( PNS Gol III )
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
118,000
708,000 Rp
Sedang ( PNS Gol III )
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
127,000
762,000
Dekat ( PNS Gol III )
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
145,000
870,000
Pengganti Transport
1 kec x
1
ds
x
18
or x
1 kl
50,000
900,000 Rp
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
18
dus x
1 kl
30,000
540,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
ds
x
18
dus x
1 kl
10,000
180,000
Dekat ( PNS Gol III )
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
118,000
708,000 Rp
Sedang ( PNS Gol III )
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
127,000
762,000
Dekat ( PNS Gol III )
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
145,000
870,000
Perjadin petugas
Perjadin petugas
2,340,000
1,620,000
2,340,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin petugas
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Dekat
1 kec x
3
ds
x
2
or x
2 kl
68,000
816,000 Rp
Sedang
1 kec x
3
ds
x
2
or x
2 kl
77,000
924,000
Jauh
1 kec x
3
ds
x
2
or x
2 kl
95,000
1,140,000
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
953,000
953,000
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
354,000
354,000
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
773,000
773,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
118,000
118,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Dekat
1 kec x
1
ds
x
2
or x
1 kl
Sedang
1 kec x
1
ds
x
2
or x
Jauh
1 kec x
1
ds
x
2
Pengganti Transport
1 kec x
3
ds
x
Jamuan Makan
1 kec x
3
ds
Jamuan ringan
1 kec x
3
ds
Perjadin Petugas
Perjadin petugas
2,880,000
Rp
2,198,000
68,000
136,000 Rp
5,580,000
1 kl
77,000
154,000
or x
1 kl
95,000
190,000
18
or x
1 kl
50,000
2,700,000
x
20
dus x
1 kl
30,000
1,800,000
x
20
dus x
1 kl
10,000
600,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin petugas
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Dekat
1 kec x
1
ds
x
3
or x
1 kl
68,000
204,000 Rp
Sedang
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
-
Jauh
1 kec x
-
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
-
Pengganti Transport
1 kec x
1
ds
x
20
or x
1 kl
50,000
1,000,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
23
dus x
1 kl
30,000
690,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
ds
x
23
dus x
1 kl
10,000
230,000
Pengganti Transport
1 kec x
1
ds
x
20
or x
1 kl
50,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
20
dus x
1 kl
30,000
600,000
Fc Materi
1 kec x
15
lbr
x
20
org x
1 kl
200
60,000
Spanduk
1 kec x
1
lbr
x
3
mtr x
1 kl
32,500
97,500
Pengganti Transport
1 kec x
1
ds
x
20
or x
1 kl
50,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
20
dus x
1 kl
30,000
600,000
Fc Materi
1 kec x
10
lbr
x
20
org x
1 kl
200
40,000
Spanduk
1 kec x
1
lbr
x
3
mtr x
1 kl
32,500
97,500
1 kec x
1
skh
x
3
or x
1 kl
68,000
204,000 Rp
Jamuan ringan
1 kec x
1
ds
x
30
dus x
1 kl
10,000
300,000
Fc Materi
1 kec x
10
lbr
x
33
org x
1 kl
200
66,000
Perjadin petugas
Dekat
1,000,000 Rp
1,000,000 Rp
2,124,000
1,757,500
1,737,500
667,500
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Spanduk
1 kec x
1
lbr
x
3
mtr x
1 kl
32,500
Pengganti Transport
1 kec x
1
ds
x
20
or x
1 kl
50,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
20
dus x
1 kl
30,000
600,000
Fc Materi
1 kec x
10
lbr
x
20
org x
1 kl
200
40,000
Spanduk
1 kec x
1
lbr
x
3
mtr x
1 kl
32,500
97,500
1 kec x
1
skh
x
3
or x
1 kl
68,000
204,000 Rp
Jamuan ringan
1 kec x
1
ds
x
25
dus x
1 kl
15,000
375,000
Fc Materi
1 kec x
10
lbr
x
28
org x
1 kl
200
56,000
Spanduk
1 kec x
1
lbr
x
3
mtr x
1 kl
32,500
97,500
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
340,000
340,000 Rp
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
145,000
145,000
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
390,000
390,000
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
467,000
467,000
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
417,000
417,000
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
431,000
431,000
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
Perjadin petugas
Perjadin Petugas
Dekat
-
97,500
1,000,000 Rp
-
1,737,500
732,500
2,961,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
381,000
381,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
390,000
390,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Dekat
1 kec x
3
ds
x
2
or x
4 kl
68,000
1,632,000 Rp
Sedang
1 kec x
3
ds
x
2
or x
4 kl
77,000
1,848,000
Jauh
1 kec x
3
ds
x
2
or x
4 kl
95,000
2,280,000
1 kec x
15
lbr
x
9
ds x
1 bl
200
27,000
Dekat
1 kec x
1
skh
x
3
or x
1 kl
68,000
204,000 Rp
Sedang
1 kec x
-
skh
x
2
or x
1 kl
77,000
-
Jauh
1 kec x
-
skh
x
2
or x
1 kl
95,000
-
Pengganti Transport
1 kec x
1
skh
x
30
or x
1 kl
50,000
1,500,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
skh
x
33
dus x
1 kl
10,000
330,000
Fc Materi
1 kec x
10
lbr
x
33
org x
1 kl
200
66,000
Spanduk
1 kec x
1
lbr
x
3
mtr x
1 kl
32,500
97,500
Pengganti Transfort
1 kec x
1
skh
x
18
or x
1 kl
95,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
18
dus x
1 kl
30,000
540,000
Fc Materi
1 kec x
10
lbr
x
18
org x
1 kl
200
36,000
Spanduk
1 kec x
1
lbr
x
3
mtr x
1 kl
32,500
97,500
Perjadin petugas
Fc Format Pelaporan
Perjadin petugas
1,710,000 Rp
5,787,000
2,197,500
2,383,500
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
20
dus x
1 kl
30,000
Fc Materi
1 kec x
10
lbr
x
20
org x
1 kl
200
40,000
Spanduk
1 kec x
1
lbr
x
3
mtr x
1 kl
32,500
97,500
Pengganti Transport
1 kec x
1
Kec x
30
or x
4 kl
50,000
6,000,000 Rp
Jamuan Makan
1 kec x
1
Kec x
35
dus x
4 kl
45,000
6,300,000
Jamuan
1 kec x
1
Kec x
35
dus x
4 kl
10,000
1,400,000
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
437,000
437,000 Rp
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
118,000
118,000
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
980,000
980,000
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
789,000
789,000
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
785,000
785,000
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
118,000
118,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,116,000
1,116,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Perjadin Petugas
600,000 Rp
737,500
13,700,000
4,343,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin petugas
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Dekat
1 kec x
3
ds
x
1
or x
1 kl
68,000
204,000 Rp
Sedang
1 kec x
3
ds
x
1
or x
1 kl
77,000
231,000
Jauh
1 kec x
3
ds
x
1
or x
1 kl
95,000
285,000
Pengganti Transport
1 kec x
1
ds
x
18
or x
1 kl
50,000
900,000 Rp
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
18
dus x
1 kl
30,000
540,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
ds
x
18
dus x
1 kl
10,000
180,000
Dekat
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
68,000
408,000 Rp
Sedang
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
462,000
Jauh
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
570,000
Jamuan Makan
1 kec x
9
ds
x
15
dus x
1 kl
30,000
4,050,000
Jamuan ringan
1 kec x
9
ds
x
15
dus x
1 kl
10,000
1,350,000
Pengganti Transport
1 kec x
1
ds
x
18
or x
1 kl
50,000
900,000 Rp
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
18
dus x
1 kl
30,000
540,000
Jamuan ringan
1 kec x
1
ds
x
18
dus x
1 kl
10,000
180,000
Perjadin petugas
720,000
1,620,000
6,840,000
1,620,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin petugas
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Dekat
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
68,000
408,000 Rp
1,440,000
Sedang
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
77,000
462,000
Jauh
1 kec x
3
ds
x
2
or x
1 kl
95,000
570,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
kec
x
55
dus x
12 bl
30,000
19,800,000 Rp
19,800,000
Pengganti Transport
1 kec x
9
ds
x
1
or x
3 kl
50,000
1,350,000 Rp
6,960,000
Jamuan Makan
1 kec x
1
ds
x
29
dus x
3 kl
30,000
2,610,000
Pengganti Transport
1 kec x
1
kec
x
20
dus x
3 kl
50,000
3,000,000
Tim Bok Puskesmas ( Bendahara Bok )
1 kec x
12
bl
x
1
or x
2 kl
275,000
6,600,000 Rp
Pengelola Program
1 kec x
12
bl
x
1
or x
1 kl
275,000
3,300,000
9,900,000
1 kec x
Perjadin Petugas
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,475,000
1,475,000 Rp
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,175,000
1,175,000
14,025,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin Petugas
Perjadin Petugas
Honorarium Non PNS
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,175,000
1,175,000
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,275,000
1,275,000
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,950,000
1,950,000
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,550,000
1,550,000
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,550,000
1,550,000
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,950,000
1,950,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,925,000
1,925,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
550,000
550,000 Rp
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
275,000
275,000
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
375,000
375,000
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
375,000
375,000
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
375,000
375,000
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
375,000
375,000
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
375,000
375,000
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
750,000
750,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
275,000
275,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
275,000
275,000 Rp
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
275,000
275,000
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
375,000
375,000
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
375,000
375,000
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
275,000
275,000
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
375,000
375,000
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
375,000
375,000
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
375,000
375,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
375,000
375,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
1 kec x
1
4
or x
12 bl
ds
x
250,000
12,000,000 Rp
3,725,000
3,075,000
12,000,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Honorarium Non PNS
1 kec x
1
ds
x
2
or x
12 bl
300,000
7,200,000 Rp
7,200,000
Januari
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
755,000
755,000 Rp
9,096,700
Februari
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
523,000
523,000
Maret
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
1,093,500
1,093,500
April
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
590,200
590,200
Mei
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
853,500
853,500
Juni
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
727,000
727,000
Juli
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
718,300
718,300
Agustus
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
639,500
639,500
September
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
960,000
960,000
Oktober
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
634,200
634,200
Nopember
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
874,500
874,500
Desember
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
728,000
728,000
Februari
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
495,500
495,500 Rp
Agustus
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
504,500
504,500
1,000,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Materai 6000
1 kec x
1
ds
x
100
bh x
1 bl
6,000
600,000 Rp
Materai 3000
1 kec x
1
ds
x
120
bh x
1 bl
3,000
360,000
Januari
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
319,000
319,000 Rp
Februari
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
194,000
194,000
Maret
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
337,000
337,000
April
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
184,000
184,000
Mei
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
280,000
280,000
Juni
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
184,000
184,000
Juli
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
346,000
346,000
Agustus
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
209,000
209,000
September
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
299,000
299,000
Oktober
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
193,000
193,000
Nopember
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
291,000
291,000
Desember
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
334,000
334,000
Jasa Rekening Listrik
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
12 bl
1,500,000
18,000,000 Rp
960,000
3,170,000
18,000,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Surat Kabar /Majalah
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
12 bl
36,000
432,000 Rp
432,000
Jasa Kawat /faksimli/Internet
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
12 bl
650,000
7,800,000 Rp
7,800,000
jasa pelayanan kesehatan medis paramedis
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
12 bl
1,768,667
21,224,000 Rp
21,224,000
Ban Mobil
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
1 bl
5,600,000
10,000,000 Rp
10,000,000
Ban Motor
1
pkt x
1 bl
1,200,000
-
Oli Mobil
1
pkt x
1 bl
2,000,000
-
Oli Motor
1
pkt x
1 bl
1,200,000
-
1
pkt x
1 bl
115,000
Kendaraan Roda 2 ( 3 Unit )
A 4100 K
1 kec x
1
ds
x
2,755,000 Rp
2,755,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Kendaraan Roda 4 ( 2 Unit )
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
A 3099 K
1
pkt x
1 bl
155,000
-
A 2325
1
pkt x
1 bl
279,000
-
A 9979 K
1
pkt x
1 bl
1,328,000
-
A 9945 K
1
pkt x
1 bl
878,000
Photo copy
1 kec x
1
ds
x
1
pkt x
12 bl
150,000
1,800,000 Rp
1,800,000
Makanan dan Minuman Tambahan
1 kec x
1
pkt
x
8
org x
366 hr
15,000
43,920,000 Rp
43,920,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 kec x
1
pkt
x
1
pkt x
12 bl
5,750,000
69,000,000 Rp
69,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Januari Daerah
1 kec x
1
pkt
x
1
pkt x
1 bl
6,086,000
6,086,000 Rp
13,766,000
Februari
1 kec x
1
pkt
x
1
pkt x
1 bl
3,804,000
3,804,000
Maret
1 kec x
1
pkt
x
1
pkt x
1 bl
3,876,000
3,876,000
April
1 kec x
1
pkt
x
0
pkt x
1 bl
5,750,000
-
Mei
1 kec x
1
pkt
x
0
pkt x
1 bl
5,750,000
-
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Perjadin Petugas
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Juni
1 kec x
1
pkt
x
0
pkt x
1 bl
5,750,000
-
Juli
1 kec x
1
pkt
x
0
pkt x
1 bl
5,750,000
-
Agustus
1 kec x
1
pkt
x
0
pkt x
1 bl
5,750,000
-
September
1 kec x
1
pkt
x
0
pkt x
1 bl
5,750,000
-
Oktober
1 kec x
1
pkt
x
0
pkt x
1 bl
5,750,000
-
Nopember
1 kec x
1
pkt
x
0
pkt x
1 bl
5,750,000
-
Desember
1 kec x
1
pkt
x
0
pkt x
1 bl
5,750,000
-
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
177,000
177,000 Rp
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
168,000
168,000
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
195,000
195,000
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
127,000
127,000
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
127,000
127,000
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
127,000
127,000
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
254,000
254,000
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
127,000
127,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
254,000
254,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
Januari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,485,000
1,485,000
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
2,970,000
2,970,000
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,485,000
1,485,000
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,485,000
1,485,000
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,485,000
1,485,000
Belanja Spanduk Baliho,Billboard,Papan Agustus Nama/Plang dan Sejenisnya
Belanja Gas Oksigen Medik (O2)
URAIAN KEGIATAN
5,000,000
-
1,556,000
5,000,000 Rp
5,000,000
-
14,850,000
Rp
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,485,000
1,485,000
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
2,970,000
2,970,000
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
1,485,000
1,485,000
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
49,571,335
49,571,335 Rp
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
49,680,614
49,680,614
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
49,702,470
49,702,470
April
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
49,833,605
49,833,605
Mei
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
49,842,971
49,842,971
Juni
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
49,933,517
49,933,517
Juli
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
50,183,297
50,183,297
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
49,774,282
49,774,282
September
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
49,892,927
49,892,927
Oktober
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Nopember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Desember
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
-
-
Februari
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
4,500,000
4,500,000 Rp
Maret
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
3,500,000
3,500,000
Agustus
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
6,500,000
6,500,000
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
17,500,000
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Medis, Januari Paramedis
Belanja Cetak dan Penggandaan
URAIAN KEGIATAN
Belanja Pemeliharaan Juli Gedung dan Bangunan
17,500,000 Rp
448,415,018
14,500,000
17,500,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Papan Nama Ruangan Agustus Ukuran 10 Cm x 30 Cm
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
2,750,000
2,750,000 Rp
2,750,000
Plasdis
1 kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bh
389,200
389,200 Rp
1,206,500
1
pkt x
1 bh
817,300
817,300
September
Hardis Eksternal
Belanja Alat Kesehatan Puskesmas
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
8,411,300
8,411,300 Rp
8,411,300
Running teks(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
9,500,000
9,500,000 Rp
35,913,050
CCTV (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
5,500,000
5,500,000
Belanja Modal Pengadaan Printer
September
-
-
Rp
-
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
Fingerprint (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
TV /LCD 32 inch(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
12,001,200
12,001,200
TV/LCD 52 inch (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
8,911,850
8,911,850
Meja Kerja(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
2,000,000
2,000,000 Rp
Belanja modal Pengadaan meubelair (ruang resepsionis ) (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
7,500,000
7,500,000
Meja Kerja(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
12,000,000
12,000,000
Kursi Kerja(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
2,550,000
2,550,000
Kursi Tunggu Pasien(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
6,000,000
6,000,000
Lemari Arsip (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
8,000,000
8,000,000
Lemari Pajang(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
2,500,000
2,500,000
Rak Obat(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
5,000,000
5,000,000
Meja Obat(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
2,000,000
2,000,000
Pengadaan alat pendingin/ AC(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
15,994,000
Pengadaan Kulkas/Refrigerator(sis a anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
3,931,900
-
-
15,994,000 Rp
3,931,900
47,550,000
19,925,900
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA
Belanja Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan(Dry Chemical Powder Uk 6 Kg )(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
4,000,000
4,000,000 Rp
4,000,000
Belanja Modal Pengadaan Laptop core i5
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
8,698,300
8,698,300 Rp
15,898,400
Belanja Modal Pengadaan Laptop i3(sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
7,200,100
7,200,100
Speaker Sound System (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
5,200,000
5,200,000 Rp
5,200,000
KEBUTUHAN ANGGARAN DANA URAIAN KEGIATAN
UNIT COST
BIAYA
TOTAL
8
9
10
11
9,521,246 Rp
38,365,900
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
9,521,246
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum (sisa anggaran akumulasi s/d 2017)
- kec x
1
Kec x
1
pkt x
1 bl
28,844,654
28,844,654
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Infokus
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
4,770,000
Pj. Program KIA & KB
Rp
2,250,000
Pj. Program KIA & KB
Rp
29,160,000
Pj. Program KIA & KB
Materi Laptop
Infokus Materi Laptop
Infokus Materi Laptop
Laporan Hasil
Rp
6,718,000
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Pj. Program KIA & KB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Laporan Hasil
Rp
1,000,000
Pj. Program KIA & KB
Laporan Hasil
Rp
13,818,000
Pj. Program KIA & KB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Alat Pemeriksaan
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
2,968,200
Pj. Program UKS
Rp
5,850,000
Pj. Program UKS
Pengambilan Sample Lingkungan sekitar
Rp
5,850,000
Pj. Program UKS
Format Laporan
Rp
1,440,000
Pj. Program Gizi
Format Laporan Timbangan BB
Pengukur TB
Format Laporan
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Alat Pemeriksaan
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Format Laporan
Rp
1,440,000
Pj. Program Gizi
Format Laporan
Rp
688,000
Pj. Program Gizi
Format Laporan
Rp
1,073,000
Pj. Program Gizi
Rp
7,488,000
Pj. Program Gizi
Rp
2,790,000
Pj. Program Gizi
Obat TTD
Infokus Materi Laptop
Baha Kebutuhan PMT
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Infokus
Rp
7,488,000
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Pj. Program Gizi
Materi Laptop
Laporan Hasil
Rp
Rp
19,600
Rp
1,468,000
1,991,000
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Pj. Program Gizi
Pj. Program Kesling
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
1,350,000
Pj. Program Kesling
Leaflet
Rp
720,000
Pj. Program Kesling
Kertas Laporan sampah medis
Rp
1,720,000
Pj. Program Kesling
Infokus
Rp
1,800,000
Pj. Program Kesling
Rp
2,156,000
Pj. Program Kesling
Materi Laptop
Format Pemeriksaan
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Format Pemeriksaan
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
1,078,000
Pj. Program Kesling
Rp
7,536,000
Pj. Program TB Paru
Rp
404,000
Pj. Program TB Paru
Rp
6,804,000
Pj. Program TB Paru
Pengambilan sampel
Infokus Format Skrining Laptop Materi
Infokus Materi Laptop
Infokus Materi Laptop
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Infokus
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
2,250,000
Pj. Program TB Paru
Rp
454,000
Pj. Program Kusta
Rp
826,000
Pj. Program HIV
Rp
336,000
Pj. Program ISPA
Materi Laptop
Infokus
Materi Laptop
Infokus Materi Laptop
Infokus Materi Laptop
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Infokus
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
336,000
Pj. Program Diare & Hepatitis
Rp
336,000
Pj. Program Diare & Hepatitis
Rp
1,200,000
Pj. Program P2 Kecacingan
Rp
6,892,000
Pj. Program P2 Kecacingan
Materi Laptop
Infokus Materi Laptop
Infokus
Materi Laptop
Format Laporan
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Infokus
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
895,000
Pj. Program P2B2 DBD/MALARIA
Rp
3,375,000
Pj. Program P2B2 DBD/MALARIA
Rp
2,880,000
Pj. Program P2B2 DBD/MALARIA
Materi Laptop
Infokus Materi Laptop
Format Laporan
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Format Laporan
Rp
91,176,000
Pj. Program Imunisasi
Infokus
Rp
2,340,000
Pj. Program Imunisasi
Rp
3,240,000
Pj. Program Imunisasi
Rp
9,310,000
Pj. Program Imunisasi
Laptop Materi
Infokus Laptop Materi
Format Laporan
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Format Laporan
Rp
75,651,000
JMPRSL
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Pj. Program Imunisasi
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
1,595,200
Format Laporan
Rp
3,704,000
Pj. Program Imunisasi
Format Laporan
Rp
3,704,000
Pj. Program Imunisasi
Laporan Hasil
Rp
8,733,000
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Pj. Program P2
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Infokus
Rp
2,430,000
Rp
15,840,000
Rp
1,506,000
Rp
1,170,000
Materi
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait
Laptop
Infokus
Materi
Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait
Laptop
Infokus Materi
Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait
Laptop
Laporan Hasil
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Ka. UPT, Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Laporan Hasil
Rp
2,340,000
Infokus
Rp
1,620,000
Rp
2,340,000
Materi
JMPRSL
PENANGGUNG JAWAB Ka. UPT, 13 Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait
Ka. UPT, Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait
Pj. Program Promkes & Pengelola Prog. Terkait
Laptop
Laporan Hasil
Ka/TU Puskesmas/pengelola program terkait
WAKTU KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Format Laporan
Rp
2,880,000
Laporan Hasil
Infokus Materi Laptop
5,580,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Pj. Program Usila
Rp
Rp
JMPRSL
2,198,000
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Pj. Program Usila
Pj. Program Kesorga
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Infokus
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
2,124,000
Pj. Program Kesorga
Rp
1,757,500
Pj. Program Keswa
Rp
1,737,500
Pj. Program Keswa
Rp
667,500
Pj. Program Keswa
Materi Laptop
Infokus Materi Laptop
Spanduk
Infokus Materi Laptop
Spanduk
Infokus Materi Laptop
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Spanduk
Infokus
Rp
1,737,500
Pj. Program Keswa
Rp
732,500
Pj. Program Keswa
Materi Laptop
Spanduk
Infokus Materi Laptop
Spanduk
Laporan Hasil
Rp
2,961,000
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Pj. Program Keswa
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Format Laporan
Rp
5,787,000
Pj. Program PTM
Infokus
Rp
2,197,500
Pj. Program PTM
Rp
2,383,500
Pj. Program PTM
Materi Laptop
Spanduk
Infokus
Materi Laptop
Spanduk
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Infokus
Rp
737,500
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Pj. Program PTM
Materi Laptop
Spanduk
Infokus
Rp
13,700,000
Pj. Program PTM
Rp
4,343,000
Pj. Program PTM
Materi Laptop Spanduk
Laporan Hasil
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Laporan Hasil
Rp
720,000
Infokus
Rp
1,620,000
Rp
6,840,000
Rp
1,620,000
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Pj. Program Yankestrad
Pj. Program Yankestrad
Materi Laptop
Infokus
Pj. Program Yankestrad
Materi Laptop
Infokus Materi Laptop
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Pj. Program Yankestrad
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Pj. Program Yankestrad
Laporan Hasil
Rp
1,440,000
Infokus
Rp
19,800,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Rp
6,960,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Rp
9,900,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Materi Laptop
Infokus Materi Laptop
TIM Pengelola Kegiatan BOK
Laporan Hasil
Rp
14,025,000
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Pj. Program Pengelola Terkait
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Laporan Hasil
Rp
3,725,000
Pj. Program Pengelola Terkait
Laporan Hasil
Rp
3,075,000
Pj. Program Pengelola Terkait
Staf Kebersihan
Rp
12,000,000
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP
JMPRSL
PENANGGUNG JAWAB Ka/TU 13 Puskesmas/pengelola terkait
12
Staf Keamanan
Rp
7,200,000
Format STS
Rp
9,096,700
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Format STS
Rp
1,000,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
WAKTU KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Format STS
Rp
960,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Format STS
Rp
3,170,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Listrik Puskesmas
Rp
18,000,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Format STS
Rp
432,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Wifi Puskesmas
Rp
7,800,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Laporan Hasil
Rp
21,224,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Format STS
Rp
10,000,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Bukti Pembayaran
Rp
2,755,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP
JMPRSL
12
WAKTU KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ka/TU Puskesmas/pengelola 13 14 terkait
Bukti Pembayaran
Rp
1,800,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Bukti Pembayaran
Rp
43,920,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Laporan Hasil
Rp
69,000,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
Seluruh Staf Puskesmas
Rp
13,766,000
Ka/TU Puskesmas/pengelola terkait
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Laporan Hasil
Rp
1,556,000
Pj. Program Pengelola Terkait
Nota Toko
Rp
5,000,000
Pj. Program Pengelola Terkait
Rp
14,850,000
Pj. Program Pengelola Terkait
Kwitansi
Nota Toko Kwitansi
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Laporan Nominatif Daftar Penerimaan
Rp
448,415,018
Pj. Program Pengelola Terkait
Nota Toko
Rp
14,500,000
Pj. Program Pengelola Terkait
Rp
17,500,000
Pj. Program Pengelola Terkait
Kwitansi
Nota Toko Kwitansi
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Nota Toko
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
2,750,000
Pj. Program Pengelola Terkait
Rp
1,206,500
Pj. Program Pengelola Terkait
Kwitansi
Nota Toko Kwitansi
Nota Toko
Rp
-
Pj. Program Pengelola Terkait
Kwitansi
Nota Toko
Rp
8,411,300
Pj. Program Pengelola Terkait
Rp
35,913,050
Pj. Program Pengelola Terkait
Kwitansi
Nota Toko
Kwitansi
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Nota Toko
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
47,550,000
Pj. Program Pengelola Terkait
Rp
19,925,900
Pj. Program Pengelola Terkait
Kwitansi
Nota Toko
Kwitansi
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP 12
Nota Toko
JMPRSL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Rp
4,000,000
Pj. Program Pengelola Terkait
Rp
15,898,400
Pj. Program Pengelola Terkait
Rp
5,200,000
Pj. Program Pengelola Terkait
Kwitansi
Nota Toko
Kwitansi
Nota Toko
Kwitansi
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER BIAYA ALAT
BOK
JKN
DOP
JMPRSL
12
Nota Toko
Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
Pj. Program Pengelola Terkait
38,365,900
Kwitansi
Rp
413,279,000 Rp
757,329,068 Rp
208,357,700 Rp
WAKTU KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
13,766,000
Munjul, .......... Januari 2018 Kepala Puskesmas DTP Munjul
MULYADI, S.Kep. NIP : 19650815 199203 1 010