Adapun Asumsi Rencana Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 738,522,566 Yang Berasal dari : KODE REKNING 1
SUMBER
PERKIRAAN
2
3
1
PENDAPATAN
1.1
Pendapatan Asli Desa
Rp
1.1.1
Hasil Usaha Desa
Rp
1.1.2
Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong
Rp
1.1,3
Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang sah
Rp
1.2
Pendapatan Transfer
Rp
1.2.2.1
Dana Desa
Rp
1.2.2.2
Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten / Kota
Rp
1.2.2.3
Alokasi Dana Desa
Rp
- Alokasi Dana Umum ( DAU )
Rp
- Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Rp
JUMLAH PENDAPATAN
Rp
2 KEBIJAKAN BELANJA DESA Belanja Desa Sebagaimana dimaksdud meliputi semua pengeluaran dari rekning Desa yang merupakan kewajiban desa dalam ( 1 ) Tahun anggran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Desa . Belanja Desa Sesuai Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014 terdiri dari : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa c. Bidang Pembinaan Masyarakat d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Tahun anggaran 2015 Total Belanja Desa Kerongkong sebesar Rp. 738.522.566; ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam puluh Enam Rupiah ) dengan komposisi: NOMOR 1
BELANJA 2
PERKIRAAN 3
2
BELANJA
Rp
2.1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Perkantoran Operasional BPD Pendataan Desa (Penyusunan Profil Desa) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penyelenggaraan Perencanaan Desa Pengelolaan Keuangan Desa Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Desa Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemdes (Pengadaan Sepeda motor ) Pembangunan Gedung Kantor Desa Operasional Pemungutan Pajak
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2
Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Rp
2.2.1 2.2.2 2.2.3
Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun Berangkak Rehab Rumah Tidak Layak Huni Biaya Oprasional Kader Posyandu
Rp Rp Rp
3
Bidang Pembinaan Masyarakat
Rp
2.3.1
Operasional LKMD
Rp
2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6
Operasional PKK
Penyelenggaraan MTQ
Rp Rp Rp Rp Rp
4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp
2.4.1
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Rp Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Mendukung Kegiatan Pemuda Normalisasi Saluran Irigasi Penerangan Lampu Jalan
JUMLAH
Rp
2 PEMBIAYAAN
Pembiayaan sebagaimana mana dimaksud meliputi semua pembiayaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Kerongkong Tahun 2015 ini, Pemerintah Desa Kerongkong belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan karena disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan
PERKIRAAN 3
215,840,000 31,000,000 155,000,000 29,840,000 117,048,161
82,267,022 34,781,139 405,634,405 374,087,233 31,547,172 738,522,566
ekning Desa yang merupakan bayaran kembali oleh Desa .
738.522.566; ( Tujuh Ratus Tiga m Rupiah ) dengan komposisi: PERKIRAAN 3
373,962,604 177,300,000 39,456,770 4,800,000 3,000,000 3,500,000 1,208,857 1,300,000 4,248,315 15,000,000 119,367,523 4,781,139 314,347,022 129,787,022 177,360,000 7,200,000 18,022,940 10,000,000 2,302,940 5,720,000 11,945,000 6,650,000 11,595,000
2,000,000 2,000,000 708,332,566
perlu dibayar kembali dan atau utan maupun pada tahun-tahun ni, Pemerintah Desa Kerongkong m baru juga belum disusunnya ebagaimana dimaksud terdiri dari:
Lampiran Peraturan Desa Nomor : 2 Tahun : 2015 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KERONGKONG TAHUN ANGGARAN 2015 KODE URAIAN REKENING 1 2 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1
Hasil Usaha Desa
1.1.2
Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong
1.1.3
Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang Sah -
Penerimaan dari Jenis dan Besaran Pungutan Desa
1.2
Total Pendapatan Transfer
1.2.1
Dana Desa
1.2.2 1.2.3
Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa -
Alokasi Dana Umum ( DAU )
-
Dana Perimbangan Pusat dan Daerah
JUMLAH (Rp) 3 215,840,000.00 31,000,000.00 155,000,000.00 29,840,000.00 117,048,161.00 82,267,022.00 34,781,139.00 405,634,405.00 374,087,233.00 31,547,172.00 -
1.2.4 1.2.4.1 1.2.4.2
Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten / Kota
1.3 1.3.1 1.3.2
Pendapatan Lain - lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat Lain - lain pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN
2
BELANJA
2.1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
366,162,604.00
2.1.1 2.1.1.1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai (SILTAP) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan BPD Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa
177,300,000.00 177,300,000.00 165,000,000.00 12,300,000.00 39,506,770.00 27,006,770.00
2.1.2 2.1.2.2
738,522,566.00
-
Alat Tulis Kantor
-
Benda Pos
-
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
2,500,000.00
-
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
2,450,000.00
-
Air dan Listrik
1,200,000.00
-
Honor PTPKD
5,400,000.00
-
Perjalanan Dinas
2,100,000.00
2,266,770.00 990,000.00
2.1.2.3
2.1.3 2.1.3.2
-
Alat dan Bahan Kebersihan
3,100,000.00
-
Insentif Bendahara
2,400,000.00
-
Insentif Pekemit
2,400,000.00
-
Insentif RT
2,200,000.00 12,500,000.00
Belanja Modal -
Pengadaan Komputer PC
5,000,000.00
-
Pengadaan Note Book/Laptop
3,000,000.00
-
Pengadaan Printer
1,200,000.00
-
Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro
Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor
KODE REKENING 1
URAIAN
3,300,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 700,000.00
JUMLAH
2.1.4.3
Penggandaan Konsumsi Rapat Transfort Belanja Modal Pendataan Desa (Penyusunan Profil Desa) Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Honor Pendataan Penduduk Honor Rekap dan Entri Data Belanja Modal
(Rp) 3 680,000.00 920,000.00 2,500,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 500,000.00 200,000.00 500,000.00 1,000,000.00 750,000.00 -
2.1.5
Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
3,500,000.00
2.1.5.2
Belanja Barang dan Jasa Penggandaan Konsumsi Rapat Transfort Belanja Modal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Penjilidan Honor Tim Belanja Modal Penyusunan Laporan Keuangan Desa Belanja Barang dan Jasa
3,500,000.00 80,000.00 1,900,000.00 1,520,000.00 1,208,857.00 1,208,857.00 58,857.00 100,000.00 150,000.00 900,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
2.1.3.3 2.1.4 2.1.4.2
2.1.5.3 2.1.6 2.1.6.2
2.1.6.3 2.1.7 2.1.7.2
2
2.1.7.3 2.1.8 2.1.8.2
2.1.8.3 2.1.9 2.1.9.2 2.1.9.3 2.1.10 2.1.10.2 2.1.10.3
Alat Tulis Kantor Penggandaan Benda Pos Penjilidan Belanja Modal
100,000.00 250,000.00 825,000.00 125,000.00 -
Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
4,248,315.00
Belanja Barang dan Jasa Penggandaan Konsumsi Rapat Transfort Belanja Modal
4,248,315.00 98,315.00 2,250,000.00 1,900,000.00 -
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa (Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor 1 Unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Pembangunan Gedung Kantor Desa) Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Belanja Modal Pasir cor Kerikil Besi dia 8 Besi dia 10 Besi dia 12 Besi dia 14
15,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00 111,567,523.00 21,500,000.00 21,500,000.00 90,067,523.00 6,300,000.00 13,500,000.00 4,530,500.00 11,000,000.00 13,050,000.00 18,850,000.00
KODE
URAIAN
REKENING 1
JUMLAH
2
(Rp) 3 22,837,023.00
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (Operasional Pemungutan Pajak)
4,781,139.00
2.1.11.3
Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Transfort Belanja Modal
4,781,139.00 781,139.00 4,000,000.00 -
2.2
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
399,215,702.00
2.2.1
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Pentaludan Jalan Usaha Tani Berangkak )
202,710,702.00
Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Honor TPK Belanja Modal Batu Pasang -
46,405,690.00 45,805,690.00 600,000.00 156,305,012.00 22,372,350.00
2.1.11 2.1.11.2
2.2.1.2
2.2.1.3
Besi dia 16
-
Pasir Pasang
-
Semen
-
Tanah Urug
7,600,000.00
-
Kerikil Buis deker Alat Perlengkapan
2,594,024.00 350,000.00 4,325,000.00
Pembebasan Lahan
8,304,458.00 42,519,180.00
68,240,000.00
2.2.2
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Rabat Beton Jalan Kuburan Dusun Dayan Bara)
48,533,221.00
2.2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
14,780,073.00
2.2.2.3
-
Upah Kerja
14,180,073.00
-
Honor TPK
600,000.00
Belanja Modal
33,753,148.00
-
Batu Pasang
-
Pasir Pasang
-
Pasir Beton
-
Semen
-
Tanah Urug
1,900,000.00
-
Kerikil Beton (Maks 30 mm)
4,267,542.00
Bata Merah
2,837,835.00 1,004,751.00 4,698,528.00 18,444,492.00
600,000.00
2.2.3
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Pembangunan Kios Desa )
46,945,911.00
Belanja Barang dan Jasa
5,978,400.00
-
Upah Kerja
5,378,400.00
-
Honor TPK
600,000.00
belanja modal
2.2.3 2.2.3.2
2.2.3.3
40,967,511.00
-
semen
9,948,960.00
-
pasir pasang
1,281,522.00
-
batu pecah
968,436.00
-
bata merah
2,800,000.00
-
kalsium
3,570,000.00
-
pasir cor
-
kerikil
-
Besi dia 8
-
Besi dia 12
2,175,000.00
-
Besi dia 14
16,675,000.00
-
Kawat Beton
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa (Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa - Rehab Rumah Tidak Layak Huni ) Belanja Barang dan Jasa
792,369.00 2,116,724.00 389,500.00
250,000.00
177,360,000.00 54,600,000.00
-
Upah Kerja
54,000,000.00
-
Honor TPK
600,000.00
Belanja Modal
122,760,000.00
-
Pasir
7,440,000.00
-
Tanah Urug
5,760,000.00
-
Semen Batako Asbes
14,400,000.00 48,000,000.00 20,160,000.00
-
Kayu Kelas II
27,000,000.00
2.2.4
Kegiatan Sanitasi Lingkungan ( Normalisasi Saluran Irigasi )
2.2.4.2
Belanja Barang dan Jasa
11,945,000.00 8,185,000.00
2.2.4.3
-
Upah Kerja
3,690,000.00
-
insentif petugas kebersihan
4,495,000.00
Belanja Modal -
cangkul
-
sabit
-
linggis
-
skop
3,760,000.00 850,000.00 560,000.00 1,950,000.00 400,000.00
2.2.5
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Desa Operasional Kader Posyandu)
7,200,000.00
2.2.5.2
Belanja Barang dan Jasa
7,200,000.00
2.2.5.3
Insentif Kader Posyandu Belanja Modal
2.3
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
46,121,126.00
2.3.1
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Operasional LKMD)
10,000,000.00
2.3.1.2
Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor
10,000,000.00 350,000.00
7,200,000.00 -
KODE REKENING 1
2.3.1.3 2.3.2 2.3.2.2
URAIAN 2 -
Penggandaan
-
Konsumsi Rapat
Transport Belanja Modal Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Operasional PKK) Belanja Barang dan Jasa ATK Penggandaan Konsumsi Rapat -
2.3.2.3 2.3.3 2.3.3.2
2.3.3.3 2.3.4 2.3.4.2 2.3.4.3
Transport
Belanja Modal Pembinaaan Lembaga Kemasyarakatan (Mendukung Kegiatan Pemuda) Belanja Barang dan Jasa Pengadaan Kustum Bola Voly Pengadaan Pakaian Adat Belanja Modal Pengadaan Bola Voly Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban ( Penerangan Lampu Jalan ) Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Belanja Modal -
Tiang Besi
-
2.3.5 2.3.5.2 2.3.5.3
Bola Lampu Bok Lampu Kabel Tangkai Lampu saklar Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Penyelenggaraan MTQ) Belanja Barang dan Jasa upah kerja Belanja Modal pengadaan lampu sewa sound sistem konsumsi
JUMLAH (Rp) 3 150,000.00 3,000,000.00 6,500,000.00 2,302,940.00 2,302,940.00 52,940.00 150,000.00 500,000.00 1,600,000.00 6,650,000.00 5,650,000.00 1,200,000.00 4,450,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 15,573,186.00 2,500,000.00 2,500,000.00 13,073,186.00 2,000,000.00 2,550,000.00 4,750,000.00 2,000,000.00 1,250,000.00 523,186.00 11,595,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 10,095,000.00 795,000.00 1,800,000.00 7,500,000.00
2.3.6
Kegiatan Peningkatan Ekonomi Masyarakat (BUMDES Bidang Koperasi Desa)
15,000,000.00
2.3.6.2
Belanja Modal
15,000,000.00
-
Penyertaan Modal Koperasi Desa
15,000,000.00
2.4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2,000,000.00
2.4.1
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
2,000,000.00
2.4.1.2
Belanja Barang dan Jasa Honor Pelatih Konsumsi Bahan Pelatihan Transport Peserta JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan modal Desa JUMLAH
2,000,000.00 400,000.00 600,000.00 300,000.00 700,000.00 813,499,432.00 (74,976,866)
Disetujui Oleh : KEPALA DESA KERONGKONG
SUADI RAHMAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN KIOS DESA DUSUN BONGKEMALIK DESA KERONGKONG KEC. SURALAGA KAB. LO
NO I
URAIAN PASANGAN PONDASI a. Bahan
VOLUME 4.4
SATUAN M3
Semen
5.292 2.40 12.00
M3 M3 Sak
A. Upah Pekerja Tukang Mandor
11.92 3.97 0.60
hok hok hok
Batu Pecah Pasir Pasang
KET 4
Tanah Pecatu Swadaya
SUB TOTAL I
Pungutan
II APBN
PASANGAN BATA a. Bahan Semen
Bagi Hasil Pajak Kab.
Pasir Pasang
Bata merah b. Upah Pekerja Tukang Mandor
APBD Perimb. Pusat & Daerah
III
ADD (DAU) ADD (Perimbangan) ADD (Perimbangan)
ADD (DAU) ADD (Perimbangan)
V
Sak M3 biji
4.54 6.65
ZAK M3
7.00
HOK
Tukang
5.25
HOK
Mandor
0.88 SUB TOTAL III 35 M2
HOK
PENGACIAN a. Bahan semen Kalsium b. Tenaga Tukang pekerja mandor
Pungutan Pungutan
17.14 3.40 #DIV/0!
M2
PLESTERAN a. Bahan Pasir Pasang b. Upah Pekerja
ADD (DAU) ADD (DAU)
M3
7.56 3.78 0.47 SUB TOTAL II 35
Semen
IV
6
PEMBESIAN Besi dia 14 Besi dia 12
3 42
Zak M3
2.45 5.25 2.8 SUB TOTAL IV
HOK HOK HOK
115 25
lonjor lonjor
Besi dia 8 Kawat Beton Ongkos kerja - Pekerja - Tukang besi
ADD (Perimbangan) ADD (DAU) ADD (DAU) ADD (DAU)
19 10
ADD (Perimbangan) ADD (Perimbangan) ADD (DAU) ADD (Perimbangan)
ADD (Perimbangan)
KET
VI
PEKERJAAN BETON COR Semen Pasir Cor Kerikil Bambu Ongkos Kerja – Pekerja – Tukang
lonjor kg
0.00 0.00 SUB TOTAL V
HOK HOK
96 7.8 11.6 50
zak M3 M3 Btg
23.6 HOK 5.0 HOK SUB TOTAL VI TOTAL BIAYA KEGIATAN (SUB TOTAL I+II+III+IV+V+VI) DO TPK TOTAL KEGIATAN + DO TPK
4 ADD (Perimbangan) ADD (Perimbangan) ADD (Perimbangan)
ADD ADD ADD ADD ADD
(DAU) (DAU) (DAU) (DAU) (DAU)
221,556,770.00 30% 516,965,796.00 70% 738,522,566.00 30%
Pungutan Pungutan Pungutan
ADD ADD ADD ADD
(Perimbangan) (Perimbangan) (Perimbangan) (Perimbangan)
177,300,000.00 39,456,770.00 4,800,000.00
221,556,770.00
70% 3,000,000.00 3,500,000.00 1,208,857.00 1,300,000.00 4,248,315.00 15,000,000.00 119,367,523.00 4,781,139.00 129,787,022.00 177,360,000.00 7,200,000.00 10,000,000.00 2,302,940.00 5,720,000.00
ADD ADD ADD ADD
(Perimbangan) (Perimbangan) (Perimbangan) (Perimbangan)
11,945,000.00 6,650,000.00 11,595,000.00 2,000,000.00
516,965,796.00
ADD (Perimbangan) ADD (Perimbangan) ADD (Perimbangan)
ADD (DAU)
Hasil Usaha ADD (DAU) ADD (DAU) ADD (DAU) ADD (DAU) ADD(DAU) ADD(DAU)
KET 4 ADD(DAU)
Bagi Hasil Pajak Kab. Bagi Hasil Pajak Kab.
134,470,702.00
1,560,000 15,000,000
Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Swadaya
Dana Desa Dana Desa
Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa
134,470,702.00
29,840,000.00 Swadaya ADD (DAU) ADD (DAU)+Retri Swadaya ADD (DAU)+Retri ADD(DAU)+Retri+Swd
ADD (DAU)+Retri Swadaya
31,000,000.00 21,500,000.00
990,000.00
7,500,000.00
2,500,000.00
400,000.00
2,100,000.00
600,000.00 1,900,000 300,000.00 1,520,000 700,000.00 3,690,000 4,495,000 31,000,000.00 850,000 560,000 SWADAYA 1,950,000 155,000,000.00
3,100,000.00
2,450,000 1,200,000 80,000
5,000,000.00 3,300,000.00 700,000.00 680,000.00 920,000.00 2,500,000.00
pungutan pungutan pungutan pungutan pungutan pungutan
1,500,000 Dana Desa
2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000
ADD (DAU)
795,000 1,800,000 28,790,000
54,000,000.00
250,000.00
5,760,000.00
500,000.00
27,000,000.00
1,000,000.00 750,000.00
86,760,000.00
100,000.00 150,000.00 900,000.00 100,000.00
KET 4 ADD (DAU) ADD (DAU)
250,000.00
DD
825,000.00
ADD (DAU)
12,495,000.00 600,000.00 4,120,000.00 1,000,000.00
ADD (DAU) ADD (DAU) ADD (DAU)
18,215,000.00 33,215,000.00
125,000.00 98,315.00 2,266,770.00 5,400,000.00
ADD (DAU)
2,950,000.00 1,200,000.00 15,000,000.00
5,720,000 pungutan pungutan
6,300,000.00 13,500,000.00 4,530,500.00 11,000,000.00 13,050,000.00
-
pungutan
6,650,000 Dana Desa
8,923,186 Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa
pungutan pungutan pungutan Hasil Usaha
Dana Desa
930,000
150,000.00 500,000.00 1,600,000.00 45,000,000.00
122,447,270.00
Hasil Hasil Hasil Hasil
setujui Oleh : ESA KERONGKONG
ADI RAHMAN
Usaha Usaha Usaha Usaha
ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN KIOS DESA MALIK DESA KERONGKONG KEC. SURALAGA KAB. LOTIM
HARGA SATUAN SWADAYAJUMLAH HARGA
183,000 105,000 75,000
2,119,975 968,436 251,899 899,640
60,000 80,000 50,000
1,062,501 715,214 317,520 29,768
SUB TOTAL I
3,182,477
75,000 136,500 600 60,000 80,000 50,000 SUB TOTAL II
1,285,200 464,373 #DIV/0! 779,625 453,600 302,400 23,625 779,625
60,000
905,450 340,200 565,250 883,750 420,000
80,000
420,000
50,000 SUB TOTAL III
43,750 1,789,200
SUB TOTAL IV
3,796,800 226,800 3,570,000 651,000 196,000 315,000 140,000 4,447,800
75,000 85,000
75,000 85,000
80,000 60,000 50,000
145,000 87,000
16,675,000 2,175,000
20,500 25,000
389,500 250,000
60,000 80,000
19,489,500
75,000 102,000 183,000 20,000
7,197,120 792,369 2,116,724 1,000,000
60,000 80,000
1,413,720 399,840 12,919,773 42,608,375 600,000 43,208,375
SUB TOTAL V
SUB TOTAL VI L BIAYA KEGIATAN (SUB TOTAL I+II+III+IV+V+VI) DO TPK TOTAL KEGIATAN + DO TPK