Grandes Opcoes Do Plano 2009-2012 Inicial

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Câmara Municipal de Lisboa

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2009-2012

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2009/2012

LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

2008: O ano que nos permitiu preparar o futuro em bases sólidas

Cumprimos com rigor o objectivo. Em 2008 criámos as condições para assentar o futuro em bases sólidas: - ajustámos a despesa a uma estimativa realista da receita, reduzindo a despesa em 253,5 M€ (- 31,7%); - executámos o orçamento com rigor, tendo gerado uma poupança estrutural de 170 M€; - garantimos assim, um saldo estrutural que permite um aumento do investimento (46%); - reestruturámos o sector empresarial municipal, com a extinção da EMARLIS e 2 SRU’s, o saneamento financeiro da EGEAC e a reestruturação da EPUL; - clarificámos a relação com os colaboradores avençados, pondo termo à precariedade dos “falsos recibos verdes”, integrados no quadro de direito privado do Município e rescindindo o contrato com os demais; - lançámos um programa estruturado de simplificação e modernização administrativa, o SIMPLIS; - concluímos diversos instrumentos regulamentares essenciais à disciplina da actividade municipal: regulamento de apoios e subsídios, de alienação de imóveis, de complementos de lote, dos ateliers municipais, da urbanização e edificação, das taxas urbanísticas, as medidas preventivas do Plano Verde … - adoptámos as medidas necessárias para resolver os impasses urbanísticos que paralisam a cidade .

2009: Preparar o futuro

Com rigor. O rigor é uma atitude que nos tem de acompanhar na preparação do futuro. É por isso essencial relançar uma dinâmica sustentada de planeamento estratégico que enquadre a elaboração do novo PDM. A Carta Estratégica 2010-2024, o Plano Estratégico da Política Cultural, o Programa Local de Habitação, o Estudo das Bases para um Novo Modelo de Governação da Cidade de Lisboa, o Plano Gerontológico, a Estratégia Energético-Ambiental e a conclusão do Plano Geral de Drenagem são componentes essenciais deste esforço de rigor na preparação do futuro.

Em parceria. Preparar o futuro é também desenvolver as parcerias necessárias à afirmação de Lisboa como uma centralidade global na rede de cidades criativas. Só nesta base podemos consolidar projectos com provas dadas - Experimenta, Moda Lisboa, Trienal de Arquitectura – e desenvolver novos programas como a Lisboa Cidade Erasmus.

Promovendo o diálogo intercultural. Só uma cidade aberta, cosmopolita e tolerante se pode afirmar como uma centralidade global na rede das cidades criativas. À História, Lisboa deve acrescentar um futuro como cidade tolerante e que promove o diálogo intercultural. O Museu da Comunidade Judaica em Alfama e a iniciativa África.Cont são dois contributos decisivos nesta estratégia.

2009: Um Plano de Actividades Participado

Pela primeira vez, o Município de Lisboa adoptou um Orçamento Participativo. Até hoje nenhuma autarquia tinha aprofundado tanto a participação dos cidadãos. Os cidadãos não se limitaram a ter uma participação consultiva, nem restrita a uma parcela insignificante do orçamento. Os cidadãos decidiram da alocação de 5 M€ aos projectos mais votados de entre mais de 600 que propuseram. Os cinco projectos mais votados, totalizando 5.130.176,00 € são os seguintes: - 7 trajectos de pistas cicláveis: 2.680.176,00 €; - Parque Urbano Rio Seco: 600.000,00 € - Espaço Verde e Parque Infantil da Quinta dos Barros: 350.000,00 € - Corredor Verde do Parque Eduardo VII – Monsanto: 1.000.000,00 € - Acessibilidade para bicicletas: 500.000,00 €

2009: Relançar o Investimento

Passado o primeiro “Tempo da Urgência”, que correspondeu ao ataque dos problemas mais imediatos da cidade e do Município, 2009 corresponderá, por um lado, ao tempo de consolidação das medidas de saneamento financeiro implementadas em 2008 e, por outro lado, a um novo tempo do programa do mandato, que compreenderá as medidas destinadas a pôr em marcha acções de médio e longo prazo. Num contexto de incerteza económica, nacional e internacional, a elaboração do PAO para 2009 continua a assentar nos princípios essenciais de rigor e disciplina financeira, apresentando, no entanto, como marca distinta do ano anterior, um acentuado esforço de investimento, potenciado pelo aumento

conseguido na poupança estrutural do Município, pelo aproveitamento de meios de financiamento resultantes de diversas parcerias e também pelo aumento

das

receitas

extraordinárias

provenientes

da

alienação

de

património, cujos processos administrativos de lançamento foram preparados ao longo do último ano. O financiamento da actividade municipal, correspondendo a um orçamento global de cerca de 643 ME, será justificado em 2009 pelas seguintes componentes de receita: −

Receita Estrutural…….. 523,8 ME (aumento de 30,6 ME)



Receita Extraordinária... 91,7 ME (aumento de 46,4 ME)



Financiamento Alheio… 27,7 ME (aumento de 11,4 ME) TOTAL

……………

643,2 ME (aumento de 48,8 ME)

A utilização do financiamento disponível corresponderá, por sua vez, às seguintes dotações de despesa: −

Despesa Estrutural …… 405,1 ME (aumento de 23 ME) Pessoal

……… 256,1 ME (aumento de 5,1 ME)

Serviço da Dívida ………… 79,8 ME (aumento de 17,2 ME) Funcionamento Serviços … 69,2 ME (aumento de 0,7 ME) −

Despesa Investimento



Outras Desp. P. A. …... 133,7 ME (diminuição de 18,6 ME)



Dotação Provisional …. TOTAL

…………….

94,4 ME (aumento de 29,6 ME)

10 ME

643,2 ME (aumento de 48,8 ME)

Comparativamente ao ano de 2008 e apesar do aumento verificado no valor global do orçamento em cerca de 8,2 %, destaca-se como nota fundamental e em linha com a estratégia inicialmente definida no PSF, o acréscimo irrelevante a registar nas despesas de funcionamento dos serviços (+1%),

resultado das medidas de saneamento económico entretanto implementadas ao longo do ano de 2008. Ao nível das despesas estruturais do Município, o maior aumento a verificar corresponderá ao serviço da dívida (+17,2 ME), em resultado dos acordos de pagamento celebrados com 50 dos maiores credores do Município, no valor global de cerca de 110 ME. Este aumento, que se fará sentir no serviço da dívida a partir de 2009 e ao longo dos próximos 10 anos, deve-se à decisão do Tribunal de Contas de recusa do visto ao empréstimo do saneamento financeiro, correspondendo a um agravamento significativo da previsão inicialmente efectuada com base no empréstimo de saneamento financeiro contratado com a C.G.D., decorrente da diferença

acrescida

no

spread

acordado

com

os

credores

(0,475

%)

relativamente ao que seria suportado através do empréstimo (0,09 %). No entanto e apesar das vicissitudes inerentes à impossibilidade de utilização do empréstimo de saneamento financeiro, o Município conseguirá ainda uma poupança significativa no serviço da dívida a suportar nos próximos anos, se o seu valor for comparado com o resultante dos juros de mora que suportaria através da taxa legal vigente (11 %), caso a dívida correspondente aos 110 ME não tivesse sido consolidada através dos acordos de pagamento celebrados. Todavia, o crescimento mais significativo do orçamento de 2009 centra-se essencialmente nas despesas de investimento, com uma dotação global superior a 94 ME, correspondendo a um aumento de cerca de 46 % relativamente a 2008. Como primeira marca distinta a sublinhar no PAO para 2009 refere-se, assim, a programação de um conjunto significativo de investimentos nas diversas áreas de intervenção municipal, com particular relevo para a reabilitação urbana (20,2 ME), espaço público (13,9 ME), espaços verdes (7,6 ME), equipamento escolar (5,2 ME), cultura (4,7 ME) e, pela primeira vez na história municipal, um conjunto de projectos seleccionados através de consulta e votação popular (5,1 ME), cuja preferência dominante se dirigiu para as áreas

dos espaço público e espaço verde (construção de 7 pistas cicláveis na Cidade, corredor verde Pq. Eduardo VII - Monsanto), bem como para a área das acessibilidades. Como segunda nota a sublinhar, refere-se o esforço desenvolvido no financiamento dos projectos apresentados através de capitais próprios municipais (cerca de 71 % do total do investimento), em grande medida resultante do aumento previsto na poupança estrutural do município (170 ME), superando todas as anteriores previsões elaboradas em sede de PSF até ao final do período de recuperação financeira estimado (2012) e também pelo aumento previsto para as receitas provenientes da alienação de património (91,7 ME), cujos processos administrativos de lançamento foram preparados ao longo do último ano. Finalmente e no que reporta ao financiamento do PAO para 2009, destaca-se igualmente o aproveitamento de cerca de 20,4 ME resultantes das verbas do Casino de Lisboa, em grande parte disponíveis desde 2006 sem qualquer utilização, que possibilitaram a programação de um conjunto importante de projectos e acções de animação e desenvolvimento da cidade, designadamente, nas áreas da requalificação e valorização da sua oferta cultural, da mobilidade pedonal nas zonas históricas, da qualificação paisagística e ambiental das vias de entrada e da requalificação e dinamização da rede de miradouros e jardins de Lisboa. O montante global de investimento previsto para 2009 poderá ainda ser acrescido em cerca de 50 ME, através de empréstimo a contrair junto do BEI, cuja negociação se encontra já em fase final de decisão, utilizando uma linha de crédito especificamente criada pela referida instituição para investimentos prioritários em projectos de reabilitação de edifícios habitacionais para arrendamento, de edifícios para serviços e instituições públicas e de espaços comuns, infra-estruturas e arranjos exteriores.

2009: 3 Grandes Prioridades: Reabilitação, Espaço Público, Escola

1. A primeira prioridade é a reabilitação urbana: - Relançamento das empreitadas de reabilitação de 42 edifícios nos Bairros Históricos nos quais serão recuperados 142 fogos; - Reabilitação do Bairro da R. Pedro Queirós Pereira na Alta de Lisboa com obras de reabilitação de 21 edifícios e no espaço público beneficiando 225 famílias; - Início da operação de reabilitação dos Bairros Amendoeiras, Armador, Lóios e Condado, em Marvila; - Reabilitação de 7 edifícios devolutos municipais dispersos na cidade com um total de 40 fogos; - Dinamização das acções visando a reabilitação do património disperso do Eixo Graça /Sapadores; - Continuação do processo conducente à reabilitação dos imóveis municipais da Vila do Rosário na Freguesia da Penha de França; - Desenvolvimento das acções com vista à demolição de áreas criticas

de

construções

degradadas

e

sem

condições

de

habitabilidade, municipais e particulares que tenham sido objecto

de

programas

de

realojamento

ou

urbanísticos,

nomeadamente no Bairro da Liberdade; - Início de execução do Plano de Intervenção do Bairro Padre Cruz, do Bairro da Liberdade, com projecto de loteamento na Rua Inácio Pardelha Sanches e do Bairro do Pote de Água; - Dinamizar os processos já iniciados para regularização e reabilitação nas AUGI’s: os loteamentos de iniciativa particular para a Mourisca e Grafanil; os de iniciativa municipal no Alto Chapeleiro e 7 Céus; o Plano Pormenor da Azinhaga da Torre do

Fato; e início progressivo dos planos de pormenor para os restantes 6 AUGI’s; - Conclusão do projecto e inicio das obras de reabilitação do Capitólio e do espaço exterior envolvente.

2. A segunda prioridade é a intervenção no espaço público. 2.1. Melhoria da higiene urbana: - Desenvolvimento de parcerias e experiências piloto, designadamente com as Juntas de Freguesia, para melhorar a limpeza urbana; - Programas de formação e sensibilização na área dos resíduos urbanos e animais em meio urbano, junto da população escolar dos Jardins de Infância e Escolas dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, envolvendo cerca de 40.000 Alunos, 7.000 Professores e 2.800 Auxiliares de Acção Educativa; - Lançamento de uma campanha de sensibilização da população para adopção de boas práticas em matéria de higiene urbana, limpeza e separação de resíduos com recurso aos grandes meios da comunicação social, televisão, rádio, jornais e outros suportes informativos (que não se realiza há mais de 10 anos); - Extensão da recolha selectiva, porta-a-porta nas freguesias do Lumiar, Nossa Senhora de Fátima, São Sebastião da Pedreira, área da Rua Vieira Portuense e bairros das freguesias da Ajuda e São Francisco Xavier; - Implementação de recolha selectiva de resíduos urbanos para eliminação progressiva dos ecopontos nas freguesias de São João, Penha de França, Alto do Pina, Nossa Senhora de Fátima, Ajuda, Alcântara, Santa Maria de Belém, São Francisco Xavier, Ameixoeira e Charneca; - Recolha selectiva, porta-a-porta, das fracções valorizáveis nos estabelecimentos da indústria hoteleira;

- Aquisição de viaturas para a remoção das fracções valorizáveis dos resíduos; - Lançamento do projecto de recolha de óleos alimentares usados; - Implementação de nova metodologia e técnicas de lavagem da cidade; - Criação de áreas de excelência nos bairros históricos da cidade, designadamente, Bairro Alto, Mouraria, Castelo, Alfama e Madragoa; - Reforço do serviço de limpeza das ruas e higiene urbana em diversas zonas da cidade aumentando a frequência de lavagens e varredura; - Operações de limpeza profunda em calçadas com recurso a equipamento especifico; - Reforço de recursos humanos com integração de 50 cantoneiros de limpeza. 2.2. Reparação de vias e passeios - Reparação de pavimentos rodoviários em cerca de meia centena de eixos viários; - Requalificação de passeios e calçadas em cerca de duas dezenas de arruamentos de zonas diversas da cidade, na Baixa-Chiado e nos Bairros Históricos da Madragoa, Sé, Mouraria, S. Vicente de Fora, Santo Estêvão, Santa Justa e Santa Engrácia; - Reabilitação de praças e largos na Baixa-Chiado: Bordalo Pinheiro, Das Duas Igrejas, do Picadeiro, da Boa-Hora; - Requalificação do espaço público da Azinhaga da Torre do Fato. 2.3. Recuperação de Jardins - Rua Cidade de Cádiz - Jardim da Capela de Santo Cristo - Capela de São Jerónimo - Jardim das Francesinhas

- Parada do Alto de S. João - Rotunda Albino Machado - Quinta da Granja - Jardim Mahatma Gandhi - Laterais da Alameda da Universidade - Praça de Londres - Príncipe Real - Ateneu - Paiva Couceiro - Jardim Constantino - Calçada do Combro - Tapada das Necessidades 2.4. Miradouros - Torel - Boto Machado - Graça - Senhora do Monte - Monte Agudo - Parque Eduardo VII - Santa Luzia 2.5. Dez projectos estruturantes - Conclusão da ligação pedonal entre o Chiado e o Largo do Carmo e transformação dos terraços do Convento em espaço de área pública; - Início das obras de acesso ao Castelo no Mercado do Chão do Loureiro e no Largo do Caldas (Adelino Amaro da Costa); - Construção da passagem pedonal sobre a 24 de Julho; - Continuação da operação de reabilitação do espaço público do Bairro Alto (recuperação das fachadas, reforço da iluminação pública); - Requalificação da via central de Peões e diversos outros espaços públicos em Marvila;

- Pedonalização das faixas norte da Av. Duque d’Ávila; - Criação do Parque do Vale Fundão; - Programa hortas do Vale de Chelas em parceria com a Fundação Aga Khan; - Desenvolvimento da rede de pistas cicláveis e de bicicletas de uso partilhado; - Revisão das concessões e abertura de 24 novos quiosques.

3. Em terceiro lugar: a Escola 3.1. Execução do Projecto Escola Nova a) Novas Construções - Construção da Escola e Jardim-de-infância do Bairro do Armador em Marvila, e respectivos Espaços Exteriores (em execução), prevista a respectiva conclusão em Julho de 2009; - Construção dos Jardim-de-infância do Lumiar, Jardim-de-infância n.º 3 dos Olivais, Jardim-de-infância de Alvalade, anexo à Escola n.º 101 e Jardim de Infância da Pena (antiga casa de função da Escola nº1); - Construção da EB1 Bairro Padre Cruz; (actualmente a funcionar em pré-fabricado); - Construção da EB1 + JI das Galinheiras/Charneca; - Construção da Ampliação da EB1+JI nº 120, Laranjeiras. Através de parceria com o Ministério da Educação, via Protocolo com a Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DREL), a construção de: - EB1 com Jardim-de-infância Padre Álvaro Proença nos terrenos da EB23 Pedro de Santarém; - EBI Pintor Almeida Negreiros;

- Requalificação da Escola 2, 3 Luís António Verney, permitindo a reconversão em Básica Integrada.

b) Obras de Beneficiação Geral Em simultâneo, e no âmbito de recuperação do parque escolar existente, são incluídas obras de beneficiação geral, são contempladas: - Reformulações das cozinhas para confecção local; - Sistemas de segurança de roubo e incêndio; - Eliminação de barreiras arquitectónicas; - Melhor adequação das áreas existentes às necessidades actuais de uma escola moderna; - Qualificação dos espaços exteriores. Consideram-se, para tal, as seguintes obras: - Beneficiação geral com ampliação da cozinha/refeitório e arranjos exteriores da EB1 Prof. Agostinho da Silva; - Beneficiação geral e arranjos exteriores das EB1 dos Lóios e EB1 n.º 157; - Obras de remodelação da cozinha/refeitório da EB1 n.º 118; - Adaptação de espaço para cozinha/refeitório das EB1 n.º 175 e EB1 n.º 193; - Construção de bloco autónomo para cozinha/refeitório da EB1 n.º 187; - Construção de Cozinha na EB1 de Santo Amaro; - Beneficiação Geral da EB1 Rainha Santa Isabel; - Beneficiação Geral da EB1 S. João de Brito; - Beneficiação Geral da EB1 Paulino Montez; - Beneficiação Geral da EB1 nº 31;

- Beneficiação Geral da EB1 Telheiras (nº57); - Recuperação/remodelação da EB1 nº 4; - Beneficiação da EB1 S.Sebastião da Pedreira; - Beneficiação da EB1 Moinhos do Restelo; - Beneficiação Geral da EB1 Alexandre Herculano; - Beneficiação/construção dos espaços exteriores em diversas escolas. Paralelamente às actividades já mencionadas prevê-se a adjudicação de projectos de: - execução de especialidades para a beneficiação, e remodelação com ampliação e arranjos exteriores, da EB1 Parque Silva Porto; - beneficiação geral da EB1 n.º 31; - construção de cozinha e refeitório da EB1 Santa Marta.

3.2. Um Plano Integrado de Transportes Escolares A ausência de uma política de transportes escolares tem implicado custos elevados para o orçamento da CML. Isto deve-se à falta de optimização de itinerários escolares e às sucessivas adjudicações, com carácter de urgência, para fazer face a necessidades circunstanciais. Através

de

um

trabalho

a

ser

desenvolvido

pelo

IST/CESUR,

será

implementado um projecto piloto integrado num programa de transportes escolares para a Cidade de Lisboa, que se pretende que seja executado em parceria com os operadores e as entidades responsáveis pela rede de transportes da cidade.

Plano Plurianual de Investimentos 2009 – 2012

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009 - 2012 GRUPOS ECONÓMICOS

Milhares de Euros

TOTAL

2009

2010

2011

2012

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

145.901

234.660

154.239

106.207

641.007 100,0

INVESTIMENTOS

145.901

234.660

154.239

106.207

641.007 100,0

Terrenos

17.739

24.295

300

100

42.434

6,6

Habitações

10.320

59.301

34.515

16.475

120.611

18,8

Edifícios

45.853

61.787

42.394

18.121

168.155

26,2

Construções Diversas

45.821

47.133

36.151

31.176

160.281

25,0

Material de Transporte

1.812

9.306

9.265

8.849

29.233

4,6

Equipamento de Informática

2.091

128

180

30

2.429

0,4

Software Informático

3.808

375

408

460

5.051

0,8

422

835

799

766

2.822

0,4

6.568

14.837

13.556

13.544

48.505

7,6

Ferramentas e Utensílios

156

425

426

433

1.439

0,2

Artigos e Objectos de Valor

905

564

564

564

2.596

0,4

10.408

15.675

15.681

15.688

57.453

9,0

ACTIVOS FINANCEIROS

100

0

0

0

100

0,0

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

100

0

0

0

100

0,0

TOTAL

146.001

234.660

154.239

106.207

641.107

GRUPOS

Equipamento Administrativo Equipamento Básico

Outros Investimentos

VALOR

%

100

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009 - 2012 OBJECTIVOS

Milhares de Euros DESCRIÇÃO

2009

2010

2011

TOTAL

2012

VALOR

%

01

REABILITAÇÃO URBANA

42.373

36.650

28.818

16.958

124.799

19,5

01/01

BAIXA / CHIADO

11.737

5.643

3.117

2.700

23.197

3,6

01/02

ALFAMA E CASTELO

3.270

11.049

6.875

4.663

25.857

4,0

01/03

MOURARIA

1.020

4.330

2.988

1.770

10.107

1,6

01/04

BAIRRO ALTO E BICA

2.441

4.741

2.815

2.520

12.517

2,0

01/05

MADRAGOA

292

1.000

800

700

2.792

0,4

01/06

PARQUE MAYER

6.520

3.855

400

0

10.775

1,7

01/07

INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS

17.093

6.031

11.824

4.605

39.554

6,2

02

PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO

12.207

61.640

15.135

2.205

91.187

14,2

02/01

AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO

9.062

48.030

8.998

0

66.090

10,3

02/02

CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS

2.162

13.510

6.137

2.205

24.014

3,7

02/03

PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

983

100

0

0

1.083

0,2

03

URBANISMO

22.996

28.337

27.085

28.166

106.584

16,6

03/01

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

394

225

245

280

1.144

0,2

03/02

ESPAÇO PÚBLICO

15.030

22.766

22.714

23.592

84.102

13,1

03/03

PROTECÇÃO AMBIENTAL

19

112

105

103

338

0,1

03/04

ESPAÇOS VERDES

7.553

5.235

4.022

4.191

21.001

3,3

04

SERVIÇOS URBANOS

5.224

22.906

23.714

21.662

73.506

11,5

04/01

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.119

2.910

3.201

3.521

10.750

1,7

04/02

GESTÃO CEMITERIAL

698

1.894

1.894

1.894

6.379

1,0

04/03

SANEAMENTO

708

1.680

2.170

2.000

6.558

1,0

04/04

HIGIENE URBANA

2.699

16.423

16.450

14.248

49.819

7,8

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009 - 2012 OBJECTIVOS

Milhares de Euros DESCRIÇÃO

05

INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS

05/01

NOVAS VIAS

05/02

2009

2010

2011

TOTAL

2012

VALOR

%

3.630

12.369

6.900

5.600

28.500

4,4

106

415

150

0

671

0,1

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

3.525

11.954

6.750

5.600

27.829

4,3

06

PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA

4.504

9.805

8.381

9.196

31.886

5,0

06/01

PREVENÇÃO

193

5

6

6

210

0,0

06/02

TRÂNSITO

4.311

9.800

8.375

9.190

31.676

4,9

07

SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

8.988

16.259

15.361

4.437

45.046

7,0

07/01

SEGURANÇA

8.926

16.119

15.221

4.317

44.584

7,0

07/02

PROTECÇÃO CIVIL

62

140

140

120

462

0,1

08

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

212

760

785

780

2.537

0,4

08/02

COMÉRCIO

182

740

765

760

2.447

0,4

08/03

PROMOÇÃO ECONÓMICA

31

20

20

20

91

0,0

09

CULTURA

6.563

7.175

5.689

679

20.105

3,1

09/01

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

6.384

7.155

5.669

659

19.866

3,1

09/02

ACÇÃO CULTURAL

179

20

20

20

239

0,0

10

CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

22.040

16.431

8.220

7.018

53.709

8,4

10/01

EQUIPAMENTO ESCOLAR

21.931

16.421

8.210

7.018

53.580

8,4

10/02

COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES

94

10

10

0

114

0,0

10/03

JUVENTUDE

15

0

0

0

15

0,0

11

DESPORTO

699

4.693

4.740

3.505

13.637

2,1

11/01

INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

693

4.693

4.740

3.505

13.631

2,1

11/03

APOIO A COLECTIVIDADES

6

0

0

0

6

0,0

12

INTERVENÇÃO SOCIAL

1.632

1.187

1.170

500

4.490

0,7

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009 - 2012 OBJECTIVOS

Milhares de Euros DESCRIÇÃO

2009

2010

2011

TOTAL

2012

VALOR

%

12/01

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

896

917

1.170

500

3.484

0,5

12/02

HABITAÇÃO SOCIAL

736

270

0

0

1.006

0,2

14

PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS

100

0

0

0

100

0,0

14/02

OUTRAS PARTICIPADAS

100

0

0

0

100

0,0

15

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

9.702

16.447

8.241

5.502

39.892

6,2

15/01

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

5.743

250

340

220

6.553

1,0

15/02

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

3.956

16.197

7.901

5.282

33.336

5,2

15/03

FORMAÇÃO

3

0

0

0

3

0,0

16

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

5.130

0

0

0

5.130

0,8

16/01

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

4.630

0

0

0

4.630

0,7

16/02

INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT

500

0

0

0

500

0,1

146.001

234.660

154.239

106.207

641.107

100

TOTAL

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009 - 2012 CAPÍTULO ORGÂNICO

Milhares de Euros DESCRIÇÃO

01

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

02

D.M.DE SERVIÇOS CENTRAIS

03

D.M. RECURSOS HUMANOS

04

D.M. DE FINANÇAS

05

D.M. DE PLANEAMENTO URBANO

06

D.M. DE GESTÃO URBANÍSTICA

07

D.M.DE CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA

08

D.M. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

09

D.M. DE AMBIENTE URBANO

10

D.M. DE HABITAÇÃO

11

D.M. ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO

12

2009

2010

2011

TOTAL

2012

VALOR

%

10.066

25.055

1.550

0

36.671

5,7

5.770

1.140

1.202

1.050

9.162

1,4

14

5

0

0

19

0,0

318

0

0

0

318

0,0

73

10

0

0

83

0,0

2.119

21.952

10.157

280

34.508

5,4

28.222

34.583

24.502

16.953

104.259

16,3

222

755

780

775

2.532

0,4

32.855

59.517

53.089

49.731

195.192

30,4

9.731

17.025

7.830

2.200

36.786

5,7

23.464

21.936

14.074

11.018

70.493

11,0

D.M.PROTECÇÃO CIVIL, SEGURANÇA E TRÁFEGO

4.374

9.998

8.579

9.411

32.361

5,0

13

D.M. DE CULTURA

6.560

7.155

5.669

659

20.043

3,1

14

D. M. DE PROJECTOS E OBRAS

12.949

17.854

10.025

8.245

49.073

7,7

15

POLICIA MUNICIPAL

640

509

522

535

2.207

0,3

16

REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS

8.624

17.166

16.261

5.350

47.401

7,4

146.001

234.660

154.239

106.207

641.107

100

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO DOS PROJECTOS DE INVESTIMENTOS

NOTAS TÉCNICAS

Nos quadros que se seguem, estão descritos os projectos e acções que implicam despesas de investimento e outras de natureza de capital, normalizados de acordo com o previsto no D.L. 54-A/99 de 22 de Fevereiro, onde figuram os seguintes elementos:

CÓDIGO DO PLANO - constituído por três grupos de “posições” com ordem crescente de detalhe correspondente ao Objectivo, Programa e Projecto e eventualmente por um quarto que corresponde à Acção.

DESCRIÇÃO – designação sumária dos Objectivos, Programas, Projectos e Acções.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL – códigos orgânico e económico, atribuídos de acordo com a natureza económica da despesa e o serviço responsável pela sua execução.

FORMA DE REALIZAÇÃO – modo da realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação: A - Administração Directa; E – Empreitadas; O – Fornecimentos e Outras; D – Empreitadas e Fornecimentos.

FONTE DE FINANCIAMENTO – origem dos recursos externos destinados ao projecto/acção utilizando os seguintes códigos: AC – Administração Central; AA – Administração Autárquica; FC – Fundos Comunitários com a indicação da taxa de participação do financiamento externo.

RESPONSÁVEL - serviço responsável pela execução do projecto/acção.

DATAS de Início e Fim – período de tempo previsto para a realização do projecto/acção.

FASE DE EXECUÇÃO – estado de adiantamento de cada projecto ou acção de acordo com os seguintes códigos: 0 – Não iniciada; 1 – Com projecto técnico; 2 – Adjudicada; 3 – Execução física até 50%; 4 – Execução física superior a 50%. 9 – Projecto onde não é relevante o estado de adiantamento; caso das que se mantêm ao longo dos anos não sendo possível situar o seu início e/ou seu fim. P – pagamento de projectos de anos anteriores. REALIZADO – montante das despesas realizadas até ao dia 1 de Outubro do ano anterior ao que o plano respeita.

TOTAL - valor total da despesa prevista para o projecto/acção, na classificação orçamental indicada.

DEFINIDO - dotação já prevista no Orçamento podendo ser utilizada logo no início do ano financeiro.

NÃO DEFINIDO - componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado.

ANOS SEGUINTES – previsão de despesas a realizar nos anos seguintes.

TOTAL PREVISTO – custo total estimado do projecto/acção.

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

01

REABILITAÇÃO URBANA

01/01

BAIXA / CHIADO

01/01/A102

RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFICIOS

01/01/A103

ARRANJO DE ESPAÇOS EXTERIORES

07.03

07.03

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

9

07.03 07.01.02.01.02

1.169.422

2.000.000

2.000.000

5.169.422

E

9

07.03 07.01.03.01.06

300.000

500.000

500.000

1.300.000

E

9

07.03 07.01.04.01.01

50.000

50.000

50.000

150.000

E

9

07.03 07.01.04.01.03

50.000

100.000

50.000

200.000

E

9

07.03 07.01.04.01.09

322.411

322.411

100.000

100.000

100.000

622.411

LIGAÇÕES PEDONAIS

01/01/A104/01

Ligação Pedonal Pátio B, Lg Carmo QGNR

E

1 01-08 12-09

07.03 07.01.04.01.09

3.787.200

3.787.200

01/01/A104/02

Percurso Pedonal Assistido ao Castelo

E

1 01-08 12-09

07.03 07.01.03.01.06

3.102.000

3.102.000

E

1 01-08 12-09

07.03 07.01.04.01.09

2.096.000

2.096.000

E

0 01-09 12-10

07.03 07.01.02.01.02

735.130

735.130

1.066.476

E

0 01-09 12-10

07.03 07.01.03.01.06

210.000

210.000

840.000

E

0 01-09 12-10

07.03 07.01.04.01.01

650.000

650.000

1.700.000

E

0 01-09 12-10

07.03 07.01.04.01.03

97.252

97.252

E

0 01-09 12-10

07.03 07.01.04.01.09

736.770

736.770

367.080

367.080

2.429.152

5.642.978

3.117.080

2.700.000

12.000

45.000

50.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

40.000

75.000

50.000

20.000

37.000

50.000

20.000

20.000

30.000

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

07.03

07.03

TOTAL DO PROGRAMA 01/02

ALFAMA E CASTELO

01/02/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

OUTROS

E

01/01/A104

01/01/A601

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

07.02

01/01

E

9

07.02 07.01.02.01.01

E

9

07.02 07.01.02.01.02

E

9

07.02 07.01.03.01.01

E

9

07.02 07.01.03.01.02

E

9

07.02 07.01.03.01.06

0

11.736.763

135.838

7.500

9.307.611

135.838

7.500

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

01/02/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

07.02

E

9

07.02 07.01.04.01.09

01/02/A201

CHAFARIZ DE DENTRO E ZONA ENVOLVENTE

07.02

E

4 04-95 12-12

07.02 07.01.02.01.02

4.056.411

E

4 04-95 12-12

07.02 07.01.03.01.06

E

4 04-95 12-12

E

01/02/A202

01/02/A601

CASTELO

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

07.02

07.02

MOURARIA

01/03/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

01/03/A601

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

07.02

07.02

BAIRRO ALTO E BICA

01/04/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

07.02

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

200

7.500

13.500

18.000

1.031

1.031

500.000

500.000

595.000

5.652.442

374.422

20.000

20.000

20.000

434.422

07.02 07.01.04.01.09

12.902

10.000

10.000

10.000

42.902

4 06-96 12-12

07.02 07.01.02.01.02

15.124.206

1.000.000

2.000.000

2.000.000

20.215.183

E

4 06-96 12-12

07.02 07.01.03.01.06

1.828.523

240.000

140.000

150.000

2.358.523

E

4 06-96 12-12

07.02 07.01.04.01.01

828.194

340.000

100.000

150.000

1.449.732

E

4 06-96 12-12

07.02 07.01.04.01.09

251.494

50.000

24.000

40.000

365.494

E

0 01-09 12-12

07.02 07.01.02.01.02

7.314.054

1.610.384

E

0 01-09 12-12

07.02 07.01.03.01.02

449.345

674.018

E

0 01-09 12-12

07.02 07.01.04.01.09

172.112

26.422

105.687

3.002.666

11.049.321

6.874.589

4.663.000

80.000

80.000

120.000

500.000

500.000

1.500.000

200.000

200.000

150.000

3.369.100

2.162.277

181.000

45.250

4.330.100

2.987.527

1.770.000

01/02

E

9

07.02 07.01.02.01.01

E

9

07.02 07.01.02.01.02

E

9

07.02 07.01.03.01.06

E

0 01-09 12-11

07.02 07.01.02.01.02

E

0 01-09 12-11

07.02 07.01.03.01.06

TOTAL DO PROGRAMA 01/04

DEFINIDA

200

TOTAL DO PROGRAMA 01/03

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

01/03

90.977

31.538

90.977

31.538

2.830.554

2.830.554

172.112 22.476.152

3.269.750

125.000

267.084

125.000

894.538

0

894.538

1.019.538

125.000

894.538

E

9

07.02 07.01.02.01.01

4.483

4.483

200.000

200.000

200.000

E

9

07.02 07.01.02.01.02

138.322

138.322

812.200

1.165.000

1.200.000

0

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

01/04/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

07.02

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

E

9

07.02 07.01.03.01.01

200.000

200.000

200.000

E

9

07.02 07.01.03.01.02

100.000

180.000

200.000

E

9

07.02 07.01.03.01.06

619.512

600.000

600.000

E

9

07.02 07.01.04.01.09

120.000

120.000

120.000

E

9

07.02 07.01.15.01

42.325

42.325

384.545

01/04/A104

INTERVENÇÃO ANTIGRAFFITI NO BAIRRO ALTO

07.02

E

1 09-08 12-09

07.02 07.01.02.01.02

384.545

01/04/A601

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

07.02

E

0 01-09 12-10

07.02 07.01.02.01.02

1.002.628

1.002.628

804.933

E

0 01-09 12-10

07.02 07.01.03.01.06

68.834

68.834

619.512

E

0 01-09 12-10

07.02 07.01.04.01.09

800.000

800.000

1.100.000

350.000

1.871.462

4.741.157

2.815.000

2.520.000

TOTAL DO PROGRAMA 01/05

MADRAGOA

01/05/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

01/05/A601

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

07.02

07.02

PARQUE MAYER

01/06/A101

PARQUE MAYER

07.00

INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS

01/07/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

07.00

2.441.137

569.675

0

9

07.02 07.01.02.01.02

65.000

65.000

700.000

600.000

600.000

E

9

07.02 07.01.04.01.09

85.397

85.397

300.000

200.000

100.000

E

0 01-09 12-09

07.02 07.01.02.01.02

142.034

1.000.000

800.000

700.000

0

0

0

01/05

E

01-08 12-10 100

07.00 07.01.03.01.01

E

01-08 12-10 100

07.00 07.01.04.01.09

TOTAL DO PROGRAMA 01/07

0

E

TOTAL DO PROGRAMA 01/06

01/04

165.000

01/06

0

0

142.034

292.431

150.397

6.520.000

6.520.000

6.520.000

6.520.000

E

9

07.00 07.01.02.01.02

17.100

17.100

E

9

07.02 07.01.02.01.02

17.100

17.100

142.034

3.455.000

0

400.000

400.000

3.855.000

400.000

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

P

2009 TOTAL

O

01/07/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

07.00

E

9

14.02 07.01.04.01.09

1.589

01/07/A201

RUA DE S. BENTO

07.02

E

4 05-02 12-11

07.02 07.01.02.01.02

5.137.208

E

4 05-02 12-11

07.02 07.01.03.01.06

43.790

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

200.000

200.000

5.537.208

20.000

20.000

100.000

50.000

213.790

2.314.000

200.000

250.000 4.061.659

ZONA RIBEIRINHA

07.00

E

9 01-09 12-10

07.00 07.01.04.01.01

2.314.000

01/07/A206

PRDIM - REAB. DESENV. INTEG. MARVILA

06.04

E

1 01-09 12-12

06.04 07.01.02.01.02

199.500

E

1 01-09 12-12

06.04 07.01.03.01.04

E

1 01-09 12-12

06.04 07.01.04.01.09

1.340.724

1.340.724

1.462.000

E

1 01-09 12-12

10.01 07.01.01.01

7.165.000

7.165.000

400.000

D

9 07.01 07.01.01.01

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

07.01 07.01.02.01.02

16.201

16.201

1.600.000

3.000.000

3.000.000

14.04 07.01.02.01.02

4.190

4.190

5.000

5.000

5.000

1.300.000

1.500.000

1.500.000

664.400

2.657.600

INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS PARTICULARES

01/07/A301/01

Obras Coercivas

01/07/A301/02

Participação no Programa RECRIA

01/07/A301/03

Conservação de Edifícios

99.00

60

199.500

07.01 07.01.02.01.02 07.01 07.01.02.01.02

157.500

157.500

14.02 07.01.03.01.06

7.794

7.794

4.560.825

272.217

4.288.608 831.158

01/07/A301/04

Consolidação Muros de Suporte e Tapumes

14.02 07.01.04.01.09

01/07/A301/05

Demolição de Prédios Outras Construções

14.02 07.01.01.01

971.661

140.503

01/07/A301/06

Obras Coercivas Regularização

06.02 07.01.02.01.02

200.000

200.000

01/07/A601

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

07.00

E

9

07.00 07.01.02.01.02 TOTAL DO PROGRAMA

01/07

TOTAL DO OBJECTIVO 01

OUTROS

1.589

01/07/A205

01/07/A301

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

5.180.998

17.093.184

3.268.194

13.824.990

6.031.400

11.824.259

4.605.000

0

27.657.150

42.372.803

20.207.961

22.164.842

36.649.956

28.818.455

16.958.000

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

02

PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO

02/01

AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO

02/01/A101

REQUALIFICAÇÃO ALTO DO LUMIAR

02/01/A102

VALE DE CHELAS

99.00

99.00

06.05 07.01.02.01.02

D

9

01.04 07.01.01.01

D

9

06.04 07.01.02.01.01

02/01/A201

PROGRAMA LOCAL DE HABITAÇÃO

01.02

D

9

02/01/A201/02

Acupuntura Urbana

02/01/A203

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - PIMP

AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS

10.01

55

CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS

02/02/A101

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HABITACIONAIS

02/02/A103

CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS

10.01

99.00

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

7.000.000

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

7.000.000

2010

2011

2012

OUTROS

22.855.002 1.075.263

297.618

01.04 07.01.01.01

197.944

01.02 07.01.02.01.02

1.500.000

297.618 19.000.000

5.600.000

2.000.000

1.500.000

197.944

1.500.000

9

25

10.01 07.01.02.01.01

10.000

10.000

E

9

25

10.01 07.01.04.01.04

3.281

3.281

E

9

10.01 07.01.02.01.01

27.032

27.032

1.653.000

1.653.000

E

9

10.01 07.01.04.01.01

13.088

13.088

1.387.000

225.000

E

9

10.01 07.01.04.01.04

2.180

2.180

60.000

20.000

D

9

10.01 07.01.02.01.01

10.900

10.900

9.062.043

7.562.043

1.500.000

48.030.265

8.998.000

02/01

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

E

TOTAL DO PROGRAMA 02/02

ECONOM.

9

9

02/01/A205

ORG

D

D

10.01

AC AA FC

01.04 07.01.01.01

01.04

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS

FIM

CLASSIFICAÇÃO

9

OPERAÇÃO INTEGRADA DO CASAL VENTOSO

02/01/A204

INI

FONTE FINANC. %

D

02/01/A103

10.01

DATAS

0

D

9

10.01 07.01.01.01

410.000

410.000

270.000

D

9

10.01 07.01.02.01.02

685.000

685.000

5.473.000

E

9

01.04 07.01.02.01.02

128.620

128.620

E

9

01.04 07.01.03.01.02

35.534

35.534

2.566.000

0

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

02/02/A103

02/02/A201

CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS

GRANDES REPARAÇÕES EM BAIRROS MUNICIPAIS

99.00

10.01

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

E

9

10.01 07.01.02.01.02

433.931

433.931

6.812.000

2.866.000

E

9

14.02 07.01.03.01.06

128.172

128.172

130.000

100.000

E

9

14.03 07.01.02.01.02

128.571

128.571

120.000

100.000

E

9

14.04 07.01.02.01.02

2.384

2.384

5.000

5.000

5.000

E

9

10.01 07.01.02.01.02

209.671

209.671

700.000

500.000

200.000

2.161.883

1.066.883

13.510.000

6.137.000

2.205.000

1.020.000

07.00 07.01.03.01.01

300.000

300.000

450.000

450.000

21.800

21.800

200.000

200.000

10.900

10.900

0

982.700

982.700

0

100.000

0

0

0

0

12.206.626

9.611.626

2.595.000

61.640.265

15.135.000

2.205.000

1.020.000

TOTAL DO PROGRAMA

02/02

02/03

PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

02/03/A101

AQUISIÇÃO E EXPROP.TERRENOS E EDIFICIOS

02/03/A101/02

Museu de História e Cultura Judaica

02/03/A101/04

Bairro da Liberdade

01.04 07.01.01.01

02/03/A101/06

Direitos de Preferência

01.04 07.01.02.01.01

02/03/A101/99

Diversos

01.04 07.01.01.01

99.00

T I

D

9

D

0 10-08 12-09

0

01.04 07.01.03.01.06 TOTAL DO PROGRAMA

02/03

TOTAL DO OBJECTIVO 02

1.095.000

2.000.000

1.020.000

100.000

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

03

URBANISMO

03/01

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

03/01/A107

DIGITALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA

03/01/A107/01

Cartografia Digital

05.03 07.01.08.01

2.500

2.500

03/01/A107/02

GeoSIS-Lx-Mod. Cart.Geológica Geotécnica

05.03 07.01.07.01

1.000

1.000

05.03 07.01.08.01

1.000

1.000

03/01/A108

DETECÇÃO REMOTA

03/01/A202

INFORMAÇÃO URBANA

03/01/A202/02

Sistema de Informação

05.03

05.03

06.03

D

ESPAÇO PÚBLICO

03/02/A101

INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO

09.04

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

9 10.000

D

9

05.03 07.01.07.01

5.000

5.000

D

9

05.03 07.01.08.01

5.000

5.000

O

9 06.03 07.01.08.01

334.000

334.000

200.000

220.000

250.000

300.000

06.03 07.01.09.01

45.000

45.000

15.000

25.000

30.000

20.000

393.500

393.500

225.000

245.000

280.000

320.000

TOTAL DO PROGRAMA 03/02

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

03/01

0

0

D

9

50

09.04 07.01.04.01.01

588.332

588.332

3.148.381

3.463.219

3.809.541

D

9

50

09.04 07.01.04.01.04

206.016

206.016

1.029.272

1.132.199

1.245.419

D

9

50

09.04 07.01.04.01.09

430.935

430.935

987.830

1.086.613

1.195.274

D

9

50

09.04 07.01.10.01

545

545

2.750

3.025

3.328

D

9

50

09.04 07.01.11.01

6.451

6.451

5.500

6.050

6.655

D

9

50

09.04 07.01.15.01

1.090

1.090

5.500

6.050

6.655

D

9

50

14.04 07.01.15.01

32.700

32.700

100.000

100.000

100.000

03/02/A103

INSTAL. SANITÁRIAS BALNEARIOS E LAV.PUB.

14.02

D

9

14.02 07.01.03.01.06

1.127.020

27.620

1.099.400

03/02/A104

PARQUES INFANTIS E JUVENIS

09.04

D

9

09.04 07.01.04.01.04

94.408

94.408

187.118

205.830

226.413

D

9

09.04 07.01.10.01

25.070

25.070

126.500

139.150

153.065

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

03/02/A105

FONTES E LAGOS

09.04

D

03/02/A106

REDE DE BICICLETAS DE USO PARTILHADO

09.00

D

03/02/A201

REAB. CÇ. DUQUE, RUA DUQUE E CÇ. CARMO

09.04

E

03/02/A202

REQUALIFICAÇÃO DO ARCO DO CEGO

09.04

03/02/A301

MOBILIÁRIO URBANO

03/02/A401

INTERV. NA ZONA DO PARQUE NAÇÕES

03/02/A401/01

Acordo de Pagamento

03/02/A501

PLANO DE ACESSIBILIDADE DE LISBOA

03/02/A501/01

Plano de Mobilidade

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ECONOM.

Corredor Ciclável Ribeirinho de Lisboa

03/02/A501/03

Ponte ciclopedonal Av-Gulbenkian

03/02/A501/04 03/02/A501/05

2009 TOTAL

DEFINIDA

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

116.347

116.347

324.603

357.063

392.769

09.00 07.01.15.01

100.000

100.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

0 01-09 12-09

09.04 07.01.04.01.01

293.000

293.000

D

9

09.04 07.01.04.01.01

144.643

159.107

175.018

09.04

D

9

09.04 07.01.10.01

55.045

55.045

277.750

305.525

336.078

09.00

D

9 09.00 07.01.15.01

8.026.303

8.026.303

8.026.303

8.026.303

8.026.303 106.296.272

358.675

358.675

1.400.000

1.540.000

1.694.000

27.250

27.250

137.500

151.250

166.375

12.02 07.01.07.01

7.500

10.000

20.000

12.02 07.01.08.01

5.000

7.500

15.000

12.02 07.01.10.01

15.000

15.000

20.000

0

09.04

09.04 07.01.04.01.09 09.04 07.01.10.01

03/02/A501/02

P O

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

09.04 07.01.04.01.09

D

9

ORG

T I

12.02

09.01

E

0 01-09 12-09

09.01 07.01.04.01.01

620.000

620.000

Ligação PFMonsanto - Pq.Eduardo. VII

E

0 10-08 12-10

09.01 07.01.04.01.01

98.800

98.800

Entrada Norte do Pq. Florestal Monsanto

E

0 10-08 12-09

09.01 07.01.04.01.04

172.890

172.890

E

0 10-08 12-09

09.01 07.01.04.01.06

315.000

315.000

189.000

03/02/A501/06

Troço Qt.da Granja/Qt. de Mata Mouros

50

09.01 07.01.04.01.09

520.356

520.356

03/02/A501/07

Troço Entrecampos/Alvalade

50

09.01 07.01.04.01.09

256.390

256.390

256.388

03/02/A501/08

Troço Pq. Monsanto/Qt. da Granja

50

09.01 07.01.04.01.09

184.128

184.128

184.126

03/02/A501/09

Cont. Pista Cicloped. Pupilos Exército

50

09.01 07.01.04.01.09

392.646

392.646

03/02/A502

QUALIF.PAISAG./AMBIENT.VIAS ENTR.LISBOA

03/02/A502/01

Entrada Lx - A5/Monsanto

E

0 01-09 12-09

09.04 07.01.04.01.04

157.500

157.500

03/02/A502/02

Entrada Lx - A1 Norte/2.ª fase

E

0 01-09 12-10

09.04 07.01.04.01.04

267.500

267.500

09.04

205.000

36.000.000

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

03/02/A502/03

Entrada Lx - 2ª Circ. (junto Esc. Alemã)

E

0 01-09 12-09

09.04 07.01.04.01.04

262.500

262.500

03/02/A502/04

Entrada Lx - Portas de Benfica

E

0 01-09 12-09

09.04 07.01.04.01.04

283.500

283.500

03/02/A601

URBCOM

D

0 01-07 12-09

09.04 07.01.04.01.04

10.000

10.000

15.030.397

13.930.997

09.04

TOTAL DO PROGRAMA 03/03

PROTECÇÃO AMBIENTAL

03/03/A101

MONIT. CONT. E FISCALIZ. DO RUÍDO AMBIEN

09.01

03/02

0

N/ DEFINIDA

1.099.400

2010

2011

22.765.664

22.713.884

2012

9

09.01 07.01.08.01

1.123

1.123

5.200

5.300

5.400

O

9

09.01 07.01.10.01

10.696

10.696

70.240

62.140

59.140

09.01 07.01.04.01.04

829

829

6.000

7.000

8.000

03/03/A102

MONIT. CONT. E FISCALIZ. DA QUAL. DO AR

09.01

D

9

03/03/A201

EDUCAÇÃO,SENSIBILIZ. E DIVULG. AMBIENTAL

09.01

D

9

03/03/A201/02

Educação Ambiental

09.01 07.01.11.01

545

545

2.500

2.500

2.500

03/03/A201/03

Centro Recup. de Anim. Silvestres CRAS

09.01 07.01.09.01

3.423

3.423

15.700

15.700

15.700

09.01 07.01.10.01

2.180

2.180

10.000

10.000

10.000

09.01 07.01.15.01

436

436

2.000

2.000

2.000

19.232

19.232

111.640

104.640

102.740

09.01 07.01.11.01

54.590

54.590

40.000

40.000

40.000

09.01 07.01.15.01

19.379

19.379

20.000

20.000

20.000

09.00 07.01.09.01

218

218

1.000

1.000

1.000

09.01 07.01.03.01.06

21.255

21.255

254.100

250.000

250.000

09.01 07.01.04.01.01

97.657

97.657

500.000

500.000

500.000

09.01 07.01.04.01.03

2.834

2.834

15.000

15.000

150.000

09.01 07.01.04.01.04

1.153.017

1.153.017

1.043.500

1.000.000

1.000.000

03/04

ESPAÇOS VERDES

03/04/A101

GESTÃO DO ARVOREDO

03/04/A101/01

Arvoredo

03/04/A101/04

Parque Periférico

03/04/A102

GESTÃO DOS ESPAÇOS VERDES

03/04/A102/01

Espaços Verdes

09.01

09.01

D

D

03/03

0

0

OUTROS

23.591.893 142.296.272

O

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

9

9

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

03/04/A102/01

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. % AC AA FC

Espaços Verdes

CLASSIFICAÇÃO ORG

ECONOM.

T I P O

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009 TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

09.01 07.01.10.01

57.962

57.962

80.000

80.000

80.000

09.01 07.01.11.01

29.866

29.866

140.000

140.000

140.000

09.01 07.01.15.01

24.765

24.765

80.000

80.000

80.000

03/04/A102/02

Gestão de Estufas e Viveiros

09.01 07.01.11.01

21.800

21.800

100.000

100.000

100.000

03/04/A102/04

Recuperação de Jardins

09.01 07.01.15.01

707.660

707.660

1.300.000

1.300.000

1.300.000

03/04/A102/05

Instalação de Espaços Verdes

09.04 07.01.04.01.04

316.826

348.508

383.359

03/04/A102/09

Miradouros

09.01 07.01.04.01.09

80.000

80.000

80.000

03/04/A102/10

Plano Verde

09.01 07.01.04.01.01

1.615.992

1.615.992

67.000

67.000

67.000

03/04/A103

REQUALIF./DINAMIZ.REDE JARD/MIRADOUROS

03/04/A103/01

Jardim do Torel

80.972

80.972

384.517

384.517

51.156

51.156

326.804

326.804

54.238

54.238

03/04/A103/02

03/04/A103/03

09.01

Jardim Boto Machado

Monte Agudo

E

0 10-08 12-09

09.01 07.01.04.01.09

E

0 10-08 12-09

09.01 07.01.15.01

E

0 10-08 12-09

09.01 07.01.04.01.09

E

0 10-08 12-09

09.01 07.01.15.01

E

0 10-08 12-09

09.01 07.01.04.01.09

E

0 10-08 12-09

09.01 07.01.15.01

291.640

291.640

03/04/A103/04

Santa Luzia

E

0 01-09 12-09

09.01 07.01.04.01.09

499.558

499.558

03/04/A103/05

Graça

E

0 10-08 12-09

09.04 07.01.04.01.09

99.385

99.385

03/04/A103/06

Nossa Senhora do Monte

E

0 10-08 12-09

09.04 07.01.04.01.03

43.766

43.766

03/04/A103/07

Penha de França

E

0 01-09 12-09

09.04 07.01.04.01.09

145.099

145.099

03/04/A103/08

São Pedro de Alcântara

E

0 10-08 12-09

09.01 07.01.04.01.09

25.275

25.275

E

0 10-08 12-09

09.01 07.01.15.01

106.150

106.150

58.873

58.873

03/04/A103/09

Jardim Alfredo Keil

E

0 10-08 12-09

09.01 07.01.15.01

03/04/A103/10

Jard. Guerra Junqueiro/Jard. da Estrela

E

0 01-09 12-09

09.01 07.01.03.01.06

131.240

131.240

03/04/A104

REQUALIF.ÁREAS ENVOLV. PAV.CARLOS LOPES

E

0

03/04/A104/01

Reabilitação da rede de rega

E

0 01-09 12-09 100

09.01 07.01.04.01.04

588.126

588.126

03/04/A104/02

Recuperação edificio restauração

E

0 01-09 12-09 100

09.01 07.01.03.01.06

127.050

127.050

09.01

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES OUTROS

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

03/04/A104/03

Requalificação miradouro

E

0 01-09 12-09 100

09.01 07.01.04.01.09

241.836

241.836

03/04/A104/04

Revitalização zonas de recreio

E

0 01-09 12-10 100

09.01 07.01.04.01.04

100.000

100.000

E

0 01-09 12-10 100

09.01 07.01.10.01

80.000

80.000

E

0 10-08 12-10

09.01 07.01.03.01.06

84.000

84.000

254.100

E

0 10-08 12-10

09.01 07.01.04.01.04

130.800

130.800

493.500

E

0 10-08 12-10

09.01 07.01.04.01.09

95.343

95.343

0

7.552.823

7.552.823

0

5.235.026

4.021.508

0

22.995.952

21.896.552

1.099.400

28.337.330

27.085.032

03/04/A105

RECUPERAÇÃO DA ESTUFA FRIA

09.01

TOTAL DO PROGRAMA

03/04

TOTAL DO OBJECTIVO 03

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES 2012

OUTROS

450.000

4.191.359

0

28.165.992 142.616.272

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

04

SERVIÇOS URBANOS

04/01

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

04/01/A101

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

04/01/A101/01

Novas Instalações

09.04

D

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

04/01/A101/03

09.04 07.01.04.01.03

Conservação / Manutenção

Remodelação / Modernização

09.04

D

9

04/01/A103

ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS

09.04

D

9

04/01/A103/02

Conservação / Manutenção

Remodelação / Modernização

04/02/A101

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

04/02/A102

INFRAESTRUTURAS CEMITERIAIS

09.01

09.01

2011

2012

5.500

6.050

6.655

56.575

56.575

16.500

18.150

19.965

414.361

414.361

726.763

799.439

879.383

09.04 07.01.06.01

7.848

7.848

09.04 07.01.10.01

267.606

267.606

413.974

455.372

500.909

09.04 07.01.11.01

7.943

7.943

27.500

30.250

33.275

89.273

89.273

335.729

369.302

406.232

09.04 07.01.10.01

236.057

236.057

1.191.112

1.310.224

1.441.246

09.04 07.01.10.01

4.360

4.360

22.000

24.200

26.620

09.04 07.01.04.01.03

14.170

14.170

71.500

78.650

86.515

09.04 07.01.10.01

14.170

14.170

71.500

78.650

86.515

5.450

5.450

27.500

30.250

33.275

1.118.903

1.118.903

2.909.578

3.200.537

3.520.590

09.04 07.01.04.01.03 TOTAL DO PROGRAMA

GESTÃO CEMITERIAL

2010

1.090

09.04 07.01.04.01.03

ILUM. PÚB. C/ CONTAGEM - CONS. E MANUT.

04/02

N/ DEFINIDA

1.090

09.04 07.01.04.01.03

04/01/A102

04/01/A103/03

DEFINIDA

OUTROS

9

09.04 07.01.10.01 04/01/A101/02

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

04/01

0

0

D

9

09.01 07.01.06.01

13.004

13.004

60.000

60.000

60.000

D

9

09.01 07.01.09.01

19.471

19.471

1.000

1.000

1.000

D

9

09.01 07.01.10.01

5.734

5.734

26.300

26.300

26.300

D

9

09.01 07.01.11.01

218

218

1.000

1.000

1.000

D

9

09.01 07.01.03.01.06

26.422

26.422

121.200

121.200

121.200

D

9

09.01 07.01.04.01.08

521.476

521.476

1.414.509

1.414.509

1.414.509

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

04/02/A103

INFRAESTRUTURAS MORTUÁRIAS

09.01

D

9

09.01 07.01.04.01.08

96.096

96.096

243.953

243.953

243.953

04/02/A104

INTERVENÇÕES EM PATRIMÓNIO CULTURAL

09.01

D

9

09.01 07.01.04.01.08

15.781

15.781

25.725

25.725

25.725

698.202

698.202

1.893.687

1.893.687

1.893.687

TOTAL DO PROGRAMA

04/02

0

0

04/03

SANEAMENTO

04/03/A102

REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS

04/03/A102/01

Construção e Reconstrução Rede Esgotos

14.01 07.01.04.01.02

35.098

35.098

130.000

100.000

04/03/A102/02

Conservação e Manut. da Rede Esgotos

14.01 07.01.04.01.02

660.854

660.854

1.500.000

2.000.000

14.02 07.01.04.01.09

1.443

1.443

10.900

10.900

50.000

70.000

708.295

708.295

1.680.000

2.170.000

2.000.000

04/03/A201

FROTA DE SANEAMENTO

99.00

14.01

D

O

9

14.01 07.01.06.01 04/03

0

0

HIGIENE URBANA

04/04/A101

POSTOS DE LIMPEZA

04/04/A101/01

Projectos e Obras de Beneficiação

09.02 07.01.03.01.06

55.060

55.060

3.000.000

3.000.000

1.000.000

04/04/A101/02

Instalações Eléctricas

14.04 07.01.03.01.06

29.936

29.936

50.000

50.000

50.000

04/04/A101/03

Equipamento

09.02 07.01.09.01

75.000

75.000

75.000

04/04/A102

RECOLHAS SELECTIVAS

04/04/A102/01

Aquisição de Viaturas de Recolha

09.02 07.01.06.01

91.560

91.560

450.000

450.000

450.000

04/04/A102/02

Equipamento e Material Diverso

09.02 07.01.10.01

205.356

205.356

950.000

950.000

950.000

04/04/A103

APETRECHAMENTO

04/04/A103/01

Viaturas de Remoção

09.02 07.01.06.01

1.315.800

1.315.800

3.000.000

3.000.000

3.000.000

04/04/A103/02

Viaturas de Apoio

09.02 07.01.06.01

151.071

151.071

4.000.000

4.000.000

4.000.000

04/04/A103/03

Maquinaria e Equipamento

09.02 07.01.10.01

770.848

770.848

4.500.000

4.500.000

4.500.000

04/04/A401

CANIL E GATIL MUNICIPAL

09.02

09.02

09.02

O

D

D

0

2.000.000

04/04

D

OUTROS

9

TOTAL DO PROGRAMA

99.00

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

9

9

9

4 07-90 12-09

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

04/04/A401/01

Obras de Construção da Terceira Fase

09.02 07.01.03.01.06

04/04/A401/03

Equipamento

04/04/A601

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

09.02

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

P

2009 TOTAL

O

DEFINIDA

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

1.206.804

57.638

57.638

250.000

75.000

75.000

09.02 07.01.09.01

131.281

5.450

5.450

25.000

25.000

25.000

09.02 07.01.10.01

209.172

4.905

4.905

22.500

225.000

22.500

OUTROS

O

9

09.02 07.01.06.01

5.450

5.450

50.000

50.000

50.000

O

9

09.02 07.01.09.01

5.450

5.450

50.000

50.000

50.000

1.547.257

2.698.524

2.698.524

0

16.422.500

16.450.000

14.247.500

0

1.547.257

5.223.924

5.223.924

0

22.905.765

23.714.224

21.661.777

0

TOTAL DO PROGRAMA

04/04

TOTAL DO OBJECTIVO 04

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

05

INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS

05/01

NOVAS VIAS

05/01/A101

EIXOS E RADIAIS

05/01/A101/03

Radial de Benfica

05/01/A104

NOVOS ARRUAMENTOS

05/01/A104/09

Infra-estruturação Casal Vistoso

05/01/A105

GRANDES REMODELAÇÕES

05/01/A105/02

Remodelação da 2ª Circular

14.01

INI

FIM

FONTE FINANC. % AC AA FC

P

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

14.01 07.01.04.01.01

DEFINIDA

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

3.862

3.862

15.000

101.667

101.667

300.000

E D

14.01

CLASSIFICAÇÃO

E E

14.01

DATAS

14.01 07.01.01.01

150.000

E E

01-10 12-11 TOTAL DO PROGRAMA

14.01 07.01.04.01.01 05/01

100.000 0

415.000

100.000

0

105.529

105.529

150.000

0

414.628

9.810

9.810

40.000

464.438

1.510.000

1.523.080

05/02

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

05/02/A101

CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE

05/02/A101/01

Viaduto Av. F. Armadas / Av. Combatentes

E

0 03-09 06-09

14.01 07.01.04.01.01

05/02/A101/03

Viaduto Av. Combatentes / Linha Cintura

E

0 11-09 12-09

14.01 07.01.04.01.01

13.080

13.080

05/02/A101/05

Viaduto de Pedrouços

E

0 07-09 12-10

14.01 07.01.04.01.01

43.600

43.600

05/02/A101/06

Reforço Viaduto F.Nova

E

0 11-09 12-10

14.01 07.01.04.01.01

29.400

29.400

600.000

05/02/A101/07

Reforço Viaduto Campo Grande

E

0 11-09 12-10

14.01 07.01.04.01.01

34.880

34.880

2.000.000

05/02/A101/99

Diversos Locais

E

9

14.01 07.01.04.01.01

877.960

877.960

470.834

05/02/A102

TRABALHOS DIVERSOS

14.01

E

9

14.01 07.01.04.01.01

708.298

708.298

2.000.000

2.500.000

2.500.000

05/02/A103

RECARGAS DE PAVIMENTOS

14.01

E

9

14.01 07.01.04.01.01

508.215

508.215

1.750.000

2.000.000

2.000.000

05/02/A104

BRIGADAS INTERNAS DE PAVIMENTAÇÃO

14.01

D

9

14.01 07.01.10.01

2.180

2.180

D

9

14.01 07.01.11.01

1.308

1.308

D

9

14.01 07.01.15.01

21.800

21.800

05/02/A201

RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE VIAS

14.01

14.01

0

E

E

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

P

2009 TOTAL

O

DEFINIDA

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

05/02/A201/01

Alameda das Linhas de Torres

E

0 07-09 10-09

14.01 07.01.04.01.01

5.450

5.450

500.000

05/02/A201/02

Maria Pia

E

0 07-09 10-09

14.01 07.01.04.01.01

6.540

6.540

750.000

05/02/A201/03

Duque Loulé

E

0 07-09 10-09

14.01 07.01.04.01.01

8.720

8.720

500.000

500.000

05/02/A201/04

Estação de Benfica

E

0 09-09 12-09

14.01 07.01.04.01.01

6.540

6.540

350.000

400.000

05/02/A201/05

Estação Paço Lumiar

E

0 09-09 12-09

14.01 07.01.04.01.01

8.720

8.720

40.000

500.000

05/02/A201/06

Avª Gulbenkian

E

0 09-09 12-09

14.01 07.01.04.01.01

93.740

93.740

400.000

200.000

05/02/A201/07

Rua Prata

E

0 06-09 08-09

14.01 07.01.04.01.01

54.500

54.500

200.000

05/02/A201/99

Outras

E

9

01.04 07.01.01.01

109.000

109.000

100.000

50.000

05/02/A302

PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS EM DIVERSAS ZONAS

14.00

E

9

14.01 07.01.04.01.01

87.200

87.200

571.953

600.000

600.000

05/02/A303

PEQUENAS OBRAS RECONST. DE PAVIMENTOS

14.00

E

9

14.01 07.01.04.01.01

893.979

893.979

171.592

414.628

3.524.920

3.524.920

0

11.954.379

6.750.000

5.600.000

0

414.628

3.630.449

3.630.449

0

12.369.379

6.900.000

5.600.000

0

TOTAL DO PROGRAMA

05/02

TOTAL DO OBJECTIVO 05

505.450

500.000

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

06

PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA

06/01

PREVENÇÃO

06/01/A101

PROTECÇÃO PEÃO

06/01/A101/01

Escolas de Trânsito

06/01/A101/04

Seg. Via Pública - Passagens de Peões

06/01/A202

ESTUDOS DE MOBILIDADE

99.00

O

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. % AC AA FC

TRÂNSITO

06/02/A101

IMPLENT. DO SISTEMA DE TRÁFEGO GERTRUDE

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

12.02 07.01.03.01.06

O

12.02

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

13.080

13.080

12.02 07.01.09.01

1.090

1.090

2.500

3.000

3.000

12.02 07.01.10.01

1.090

1.090

2.500

3.000

3.000

167.946

167.946

10.000

10.000

193.206

193.206

5.000

6.000

6.000

32.700

32.700

100.000

150.000

200.000

14.01 07.01.04.01.09

05.03

DEFINIDA

0 01-08 03-08

75

05.03 07.01.10.01

06/01

0

0

D

9

12.02 07.01.04.01.06

D

9

12.02 07.01.09.01

1.090

1.090

5.000

10.000

10.000

D

9

12.02 07.01.10.01

6.540

6.540

50.000

60.000

70.000

06/02/A102

GESTÃO INTEGRADA INFORM. RODOVIÁRIA

12.02

E

9

12.02 07.01.04.01.06

13.080

13.080

50.000

70.000

70.000

06/02/A103

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SLAT

12.02

E

9

12.02 07.01.04.01.06

1.200.000

1.200.000

1.210.000

1.250.000

1.300.000

06/02/A104

SINALIZAÇÃO LUMINOSA NÃO SEMAFÓRICA

12.02

E

9

12.02 07.01.04.01.06

54.500

54.500

250.000

350.000

400.000

06/02/A105

SINALIZAÇÃO VERTICAL NÃO SEMAFÓRICA

12.02

D

9

12.02 07.01.04.01.06

272.500

272.500

1.500.000

1.200.000

1.200.000

D

9

12.02 07.01.10.01

65.400

65.400

500.000

300.000

350.000

D

9

12.02 07.01.03.01.06

6.540

6.540

20.000

20.000

20.000

D

9

12.02 07.01.04.01.06

294.300

294.300

2.100.000

2.000.000

2.000.000

D

9

12.02 07.01.09.01

7.630

7.630

15.000

15.000

20.000

D

9

12.02 07.01.10.01

21.800

21.800

90.000

90.000

100.000

06/02/A106

SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT.

12.02

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES OUTROS

9

TOTAL DO PROGRAMA 06/02

CLASSIFICAÇÃO

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

06/02/A106

SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT.

12.02

D

9

14.01 07.01.04.01.01

21.730

21.730

06/02/A107

NOVAS INSTAL. E ALTERAÇÕES SEMAFÓRICAS

12.02

E

9

12.02 07.01.04.01.06

62.721

62.721

400.000

350.000

450.000

06/02/A111

OPERAÇÃO ESCOLAS

12.02

D

0

12.02 07.01.04.01.06

2.250.000

2.250.000

3.500.000

2.500.000

3.000.000

06/02/A201

APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

12.02

E

9

06/02/A201/01

Corredores Reservados

10.000

10.000

12.02 07.01.04.01.09 TOTAL DO PROGRAMA

06/02

TOTAL DO OBJECTIVO 06

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES OUTROS

0

4.310.531

4.310.531

0

9.800.000

8.375.000

9.190.000

0

0

4.503.737

4.503.737

0

9.805.000

8.381.000

9.196.000

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

07

SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

07/01

SEGURANÇA

07/01/A101

SERVIÇO DE INCÊNDIOS

07/01/A101/01

Museu do RSB

16.00

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

D

9

D

9 11-98 11-12

16.00 07.01.09.01

D

9 11-98 11-12

16.00 07.01.10.01

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

P

2009 TOTAL

O

83.815

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

5.450

25.000

25.000

25.000

164.265

10.900

10.900

50.000

50.000

50.000

160.900

2.289

2.289

5.000

5.000

5.000

Sistema de Incendio Instal. Municipais

14.02 07.01.04.01.09

07/01/A101/04

Rede de Comunicações

16.00 07.01.10.01

54.500

54.500

250.000

250.000

250.000

07/01/A101/05

Rede Marcos Água e Bocas de Incêndio

16.00 07.01.04.01.09

32.700

32.700

150.000

150.000

150.000

16.00 07.01.10.01

6.540

6.540

30.000

30.000

30.000

16.00 07.01.10.01

98.110

98.110

200.000

200.000

20.000

16.00 07.01.11.01

4.360

4.360

20.000

20.000

20.000

16.00 07.01.15.01

8.720

8.720

40.000

40.000

40.000

Maquinaria e Equipamento

07/01/A101/08

Material de Transporte do R.S.B.

16.00 07.01.10.01

566.800

566.800

2.600.000

2.600.000

2.600.000

07/01/A101/10

Unidade de Intervenção Catástrofe

16.00 07.01.10.01

123.214

123.214

250.000

250.000

250.000

07/01/A101/12

Plataforma Logística Apoio a Catástrofes

16.00 07.01.03.01.06

3.270

3.270

15.000

15.000

15.000

07/01/A101/13

Unidade de Controlo Ambiental

16.00 07.01.10.01

43.600

43.600

100.000

100.000

100.000

07/01/A101/14

Corpo de Mergulhadores

16.00 07.01.10.01

10.900

10.900

25.000

25.000

25.000

07/01/A101/15

SADI - Sist.Autom.Detecção de Incêndios

16.00 07.01.10.01

29.430

29.430

20.000

20.000

20.000

07/01/A101/16

Viaturas do RSB - Bombeiros Voluntários

16.00 07.01.10.01

163.500

163.500

400.000

400.000

400.000

07/01/A101/17

Centro Estratégico Prevenção e Socorro

10.730.800

70

16.00 07.01.03.01.06

5.365.400

1.609.620

3.755.780

10.730.800

70

16.00 07.01.10.01

1.800.000

540.000

1.260.000

905.000

16.00 07.01.15.01

7.630

7.630

35.000

35.000

35.000

07/01/A101/18

Dia Municipal do Bombeiro

07/01/A102

POLÍCIA MUNICIPAL

07/01/A102/01

Material de Transporte

15.00 07.01.06.01

36.406

36.406

171.175

175.455

179.481

07/01/A102/02

Maquinaria e Equipamento

15.00 07.01.10.01

20.710

20.710

97.375

99.810

102.305

07/01/A102/03

Plano de Vigilância Bairro Alto

15.00 07.01.06.01

32.000

32.000

15.00

D

E

9

0 10-08 12-09

OUTROS

5.450

07/01/A101/03

07/01/A101/06

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

07/01/A102/03

Plano de Vigilância Bairro Alto

E

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. % AC AA FC

0 10-08 12-09 TOTAL DO PROGRAMA

07/02

PROTECÇÃO CIVIL

07/02/A101

OBRAS EM CENTROS DE EMERGÊNCIA

07/02/A203

PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA

99.00

12.01

CLASSIFICAÇÃO ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

15.00 07.01.10.01 07/01

83.815

DEFINIDA

500.000

500.000

8.926.429

3.910.649

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA

5.015.780

2010

2011

2012

16.119.350

15.221.065

4.316.786

60.000

OUTROS

0

D

9

12.01 07.01.03.01.06

30.520

30.520

50.000

50.000

D

9

14.02 07.01.03.01.06

5.341

5.341

10.000

10.000

D

9

12.01 07.01.06.01

26.160

26.160

80.000

80.000

60.000

0

62.021

62.021

0

140.000

140.000

120.000

0

83.815

8.988.450

3.972.670

5.015.780

16.259.350

15.361.065

4.436.786

0

TOTAL DO PROGRAMA

07/02

TOTAL DO OBJECTIVO 07

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

08

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

08/02

COMÉRCIO

08/02/A101

MERCADOS RETALHISTAS

08/02/A101/01

Construção, Conservação e Manutenção

08.01 07.01.03.01.05

88.258

88.258

500.000

500.000

500.000

08/02/A101/02

Ordenamento de Feiras

08.01 07.01.04.01.09

5.450

5.450

15.000

10.000

10.000

14.04 07.01.03.01.05

3.270

3.270

10.000

10.000

10.000

08.01 07.01.09.01

3.274

3.274

15.000

15.000

15.000

08.01 07.01.10.01

50.639

50.639

120.000

150.000

150.000

08.01 07.01.11.01

3.270

3.270

15.000

15.000

15.000

08.02 07.01.09.01

109

109

10.000

10.000

10.000

16.350

16.350

10.000

10.000

10.000

08/02/A101/04

99.00

D

08/02/A101/08

Plano de Marketing

08/02/A102

SEGURANÇA ALIMENTAR E METROLOGIA

08/02/A102/01

Construção, Conservação e Manutenção

08.01 07.01.03.01.06

08/02/A102/02

Modernização de Equip. e Instalações

08.01 07.01.09.01

2.180

2.180

10.000

10.000

10.000

08.01 07.01.10.01

6.540

6.540

25.000

25.000

20.000

08.01 07.01.11.01

2.180

2.180

10.000

10.000

10.000

181.520

181.520

740.000

765.000

760.000

D

TOTAL DO PROGRAMA 08/03

PROMOÇÃO ECONÓMICA

08/03/A106

PROJECT. DE URBANISMO COMERCIAL

08/03/A401

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO

08/03/A401/01

Banco de Dados Sobre o Comércio

08.02

08.02

OUTROS

9

Modernização do Equip. e das Instalações

08.01

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

08/02

0

0

0

O

9

08.02 07.01.07.01

3.270

3.270

10.000

10.000

10.000

O

9

08.02 07.01.08.01

16.350

16.350

10.000

10.000

10.000

O

9

08.02 07.01.09.01

2.180

2.180

O

9 08.02 07.01.07.01

8.720

8.720

0

30.520

30.520

0

20.000

20.000

20.000

0

0

212.040

212.040

0

760.000

785.000

780.000

0

TOTAL DO PROGRAMA

08/03

TOTAL DO OBJECTIVO 08

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

09

CULTURA

09/01

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

09/01/A101

CONSERV. E REQUAL. DE EQUIPAM.CULTURAIS

09/01/A101/01

Museu do Design e da Moda - MUDE

09/01/A101/02

09/01/A101/04

09/01/A101/05

Casa dos Bicos

Museu da Cidade

Palácio Galveias

99.00

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. % AC AA FC

CLASSIFICAÇÃO ORG

ECONOM.

D

9

D

0 10-08 12-09

13.00 07.01.03.01.01

D

0 10-08 12-09

D

Biblioteca de Benfica

P O

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009 TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

13.00 07.01.09.01

8.720

8.720

0 10-08 12-09

13.00 07.01.10.01

250.000

250.000

D

0 10-08 12-09

13.00 07.01.12.01

300.000

300.000

D

0 10-08 12-09

13.00 07.01.15.01

5.450

5.450

D

0 10-08 12-09

13.01 07.01.03.01.01

421.600

421.600

173.400

D

0 10-08 12-09

13.01 07.01.09.01

2.398

2.398

40.000

D

0 10-08 12-09

13.01 07.01.15.01

6.540

6.540

D

0 10-08 12-09

13.01 07.01.03.01.01

182.392

182.392

D

0 10-08 12-09

13.01 07.01.09.01

13.02 07.01.03.01.01

09/01/A101/09

Biblioteca de Marvila

Biblioteca de Belém

13.02 07.01.03.01.01

3.363.559

Biblioteca Camões

3.089.572

30.084

30.084

109.200

770.000

2.725

2.725

5.000

5.000

21.364

21.364

750.000 75.000

65.400

65.400

25.000

10.000

13.02 07.01.07.01

4.360

4.360

5.000

5.000

13.02 07.01.08.01

654

654

5.000

5.000

13.02 07.01.09.01

34.008

34.008

13.02 07.01.10.01

21.800

21.800

13.02 07.01.03.01.01

13.02 07.01.03.01.01 13.02 07.01.07.01

2012

55.800

218.000

218.000

13.02 07.01.09.01 09/01/A101/10

2011

20.008

13.02 07.01.09.01 09/01/A101/08

2010

630.470

13.02 07.01.03.01.01

10.000 116.000 2.180

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

630.470

13.02 07.01.09.01 09/01/A101/07

T I

116.000 2.180

5.000

5.000

5.000

OUTROS

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

09/01/A101/10

DATAS INI

FIM

Biblioteca Camões

FONTE FINANC. % AC AA FC

CLASSIFICAÇÃO ORG

ECONOM.

T I P O

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009 TOTAL

DEFINIDA

13.02 07.01.08.01

262

262

13.02 07.01.09.01

5.450

5.450

13.02 07.01.10.01

5.450

5.450

N/ DEFINIDA

09/01/A101/11

Hemeroteca Municipal

13.02 07.01.03.01.01

794.328

794.328

09/01/A101/13

Casa Fernando Pessoa

13.00 07.01.03.01.01

281.000

281.000

13.00 07.01.09.01 09/01/A101/14

Museu do Teatro Romano

13.01 07.01.03.01.01 13.01 07.01.15.01

2.616

Reabilitação de equipamentos culturais

13.01 07.01.03.01.01

110.000

09/01/A101/99

Outros Equipamentos Culturais

13.01 07.01.03.01.01

97.442

97.442

3.979

3.979

09/01/A102

SALVAGUARDA DE PATRIMÓNIO

09/01/A102/01

Muralhas de Lisboa

09/01/A102/02

Galerias Romanas

09/01/A201

ARQUEOLOGIA

09/01/A201/01

Centro de Arqueologia de Lisboa

09/01/A201/02

13.01

13.01

AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPÓLIO

09/01/A301/01

Estatuária e Arte Pública

387.165

200.000

75.000

110.000

534.000

1.015.000

50.000

50.000

45.000

50.000

50.000

45.000

50.000

45.000

D

0 10-08 12-09

13.01 07.01.03.01.01

114.450

114.450

329.570

D

0 10-08 12-09

13.01 07.01.04.01.09

1.446.270

1.446.270

329.000

D

0 10-08 12-09

13.01 07.01.10.01

D

0 10-08 12-09

13.01 07.01.15.01

D

0 10-08 12-09

D

9

D

200.000 130.800

130.800

13.01 07.01.03.01.01

50.000

50.000

13.01 07.01.03.01.01

27.250

27.250

13.01 07.01.09.01

3.270

3.270

13.01 07.01.10.01

4.360

4.360

13.01 07.01.03.01.01

13.01

2012

D

Intervenção, Restauro-Arqueologia Urbana

09/01/A301

2011

9.810

09/01/A101/15

13.01 07.01.09.01

2010

2.616

200.000 9.810

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

120.000

120.000

13.01 07.01.11.01

2.616

2.616

13.01 07.01.15.01

5.450

5.450

13.01 07.01.11.01

872

872

9

OUTROS

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

09/01/A301/01

Estatuária e Arte Pública

13.01 07.01.15.01

27.062

27.062

09/01/A301/02

Espólio Museológico e Arte Contemporânea

13.01 07.01.09.01

3.270

3.270

13.01 07.01.10.01

5.450

5.450

13.01 07.01.11.01

4.687

4.687

13.01 07.01.12.01

26.160

26.160

13.01 07.01.12.01

577.321

577.321

6.383.770

4.544.442

13.01 07.01.07.01

197

197

09/01/A301/05

Colecção Francisco Capelo TOTAL DO PROGRAMA

09/01

0

09/02

ACÇÃO CULTURAL

09/02/A101

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO

09/02/A101/09

Seminários

09/02/A102

ACTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS

09/02/A102/03

Divulgação Cultural

13.00 07.01.15.01

2.180

2.180

09/02/A102/07

Animação

13.01 07.01.09.01

327

327

13.01 07.01.10.01

197

197

13.02 07.01.07.01

2.250

2.250

13.01 07.01.09.01

1.003

1.003

13.01 07.01.10.01

6.976

6.976

13.01 07.01.11.01

1.635

1.635

13.01 07.01.03.01.01

8.720

8.720

13.01 07.01.09.01

6.312

6.312

13.01 07.01.10.01

327

327

13.01 07.01.11.01

1.417

1.417

13.02 07.01.07.01

6.540

6.540

13.02 07.01.08.01

458

458

09/02/A102/12

Projecto Memórias de Outras Infâncias

09/02/A103

EXPOSIÇÕES

09/02/A103/04

Exposições Temporárias

09/02/A201

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

09/02/A201/01

Museus e Edifícios Históricos

09/02/A201/02

Bibliotecas Municipais Locais

13.01

99.00

13.01

99.00

O

O

D

D

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

9

9

9

9

N/ DEFINIDA

1.839.328

2010

2011

2012

OUTROS

563.726

563.726

563.726

563.726

7.154.628

5.669.098

658.726

563.726

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

09/02/A201/02

09/02/A201/03

09/02/A201/05

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

Bibliotecas Municipais Locais

Arquivos Municipais

Casa Fernando Pessoa

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

DEFINIDA

13.02 07.01.09.01

17.004

17.004

13.02 07.01.10.01

10.900

10.900

13.02 07.01.07.01

1.047

1.047

13.02 07.01.08.01

65.457

65.457

13.02 07.01.09.01

14.083

14.083

13.02 07.01.10.01

262

262

14.04 07.01.09.01

7.630

7.630

13.00 07.01.08.01

288

288

13.00 07.01.12.01

1.199

1.199

13.02 07.01.08.01

262

262

09/02/A201/06

Videoteca Municipal

13.00 07.01.10.01

3.924

3.924

09/02/A201/11

Museu Rafael Bordalo Pinheiro

13.01 07.01.03.01.01

1.302

1.302

13.01 07.01.08.01

1.090

1.090

13.01 07.01.09.01

1.090

1.090

13.01 07.01.10.01

1.090

1.090

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

20.000

20.000

20.000

OUTROS

09/02/A201/12

Livraria Municipal

13.02 07.01.08.01

327

327

09/02/A201/13

Museu do Teatro Romano

13.01 07.01.10.01

3.270

3.270

13.01 07.01.11.01

676

676

13.01 07.01.15.01

9.810

9.810

0

179.250

179.250

0

20.000

20.000

20.000

0

0

6.563.020

4.723.692

1.839.328

7.174.628

5.689.098

678.726

563.726

TOTAL DO PROGRAMA

09/02

TOTAL DO OBJECTIVO 09

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

10

CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

10/01

EQUIPAMENTO ESCOLAR

10/01/A101

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR

10/01/A101/02

Escola e Jardim Inf. Qta.Bela Flor

P

10/01/A101/04

EB1 e JI do Bairro do Armador

3 06-08 08-09

10/01/A101/06

Jardim Inf. Ameixoeira

P

10/01/A101/07

Jardim Inf. Horta Nova

P

10/01/A101/09

Jardim Inf. Bairro Padre Cruz

P

10/01/A101/10

Jardim Inf. Lumiar

1 07-09 05-10

10/01/A101/11

Jardim Inf. Escola nº 55

P

10/01/A101/12

EB1 e JI do Bairro das Galinheiras

1 10-08 12-10

10/01/A101/14

Jardim Inf. n.º 3 dos Olivais

1 07-09 06-10

10/01/A101/16

EB1 B.º Padre Cruz

0 06-10 06-11

10/01/A101/17

JI da EB1 N.º 101 de Alvalade

1 07-09 05-10

10/01/A101/19

EB1 N.º 120 e JI do B.º de S. João

1 10-08 12-10

10/01/A101/20

JI da Pena

1 10-08 12-10

10/01/A102

AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO

10/01/A102/01

11.02

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

P

2009 TOTAL

O

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

E 624

624

1.971.218

1.171.218

11.02 07.01.03.01.02

3.052

3.052

3.052

11.02 07.01.03.01.02

872

872

872

11.02 07.01.03.01.02

10.686

10.686

10.686

11.02 07.01.03.01.02

499.024

243.824

75

11.02 07.01.03.01.02

111.502

111.502

50

11.02 07.01.03.01.02

1.045.449

522.724

522.725

1.320.801

11.02 07.01.03.01.02

984.894

793.494

191.400

1.012.000

12.000

11.02 07.01.03.01.02

1.599.820

799.919

799.901

2.120.772

1.200.000

11.02 07.01.03.01.02

290.250

98.850

191.400

407.500

7.500

11.02 07.01.03.01.02

1.080.742

680.742

400.000

2.050.011

11.02 07.01.03.01.02

490.876

329.476

161.400

EB1 N.º 4 e JI S. Vicente

11.02 07.01.03.01.02

800.000

800.000

10/01/A102/02

EB1 N.º 9 de Marvila

11.02 07.01.03.01.02

667.922

667.922

10/01/A102/03

EB1 N.º 53 de Marvila

11.02 07.01.03.01.02

1.900.000

1.900.000

10/01/A102/04

EB1 N.º 111 de S. João de Brito

11.02 07.01.03.01.02

1.100.000

1.100.000

10/01/A102/05

EB1 N.º113 e JI n.º 6 St.ª M.ª Olivais

11.02 07.01.03.01.02

700.000

700.000

10/01/A102/06

EB1 N.º 157 e JI Calçada da Tapada

11.02 07.01.03.01.02

1.000.000

1.000.000

300.000

10/01/A102/07

EB1 N.º 183 e JI n.º 5 St.ª M.ª Olivais

11.02 07.01.03.01.02

700.000

700.000

300.000

10/01/A102/08

Programa Escola Nova

11.02 07.01.03.01.02

6.695.304

6.695.304

7.147.950

6.935.250

10/01/A102/99

Outros Estabelecimentos de Ensino

14.04 07.01.03.01.02

218.000

100.000

50.000

11.02

E

11.02 07.01.03.01.02 50

75 50

50 50 50 50 50

11.02 07.01.03.01.02

1.606

800.000

255.200

102.000

510.000

2.074.824

5.000

1.014.024 111.502

2.008.894 18.000

9

218.000

1.050.000

7.000.000

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

10/01/A102/99

Outros Estabelecimentos de Ensino

10/01/A103

MOBILIÁRIO, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

10/01/A103/01

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

14.04 07.01.09.01

4.360

4.360

Segurança

11.02 07.01.09.01

6.104

6.104

10/01/A103/02

Mobiliário de Cozinha e Outros

11.02 07.01.10.01

1.090

1.090

10/01/A103/03

Equipamento Básico

11.02 07.01.10.01

28.340

28.340

10/01/A103/04

Mobiliário Escolar

11.02 07.01.09.01

20.710

20.710

10/01/A104

ESTUDOS E PROJECTOS

10/01/A104/02

Projectos

11.02 07.01.08.01

545

545

21.931.384

5.046.132

11.02

11.02

O

COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES

10/02/A101

COOPERAÇÃO COM AS ESCOLAS

11.02

10/01

1.606

O

9

75

11.02 07.01.07.01

60.000

60.000

O

9

75

11.02 07.01.08.01

20.000

20.000

CIDADES EDUCADORAS

11.02

O

9

11.02 07.01.07.01

1.308

1.308

10/02/A301

QUINTA PEDAGÓGICA

11.02

O

9

11.02 07.01.03.01.06

9.592

9.592

O

9

11.02 07.01.10.01

1.962

1.962

O

9

11.02 07.01.11.01

545

545

O

9

11.02 07.01.15.01

164

164

93.571

93.571

TOTAL DO PROGRAMA JUVENTUDE

10/03/A103

ESPAÇOS DE JUVENTUDE

10/03/A104

RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES

11.02

11.02

2010

2011

2012

OUTROS

D

10/02/A201

10/03

N/ DEFINIDA

9

TOTAL DO PROGRAMA 10/02

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

10/02

0

O

9

11.02 07.01.07.01

3.270

3.270

O

9

11.02 07.01.09.01

8.720

8.720

O

9

11.02 07.01.10.01

1.090

1.090

O

9

11.02 07.01.09.01

1.526

1.526

16.885.252

0

16.421.034

8.209.750

10.000

10.000

10.000

10.000

7.018.000

0

0

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

10/03/A104

RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES

11.02

O

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

9

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

11.02 07.01.10.01 TOTAL DO PROGRAMA

10/03

TOTAL DO OBJECTIVO 10

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

654

654

0

15.260

15.260

0

0

0

0

0

1.606

22.040.215

5.154.963

16.885.252

16.431.034

8.219.750

7.018.000

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

11

DESPORTO

11/01

INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

11/01/A101

COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS

11/01/A101/01

Chelas

11/01/A101/03

Casal Vistoso

11/01/A101/05

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. % AC AA FC

CLASSIFICAÇÃO ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

P

2009 TOTAL

O

DEFINIDA

E

1 01-01 01-12

11.03 07.01.03.01.04

1.421.066 48.733

48.733

60.000

14.04 07.01.03.01.04

1.090

1.090

5.000

11.03 07.01.03.01.04

43.600

43.600

160.000

11.03 07.01.04.01.05

6.000

6.000

11.03 07.01.10.01

1.497

1.497

11.03 07.01.15.01

2.864

2.864

Alto de Campolide

E

0 01-05 12-09

11.03 07.01.03.01.04

11/01/A101/07

Alto do Lumiar

E

0 01-05 12-09

11.03 07.01.03.01.04

E

0 01-05 12-09

11.03 07.01.10.01

E

0 01-05 12-09

11.03 07.01.15.01

372.650

2012

OUTROS

420

2.608.548

3.500.000 108.733

5.000

500.000

16.090

872.650

3.561

3.561

3.561

800

800

1.220

E

0 04-07 11-09

11.03 07.01.03.01.04

11/01/A101/11

Restelo (ex-Avenida de Ceuta)

E

1 12-03 11-09

11.03 07.01.03.01.04

11/01/A101/99

Outros

D

0

11/01/A102

EQUIP. BASE - PAVILHÕES MUNICIPAIS

11/01/A102/06

Ajuda

11/01/A102/08

Campo de Ourique

E

1 04-07 11-09

11.03 07.01.03.01.04

11/01/A102/09

Oriente

E

1 04-07 11-09

11.03 07.01.03.01.04

11/01/A102/99

Outros

O

P

11.03 07.01.09.01

2.180

2.180

O

P

11.03 07.01.10.01

4.360

4.360

O

P

11.03 07.01.15.01

4.360

4.360

E

P

11.03 07.01.03.01.04

28.558

28.558

60.000

5.000

16.052

Cruzeiro do Rio Seco

Penha de França

2011

16.052

11/01/A101/08

11/01/A103/03

2010

11.03 07.01.03.01.04

11/01/A101/06

EQUIP. BASE - PISCINAS MUNICIPAIS

N/ DEFINIDA

99.00

Bairro da Boavista

11/01/A103

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

186.325 125.085

125.085

11.03 07.01.15.01

4.360

4.360

11.03 07.01.10.01

15.260

15.260

174.400

174.400

76.052

1.000.000

450.000

11.03

211.740 322.758

11.03 100.000

253.402

1.186.325

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

11/01/A103/06

11/01/A103/99

Baptista Pereira

Outras

11/01/A104

EQUIP. BASE - POLIDESPORTIVOS MUNICIPAIS

11/01/A104/01

Rede Municipal Polidesportivos

11/01/A105

OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORT.MUNICIPAIS

11/01/A105/03

Centro Municipal de Actividades Náuticas

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. % AC AA FC

APOIO A COLECTIVIDADES

11/03/A103

COLECTIVIDADES DESPORTIVAS

11/03/A103/02

Beneficiação Sedes Sociais

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

0

11.03 07.01.03.01.04

178.592

E

0

11.03 07.01.10.01

442.644

E

P

11.03 07.01.03.01.04

E

P

E

32.700

32.700

11.03 07.01.09.01

8.720

8.720

P

11.03 07.01.10.01

16.744

16.744

E

P

11.03 07.01.15.01

14.136

14.136

E

0 04-07 11-09

11.03 07.01.04.01.05

138.349

138.349

1 07-07 12-09

11.03 07.01.03.01.04

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

E

2012

OUTROS

85.000

11.03

11.03

51.956

375.000

565.305

E E

TOTAL DO PROGRAMA 11/03

CLASSIFICAÇÃO

11/01

52.376

262.241

372.650

634.891

0

4.693.016

4.739.600

3.505.000

0

693.409

693.409

5.640

5.640

0

5.640

5.640

0

0

0

0

0

52.376

699.049

699.049

0

4.693.016

4.739.600

3.505.000

0

11.03 D

9

11.03 07.01.03.01.04 TOTAL DO PROGRAMA

11/03

TOTAL DO OBJECTIVO 11

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

P

2009 TOTAL

O

DEFINIDA

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

12

INTERVENÇÃO SOCIAL

12/01

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

12/01/A101

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

12/01/A101/01

Poliv. N1 de Chelas

4 09-06 12-09

11.01 07.01.03.01.03

1.808.676

1.000

1.000

12/01/A101/03

Bairro dos Lóios

4 01-09 12-09

11.01 07.01.03.01.03

1.142.399

80.000

80.000

12/01/A101/05

Ferreira Borges

4 11-03 12-09

11.01 07.01.03.01.03

1.231.904

120.000

120.000

1.351.904

12/01/A101/06

Charneca

4 11-03 12-09

11.01 07.01.03.01.03

765.425

60.000

60.000

825.425

12/01/A101/08

Casa da Cult. Cigana/Centro Cult. Ameixo

4 01-04 12-09

11.01 07.01.03.01.03

625.394

5.000

5.000

630.394

12/01/A102

CENTROS DE DIA

12/01/A102/01

Centro Dia e ATL do Bairro da Boavista

4 10-97 12-09

11.01 07.01.03.01.03

1.751.752

5.000

5.000

1.756.752

12/01/A102/02

Marquês Abrantes (Espaço Sénior)

1 01-09 12-11

11.01 07.01.03.01.03

9.904

40.000

40.000

12/01/A102/03

Campolide

4 11-03 12-09

11.01 07.01.03.01.03

1.267.358

42.000

42.000

1.309.358

12/01/A102/04

S. José

4 11-03 12-09

11.01 07.01.03.01.03

488.954

30.000

30.000

518.954

12/01/A103

CENTROS DE ACOLHIMENTO E SAUDE

12/01/A103/04

Centro de Acolhimento do Beato

1 01-09 12-09

11.01 07.01.03.01.03

100.000

100.000

100.000

12/01/A104

CRECHES

12/01/A104/02

Marquês Abrantes

1 01-09 12-11

11.01 07.01.03.01.03

40.000

40.000

12/01/A104/05

Galinheiras

E

1 01-09 12-09

11.01 07.01.03.01.03

33.383

33.383

33.383

12/01/A105

CENTRO ADOLFO SIMÕES MULLER

E

3 11-03 12-09

11.01 07.01.03.01.03

100.000

100.000

229.978

E

3 11-03 12-09

11.01 07.01.09.01

10.000

10.000

10.000

130.000

130.000

100.000

100.000

11.01

11.01

11.01

E

11.01

70.000

1.292.399

E

170.000

200.000

419.904

E E

11.01

1.809.676

E

12/01/A107

COM.PROT. CRIANÇAS E JOVENS-Lisboa Norte

11.01

E

1 01-09 12-09

11.01 07.01.03.01.03

12/01/A201

DIV. INTERV. EM EQUIP. SOCIAIS

11.01

D

01-09 12-12

11.01 07.01.03.01.03

D

01-09 12-12

11.01 07.01.10.01

TOTAL DO PROGRAMA

12/01

13.099

129.978

13.777

9.248.620

896.383

896.383

130.000

0

170.000

353.099

447.180

700.000

400.000

100.000

100.000

100.000

917.180

1.170.000

500.000

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

12/02

HABITAÇÃO SOCIAL

12/02/A106

PLANO ESPECIAL DE REALOJAMENTO

12/02/A106/01

Demolições de Alojamentos Degradados

10.01

D

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

9 10.01 07.01.01.01 TOTAL DO PROGRAMA

12/02

TOTAL DO OBJECTIVO 12

736.097

736.097

270.000

0

736.097

736.097

0

270.000

0

0

0

9.248.620

1.632.480

1.632.480

0

1.187.180

1.170.000

500.000

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

14

PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS

14/02

OUTRAS PARTICIPADAS

14/02/A109

OUTRAS

01.05

O

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

9

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

01.05 09.08.02.09 TOTAL DO PROGRAMA

14/02

TOTAL DO OBJECTIVO 14

DEFINIDA

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

100.000

100.000

0

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

15

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

15/01

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

15/01/A101

MELHORIA DA INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES

15/01/A101/01

Balcão Único Municipal

02.00

INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I P O

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009 TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

9

D

02.00 07.01.07.01

7.630

7.630

D

02.00 07.01.08.01

6.540

6.540

D

02.00 07.01.09.01

3.270

3.270

MELHORIA INFORM. E COMUNICAÇÃO INTERNA

15/01/A102/01

Renovação da Imprensa Municipal

02.03 07.01.10.01

82.680

82.680

70.000

90.000

100.000

15/01/A102/03

Reengenharia dos Processos dos Serviços

02.04 07.01.08.01

85.000

85.000

80.000

100.000

120.000

15/01/A201

GESTÃO GLOBAL PARQUE INFORMÁTICO CML

02.04 07.01.07.01

908.489

908.489

02.04 07.01.08.01

889.466

889.466

02.04 07.01.07.01

503.254

503.254

02.04 07.01.08.01

1.663.663

1.663.663

02.04 07.01.07.01

278.400

278.400

100.000

150.000

02.04 07.01.10.01

387.012

387.012

02.04 07.01.08.01

259.472

259.472

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

15/01/A202/01

Modernização dos SI corporativos da CML

15/01/A202/02

O

9

02.04

02.04

O

9

Modernização Redes e Voz e dados

D

15/01/A202/03

Sistema de Informação Gesturbe

15/01/A203

PROGRAMA POS_CONHECIMENTO

15/01/A203/02

Portal Lisboa Jovem

26

11.02 07.01.08.01

218

218

15/01/A203/03

Portal Património Cultural

50

02.04 07.01.07.01

15.000

15.000

15/01/A203/04

Acesso Internet Bibliotecas

65

13.02 07.01.07.01

5.000

5.000

15/01/A204

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CADASTRO

15/01/A204/01

Informação Geográfica Global

05.03 07.01.08.01

48.000

48.000

15/01/A205

SAMA-SIST. APOIO MODERN. ADMINISTRATIVA

15/01/A205/01

Reeng.Urbanismo & Gestão Documental

02.04 07.01.07.01

8.618

8.618

99.00

05.03

02.04

O

O

D D

9

0

35 35

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

15/01/A102

15/01/A202

02.00

D

DATAS

OUTROS

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

250.000

340.000

220.000

15/01/A205/01

Reeng.Urbanismo & Gestão Documental

D

35

02.04 07.01.08.01

25.000

25.000

15/01/A205/02

Sist.Gest.Atendim,Portal e Guichet Elec

D

35

02.04 07.01.07.01

8.618

8.618

D

35

02.04 07.01.08.01

101.000

101.000

D

35

02.04 07.01.07.01

88.618

88.618

D

35

02.04 07.01.08.01

67.051

67.051

D

04.02 07.01.07.01

150.000

150.000

D

04.02 07.01.08.01

150.000

150.000

D

04.00 07.01.15.01

1.000

1.000

5.742.999

5.742.999

2.180

2.180

10.000

10.000

10.000

250.000

260.000

270.000

1.000

1.000

1.000

15/01/A205/03

Plataform Interop.,Sist.Centr.ref.comuns

15/01/A301

NOVO SISTEMA CONTABILÍSTICO

15/01/A301/03

Desmat. Processo Pag. Despesa

15/01/A401

EXECUÇÃO PLANO SANEAMENTO FINANCEIRO

04.02

04.00

O

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

15/02/A101

EDIFÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL

15/02/A101/01

Forum Lisboa

15/02/A102

OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

15/02/A103

OBRAS NAS INSTALAÇÕES DO R.S.B.

14.04

D

15/01

16.00

0

0

9 14.04 07.01.09.01

99.00

OUTROS

9

TOTAL DO PROGRAMA 15/02

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

E

0

02.03 07.01.03.01.06

21.800

21.800

E

0

08.01 07.01.03.01.06

5.450

5.450

E

0

09.00 07.01.09.01

218

218

E

0

10.01 07.01.03.01.06

24.416

24.416

E

0

11.03 07.01.03.01.06

41.420

41.420

E

0

11.03 07.01.15.01

2.180

2.180

E

0

14.02 07.01.03.01.06

605.318

605.318

2.900.000

100.000

E

0

14.04 07.01.03.01.06

133.820

133.820

300.000

300.000

300.000

E

0

14.04 07.01.04.01.09

10.900

10.900

30.000

30.000

30.000

E

0

14.04 07.01.09.01

10.900

10.900

50.000

50.000

50.000

E

9

16.00 07.01.03.01.06

283.400

283.400

1.300.000

1.300.000

1.300.000

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

15/02/A104

OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA P.M.

15.00

15/02/A106

RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO DA BOAVISTA

09.02

15/02/A107

INSTALAÇÕES DA D. M. A. U.

99.00

15/02/A107/01

D. A. E. V.

15/02/A107/02

15/02/A107/03

15/02/A107/04

15/02/A107/05

15/02/A113

D. H. U. R. S.

D. R. M. M.

D. G. E. P.

Reabilitação, Edifícios e Serviços

CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA DA CML

03.02

E

9

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. % AC AA FC

CLASSIFICAÇÃO ORG

ECONOM.

T I P O

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009 TOTAL

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

15.00 07.01.03.01.06

32.700

32.700

153.750

157.594

161.534

09.02 07.01.03.01.06

5.450

5.450

1.000.000

75.000

75.000

D

09.01 07.01.03.01.06

43.089

43.089

100.000

100.000

100.000

D

09.01 07.01.04.01.04

100.000

100.000

100.000

D

09.01 07.01.08.01

13.080

13.080

60.000

60.000

60.000

D

09.01 07.01.09.01

1.265

1.265

5.800

5.800

5.800

D

09.01 07.01.11.01

2.657

2.657

8.000

8.000

8.000

123.268

123.268

4.750.000

2.500.000

300.000

D

D

9

09.02 07.01.03.01.06

D

9

09.02 07.01.09.01

10.900

10.900

75.000

75.000

75.000

D

9

09.03 07.01.03.01.06

21.800

21.800

700.000

500.000

500.000

D

9

09.03 07.01.09.01

5.000

5.000

5.000

D

9

09.03 07.01.10.01

35.885

35.885

50.500

23.000

50.400

D

9

09.03 07.01.11.01

2.603

2.603

20.000

15.000

15.000

D

9

14.04 07.01.03.01.06

10.900

10.900

25.000

25.000

25.000

8.250

9.075

9.983

D

09.04 07.01.03.01.06

D

09.04 07.01.09.01

11.000

12.100

13.310

D

09.04 07.01.10.01

5.500

6.050

6.655

D

09.04 07.01.15.01

11.000

12.100

13.310

D

09.01 07.01.03.01.06

155.000

155.000

D

09.01 07.01.04.01.04

500.000

500.000

D

09.01 07.01.04.01.08

350.000

350.000

D

09.01 07.01.04.01.09

910.000

910.000

O

9

03.02 07.01.09.01

500

500

O

9

03.02 07.01.10.01

1.000

1.000

700.000

1.300.000

OUTROS

1.155.450

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

15/02/A116

REFEITÓRIOS

03.02

O

9

15/02/A201

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

99.00

O

9

15/02/A201/01

Administração Autárquica

O

15/02/A201/02

15/02/A201/04

15/02/A201/08

15/02/A201/11

15/02/A201/12

15/02/A201/14

D.M.A.E.

D.M.A.S.E.D.

D.M.P.C.S.T.

D.M.P.O

INI

FIM

FONTE FINANC. % AC AA FC

CLASSIFICAÇÃO ORG

ECONOM.

T I P O

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009 TOTAL

DEFINIDA

6.422

6.422

9

01.04 07.01.07.01

6.540

6.540

O

9

01.04 07.01.10.01

7.630

7.630

O

9

01.04 07.01.11.01

218

218

O

9

02.01 07.01.10.01

654

654

10.900

10.900

02.01 07.01.09.01

5.450

5.450

02.03 07.01.09.01

27.468

02.03 07.01.10.01

02.01 07.01.03.01.06

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

03.02 07.01.10.01

D.M.S.C.

D.M.F.

DATAS

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

150.000

75.000

27.468

100.000

115.000

125.000

145.748

145.748

235.000

240.000

245.000

02.03 07.01.11.01

1.836

1.836

20.000

22.000

25.000

5.000

5.000

5.000

O

9

04.01 07.01.09.01

15.000

15.000

O

9

04.03 07.01.09.01

2.180

2.180

08.00 07.01.09.01

2.180

2.180

08.02 07.01.09.01

1.308

1.308

08.03 07.01.09.01

4.360

4.360

11.03 07.01.07.01

2.616

2.616

11.03 07.01.08.01

654

654

11.03 07.01.09.01

2.180

2.180

11.03 07.01.10.01

1.090

1.090

11.03 07.01.15.01

1.744

1.744

12.00 07.01.09.01

6.540

6.540

15.000

10.000

10.000

12.01 07.01.09.01

4.262

4.262

10.000

10.000

15.000

12.02 07.01.09.01

2.180

2.180

10.000

15.000

15.000

14.01 07.01.09.01

6.540

6.540

14.02 07.01.09.01

3.562

3.562

14.04 07.01.09.01

8.720

8.720

30.000

30.000

30.000

OUTROS

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

15/02/A201/15

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. % AC AA FC

P.M.

15/02/A201/16

R.S.B.

15/02/A202

INST.CENTRAIS TELEF.DIG.CML

02.04

CLASSIFICAÇÃO ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

15.00 07.01.09.01

15.343

15.343

71.750

73.544

75.383

15.00 07.01.11.01

3.270

3.270

15.375

15.760

16.154

16.00 07.01.09.01

5.657

5.657

20.000

20.000

20.000

D

9

02.04 07.01.07.01

7.200

7.200

D

9

02.04 07.01.08.01

49.200

49.200

D

9

02.04 07.01.10.01

86.400

86.400

15/02/A203

APETRECHAMENTO DE POSTOS MÉDICOS

03.02

D

9

03.02 07.01.10.01

15/02/A204

APETRECHAMENTO NA ÁREA HIG. E SEGURANÇA

03.02

D

9

03.02 07.01.07.01

2.180

2.180

D

9

03.02 07.01.10.01

1.090

1.090

MATERIAL REPRESENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO

02.03

O

9

02.03 07.01.10.01

5.962

5.962

80.000

90.000

100.000

15/02/A302

COLOCAÇÃO E CONSERV. PLACAS TOPONÍMICAS

02.03

O

9

02.03 07.01.15.01

18.633

18.633

55.000

60.000

65.000

15/02/A401

FROTA DE VEÍCULOS DE UTILIZAÇÃO GERAL

09.03

D

9

15/02/A401/01

Pesados

09.03 07.01.06.01

26.160

26.160

745.000

680.000

440.000

15/02/A401/02

Ligeiros

09.03 07.01.06.01

450.000

450.000

360.000

15/02/A401/05

Grandes Reparações

09.03 07.01.06.01

250.000

250.000

250.000

16.196.925

7.901.023

5.281.529

15/03

FORMAÇÃO

15/03/A101

ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

15/03/A101/01

Escola de Calceteiros

15/03/A101/02

Escola de Jardinagem

15/03/A102

ACÇÕES DE FORMAÇÃO DE PESSOAL MUNICIPAL

03.02

O

O

95.251

3.956.427

2.041.427

03.02 07.01.09.01

500

500

03.02 07.01.09.01

150

150

03.02 07.01.10.01

150

150

03.02 07.01.11.01

150

150

0

9 100

03.02

95.251

15/02

9

OUTROS

5.000

15/02/A301

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

1.915.000

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

15/03/A102/01

15/03/A102/03

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. % AC AA FC

Formação Interna

CNO-Centro Novas Oportunidades da CML

D

CLASSIFICAÇÃO ECONOM.

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

65

03.02 07.01.09.01

654

654

65

03.02 07.01.10.01

654

654

03.02 07.01.09.01

436

436

0

2.694

2.694

0

0

0

0

0

0

9.702.120

7.787.120

1.915.000

16.446.925

8.241.023

5.501.529

0

9 TOTAL DO PROGRAMA

ORG

T I

15/03

TOTAL DO OBJECTIVO 15

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

RESP

FORM A DE REAL. D I

DATAS INI

FIM

FONTE FINANC. %

CLASSIFICAÇÃO

AC AA FC

ORG

ECONOM.

T I

PREVISÃO

DESPESA REALIZ.

2009

P

TOTAL

O

DEFINIDA

16

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

16/01

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

16/01/A101

CONSTRUÇÃO DE PISTAS CICLÁVEIS

16/01/A101/01

Parque Monsanto -Av. Calouste Gulbenkian

D

09.01 07.01.04.01.09

60.176

60.176

16/01/A101/02

Av. Calouste Gulbenkian-Pq Eduardo VII

D

09.01 07.01.04.01.09

650.000

650.000

16/01/A101/03

Av. Calouste Gulbenkian-Praça de Espanha

D

09.01 07.01.04.01.09

120.000

120.000

16/01/A101/04

Pista Ribeirinha Belém - Cais do Sodré

D

09.01 07.01.04.01.09

325.000

325.000

16/01/A101/05

Telheiras - Campo Grande (via Cida. Uni)

D

09.01 07.01.04.01.09

350.000

350.000

16/01/A101/06

Campo Grande - Vale de Chelas

D

09.01 07.01.04.01.09

550.000

550.000

16/01/A101/07

Vale de Chelas - Parque das Nações

D

09.01 07.01.04.01.09

625.000

625.000

16/01/A102

PARQUE URBANO DO RIO SECO

09.04

D

01-09 01-10

09.04 07.01.04.01.04

600.000

600.000

16/01/A103

ESPAÇO VERDE E PQ INFANTIL - QT BARROS

09.04

D

01-09 01-11

09.04 07.01.04.01.04

350.000

350.000

16/01/A104

CORREDOR VERDE: PQ EDUARDO VII - MONSAN

09.04

D

01-09 06-10

09.04 07.01.04.01.04

1.000.000

1.000.000

4.630.176

4.630.176

500.000

500.000

0

500.000

0

39.005.452

09.01

D

INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT

16/02/A101

ACESSIBILIDADES PARA BICICLETAS

14.01

D

N/ DEFINIDA

2010

2011

2012

OUTROS

01-09 01-10

TOTAL DO PROGRAMA 16/02

TOTAL GERAL

ANOS SEGUINTES

16/01

01-09 12-09 TOTAL DO PROGRAMA

14.01 07.01.04.01.01 16/02

TOTAL DO OBJECTIVO 16

TOTAL GERAL:

0

0

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

5.130.176

5.130.176

0

0

0

0

0

146.001.041

94.486.439

51.514.602 234.659.828 154.239.247 106.206.810 144.199.998

Plano Anual de Actividades 2009

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 SÍNTESE DO FINANCIAMENTO Em Euros

DESIGNAÇÃO

VALOR

%

1. RECEITAS ORÇADAS

643.193.846

2. ENCARGOS DE FUNCIONAMENTO

415.090.410

3. FINANCIAMENTO ASSEGURADO

228.103.436

72

88.660.378

28

4. FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO 4.1 SALDO 4.2 EMPRÉSTIMOS EM NEGOCIAÇÃO 4.3 SUBSÍDIOS E COMP. EM NEGOCIAÇÃO 5. DOTAÇÃO DO PLANO

30.000.000 48.822.572 9.837.806 316.763.814

100

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 FINANCIAMENTO

Em Euros DOTAÇÃO FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES

TOTAL

DEFINIDA

NÃO DEFINIDA

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

01

PLANO DE ACTIVIDADES

316.763.814

100

228.103.436

100

88.660.378

100

02

RECEITAS PRÓPRIAS

230.431.210

73

200.431.210

88

30.000.000

34

02.01 ORÇADAS

200.431.210

200.431.210

02.02 SALDO DO ANO ANTERIOR

30.000.000

03

EMPRÉSTIMOS

48.822.572

03.02 REABILITAÇÃO URBANA

48.822.572

48.822.572

9.275.450

9.275.450

11.015.402

11.015.402

1.095.000

1.095.000

13.563.226

13.563.226

Reabilitação de equipamentos culturais

5.739.328

5.739.328

Reabilitação de edifícios e arranjos exteriores

6.219.166

6.219.166

Reabilitação de equipamentos e espaços públicos

1.915.000

1.915.000

Reabilitação urbana Plano reabilitação e desenvolvimento integrado marvil Reabilitação de imóveis municipais Reabilitação de equipamento escolar

04

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

04.01 APOIOS GOVERNAMENTAIS

37.510.032 28.695.972

30.000.000

15

12

0

27.672.226

12

48.822.572

9.837.806

26.396.572

2.299.400

Habitação

1.610.000

110.000

1.500.000

Educação

6.622.400

5.823.000

799.400

Casinolx contrapartida inicial Imposto especial de jogo Contrapartida anual Outros 04.02 APOIOS COMUNITÁRIOS Qren-quadro referência estratégico nacional Programa urban ii Programa pos_conhecimento Acção social

7.792.012

7.792.012

12.298.452

12.298.452

300.000

300.000

73.108

73.108

8.814.060

1.275.654

7.538.406

8.477.160

938.754

7.538.406

35.000

35.000

114.300

114.300

1.000

1.000

Urbcom

81.000

81.000

Interreg

104.600

104.600

Cultura

1.000

1.000

55

11

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES

OBJ / PROG.

EMPRÉSTIMOS REABILITAÇÃO URBANA Reabilitação Urbana

DOTAÇÃO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

48.822.572

0

48.822.572

48.822.572

0

48.822.572

01/01/A601

2.429.152

2.429.152

01/02/A601

3.002.666

3.002.666

01/03/A601

894.538

894.538

01/04/A601

1.871.462

1.871.462

01/05/A601

142.034

142.034

01/07/A601

935.598

935.598

Plano Reabilitação e Desenvolvimento Integrado Marvila

01/07/A206

11.015.402

11.015.402

Reabilitação de Imóveis Municipais

02/02/A101

1.095.000

1.095.000

Reabilitação de Equipamento Escolar

10/01/A102/01

800.000

800.000

10/01/A102/02

667.922

667.922

10/01/A102/03

1.900.000

1.900.000

10/01/A102/04

1.100.000

1.100.000

10/01/A102/05

700.000

700.000

10/01/A102/06

1.000.000

1.000.000

10/01/A102/07

700.000

700.000

10/01/A102/08

6.695.304

6.695.304

09/01/A101/09

218.000

218.000

09/01/A101/10

116.000

116.000

09/01/A101/11

794.328

794.328

09/01/A101/13

281.000

281.000

09/01/A101/14

200.000

200.000

Reabilitação de Equipamentos Culturais

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES

Reabilitação de Equipamentos Culturais

Reabilitação de Edifícios e Arranjos Exteriores

Reabilitação de Equipamentos e Espaços Públicos

OBJ / PROG.

DOTAÇÃO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

09/01/A101/15

4.010.000

4.010.000

09/01/A201/02

120.000

120.000

01/07/A301/04

4.288.608

4.288.608

01/07/A301/05

831.158

831.158

03/02/A103

1.099.400

1.099.400

15/02/A107/05

1.915.000

1.915.000

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES APOIOS GOVERNAMENTAIS HABITAÇÃO

37.510.032

27.672.226

9.837.806

28.695.972

26.396.572

2.299.400

1.610.000

110.000

1.500.000

10.000

10.000 100.000

REHABITA

02/01/A203

RECRIA

01/07/A301/02

100.000

ACUPUNTURA URBANA

02/01/A201/02

1.500.000

EDUCAÇÃO

1.500.000

6.622.400

5.823.000

799.400

M.E.P.A.T. - Transportes Escolares

10/02/A102

150.000

150.000

Expans.e Des.Pré-Escolar-Apoio Família

10/02/A105

1.000.000

1.000.000

Programa Fornec. Refeições 1.º CEB

10/02/A102

1.000.000

1.000.000

Programa Enriquecim. Curricular 1.º CEB

10/02/A104

3.672.000

3.672.000

JI Stª Maria Olivais nº 3

10/01/A101/14

191.400

191.400

JI Lumiar

10/01/A101/14

255.200

255.200

JI Alvalade

10/01/A101/17

191.400

191.400

JI Pena

10/01/A101/20

161.400

161.400

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES

Carta Educativa

OBJ / PROG.

10/01/A104/03

CASINOLX CONTRAPARTIDA INICIAL

DOTAÇÃO TOTAL

DEFINIDA

1.000

1.000

7.792.012

7.792.012

6.520.000

6.520.000

N/ DEFINIDA

0

Parque Mayer Reabilitação do Teatro Capitolio

01/06/A101

Pav.Carlos Lopes- Reabilitação Áreas Envolventes Reabilitação da Rede de Rega

03/04/A104/01

588.126

588.126

Recuperação de edifício de restauração

03/04/A104/02

127.050

127.050

Requalificação do miradouro

03/04/A104/03

241.836

241.836

Revitalização de zonas de recreio

03/04/A104/04

180.000

180.000

Restauro da estatuária

03/04/A104/05

135.000

135.000

12.298.452

12.298.452

IMPOSTO ESPECIAL DE JOGO Qualificação paisag/ambiental vias entrada em Lx Entrada A5/Monsanto

03/02/A502/01

60.545

60.545

Entrada A1 Norte / 2.ª Fase

03/02/A502/02

102.832

102.832

2.ª Circular junto à Escola Alemã

03/02/A502/03

100.910

100.910

Portas de Benfica

03/02/A502/04

108.983

108.983

Ligação Ped. Pátio B, Lg Carmo, Ter. Carmo

01/01/A104/01

1.849.976

1.849.976

Passagem Ped. Baixa ao Castelo S. Jorge

01/01/A104/02

2.986.127

2.986.127

Passagem Ped. Av. 24 Julho à F. Ribeirinha

01/07/A205

1.254.135

1.254.135

Proj. Reab. Urb. Cç.Duque/R Duque/Cç Carmo

03/02/A201

112.635

112.635

Ponte Ciclopedonal Av. GulbenKian

03/02/A501/03

161.456

161.456

Ligação PFMonsanto - Pq. Eduardo VII

03/02/A501/04

67.545

67.545

Entrada Norte PFMonsanto

03/02/A501/05

226.520

226.520

01/04/A104

314.145

314.145

Mobilidade Pedonal - zonas históricas de Lisboa

Rede Percursos Pedonais e Cicláveis de Lisboa

Projecto de Intervenção no Bairro Alto Intervenção Antigraffiti

0

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES

Plano de Vigilância e Segurança

OBJ / PROG.

DOTAÇÃO TOTAL

DEFINIDA

07/01/A102/03

488.906

488.906

Museu da Cidade - Proj. Requal.e Valorização

09/01/A101/04

75.461

75.461

Casa dos Bicos - Proj. de Musealização

09/01/A101/02

225.152

225.152

Recepção C. Acolhim.Galerias Romanas- P. Valoriz.

09/01/A102/02

45.911

45.911

Cerca Velha de Lisboa - P.Integrado Est e Valoriz.

09/01/A102/01

562.201

562.201

Museu do Design e Moda - MUDE

09/01/A101/01

1.030.970

1.030.970

Museu de História e Cultura Judaica - Aqui/Dem

02/03/A101/02

275.299

275.299

Jardim do Torel

03/04/A103/01

222.228

222.228

Jardim Boto Machado

03/04/A103/02

172.641

172.641

Monte Agudo

03/04/A103/03

161.956

161.956

Santa Luzia

03/04/A103/04

192.041

192.041

Graça - Miradouro

03/04/A103/05

91.334

91.334

Nossa Senhora do Monte - Miradouro

03/04/A103/06

51.195

51.195

Penha de França - Miradouro

03/04/A103/07

55.779

55.779

S. Pedro de Alcântra - 2 Quiosques

03/04/A103/08

120.778

120.778

Jardim Alfredo Keil - Quiosque

03/04/A103/09

54.103

54.103

Jardim Guerra Junqueiro/Jardim Estrela

03/04/A103/10

50.455

50.455

N/ DEFINIDA

Requalificação/Valorização oferta cultural de Lisboa

Requalificação/Dinamização Miradouros/Jardins

Animação Turística Dakar - series

08/01/A204

300.000

300.000

Aos Domingos o Terreiro do Paço é das Pessoas

09/02/A102/10

600.000

600.000

Recuperação da Estufa Fria Levantamento Topográfico e Arquitectónico

03/04/A105

69.687

69.687

Recuperação da Bilheteira e Inst. Sanitárias

03/04/A105

32.291

32.291

Instalação de Quiosque - Serviço Bar

03/04/A105

74.255

74.255

300.000

300.000

CONTRAPARTIDA ANUAL

0

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES

Coretos e Jardins de Lisboa

OBJ / PROG.

09/02/A102/09

OUTROS

DOTAÇÃO TOTAL

DEFINIDA

300.000

300.000

73.108

73.108

8.108

8.108

N/ DEFINIDA

0

Projecto GeoSIS Lx

03/01/A107/02

Projecto GeoSat

03/01/A108

15.000

15.000

ISSS- Protecção de Menores

12/04/A106

50.000

50.000

8.814.060

1.275.654

7.538.406

8.477.160

938.754

7.538.406

APOIOS COMUNITÁRIOS QREN-QUADRO REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL Modernização Administr. - Projecto SAMA Reeng.URBANISMO & Gestão Documental

15/01/A205/01

64.689

64.689

Sist.Gest.Atendim,Portal e Guichet Electrónico

15/01/A205/02

78.106

78.106

Plataforma Interop. e Sist.Centr.ref.comuns

15/01/A205/03

119.199

119.199

Troço Qt. da Granja / Qta. de Mata Mouros

03/02/A501/06

260.178

260.178

Troço Entrecampos / Alvalade

03/02/A501/07

128.195

128.195

Troço Pq. Flor. Monsanto / Qt. da Granja

03/02/A501/08

92.064

92.064

Cont. Pista Ciclopedonal Pupilos Exército

03/02/A501/09

196.323

196.323

EB1 e JI do Bairro do Armador

10/01/A101/04

800.000

800.000

EB1 e JI do Bairro das Galinheiras

10/01/A101/12

522.725

522.725

EB1 n.º 120 e JI do Bairro S. João

10/01/A101/19

400.000

400.000

EB1 B.º Padre Cruz

10/01/A101/16

799.901

799.901

07/01/A101/17

5.015.780

5.015.780

Mobilidade Territorial - Percurs. e Corred. Cicláveis

Escolas

Gestão e Prevenção de Riscos Centro Estratégico Prevenção e Socorro PROGRAMA URBAN II Intervenção na Cidade

12/04/A201

35.000

35.000

35.000

35.000

0

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO

Em Euros

FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES

OBJ / PROG.

PROGRAMA POS_CONHECIMENTO

DOTAÇÃO TOTAL

DEFINIDA

114.300

114.300

Portal Lisboa Jovem

15/01/A203/02

10.000

10.000

Apetrec. Informático Jardins de Infância

10/02/A101

50.000

50.000

Portal Património Cultural

15/01/A203/03

49.300

49.300

Acesso Internet Bibliotecas

15/01/A203/04

5.000

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

81.000

81.000

ACÇÃO SOCIAL Programa INTI

12/04/A104/02

URBCOM Bairros Históricos de Lisboa

01/02/A202

71.000

71.000

Av. Almirante Reis

03/02/A601

1.000

1.000

Praça da Figueira

03/02/A601

4.000

4.000

Campo de Ourique

03/02/A601

2.000

2.000

Chiado

03/02/A601

3.000

3.000

104.600

104.600

INTERREG Light

09/02/A101/06

8.100

8.100

Milunet

03/01/A105/09

6.500

6.500

MARE - Mobqua

06/01/A202

90.000

90.000

1.000

1.000

1.000

1.000

86.332.604

27.672.226

CULTURA Projecto ENTITLE

09/02/A101/07

TOTAL GERAL:

N/ DEFINIDA 0

0

0

0

0

58.660.378

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO DAS DOTAÇÕES EM EUROS OBJECTIVOS

01

REABILITAÇÃO URBANA

DOTAÇÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO

DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO

DOTAÇÃO TOTAL

9.358.848

13.095.383

22.454.231

0

25.410.618

25.410.618

47.864.849

4.480.016

4.836.103

9.316.119

0

2.429.152

2.429.152

11.745.271

01/01

Baixa / chiado

01/02

Alfama e castelo

418.708

71.000

489.708

0

3.002.666

3.002.666

3.492.374

01/03

Mouraria

157.401

0

157.401

0

894.538

894.538

1.051.939

01/04

Bairro alto e bica

442.728

314.145

756.873

0

1.871.462

1.871.462

2.628.335

01/05

Madragoa

187.672

0

187.672

0

142.034

142.034

329.706

01/06

Parque mayer

0

6.520.000

6.520.000

0

0

0

6.520.000

01/07

Intervenções em diversos locais

3.672.323

1.354.135

5.026.458

0

17.070.766

17.070.766

22.097.224

PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO

10.214.317

285.299

10.499.616

0

2.595.000

2.595.000

13.094.616

02 02/01

Aquisição e construção

8.125.214

10.000

8.135.214

0

1.500.000

1.500.000

9.635.214

02/02

Conservação de edificios

1.073.554

0

1.073.554

0

1.095.000

1.095.000

2.168.554

02/03

Patrimonio imobiliário

1.015.549

275.299

1.290.848

0

0

0

1.290.848

35.304.661

4.278.549

39.583.210

1.800.000

1.099.400

2.899.400

42.482.610

1.196.051

29.608

1.225.659

0

0

0

1.225.659

21.765.547

1.628.186

23.393.733

1.800.000

1.099.400

2.899.400

26.293.133

144.241

0

144.241

0

0

0

144.241

03

URBANISMO

03/01

Planeamento e gestão urbanística

03/02

Espaço público

03/03

Protecção ambiental

03/04

Espaços verdes

12.198.822

2.620.755

14.819.577

0

0

0

14.819.577

SERVIÇOS URBANOS

42.177.680

0

42.177.680

11.200.000

0

11.200.000

53.377.680

15.306.994

0

15.306.994

0

0

0

15.306.994

04 04/01

Iluminação pública

OBJECTIVOS

04/02

Gestão cemiterial

04/03

Saneamento

04/04

Higiene urbana

05

INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS

05/01

Novas vias

05/02

Manutenção e conservação

06

PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA

DOTAÇÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO

DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO

DOTAÇÃO TOTAL

917.942

0

917.942

0

0

0

917.942

17.322.592

0

17.322.592

10.200.000

0

10.200.000

27.522.592

8.630.152

0

8.630.152

1.000.000

0

1.000.000

9.630.152

3.919.622

0

3.919.622

0

0

0

3.919.622

302.233

0

302.233

0

0

0

302.233

3.617.389

0

3.617.389

0

0

0

3.617.389

5.211.885

90.000

5.301.885

0

0

0

5.301.885

323.366

90.000

413.366

0

0

0

413.366

4.622.956

0

4.622.956

0

0

0

4.622.956

06/01

Prevenção

06/02

Trânsito

06/03

Parques de estacionamento

265.563

0

265.563

0

0

0

265.563

SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

3.696.177

488.906

4.185.083

0

5.015.780

5.015.780

9.200.863

3.454.443

488.906

3.943.349

0

5.015.780

5.015.780

8.959.129

241.734

0

241.734

0

0

0

241.734

4.056.148

300.000

4.356.148

0

0

0

4.356.148

3.610.041

300.000

3.910.041

0

0

0

3.910.041

07 07/01

Segurança

07/02

Protecção civil

08

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

08/01

Turismo

08/02

Comércio

268.255

0

268.255

0

0

0

268.255

08/03

Promoção económica

177.852

0

177.852

0

0

0

177.852

19.072.122

2.848.795

21.920.917

0

5.739.328

5.739.328

27.660.245

2.765.711

1.939.695

4.705.406

0

5.739.328

5.739.328

10.444.734

13.638.597

909.100

14.547.697

0

0

0

14.547.697

2.667.814

0

2.667.814

0

0

0

2.667.814

15.127.283

5.873.000

21.000.283

0

16.885.252

16.885.252

37.885.535

5.294.991

1.000

5.295.991

0

16.885.252

16.885.252

22.181.243

09

CULTURA

09/01

Equipamentos culturais

09/02

Acção cultural

09/03

Apoio a instituições

10 10/01

CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE Equipamento escolar

OBJECTIVOS

10/02

Cooperação escolar e outras actividades

10/03

Juventude

11

DESPORTO

DOTAÇÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO

DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO

DOTAÇÃO TOTAL

9.729.604

5.872.000

15.601.604

0

0

0

15.601.604

102.688

0

102.688

0

0

0

102.688

1.513.928

0

1.513.928

0

0

0

1.513.928

11/01

Infraestruturas desportivas

906.071

0

906.071

0

0

0

906.071

11/02

Desenvolvimento desportivo

220.834

0

220.834

0

0

0

220.834

11/03

Apoio a colectividades

387.023

0

387.023

0

0

0

387.023

INTERVENÇÃO SOCIAL

7.527.958

86.000

7.613.958

0

0

0

7.613.958

12/01

Equipamentos sociais

1.280.021

0

1.280.021

0

0

0

1.280.021

12/02

Habitação social

1.347.835

0

1.347.835

0

0

0

1.347.835

12/03

Prevenção da toxicodependencia

1.485.390

0

1.485.390

0

0

0

1.485.390

12/04

Intervenção social

3.414.712

86.000

3.500.712

0

0

0

3.500.712

21.116.735

0

21.116.735

0

0

0

21.116.735

19.964.247

0

19.964.247

0

0

0

19.964.247

133.886

0

133.886

0

0

0

133.886

1.018.602

0

1.018.602

0

0

0

1.018.602

1.808.000

0

1.808.000

17.000.000

0

17.000.000

18.808.000

1.708.000

0

1.708.000

17.000.000

0

17.000.000

18.708.000

100.000

0

100.000

0

0

0

100.000

15.195.670

326.294

15.521.964

0

1.915.000

1.915.000

17.436.964

12

13

DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS

13/01

Juntas de freguesias

13/02

Acções de cooperação

13/03

Relações externas

14

PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS

14/01

Empresas municipais

14/02

Outras participadas

15

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

15/01

Modernização administrativa

7.757.397

326.294

8.083.691

0

0

0

8.083.691

15/02

Instalações e equipamento dos serviços

7.297.601

0

7.297.601

0

1.915.000

1.915.000

9.212.601

15/03

Formação

140.672

0

140.672

0

0

0

140.672

5.130.176

0

5.130.176

0

0

0

5.130.176

16

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

OBJECTIVOS

16/01

Espaço público e espaço verde

16/02

Infra. viárias, trânsito e estacionament TOTAL:

DOTAÇÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO

DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO

DOTAÇÃO TOTAL

4.630.176

0

4.630.176

0

0

0

4.630.176

500.000

0

500.000

0

0

0

500.000

200.431.210

27.672.226

228.103.436

30.000.000

58.660.378

88.660.378

316.763.814

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 INVESTIMENTOS E OUTRAS ACTIVIDADES Em Euros ÁREAS

01

REABILITAÇÃO URBANA

PLANO DE INVESTIMENTO

OUTRAS ACTIVIDADES

VALOR

%

VALOR

42.372.803

88,5

5.492.046

11,5

47.864.849

11.736.763

99,9

8.508

0,1

11.745.271

%

DOTAÇÃO TOTAL

01/01

BAIXA / CHIADO

01/02

ALFAMA E CASTELO

3.269.750

93,6

222.624

6,4

3.492.374

01/03

MOURARIA

1.019.538

96,9

32.401

3,1

1.051.939

01/04

BAIRRO ALTO E BICA

2.441.137

92,9

187.198

7,1

2.628.335

01/05

MADRAGOA

292.431

88,7

37.275

11,3

329.706

01/06

PARQUE MAYER

6.520.000

100,0

0

0,0

6.520.000

01/07

INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS

17.093.184

77,4

5.004.040

22,6

22.097.224

12.206.626

93,2

887.990

6,8

13.094.616

02

PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO

02/01

AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO

9.062.043

94,1

573.171

5,9

9.635.214

02/02

CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS

2.161.883

99,7

6.671

0,3

2.168.554

02/03

PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

982.700

76,1

308.148

23,9

1.290.848

22.995.952

54,1

19.486.658

45,9

42.482.610

393.500

32,1

832.159

67,9

1.225.659

15.030.397

57,2

11.262.736

42,8

26.293.133

19.232

13,3

125.009

86,7

144.241

03

URBANISMO

03/01

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

03/02

ESPAÇO PÚBLICO

03/03

PROTECÇÃO AMBIENTAL

03/04

ESPAÇOS VERDES

7.552.823

51,0

7.266.754

49,0

14.819.577

SERVIÇOS URBANOS

5.223.924

9,8

48.153.756

90,2

53.377.680

04 04/01

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.118.903

7,3

14.188.091

92,7

15.306.994

04/02

GESTÃO CEMITERIAL

698.202

76,1

219.740

23,9

917.942

04/03

SANEAMENTO

708.295

2,6

26.814.297

97,4

27.522.592

04/04

HIGIENE URBANA

2.698.524

28,0

6.931.628

72,0

9.630.152

3.630.449

92,6

289.173

7,4

3.919.622

105.529

34,9

196.704

65,1

302.233

3.524.920

97,4

92.469

2,6

3.617.389

4.503.737

84,9

798.148

15,1

5.301.885

193.206

46,7

220.160

53,3

413.366

4.310.531

93,2

312.425

6,8

4.622.956

0

0,0

265.563

100,0

265.563

05

INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS

05/01

NOVAS VIAS

05/02

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

06

PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA

06/01

PREVENÇÃO

06/02

TRÂNSITO

06/03

PARQUES DE ESTACIONAMENTO

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 INVESTIMENTOS E OUTRAS ACTIVIDADES Em Euros ÁREAS

07

SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

07/01

SEGURANÇA

07/02

PROTECÇÃO CIVIL

08

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

08/01

TURISMO

08/02

COMÉRCIO

08/03

PROMOÇÃO ECONÓMICA

09

CULTURA

09/01

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

09/02

ACÇÃO CULTURAL

09/03

APOIO A INSTITUIÇÕES

10

CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

PLANO DE INVESTIMENTO

OUTRAS ACTIVIDADES

VALOR

VALOR

%

%

DOTAÇÃO TOTAL

8.988.450

97,7

212.413

2,3

9.200.863

8.926.429

99,6

32.700

0,4

8.959.129

62.021

25,7

179.713

74,3

241.734

212.040

4,9

4.144.108

95,1

4.356.148

0

0,0

3.910.041

100,0

3.910.041

181.520

67,7

86.735

32,3

268.255

30.520

17,2

147.332

82,8

177.852

6.563.020

23,7

21.097.225

76,3

27.660.245

6.383.770

61,1

4.060.964

38,9

10.444.734

179.250

1,2

14.368.447

98,8

14.547.697

0

0,0

2.667.814

100,0

2.667.814

22.040.215

58,2

15.845.320

41,8

37.885.535

21.931.384

98,9

249.859

1,1

22.181.243

10/01

EQUIPAMENTO ESCOLAR

10/02

COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES

93.571

0,6

15.508.033

99,4

15.601.604

10/03

JUVENTUDE

15.260

14,9

87.428

85,1

102.688

699.049

46,2

814.879

53,8

1.513.928

11

DESPORTO

11/01

INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

693.409

76,5

212.662

23,5

906.071

11/02

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

0

0,0

220.834

100,0

220.834

11/03

APOIO A COLECTIVIDADES

5.640

1,5

381.383

98,5

387.023

1.632.480

21,4

5.981.478

78,6

7.613.958

12

INTERVENÇÃO SOCIAL

12/01

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

896.383

70,0

383.638

30,0

1.280.021

12/02

HABITAÇÃO SOCIAL

736.097

54,6

611.738

45,4

1.347.835

12/03

PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA

0

0,0

1.485.390

100,0

1.485.390

12/04

INTERVENÇÃO SOCIAL

0

0,0

3.500.712

100,0

3.500.712

0

0,0

21.116.735

100,0

21.116.735

13

DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS

13/01

JUNTAS DE FREGUESIAS

0

0,0

19.964.247

100,0

19.964.247

13/02

ACÇÕES DE COOPERAÇÃO

0

0,0

133.886

100,0

133.886

13/03

RELAÇÕES EXTERNAS

0

0,0

1.018.602

100,0

1.018.602

100.000

0,5

18.708.000

99,5

18.808.000

14

PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 INVESTIMENTOS E OUTRAS ACTIVIDADES Em Euros ÁREAS

PLANO DE INVESTIMENTO

OUTRAS ACTIVIDADES

VALOR

VALOR

%

%

DOTAÇÃO TOTAL

14/01

EMPRESAS MUNICIPAIS

0

0,0

18.708.000

100,0

18.708.000

14/02

OUTRAS PARTICIPADAS

100.000

100,0

0

0,0

100.000

9.702.120

55,6

7.734.844

44,4

17.436.964

15

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

15/01

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

5.742.999

71,0

2.340.692

29,0

8.083.691

15/02

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

3.956.427

42,9

5.256.174

57,1

9.212.601

15/03

FORMAÇÃO

2.694

1,9

137.978

98,1

140.672

5.130.176

100,0

0

0,0

5.130.176

4.630.176

100,0

0

0,0

4.630.176

500.000

100,0

0

0,0

500.000

146.001.041

46,1

170.762.773

53,9

316.763.814

16

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

16/01

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

16/02

INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT TOTAL

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 SINTESE DAS DOTAÇÕES Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA

01

REABILITAÇÃO URBANA

DOTAÇÕES TOTAL

%

DEFINIDA

%

N/ DEFINIDA %

47.864.849

15,1

22.454.231

9,8

25.410.618

28,7

11.745.271

3,7

9.316.119

4,1

2.429.152

2,7

01/02 ALFAMA E CASTELO

3.492.374

1,1

489.708

0,2

3.002.666

3,4

01/03 MOURARIA

1.051.939

0,3

157.401

0,1

894.538

1,0

01/04 BAIRRO ALTO E BICA

2.628.335

0,8

756.873

0,3

1.871.462

2,1

329.706

0,1

187.672

0,1

142.034

0,2

6.520.000

2,1

6.520.000

2,9

0

0,0

01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS

22.097.224

7,0

5.026.458

2,2

17.070.766

19,3

02

13.094.616

4,1

10.499.616

4,6

2.595.000

2,9

02/01 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO

9.635.214

3,0

8.135.214

3,6

1.500.000

1,7

02/02 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS

2.168.554

0,7

1.073.554

0,5

1.095.000

1,2

02/03 PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

1.290.848

0,4

1.290.848

0,6

0

0,0

42.482.610

13,4

39.583.210

17,4

2.899.400

3,3

1.225.659

0,4

1.225.659

0,5

0

0,0

26.293.133

8,3

23.393.733

10,3

2.899.400

3,3

144.241

0,0

144.241

0,1

0

0,0

03/04 ESPAÇOS VERDES

14.819.577

4,7

14.819.577

6,5

0

0,0

04

53.377.680

16,9

42.177.680

18,5

11.200.000

12,6

04/01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15.306.994

4,8

15.306.994

6,7

0

0,0

04/02 GESTÃO CEMITERIAL

917.942

0,3

917.942

0,4

0

0,0

27.522.592

8,7

17.322.592

7,6

10.200.000

11,5

04/04 HIGIENE URBANA

9.630.152

3,0

8.630.152

3,8

1.000.000

1,1

05

3.919.622

1,2

3.919.622

1,7

0

0,0

302.233

0,1

302.233

0,1

0

0,0

05/02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

3.617.389

1,1

3.617.389

1,6

0

0,0

06

5.301.885

1,7

5.301.885

2,3

0

0,0

413.366

0,1

413.366

0,2

0

0,0

4.622.956

1,5

4.622.956

2,0

0

0,0

265.563

0,1

265.563

0,1

0

0,0

9.200.863

2,9

4.185.083

1,8

5.015.780

5,7

8.959.129

2,8

3.943.349

1,7

5.015.780

5,7

241.734

0,1

241.734

0,1

0

0,0

4.356.148

1,4

4.356.148

1,9

0

0,0

3.910.041

1,2

3.910.041

1,7

0

0,0

08/02 COMÉRCIO

268.255

0,1

268.255

0,1

0

0,0

08/03 PROMOÇÃO ECONÓMICA

177.852

0,1

177.852

0,1

0

0,0

27.660.245

8,7

21.920.917

9,6

5.739.328

6,5

01/01 BAIXA / CHIADO

01/05 MADRAGOA 01/06 PARQUE MAYER

03

PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO

URBANISMO

03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 03/02 ESPAÇO PÚBLICO 03/03 PROTECÇÃO AMBIENTAL

SERVIÇOS URBANOS

04/03 SANEAMENTO

INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS

05/01 NOVAS VIAS

PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA

06/01 PREVENÇÃO 06/02 TRÂNSITO 06/03 PARQUES DE ESTACIONAMENTO 07

SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

07/01 SEGURANÇA 07/02 PROTECÇÃO CIVIL 08

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

08/01 TURISMO

09

CULTURA

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 SINTESE DAS DOTAÇÕES Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA

DOTAÇÕES TOTAL

%

DEFINIDA

%

N/ DEFINIDA %

09/01 EQUIPAMENTOS CULTURAIS

10.444.734

3,3

4.705.406

2,1

5.739.328

6,5

09/02 ACÇÃO CULTURAL

14.547.697

4,6

14.547.697

6,4

0

0,0

2.667.814

0,8

2.667.814

1,2

0

0,0

37.885.535

12,0

21.000.283

9,2

16.885.252

19,0

10/01 EQUIPAMENTO ESCOLAR

22.181.243

7,0

5.295.991

2,3

16.885.252

19,0

10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES

15.601.604

4,9

15.601.604

6,8

0

0,0

102.688

0,0

102.688

0,0

0

0,0

1.513.928

0,5

1.513.928

0,7

0

0,0

11/01 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

906.071

0,3

906.071

0,4

0

0,0

11/02 DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

220.834

0,1

220.834

0,1

0

0,0

11/03 APOIO A COLECTIVIDADES

387.023

0,1

387.023

0,2

0

0,0

7.613.958

2,4

7.613.958

3,3

0

0,0

12/01 EQUIPAMENTOS SOCIAIS

1.280.021

0,4

1.280.021

0,6

0

0,0

12/02 HABITAÇÃO SOCIAL

1.347.835

0,4

1.347.835

0,6

0

0,0

12/03 PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA

1.485.390

0,5

1.485.390

0,7

0

0,0

12/04 INTERVENÇÃO SOCIAL

3.500.712

1,1

3.500.712

1,5

0

0,0

21.116.735

6,7

21.116.735

9,3

0

0,0

19.964.247

6,3

19.964.247

8,8

0

0,0

133.886

0,0

133.886

0,1

0

0,0

1.018.602

0,3

1.018.602

0,4

0

0,0

18.808.000

5,9

1.808.000

0,8

17.000.000

19,2

14/01 EMPRESAS MUNICIPAIS

18.708.000

5,9

1.708.000

0,7

17.000.000

19,2

14/02 OUTRAS PARTICIPADAS

100.000

0,0

100.000

0,0

0

0,0

17.436.964

5,5

15.521.964

6,8

1.915.000

2,2

15/01 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

8.083.691

2,6

8.083.691

3,5

0

0,0

15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

9.212.601

2,9

7.297.601

3,2

1.915.000

2,2

140.672

0,0

140.672

0,1

0

0,0

5.130.176

1,6

5.130.176

2,2

0

0,0

4.630.176

1,5

4.630.176

2,0

0

0,0

500.000

0,2

500.000

0,2

0

0,0

09/03 APOIO A INSTITUIÇÕES 10

CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

10/03 JUVENTUDE 11

12

13

DESPORTO

INTERVENÇÃO SOCIAL

DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS

13/01 JUNTAS DE FREGUESIAS 13/02 ACÇÕES DE COOPERAÇÃO 13/03 RELAÇÕES EXTERNAS 14

15

PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

15/03 FORMAÇÃO 16

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

16/01 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE 16/02 INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT TOTAL:

316.763.814 100,0

228.103.436 100,0

88.660.378 100,0

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 RESUMO POR NATUREZA ECONÓMICA DA DESPESA Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA

01

REABILITAÇÃO URBANA

01/01

BAIXA / CHIADO

01/02

ALFAMA E CASTELO

01/03

MOURARIA

01/04

BAIRRO ALTO E BICA

01/05

MADRAGOA

01/06

PARQUE MAYER

01/07

DOTAÇÃO DEFINIDA CORRENTES

%

CAPITAL

%

TOTAL

1.027.451

4,6

21.426.780

95,4

22.454.231

8.508

0,1

9.307.611

99,9

9.316.119

205.161

41,9

284.547

58,1

489.708

10.986

7,0

146.415

93,0

157.401

108.265

14,3

648.608

85,7

756.873

5.000

2,7

182.672

97,3

187.672

0

0,0

6.520.000

100,0

6.520.000

INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS

689.531

13,7

4.336.927

86,3

5.026.458

02

PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO

327.163

3,1

10.172.453

96,9

10.499.616

02/01

AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO

112.344

1,4

8.022.870

98,6

8.135.214

02/02

CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS

6.671

0,6

1.066.883

99,4

1.073.554

02/03

PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

208.148

16,1

1.082.700

83,9

1.290.848

03

URBANISMO

17.686.658

44,7

21.896.552

55,3

39.583.210

03/01

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

832.159

67,9

393.500

32,1

1.225.659

03/02

ESPAÇO PÚBLICO

9.462.736

40,4

13.930.997

59,6

23.393.733

03/03

PROTECÇÃO AMBIENTAL

125.009

86,7

19.232

13,3

144.241

03/04

ESPAÇOS VERDES

7.266.754

49,0

7.552.823

51,0

14.819.577

04

SERVIÇOS URBANOS

36.953.756

87,6

5.223.924

12,4

42.177.680

04/01

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

14.188.091

92,7

1.118.903

7,3

15.306.994

04/02

GESTÃO CEMITERIAL

219.740

23,9

698.202

76,1

917.942

04/03

SANEAMENTO

16.614.297

95,9

708.295

4,1

17.322.592

04/04

HIGIENE URBANA

5.931.628

68,7

2.698.524

31,3

8.630.152

05

INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS

289.173

7,4

3.630.449

92,6

3.919.622

05/01

NOVAS VIAS

196.704

65,1

105.529

34,9

302.233

05/02

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

92.469

2,6

3.524.920

97,4

3.617.389

06

PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA

492.948

9,3

4.808.937

90,7

5.301.885

06/01

PREVENÇÃO

220.160

53,3

193.206

46,7

413.366

06/02

TRÂNSITO

247.025

5,3

4.375.931

94,7

4.622.956

06/03

PARQUES DE ESTACIONAMENTO

25.763

9,7

239.800

90,3

265.563

07

SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

157.913

3,8

4.027.170

96,2

4.185.083

07/01

SEGURANÇA

0

0,0

3.943.349

100,0

3.943.349

07/02

PROTECÇÃO CIVIL

157.913

65,3

83.821

34,7

241.734

08

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

4.144.108

95,1

212.040

4,9

4.356.148

08/01

TURISMO

3.910.041

100,0

0

0,0

3.910.041

08/02

COMÉRCIO

86.735

32,3

181.520

67,7

268.255

08/03

PROMOÇÃO ECONÓMICA

147.332

82,8

30.520

17,2

177.852

09

CULTURA

14.783.045

67,4

7.137.872

32,6

21.920.917

09/01

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

160.964

3,4

4.544.442

96,6

4.705.406

09/02

ACÇÃO CULTURAL

11.956.447

82,2

2.591.250

17,8

14.547.697

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 RESUMO POR NATUREZA ECONÓMICA DA DESPESA Em Euros

OBJECTIVO/PROGRAMA

09/03

APOIO A INSTITUIÇÕES

10

CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

10/01

EQUIPAMENTO ESCOLAR

10/02

COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES

10/03

DOTAÇÃO DEFINIDA CORRENTES

%

CAPITAL

%

TOTAL

2.665.634

99,9

2.180

0,1

2.667.814

15.723.193

74,9

5.277.090

25,1

21.000.283

153.130

2,9

5.142.861

97,1

5.295.991

15.508.033

99,4

93.571

0,6

15.601.604

JUVENTUDE

62.030

60,4

40.658

39,6

102.688

11

DESPORTO

566.476

37,4

947.452

62,6

1.513.928

11/01

INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

212.662

23,5

693.409

76,5

906.071

11/02

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

220.834

100,0

0

0,0

220.834

11/03

APOIO A COLECTIVIDADES

132.980

34,4

254.043

65,6

387.023

12

INTERVENÇÃO SOCIAL

5.634.478

74,0

1.979.480

26,0

7.613.958

12/01

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

136.638

10,7

1.143.383

89,3

1.280.021

12/02

HABITAÇÃO SOCIAL

511.738

38,0

836.097

62,0

1.347.835

12/03

PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA

1.485.390

100,0

0

0,0

1.485.390

12/04

INTERVENÇÃO SOCIAL

3.500.712

100,0

0

0,0

3.500.712

13

DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS

17.521.593

83,0

3.595.142

17,0

21.116.735

13/01

JUNTAS DE FREGUESIAS

16.399.105

82,1

3.565.142

17,9

19.964.247

13/02

ACÇÕES DE COOPERAÇÃO

133.886

100,0

0

0,0

133.886

13/03

RELAÇÕES EXTERNAS

988.602

97,1

30.000

2,9

1.018.602

14

PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS

0

0,0

1.808.000

100,0

1.808.000

14/01

EMPRESAS MUNICIPAIS

0

0,0

1.708.000

100,0

1.708.000

14/02

OUTRAS PARTICIPADAS

0

0,0

100.000

100,0

100.000

15

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

7.733.844

49,8

7.788.120

50,2

15.521.964

15/01

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.339.692

28,9

5.743.999

71,1

8.083.691

15/02

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

5.256.174

72,0

2.041.427

28,0

7.297.601

15/03

FORMAÇÃO

137.978

98,1

2.694

1,9

140.672

16

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

0

0,0

5.130.176

100,0

5.130.176

16/01

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

0

0,0

4.630.176

100,0

4.630.176

16/02

INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT

0

0,0

500.000

100,0

500.000

53,9

105.061.637

46,1

228.103.436

TOTAL:

123.041.799

DISCRIMINAÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

40884

01

REABILITAÇÃO URBANA

40022

01/01

BAIXA / CHIADO

40023

01/01/A101

ESTUDOS E PROJECTOS

07.03 02.02.14.01

7.200

7.200

40025

01/01/A102

RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFICIOS

07.03 02.02.25.02

1.308

1.308

40026

01/01/A103

ARRANJO DE ESPAÇOS EXTERIORES

07.03 07.01.04.01.09

322.411

322.411

42361

01/01/A104

LIGAÇÕES PEDONAIS

42362

01/01/A104/01

Ligação Pedonal Pátio B, Lg Carmo QGNR

07.03 07.01.04.01.09

3.787.200

3.787.200

42363

01/01/A104/02

Percurso Pedonal Assistido ao Castelo

07.03 07.01.03.01.06

3.102.000

3.102.000

07.03 07.01.04.01.09

2.096.000

2.096.000

07.03 07.01.02.01.02

735.130

735.130

07.03 07.01.03.01.06

210.000

210.000

07.03 07.01.04.01.01

650.000

650.000

07.03 07.01.04.01.03

97.252

97.252

07.03 07.01.04.01.09

736.770

736.770

42360

01/01/A601

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

SUB_TOTAL 40230

01/02

ALFAMA E CASTELO

40231

01/02/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

11.745.271

9.316.119

07.02 02.02.25.02

5.000

5.000

07.02 04.01.02

8.683

8.683

07.02 04.08.02

41.303

41.303

07.02 07.01.02.01.02

135.838

135.838

07.02 07.01.03.01.02

7.500

7.500

07.02 07.01.04.01.09

200

200

17.463

17.463

2.429.152

40232

01/02/A102

PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA

07.02 08.08.02

40219

01/02/A201

CHAFARIZ DE DENTRO E ZONA ENVOLVENTE

07.02 02.02.25.02

5.000

5.000

07.02 04.01.02

3.600

3.600

07.02 04.08.02

37.111

37.111

07.02 07.01.02.01.02

1.031

1.031

07.02 02.02.25.02

6.000

6.000

07.02 04.08.02

98.464

98.464

07.02 07.01.02.01.02

90.977

90.977

07.02 07.01.04.01.01

31.538

31.538

07.02 07.01.02.01.02

2.830.554

2.830.554

07.02 07.01.04.01.09

172.112

172.112

40222

42355

01/02/A202

01/02/A601

CASTELO

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

SUB_TOTAL

3.492.374

489.708

3.002.666

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

40235

01/03

MOURARIA

40236

01/03/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

ECON.

5.000

07.02 04.08.02

5.986

5.986

125.000

125.000

21.415

21.415

01/03/A102

PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA

07.02 08.08.02

42356

01/03/A601

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

07.02 07.01.02.01.02

SUB_TOTAL BAIRRO ALTO E BICA

40241

01/04/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

DEFINIDA

5.000

40237

01/04

TOTAL

07.02 02.02.25.02

07.02 07.01.02.01.02

40240

DOTAÇÃO DO ANO

894.538

N/ DEFINIDA

894.538

1.051.939

157.401

07.02 02.02.25.02

5.000

5.000

07.02 04.01.02

3.600

3.600

07.02 04.07.01

7.183

7.183

07.02 04.08.02

7.482

7.482

07.02 07.01.02.01.01

4.483

4.483

07.02 07.01.02.01.02

138.322

138.322

07.02 07.01.15.01

42.325

42.325

894.538

40242

01/04/A102

PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA

07.02 08.08.02

78.933

78.933

42359

01/04/A104

INTERVENÇÃO ANTIGRAFFITI NO BAIRRO ALTO

07.02 02.01.21

55.000

55.000

07.02 02.02.20.02

30.000

30.000

07.02 07.01.02.01.02

384.545

384.545

07.02 07.01.02.01.02

1.002.628

1.002.628

07.02 07.01.03.01.06

68.834

68.834

07.02 07.01.04.01.09

800.000

800.000

42357

01/04/A601

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

SUB_TOTAL 40245

01/05

MADRAGOA

40246

01/05/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

2.628.335

756.873

5.000

5.000

07.02 07.01.02.01.02

65.000

65.000

07.02 07.01.04.01.09

85.397

85.397

32.275

32.275

07.02 02.02.25.02

40247

01/05/A102

PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA

07.02 08.08.02

42358

01/05/A601

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

07.02 07.01.02.01.02

SUB_TOTAL 41119

01/06

PARQUE MAYER

41086

01/06/A101

PARQUE MAYER

07.00 07.01.03.01.01

142.034

1.871.462

142.034

329.706

187.672

6.520.000

6.520.000

142.034

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG.

ECON.

SUB_TOTAL 40250

01/07

INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS

40251

01/07/A101

CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

6.520.000

6.520.000

07.00 07.01.02.01.02

17.100

17.100

07.02 07.01.02.01.02

17.100

17.100

14.02 07.01.04.01.09

1.589

1.589

250.000

250.000

5.000

5.000

07.02 07.01.03.01.06

20.000

20.000

2.314.000

2.314.000

40253

01/07/A102

APOIO À RECUP. EDIFÍCIOS DE INSTITUIÇÕES

07.00 08.05.01.01.01

40995

01/07/A201

RUA DE S. BENTO

07.02 02.02.25.02

42265

01/07/A205

ZONA RIBEIRINHA

07.00 07.01.04.01.01

42343

01/07/A206

PRDIM - REAB. DESENV. INTEG. MARVILA

06.04 02.02.14.02

101.450

101.450

06.04 02.02.20.02

50.000

50.000

06.04 02.02.25.02

50.000

50.000

40046

01/07/A301

INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS PARTICULARES

40047

01/07/A301/01

Obras Coercivas

40050

40876

01/07/A301/02

01/07/A301/03

Participação no Programa RECRIA

Conservação de Edifícios

N/ DEFINIDA

0

06.04 07.01.02.01.02

199.500

199.500

06.04 07.01.04.01.09

1.340.724

1.340.724

06.04 08.01.01.01

2.310.178

2.310.178

10.01 07.01.01.01

7.165.000

7.165.000

07.01 07.01.01.01

100.000

100.000

07.01 07.01.02.01.02

16.201

16.201

14.04 07.01.02.01.02

4.190

4.190

07.01 08.01.02

212.581

212.581

07.01 08.08.02

606.152

606.152

07.01 07.01.02.01.02

157.500

157.500

14.02 07.01.03.01.06

7.794

7.794

4.560.825

272.217

40040

01/07/A301/04

Consolidação Muros de Suporte e Tapumes

14.02 07.01.04.01.09

40039

01/07/A301/05

Demolição de Prédios Outras Construções

07.01 02.02.25.02

224.100

224.100

14.02 07.01.01.01

971.661

140.503

42390

01/07/A301/06

Obras Coercivas Regularização

06.02 07.01.02.01.02

200.000

200.000

42178

01/07/A302

COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL

04.02 02.02.25.01

180.000

180.000

04.02 02.02.25.02

5.000

5.000 73.981

42113

01/07/A402

ARRANJO DE TALUDES

14.02 02.02.14.02

73.981

42354

01/07/A601

PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA

07.00 08.01.01.01

935.598

4.288.608

831.158

935.598

SUB_TOTAL

22.097.224

5.026.458

17.070.766

TOTAL DO OBJECTIVO 01

47.864.849

22.454.231

25.410.618

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

41120

02

PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO

41121

02/01

AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO

40018

02/01/A101

REQUALIFICAÇÃO ALTO DO LUMIAR

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

01.04 07.01.01.01

7.000.000

7.000.000

06.05 08.01.01.01

460.827

460.827

40871

02/01/A102

VALE DE CHELAS

01.04 07.01.01.01

297.618

297.618

40020

02/01/A103

OPERAÇÃO INTEGRADA DO CASAL VENTOSO

01.04 02.02.14.02

9.619

9.619

01.04 07.01.01.01

197.944

197.944

01.02 02.01.05

896

896

01.02 02.01.06

224

224

01.02 02.01.08

4.800

4.800

01.02 02.02.14.02

12.000

12.000

01.02 02.02.16

51.480

51.480

01.02 02.02.20.01

9.000

9.000

01.02 02.02.20.02

18.000

18.000

01.02 02.02.25.02

3.600

3.600

42307

02/01/A201

PROGRAMA LOCAL DE HABITAÇÃO

42411

02/01/A201/01

Elaboração do Programa

42412

02/01/A201/02

Acupuntura Urbana

01.02 07.01.02.01.02

1.500.000

40034

02/01/A203

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - PIMP

10.01 07.01.02.01.01

10.000

10.000

10.01 07.01.04.01.04

3.281

3.281

10.01 06.02.03.03

2.725

2.725

10.01 07.01.02.01.01

27.032

27.032

10.01 07.01.04.01.01

13.088

13.088

10.01 07.01.04.01.04

2.180

2.180

10.01 07.01.02.01.01

10.900

10.900

9.635.214

8.135.214

40037

41022

02/01/A204

02/01/A205

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS

AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS

SUB_TOTAL 40520

02/02

CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS

42378

02/02/A101

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HABITACIONAIS

40038

02/02/A103

CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS

N/ DEFINIDA

1.500.000

1.500.000

10.01 07.01.01.01

410.000

410.000

10.01 07.01.02.01.02

685.000

685.000

01.04 07.01.02.01.02

128.620

128.620

01.04 07.01.03.01.02

35.534

35.534

2.725

2.725

433.931

433.931

1.221

1.221

14.02 07.01.03.01.06

128.172

128.172

14.03 07.01.02.01.02

128.571

128.571

10.01 06.02.03.03 10.01 07.01.02.01.02 10.02 04.08.02

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

40038

02/02/A103

CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS

14.04 07.01.02.01.02

2.384

2.384

40045

02/02/A201

GRANDES REPARAÇÕES EM BAIRROS MUNICIPAIS

10.01 06.02.03.03

2.725

2.725

209.671

209.671

2.168.554

1.073.554

10.01 07.01.02.01.02

SUB_TOTAL 40145

02/03

PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

40160

02/03/A101

AQUISIÇÃO E EXPROP.TERRENOS E EDIFICIOS

42305

02/03/A101/02

Museu de História e Cultura Judaica

07.00 07.01.03.01.01

300.000

300.000

41024

02/03/A101/04

Bairro da Liberdade

01.04 04.01.02

120.000

120.000

01.04 04.08.02

83.179

83.179

450.000

450.000

21.800

21.800

01.04 07.01.01.01

N/ DEFINIDA

1.095.000

41026

02/03/A101/06

Direitos de Preferência

01.04 07.01.02.01.01

40016

02/03/A101/99

Diversos

01.04 02.02.25.01

327

327

01.04 02.02.25.02

282

282

4.360

4.360

200.000

200.000

10.900

10.900

100.000

100.000

SUB_TOTAL

1.290.848

1.290.848

0

TOTAL DO OBJECTIVO 02

13.094.616

10.499.616

2.595.000

01.04 04.08.02 01.04 07.01.01.01 01.04 07.01.03.01.06 01.04 08.01.02

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

40391

03

URBANISMO

40065

03/01

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

40003

03/01/A101

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

05.01 02.02.14.01

43.500

43.500

05.01 02.02.14.02

300.000

300.000

40010

03/01/A104

ESTUDOS E CONSULTADORIA

42196

03/01/A104/01

Cidade de Bairros

01.02 02.02.14.02

7.500

7.500

42223

03/01/A104/04

Cenários de Prospectiva

01.02 02.02.14.01

26.500

26.500

42336

03/01/A104/05

Dinâmicas Residênciais

01.02 02.02.14.02

4.500

4.500

42337

03/01/A104/06

Emprego e estrutura empresarial

01.02 02.02.14.02

17.500

17.500

42195

03/01/A104/99

Outros

05.00 02.02.14.02

60.000

60.000

05.01 02.02.14.01

30.000

30.000

41233

03/01/A105

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

42199

03/01/A105/01

II Plano Estratégico

01.02 02.02.14.02

12.000

12.000

41239

03/01/A105/03

Agenda 21 Local - Metod. de Planos Acção

01.02 02.02.20.02

27.500

27.500

41240

03/01/A105/04

Redes Intern. de Cidades e Sist.Metrop

01.02 02.02.16

6.500

6.500

41242

03/01/A105/09

Divulgação

01.02 02.02.16

6.500

6.500

42122

03/01/A106

CADASTRO URBANO E PREDIAL

05.03 02.02.17

950

950

42364

03/01/A107

DIGITALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA

40164

03/01/A107/01

Cartografia Digital

05.03 07.01.08.01

2.500

2.500

42365

03/01/A107/02

GeoSIS-Lx-Mod. Cart.Geológica Geotécnica

05.03 02.01.21

3.200

3.200

05.03 02.02.13

1.000

1.000

05.03 02.02.15

408

408

05.03 02.02.25.02

1.500

1.500

05.03 07.01.07.01

1.000

1.000

05.03 07.01.08.01

1.000

1.000

05.03 02.02.13

700

700

05.03 02.02.15

300

300

05.03 02.02.25.02

4.000

4.000

05.03 07.01.07.01

5.000

5.000

05.03 07.01.08.01

5.000

5.000

42123

03/01/A108

DETECÇÃO REMOTA

42124

03/01/A109

PORTAL GEOGRÁFICO

05.03 02.02.14.02

190.000

190.000

40005

03/01/A201

ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO

06.03 02.02.20.02

53.206

53.206

40006

03/01/A202

INFORMAÇÃO URBANA

40008

03/01/A202/02

Sistema de Informação

06.03 07.01.08.01

334.000

334.000

06.03 07.01.09.01

45.000

45.000

06.03 02.02.16

18.000

18.000

40014

03/01/A205

CENTRO INFORM. URBANA LX/MODERN. ADMIN.

N/ DEFINIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40014

CÓDIGO DO PLANO 03/01/A205

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

CENTRO INFORM. URBANA LX/MODERN. ADMIN.

ECON.

03/02

ESPAÇO PÚBLICO

40591

03/02/A101

INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO

41231

40586

40592

41078

03/02/A102

03/02/A103

03/02/A104

03/02/A105

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

INSTAL. SANITÁRIAS BALNEARIOS E LAV.PUB.

PARQUES INFANTIS E JUVENIS

FONTES E LAGOS

03/02/A106

REDE DE BICICLETAS DE USO PARTILHADO

DEFINIDA

1.895

1.895

06.03 02.02.20.01

5.000

5.000

06.03 02.02.20.02

10.000

10.000

1.225.659

1.225.659

09.04 02.01.21

1.090

1.090

09.04 02.02.03

22.345

22.345

09.04 02.02.20.02

21.800

21.800

09.04 02.02.25.02

1.090

1.090

09.04 07.01.04.01.01

588.332

588.332

09.04 07.01.04.01.04

206.016

206.016

09.04 07.01.04.01.09

430.935

430.935

09.04 07.01.10.01

545

545

09.04 07.01.11.01

6.451

6.451

09.04 07.01.15.01

1.090

1.090

14.04 02.02.03

8.636

8.636

14.04 02.02.19

5.450

5.450

14.04 07.01.15.01

32.700

32.700

09.04 02.02.14.02

13.080

13.080

09.04 02.02.25.02

4.150

4.150

1.127.020

27.620

14.04 02.02.03

2.180

2.180

09.04 02.01.01

25.893

25.893

09.04 02.02.03

2.180

2.180

09.04 02.02.25.02

48.895

48.895

09.04 07.01.04.01.04

94.408

94.408

09.04 07.01.10.01

25.070

25.070

09.04 02.01.09

8.720

8.720

09.04 02.02.03

6.540

6.540

116.347

116.347

09.00 02.02.20.02

4.900.000

4.900.000

09.00 07.01.15.01

100.000

100.000

293.000

293.000

14.02 07.01.03.01.06

09.04 07.01.04.01.09 42344

TOTAL

06.03 02.02.17

SUB_TOTAL 40589

DOTAÇÃO DO ANO

42304

03/02/A201

REAB. CÇ. DUQUE, RUA DUQUE E CÇ. CARMO

09.04 07.01.04.01.01

41002

03/02/A301

MOBILIÁRIO URBANO

09.04 02.02.03

29.637

29.637

09.04 07.01.10.01

55.045

55.045

41245

03/02/A401

INTERV. NA ZONA DO PARQUE NAÇÕES

N/ DEFINIDA

0

1.099.400

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

42208

03/02/A401/01

Acordo de Pagamento

09.00 07.01.15.01

8.026.303

8.026.303

42209

03/02/A401/02

Gestão Urbana

09.00 02.02.01

1.840.000

1.340.000

09.00 02.02.02

15.600

15.600

09.00 02.02.20.02

1.900.000

1.400.000

500.000

09.00 02.02.25.02

2.400.000

1.600.000

800.000

09.04 02.02.03

4.360

4.360

09.04 02.02.25.02

1.090

1.090

358.675

358.675

27.250

27.250

42232

03/02/A501

PLANO DE ACESSIBILIDADE DE LISBOA

40519

03/02/A501/01

Plano de Mobilidade

09.04 07.01.04.01.09 09.04 07.01.10.01 42297

03/02/A501/03

Ponte ciclopedonal Av-Gulbenkian

09.01 07.01.04.01.01

620.000

620.000

40266

03/02/A501/04

Ligação PFMonsanto - Pq.Eduardo. VII

09.01 07.01.04.01.01

98.800

98.800

42298

03/02/A501/05

Entrada Norte do Pq. Florestal Monsanto

09.01 07.01.04.01.04

172.890

172.890

09.01 07.01.04.01.06

315.000

315.000

42370

03/02/A501/06

Troço Qt.da Granja/Qt. de Mata Mouros

09.01 07.01.04.01.09

520.356

520.356

42381

03/02/A501/07

Troço Entrecampos/Alvalade

09.01 07.01.04.01.09

256.390

256.390

42382

03/02/A501/08

Troço Pq. Monsanto/Qt. da Granja

09.01 07.01.04.01.09

184.128

184.128

42383

03/02/A501/09

Cont. Pista Cicloped. Pupilos Exército

09.01 07.01.04.01.09

392.646

392.646

42316

03/02/A502

QUALIF.PAISAG./AMBIENT.VIAS ENTR.LISBOA

42299

03/02/A502/01

Entrada Lx - A5/Monsanto

09.04 07.01.04.01.04

157.500

157.500

42300

03/02/A502/02

Entrada Lx - A1 Norte/2.ª fase

09.04 07.01.04.01.04

267.500

267.500

42301

03/02/A502/03

Entrada Lx - 2ª Circ. (junto Esc. Alemã)

09.04 07.01.04.01.04

262.500

262.500

42302

03/02/A502/04

Entrada Lx - Portas de Benfica

09.04 07.01.04.01.04

283.500

283.500

42175

03/02/A601

URBCOM

09.04 07.01.04.01.04

10.000

10.000

26.293.133

23.393.733

09.01 07.01.08.01

1.123

1.123

09.01 07.01.10.01

10.696

10.696

SUB_TOTAL 40273

03/03

PROTECÇÃO AMBIENTAL

40274

03/03/A101

MONIT. CONT. E FISCALIZ. DO RUÍDO AMBIEN

41228

03/03/A102

MONIT. CONT. E FISCALIZ. DA QUAL. DO AR

09.01 07.01.04.01.04

829

829

41229

03/03/A103

MONIT. CONT. E FISCALIZ. DAS ÁGUAS

09.01 02.01.09

436

436

09.01 02.01.21

3.132

3.132

09.01 02.02.20.02

11.554

11.554

09.01 02.02.25.02

436

436

2.000

2.000

38.280

38.280

6.540

6.540

41100

03/03/A104

CONTROLO HIDRICO

05.02 02.01.21 05.02 02.02.14.02

40296

03/03/A201

EDUCAÇÃO,SENSIBILIZ. E DIVULG. AMBIENTAL

40299

03/03/A201/02

Educação Ambiental

09.01 02.02.03

500.000

2.899.400

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40299

CÓDIGO DO PLANO 03/03/A201/02

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

Educação Ambiental

ECON.

03/03/A201/03

Centro Recup. de Anim. Silvestres CRAS

TOTAL

DEFINIDA

09.01 02.02.10

5.450

5.450

09.01 02.02.25.02

3.270

3.270

09.01 04.07.01

9.331

9.331

545

545

09.01 02.01.09

3.330

3.330

09.01 02.01.10

3.321

3.321

09.01 02.01.11

3.182

3.182

09.01 02.01.17

1.199

1.199

09.01 02.01.21

4.077

4.077

09.01 02.02.20.02

9.960

9.960

09.01 02.02.25.02

8.393

8.393

09.01 07.01.09.01

3.423

3.423

09.01 07.01.10.01

2.180

2.180

09.01 07.01.15.01

436

436

09.01 07.01.11.01 40300

DOTAÇÃO DO ANO

40302

03/03/A201/04

Divulgação Ambiental

09.00 02.02.25.02

218

218

42155

03/03/A202

LISBOA E-NOVA - AGÊNCIA MUN. ENERGIA

09.01 06.02.03.03

10.900

10.900

144.241

144.241

09.01 02.02.25.02

355.400

355.400

09.01 07.01.11.01

54.590

54.590

09.01 07.01.15.01

19.379

19.379

09.00 02.02.14.02

3.247

3.247

09.00 07.01.09.01

218

218

29.392

29.392

09.01 02.02.14.02

5.450

5.450

09.01 02.02.25.02

6.653.676

6.653.676

09.01 04.07.01

69.637

69.637

09.01 07.01.03.01.06

21.255

21.255

09.01 07.01.04.01.01

97.657

97.657

09.01 07.01.04.01.03

2.834

2.834

09.01 07.01.04.01.04

1.153.017

1.153.017

09.01 07.01.10.01

57.962

57.962

09.01 07.01.11.01

29.866

29.866

09.01 07.01.15.01

24.765

24.765

SUB_TOTAL 40257

03/04

ESPAÇOS VERDES

40258

03/04/A101

GESTÃO DO ARVOREDO

40983

03/04/A101/01

Arvoredo

40262

03/04/A101/04

Parque Periférico

40267

03/04/A102

GESTÃO DOS ESPAÇOS VERDES

40268

03/04/A102/01

Espaços Verdes

09.01 02.02.03

41070

03/04/A102/02

Gestão de Estufas e Viveiros

09.01 07.01.11.01

21.800

21.800

40985

03/04/A102/03

Equipamentos

09.01 02.02.25.02

3.009

3.009

40270

03/04/A102/04

Recuperação de Jardins

09.01 07.01.15.01

707.660

707.660

N/ DEFINIDA

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG.

42240

03/04/A102/10

Plano Verde

42283

03/04/A103

REQUALIF./DINAMIZ.REDE JARD/MIRADOUROS

42285

03/04/A103/01

Jardim do Torel

ECON.

03/04/A103/02

Jardim Boto Machado

03/04/A103/03

1.615.992

09.01 07.01.04.01.09

80.972

80.972

384.517

384.517

51.156

51.156

326.804

326.804

54.238

54.238

09.01 07.01.15.01

291.640

291.640

09.01 07.01.04.01.09

Monte Agudo

DEFINIDA

1.615.992

09.01 07.01.15.01 42287

TOTAL

09.01 07.01.04.01.01

09.01 07.01.15.01 42286

DOTAÇÃO DO ANO

09.01 07.01.04.01.09

42288

03/04/A103/04

Santa Luzia

09.01 07.01.04.01.09

499.558

499.558

42289

03/04/A103/05

Graça

09.04 07.01.04.01.09

99.385

99.385

42290

03/04/A103/06

Nossa Senhora do Monte

09.04 02.02.20.02

11.943

11.943

09.04 07.01.04.01.03

43.766

43.766

42291

03/04/A103/07

Penha de França

09.04 07.01.04.01.09

145.099

145.099

42292

03/04/A103/08

São Pedro de Alcântara

09.01 07.01.04.01.09

25.275

25.275

09.01 07.01.15.01

106.150

106.150

58.873

58.873

42293

03/04/A103/09

Jardim Alfredo Keil

09.01 07.01.15.01

42294

03/04/A103/10

Jard. Guerra Junqueiro/Jard. da Estrela

09.01 07.01.03.01.06

131.240

131.240

42311

03/04/A104

REQUALIF.ÁREAS ENVOLV. PAV.CARLOS LOPES

42296

03/04/A104/01

Reabilitação da rede de rega

09.01 07.01.04.01.04

588.126

588.126

42312

03/04/A104/02

Recuperação edificio restauração

09.01 07.01.03.01.06

127.050

127.050

42313

03/04/A104/03

Requalificação miradouro

09.01 07.01.04.01.09

241.836

241.836

42314

03/04/A104/04

Revitalização zonas de recreio

09.01 07.01.04.01.04

100.000

100.000

09.01 07.01.10.01

80.000

80.000

135.000

135.000

N/ DEFINIDA

42315

03/04/A104/05

Restauro da estatuária

09.01 02.02.20.02

42295

03/04/A105

RECUPERAÇÃO DA ESTUFA FRIA

09.01 07.01.03.01.06

84.000

84.000

09.01 07.01.04.01.04

130.800

130.800

09.01 07.01.04.01.09

95.343

95.343

SUB_TOTAL

14.819.577

14.819.577

0

TOTAL DO OBJECTIVO 03

42.482.610

39.583.210

2.899.400

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

ORG.

41122

04

SERVIÇOS URBANOS

40595

04/01

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

40596

04/01/A101

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

40597

04/01/A101/01

Novas Instalações

40598

04/01/A101/02

CLASS. ORÇAMENT.

Conservação / Manutenção

ECON.

04/01/A101/03

Remodelação / Modernização

04/01/A102

5.450

09.04 07.01.04.01.03

1.090

1.090

09.04 07.01.10.01

56.575

56.575

09.04 02.01.07

15.367

15.367

09.04 02.01.14

8.720

8.720

09.04 02.01.21

110.594

110.594

09.04 02.02.03

9.810

9.810

09.04 02.02.25.02

5.450

5.450

414.361

414.361

09.04 07.01.06.01

7.848

7.848

09.04 07.01.10.01

267.606

267.606

09.04 07.01.11.01

7.943

7.943

89.273

89.273

236.057

236.057

10.900

10.900

4.360

4.360

09.04 02.01.21

21.800

21.800

09.04 07.01.04.01.03

14.170

14.170

09.04 07.01.10.01

14.170

14.170

5.450

5.450

14.000.000

14.000.000

15.306.994

15.306.994

1.526

1.526

09.01 02.01.02.02

23.980

23.980

09.01 02.01.02.03

608

608

09.01 02.01.14

3.597

3.597

09.01 02.01.17

218

218

09.01 02.01.21

11.025

11.025

09.01 02.02.03

67.369

67.369

09.01 02.02.12

2.285

2.285

09.01 02.02.19

10.015

10.015

09.01 02.02.25.02

52.381

52.381

09.01 07.01.06.01

13.004

13.004

09.04 07.01.04.01.03

ILUM. PÚB. C/ CONTAGEM - CONS. E MANUT.

09.04 02.01.21 09.04 07.01.10.01

40608

04/01/A103

ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS

40610

04/01/A103/02

Conservação / Manutenção

40611

04/01/A103/03

Remodelação / Modernização

09.04 07.01.04.01.03

40952

04/01/A201

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EDP

02.00 02.02.25.02

SUB_TOTAL 40287

04/02

GESTÃO CEMITERIAL

40289

04/02/A101

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

DEFINIDA

5.450

09.04 07.01.10.01 40605

TOTAL

09.04 02.02.20.02

09.04 07.01.04.01.03

40599

DOTAÇÃO DO ANO

09.01 02.01.01

N/ DEFINIDA

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40289

40290

CÓDIGO DO PLANO 04/02/A101

04/02/A102

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

INFRAESTRUTURAS CEMITERIAIS

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

09.01 07.01.09.01

19.471

19.471

09.01 07.01.10.01

5.734

5.734

09.01 07.01.11.01

218

218

09.01 02.02.14.02

24.740

24.740

09.01 02.02.25.02

18.003

18.003

09.01 07.01.03.01.06

26.422

26.422

09.01 07.01.04.01.08

521.476

521.476

96.096

96.096

3.993

3.993

15.781

15.781

917.942

917.942

35.098

35.098

40291

04/02/A103

INFRAESTRUTURAS MORTUÁRIAS

09.01 07.01.04.01.08

40292

04/02/A104

INTERVENÇÕES EM PATRIMÓNIO CULTURAL

09.01 02.02.03 09.01 07.01.04.01.08

SUB_TOTAL 40199

04/03

SANEAMENTO

40208

04/03/A102

REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS

40209

04/03/A102/01

Construção e Reconstrução Rede Esgotos

14.01 07.01.04.01.02

40210

04/03/A102/02

Conservação e Manut. da Rede Esgotos

14.01 02.02.25.02

507.714

507.714

14.01 07.01.04.01.02

660.854

660.854

14.02 07.01.04.01.09

1.443

1.443

40858

04/03/A102/04

Caneiro de Alcântara

14.01 02.02.14.02

26.160

26.160

40214

04/03/A201

FROTA DE SANEAMENTO

14.01 07.01.06.01

10.900

10.900

42409

04/03/A302

SIMTEJO

42410

04/03/A302/01

Acordo de Pagamento

14.01 02.02.20.02

5.877.089

5.877.089

40951

04/03/A302/02

Aquisição de Serviços

14.01 02.02.20.02

20.400.000

10.200.000

41081

04/03/A401

INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO DAS BACIAS

14.01 02.02.20.02

3.334

3.334

27.522.592

17.322.592

55.060

55.060

218

218

14.04 07.01.03.01.06

29.936

29.936

91.560

91.560

SUB_TOTAL 40166

04/04

HIGIENE URBANA

40167

04/04/A101

POSTOS DE LIMPEZA

40832

04/04/A101/01

Projectos e Obras de Beneficiação

09.02 07.01.03.01.06

40833

04/04/A101/02

Instalações Eléctricas

14.04 02.02.25.02

40168

04/04/A102

RECOLHAS SELECTIVAS

40848

04/04/A102/01

Aquisição de Viaturas de Recolha

09.02 07.01.06.01

40170

04/04/A102/02

Equipamento e Material Diverso

09.02 02.01.21

433.332

433.332

09.02 07.01.10.01

205.356

205.356

09.02 02.02.20.02

1.308

1.308

09.02 07.01.06.01

1.315.800

1.315.800

41262

04/04/A102/06

Tratamento e Destino Final Mat.Perigosos

40172

04/04/A103

APETRECHAMENTO

40174

04/04/A103/01

Viaturas de Remoção

N/ DEFINIDA

0

10.200.000

10.200.000

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

40175

04/04/A103/02

Viaturas de Apoio

09.02 07.01.06.01

151.071

151.071

40173

04/04/A103/03

Maquinaria e Equipamento

09.02 07.01.10.01

770.848

770.848

41034

04/04/A204

INTERV.DIVERSAS REMOÇÃO E LIMP.PÚBLICA

09.02 02.02.20.02

421.830

421.830

40177

04/04/A301

ACÇÕES DIVERSAS

40178

04/04/A301/01

Protocolo Destinado a Reclusos

09.02 04.03.01

40.000

40.000

42281

04/04/A301/03

Protocolo com o Chapitô

09.02 04.07.01

9.810

9.810

40187

04/04/A401

CANIL E GATIL MUNICIPAL

40838

04/04/A401/01

Obras de Construção da Terceira Fase

09.02 07.01.03.01.06

57.638

57.638

40839

04/04/A401/02

Instalações Eléctricas

14.04 02.02.03

1.090

1.090

14.04 02.02.19

2.289

2.289

09.02 07.01.09.01

5.450

5.450

09.02 07.01.10.01

4.905

4.905

40840

04/04/A401/03

Equipamento

40191

04/04/A402

CONTROLO DE PRAGAS E POPULAÇÃO DE POMBOS

40845

04/04/A402/01

Campanha de luta anti-murina e anti-blat

09.02 02.02.25.02

35.904

35.904

42162

04/04/A402/02

Controlo da população de pombos

09.02 02.01.21

60.604

60.604

40183

04/04/A501

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VALORSUL

09.02 02.02.20.02

5.710.000

4.710.000

40194

04/04/A601

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

09.02 02.01.15

1.635

1.635

09.02 02.02.16

8.175

8.175

09.02 02.02.17

1.090

1.090

09.02 02.02.20.02

3.270

3.270

57

57

09.02 07.01.06.01

5.450

5.450

09.02 07.01.09.01

5.450

5.450

09.02 02.02.08

1.635

1.635

09.02 02.02.14.02

1.635

1.635

141.700

141.700

25.800

25.800

09.02 02.01.05

545

545

09.02 02.01.15

1.090

1.090

09.02 02.01.20

2.180

2.180

09.02 02.02.10

1.090

1.090

09.02 02.02.17

20.000

20.000

09.02 02.01.05

327

327

09.02 02.01.15

1.090

1.090

09.02 02.01.20

1.090

1.090

09.02 02.02.10

109

109

09.02 02.02.17

1.090

1.090

09.02 04.07.01

40195

04/04/A602

SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICA

09.02 02.02.17 09.02 02.02.20.02 40196

40197

04/04/A603

04/04/A604

EDUCAÇÃO POPULAÇÃO ESCOLAR

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA

N/ DEFINIDA

1.000.000

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

42163

CÓDIGO DO PLANO

04/04/A605

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG.

CENTRO DOCUMENT/ATELIER MUSEU DA LIMPEZA

ECON.

09.02 02.02.03

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

1.635

1.635

SUB_TOTAL

9.630.152

8.630.152

1.000.000

TOTAL DO OBJECTIVO 04

53.377.680

42.177.680

11.200.000

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

41123

05

INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS

40130

05/01

NOVAS VIAS

41124

05/01/A101

EIXOS E RADIAIS

40085

05/01/A101/03

Radial de Benfica

41126

05/01/A103

TÚNEIS E VIADUTOS

40960

05/01/A103/04

Túnel das Amoreiras/R.Joaquim A.Aguiar

42219

05/01/A103/10

Vigilância de Tráfego

41127

05/01/A104

NOVOS ARRUAMENTOS

42252

05/01/A104/09

Infra-estruturação Casal Vistoso

40109

05/01/A201

ESTUDOS E PROJECTOS

40110

05/01/A201/01

Protocolos

ECON.

14.01 07.01.04.01.01

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

3.862

3.862

14.01 02.02.14.01

10.401

10.401

14.01 02.02.14.02

33.237

33.237

14.01 02.02.25.02

63.220

63.220

12.02 05.01.01.01.04

65.400

65.400

14.01 07.01.01.01

101.667

101.667

14.01 02.02.14.02

24.446

24.446

302.233

302.233

SUB_TOTAL 40135

05/02

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

41016

05/02/A101

CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE

41017

05/02/A101/01

Viaduto Av. F. Armadas / Av. Combatentes

14.01 07.01.04.01.01

9.810

9.810

41019

05/02/A101/03

Viaduto Av. Combatentes / Linha Cintura

14.01 07.01.04.01.01

13.080

13.080

42165

05/02/A101/05

Viaduto de Pedrouços

14.01 07.01.04.01.01

43.600

43.600

42166

05/02/A101/06

Reforço Viaduto F.Nova

14.01 07.01.04.01.01

29.400

29.400

42167

05/02/A101/07

Reforço Viaduto Campo Grande

14.01 07.01.04.01.01

34.880

34.880

40113

05/02/A101/99

Diversos Locais

14.01 02.02.25.02

39.059

39.059

14.01 07.01.04.01.01

877.960

877.960

40131

05/02/A102

TRABALHOS DIVERSOS

14.01 07.01.04.01.01

708.298

708.298

40132

05/02/A103

RECARGAS DE PAVIMENTOS

14.01 07.01.04.01.01

508.215

508.215

40134

05/02/A104

BRIGADAS INTERNAS DE PAVIMENTAÇÃO

14.01 02.01.01

26.160

26.160

14.01 02.01.07

6.540

6.540

14.01 02.01.17

3.270

3.270

14.01 02.01.21

17.440

17.440

14.01 07.01.10.01

2.180

2.180

14.01 07.01.11.01

1.308

1.308

14.01 07.01.15.01

21.800

21.800

40112

05/02/A201

RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE VIAS

40911

05/02/A201/01

Alameda das Linhas de Torres

14.01 07.01.04.01.01

5.450

5.450

42241

05/02/A201/02

Maria Pia

14.01 07.01.04.01.01

6.540

6.540

42242

05/02/A201/03

Duque Loulé

14.01 07.01.04.01.01

8.720

8.720

N/ DEFINIDA

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

42244

05/02/A201/04

Estação de Benfica

14.01 07.01.04.01.01

6.540

6.540

42245

05/02/A201/05

Estação Paço Lumiar

14.01 07.01.04.01.01

8.720

8.720

42246

05/02/A201/06

Avª Gulbenkian

14.01 07.01.04.01.01

93.740

93.740

42248

05/02/A201/07

Rua Prata

14.01 07.01.04.01.01

54.500

54.500

41194

05/02/A201/99

Outras

01.04 07.01.01.01

109.000

109.000

40128

05/02/A302

PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS EM DIVERSAS ZONAS

14.01 07.01.04.01.01

87.200

87.200

40129

05/02/A303

PEQUENAS OBRAS RECONST. DE PAVIMENTOS

14.01 07.01.04.01.01

893.979

893.979

SUB_TOTAL

3.617.389

3.617.389

0

TOTAL DO OBJECTIVO 05

3.919.622

3.919.622

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

41129

06

PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA

41130

06/01

PREVENÇÃO

40158

06/01/A101

PROTECÇÃO PEÃO

40159

06/01/A101/01

Escolas de Trânsito

41020

06/01/A101/04

Seg. Via Pública - Passagens de Peões

40142

06/01/A102

INFORMAÇÃO AO PÚBLICO

40144

06/01/A102/02

Acções de Divulgação

ECON.

12.02 07.01.03.01.06

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

13.080

13.080

12.02 07.01.09.01

1.090

1.090

12.02 07.01.10.01

1.090

1.090

167.946

167.946

12.00 02.02.20.02

6.540

6.540

12.00 02.02.25.02

8.720

8.720

14.01 07.01.04.01.09

41074

06/01/A102/03

Informação Online de Trânsito

12.00 02.02.14.02

10.900

10.900

40162

06/01/A201

ESTUDOS DE TRÁFEGO

05.02 02.02.14.02

50.000

50.000

41075

06/01/A202

ESTUDOS DE MOBILIDADE

05.02 02.02.14.02

144.000

144.000

05.03 07.01.10.01

10.000

10.000

413.366

413.366

13.080

13.080

109.810

109.810

32.700

32.700

12.02 07.01.09.01

1.090

1.090

12.02 07.01.10.01

6.540

6.540

12.02 02.02.25.02

65.400

65.400

12.02 07.01.04.01.06

13.080

13.080

SUB_TOTAL 41131

06/02

TRÂNSITO

40149

06/02/A101

IMPLENT. DO SISTEMA DE TRÁFEGO GERTRUDE

12.02 02.02.14.02 12.02 02.02.19 12.02 07.01.04.01.06

40150

06/02/A102

GESTÃO INTEGRADA INFORM. RODOVIÁRIA

40151

06/02/A103

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SLAT

12.02 07.01.04.01.06

1.200.000

1.200.000

40152

06/02/A104

SINALIZAÇÃO LUMINOSA NÃO SEMAFÓRICA

12.02 07.01.04.01.06

54.500

54.500

40153

06/02/A105

SINALIZAÇÃO VERTICAL NÃO SEMAFÓRICA

12.02 07.01.04.01.06

272.500

272.500

65.400

65.400

12.02 07.01.03.01.06

6.540

6.540

12.02 07.01.04.01.06

294.300

294.300

12.02 07.01.09.01

7.630

7.630

12.02 07.01.10.01

21.800

21.800

14.01 07.01.04.01.01

21.730

21.730

12.02 07.01.10.01 40154

06/02/A106

SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT.

40155

06/02/A107

NOVAS INSTAL. E ALTERAÇÕES SEMAFÓRICAS

12.02 07.01.04.01.06

62.721

62.721

42146

06/02/A110

RADARES

12.02 02.02.19

28.822

28.822

N/ DEFINIDA

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42146

42323

CÓDIGO DO PLANO 06/02/A110

06/02/A111

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG. RADARES

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

12.02 02.02.20.02

29.913

29.913

12.02 08.01.01.01

65.400

65.400

2.250.000

2.250.000

4.622.956

4.622.956

12.02 05.01.03.02

25.763

25.763

12.02 08.01.01.01

239.800

239.800

SUB_TOTAL

265.563

265.563

0

TOTAL DO OBJECTIVO 06

5.301.885

5.301.885

0

OPERAÇÃO ESCOLAS

12.02 07.01.04.01.06

SUB_TOTAL 40136

06/03

PARQUES DE ESTACIONAMENTO

41092

06/03/A104

ESTACION. DUR. LIMITADA EM DIV. LOCAIS

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

41244

07

SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

40620

07/01

SEGURANÇA

40621

07/01/A101

SERVIÇO DE INCÊNDIOS

40622

07/01/A101/01

Museu do RSB

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

16.00 07.01.09.01

5.450

5.450

16.00 07.01.10.01

10.900

10.900

2.289

2.289

40626

07/01/A101/03

Sistema de Incendio Instal. Municipais

14.02 07.01.04.01.09

40627

07/01/A101/04

Rede de Comunicações

16.00 07.01.10.01

54.500

54.500

40628

07/01/A101/05

Rede Marcos Água e Bocas de Incêndio

16.00 07.01.04.01.09

32.700

32.700

16.00 07.01.10.01

6.540

6.540

16.00 07.01.10.01

98.110

98.110

16.00 07.01.11.01

4.360

4.360

16.00 07.01.15.01

8.720

8.720

40629

07/01/A101/06

Maquinaria e Equipamento

N/ DEFINIDA

40631

07/01/A101/08

Material de Transporte do R.S.B.

16.00 07.01.10.01

566.800

566.800

40931

07/01/A101/10

Unidade de Intervenção Catástrofe

16.00 07.01.10.01

123.214

123.214

40633

07/01/A101/11

Assoc. de Bombeiros Voluntários

16.00 08.07.01

32.700

32.700

42238

07/01/A101/12

Plataforma Logística Apoio a Catástrofes

16.00 07.01.03.01.06

3.270

3.270

42327

07/01/A101/13

Unidade de Controlo Ambiental

16.00 07.01.10.01

43.600

43.600

42328

07/01/A101/14

Corpo de Mergulhadores

16.00 07.01.10.01

10.900

10.900

42329

07/01/A101/15

SADI - Sist.Autom.Detecção de Incêndios

16.00 07.01.10.01

29.430

29.430

42330

07/01/A101/16

Viaturas do RSB - Bombeiros Voluntários

16.00 07.01.10.01

163.500

163.500

42353

07/01/A101/17

Centro Estratégico Prevenção e Socorro

16.00 07.01.03.01.06

5.365.400

1.609.620

3.755.780

16.00 07.01.10.01

1.800.000

540.000

1.260.000

16.00 07.01.15.01

7.630

7.630

42332

07/01/A101/18

Dia Municipal do Bombeiro

40635

07/01/A102

POLÍCIA MUNICIPAL

40637

07/01/A102/01

Material de Transporte

15.00 07.01.06.01

36.406

36.406

40638

07/01/A102/02

Maquinaria e Equipamento

15.00 07.01.10.01

20.710

20.710

42306

07/01/A102/03

Plano de Vigilância Bairro Alto

15.00 07.01.06.01

32.000

32.000

15.00 07.01.10.01

500.000

500.000

8.959.129

3.943.349

12.01 07.01.03.01.06

30.520

30.520

14.02 07.01.03.01.06

5.341

5.341

12.01 02.01.21

2.273

2.273

12.01 02.02.19

1.090

1.090

105.000

105.000

8.720

8.720

SUB_TOTAL 40641

07/02

PROTECÇÃO CIVIL

40642

07/02/A101

OBRAS EM CENTROS DE EMERGÊNCIA

40645

07/02/A103

SISTEMA DE TRANSMISSÕES

42266

07/02/A104

SIST.INTEGRADO REDE EMERG.SEG.PORTUGAL

12.00 02.02.19

40643

07/02/A201

ACÇÕES DE PROTECÇÃO CIVIL

12.01 02.02.25.02

5.015.780

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

40646

07/02/A202

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

12.01 02.02.14.02

6.540

6.540

40942

07/02/A203

PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA

12.01 02.02.14.02

2.180

2.180

12.01 02.02.19

5.450

5.450

12.01 02.02.20.02

262

262

12.01 07.01.06.01

26.160

26.160

3.270

3.270

40648

07/02/A204

CRIAÇÃO DE VIDEOS E SPOTS

12.01 02.02.25.02

42229

07/02/A205

INFORMAÇÂO PÚBLICA

12.01 02.01.20

218

218

12.01 02.01.21

164

164

12.01 02.02.16

3.270

3.270

12.01 02.02.20.02

3.270

3.270

3.270

3.270

12.500

12.500

N/ DEFINIDA

42230

07/02/A206

COOPERAÇÂO INSTITUCIONAL

12.01 02.02.25.02

40943

07/02/A301

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A J. FREG.

12.01 04.05.01.01.03

40944

07/02/A302

TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES

12.01 04.07.01

436

436

42085

07/02/A303

PROTOCOLOS

42231

07/02/A303/03

Sistema táxi seguro

12.02 08.01.02

21.800

21.800

SUB_TOTAL

241.734

241.734

0

TOTAL DO OBJECTIVO 07

9.200.863

4.185.083

5.015.780

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

ORG.

40337

08

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

40325

08/01

TURISMO

42069

08/01/A101

ACTIVIDADES TURÍSTICAS INSTITUCIONAIS

40327

08/01/A101/01

Materiais Institucionais

42070

42073

08/01/A101/02

08/01/A101/05

CLASS. ORÇAMENT. ECON.

08.03 02.01.15

Página Web

Certificação da Animação

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

6.540

6.540

08.03 02.02.20.02

10.900

10.900

08.03 02.02.25.02

6.540

6.540

08.03 02.02.20.02

4.360

4.360

08.03 02.02.25.02

5.450

5.450

08.03 02.02.17

6.540

6.540

08.03 02.02.25.02

10.900

10.900

42074

08/01/A101/06

Estudos Estatísticos

08.03 02.02.20.02

1.090

1.090

42080

08/01/A101/07

Apoios e Representação Institucional

08.03 02.02.11

6.976

6.976

08.03 02.02.17

2.180

2.180

08.03 02.02.25.02

4.360

4.360

08.03 04.07.01

8.720

8.720

1.635

1.635

3.157.800

3.157.800

42081

08/01/A101/08

Outras

08.03 06.02.03.03

40330

08/01/A102

TRANSFERÊNCIAS PARA A ATL

08.03 05.01.01.02.02

40333

08/01/A202

FESTA DE FIM DE ANO

08.03 02.01.05

1.090

1.090

08.03 02.02.08

10.900

10.900

08.03 02.02.17

10.900

10.900

08.03 02.02.18

5.450

5.450

08.03 02.02.20.02

26.160

26.160

08.03 02.02.25.02

43.600

43.600

13.080

13.080

300.000

300.000

08.03 04.01.02

65.400

65.400

08.03 02.02.17

10.900

10.900

08.03 02.02.18

10.900

10.900

109.000

109.000

08.03 02.02.17

4.360

4.360

08.03 02.02.20.02

4.360

4.360

08.03 02.02.25.02

10.900

10.900

5.450

5.450

08.03 02.02.20.02

21.800

21.800

08.03 02.02.25.02

21.800

21.800

3.910.041

3.910.041

42005

08/01/A203

ROCK IN RIO LISBOA

08.03 02.02.18

42010

08/01/A204

PAX RALLY LISBOA

08.03 02.02.25.02

42082

08/01/A205

FESTIVAL DE PIROTECNIA

08.03 02.02.20.02 42075

08/01/A206

ACÇÕES DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA URBANA

40334

08/01/A206/01

Animação na Baixa/Chiado

42076

08/01/A206/02

Festival de Magia

08.03 02.02.17

SUB_TOTAL

N/ DEFINIDA

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

40540

08/02

COMÉRCIO

40544

08/02/A101

MERCADOS RETALHISTAS

40546

08/02/A101/01

Construção, Conservação e Manutenção

08.01 07.01.03.01.05

88.258

88.258

40554

08/02/A101/02

Ordenamento de Feiras

08.01 04.05.01.01.02

28.809

28.809

08.01 07.01.04.01.09

5.450

5.450

14.04 02.02.03

3.052

3.052

14.04 02.02.19

6.104

6.104

14.04 07.01.03.01.05

3.270

3.270

08.02 02.02.14.02

545

545

08.02 02.02.20.02

14.359

14.359

08.02 02.02.25.02

10.584

10.584

08.01 07.01.09.01

3.274

3.274

08.01 07.01.10.01

50.639

50.639

08.01 07.01.11.01

3.270

3.270

14.04 02.02.03

436

436

14.04 02.02.19

1.090

1.090

14.04 02.02.03

436

436

14.04 02.02.19

1.090

1.090

08.02 02.02.20.02

5.556

5.556

08.02 02.02.25.02

504

504

08.02 07.01.09.01

109

109

16.350

16.350

14.04 02.02.03

3.270

3.270

08.01 07.01.09.01

2.180

2.180

08.01 07.01.10.01

6.540

6.540

08.01 07.01.11.01

2.180

2.180

10.900

10.900

268.255

268.255

08.02 02.02.14.02

6.540

6.540

08.02 02.02.25.02

1.090

1.090

40547

40548

40549

40556

40550

08/02/A101/03

08/02/A101/04

08/02/A101/05

08/02/A101/06

08/02/A101/08

Higiene, Segurança e Imagem

Modernização do Equip. e das Instalações

Mercado da Ajuda

Requalificação do Mercado da Ribeira

Plano de Marketing

41215

08/02/A102

SEGURANÇA ALIMENTAR E METROLOGIA

41220

08/02/A102/01

Construção, Conservação e Manutenção

41216

40569

08/02/A102/02

08/02/A103

08.01 07.01.03.01.06

Modernização de Equip. e Instalações

TRIBUNAL ARBITRAL

08.01 04.07.01

SUB_TOTAL 41132

08/03

PROMOÇÃO ECONÓMICA

40561

08/03/A101

LEVANTAMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS

40562

08/03/A102

EST.S/HÁBITO DE COMPRA DO CONSUMIDOR

08.02 02.02.14.02

8.720

8.720

40563

08/03/A103

ESTUDOS S/ O COMÉRCIO E SERVIÇOS

08.02 02.02.14.02

6.540

6.540

40797

08/03/A105

AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DA BAIXA-CHIADO

08.02 05.01.01.02.06

54.500

54.500

40982

08/03/A106

PROJECT. DE URBANISMO COMERCIAL

08.02 02.02.20.02

6.540

6.540

N/ DEFINIDA

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40982

40571

40572

CÓDIGO DO PLANO 08/03/A106

08/03/A301

08/03/A302

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG. PROJECT. DE URBANISMO COMERCIAL

ECON.

08.02 07.01.08.01

16.350

16.350

08.02 07.01.09.01

2.180

2.180

08.02 02.02.20.02

2.180

2.180

08.02 02.02.25.02

4.905

4.905

08.02 04.07.01

12.099

12.099

08.02 02.01.15

218

218

08.02 02.02.20.02

17.700

17.700

08.02 02.02.25.02

327

327

1.070

1.070

08.02 02.02.20.02

18.169

18.169

08.02 07.01.07.01

8.720

8.720

08.02 02.02.14.01

2.180

2.180

08.02 02.02.17

1.090

1.090

08.02 02.02.20.02

2.180

2.180

08.02 04.07.01

1.284

1.284

SUB_TOTAL

177.852

177.852

0

TOTAL DO OBJECTIVO 08

4.356.148

4.356.148

0

FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO

FORMAÇÃO DE COMERCIANTES/MERCADOS

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO

40574

08/03/A401/01

Banco de Dados Sobre o Comércio

08/03/A401/03

N/ DEFINIDA

3.270

08/03/A401

40578

DEFINIDA

3.270

40573

08/03/A401/02

TOTAL

08.02 07.01.07.01

08.02 04.07.01

40575

DOTAÇÃO DO ANO

Colóquios e Outras Iniciativas

Iluminação de Natal nos Mercados

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

40340

09

CULTURA

41133

09/01

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

40342

09/01/A101

CONSERV. E REQUAL. DE EQUIPAM.CULTURAIS

42200

09/01/A101/01

Museu do Design e da Moda - MUDE

ECON.

Casa dos Bicos

DEFINIDA

4.578

4.578

13.00 02.02.14.02

5.450

5.450

97.228

97.228

13.00 02.02.20.02

4.360

4.360

13.00 02.02.25.01

218

218

630.470

630.470

13.00 07.01.09.01

8.720

8.720

13.00 07.01.10.01

250.000

250.000

13.00 07.01.12.01

300.000

300.000

13.00 07.01.15.01

5.450

5.450

421.600

421.600

13.01 07.01.09.01

2.398

2.398

13.01 07.01.15.01

6.540

6.540

13.00 07.01.03.01.01

09/01/A101/02

TOTAL

13.00 02.02.03

13.00 02.02.16

42263

DOTAÇÃO DO ANO

13.01 07.01.03.01.01

42268

09/01/A101/04

Museu da Cidade

13.01 07.01.03.01.01

182.392

182.392

42269

09/01/A101/05

Palácio Galveias

13.02 07.01.03.01.01

30.084

30.084

2.725

2.725

13.02 07.01.09.01 42271

09/01/A101/07

Biblioteca de Benfica

13.02 07.01.03.01.01

21.364

21.364

42272

09/01/A101/08

Biblioteca de Marvila

13.02 07.01.03.01.01

65.400

65.400

13.02 07.01.07.01

4.360

4.360

13.02 07.01.08.01

654

654

13.02 07.01.09.01

34.008

34.008

13.02 07.01.10.01

21.800

21.800

N/ DEFINIDA

42273

09/01/A101/09

Biblioteca de Belém

13.02 07.01.03.01.01

218.000

218.000

42274

09/01/A101/10

Biblioteca Camões

13.02 07.01.03.01.01

116.000

116.000

13.02 07.01.07.01

2.180

2.180

13.02 07.01.08.01

262

262

13.02 07.01.09.01

5.450

5.450

13.02 07.01.10.01

5.450

5.450

42276

09/01/A101/11

Hemeroteca Municipal

13.02 07.01.03.01.01

794.328

794.328

42277

09/01/A101/13

Casa Fernando Pessoa

13.00 07.01.03.01.01

281.000

281.000

13.00 07.01.09.01 42368

42369

09/01/A101/14

09/01/A101/15

Museu do Teatro Romano

Reabilitação de equipamentos culturais

13.01 07.01.03.01.01

09/01/A101/99

Outros Equipamentos Culturais

2.616

200.000

200.000

13.01 07.01.15.01

9.810

13.00 08.01.01.01

3.900.000

3.900.000

110.000

110.000

13.01 07.01.03.01.01 40347

2.616

13.01 02.02.03 13.01 02.02.20.02

9.810

1.090

1.090

16.884

16.884

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40347

CÓDIGO DO PLANO 09/01/A101/99

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

Outros Equipamentos Culturais

ECON.

13.01 02.02.25.02

09/01/A102

SALVAGUARDA DE PATRIMÓNIO

42303

09/01/A102/01

Muralhas de Lisboa

09/01/A102/02

Galerias Romanas

40358

09/01/A201

ARQUEOLOGIA

42346

09/01/A201/01

Centro de Arqueologia de Lisboa

40360

09/01/A201/02

Intervenção, Restauro-Arqueologia Urbana

97.442

97.442

13.01 07.01.09.01

3.979

3.979

14.04 02.02.03

1.308

1.308

13.01 02.01.21

1.090

1.090

14.323

14.323

13.01 07.01.03.01.01

114.450

114.450

13.01 07.01.04.01.09

1.446.270

1.446.270

13.01 07.01.15.01

130.800

130.800

13.01 02.02.20.02

1.090

1.090

13.01 07.01.03.01.01

50.000

50.000

13.01 07.01.03.01.01

27.250

27.250

13.01 07.01.09.01

3.270

3.270

13.01 07.01.10.01

4.360

4.360

500

500

1.090

1.090

13.01 02.01.21 13.01 02.02.14.01 13.01 07.01.03.01.01

40364

09/01/A301

AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPÓLIO

40365

09/01/A301/01

Estatuária e Arte Pública

40366

41199

09/01/A301/02

09/01/A301/05

Espólio Museológico e Arte Contemporânea

Colecção Francisco Capelo

SUB_TOTAL 41134

09/02

ACÇÃO CULTURAL

DEFINIDA 3.270

13.01 02.02.20.02

42264

TOTAL 3.270

13.01 07.01.03.01.01

42345

DOTAÇÃO DO ANO

120.000

N/ DEFINIDA

120.000

13.01 07.01.11.01

2.616

2.616

13.01 07.01.15.01

5.450

5.450

13.01 02.01.01

346

346

13.01 02.01.17

164

164

13.01 02.02.08

436

436

13.01 02.02.20.02

2.180

2.180

13.01 07.01.11.01

872

872

13.01 07.01.15.01

27.062

27.062

13.01 02.01.01

343

343

13.01 02.01.20

356

356

13.01 02.01.21

2.082

2.082

13.01 02.02.20.02

2.231

2.231

13.01 02.02.25.02

347

347

13.01 07.01.09.01

3.270

3.270

13.01 07.01.10.01

5.450

5.450

13.01 07.01.11.01

4.687

4.687

13.01 07.01.12.01

26.160

26.160

13.01 07.01.12.01

577.321

577.321

10.444.734

4.705.406

5.739.328

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

40375

09/02/A101

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO

40377

09/02/A101/01

Edições e Publicações

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

13.01 02.01.16

834

834

13.01 02.02.20.01

541

541

13.01 02.02.20.02

4.585

4.585

150.000

150.000

42141

09/02/A101/02

Agenda Cultural

13.00 02.02.20.02

42007

09/02/A101/06

LIGHT

13.02 02.02.16

8.100

8.100

42280

09/02/A101/07

Projecto ENTITLE

13.02 02.01.08

236

236

13.02 02.02.13

603

603

13.02 02.02.16

1.000

1.000

13.01 02.02.12

100

100

13.01 02.02.17

150

150

13.01 02.02.25.01

250

250

13.01 04.08.02

698

698

13.01 02.02.16

1.984

1.984

197

197

13.00 02.02.17

1.744

1.744

13.00 02.02.20.02

2.616

2.616

13.00 04.07.01

150.000

150.000

13.02 02.02.12

150

150

13.00 02.02.20.02

6.540

6.540

13.00 02.02.25.02

6.540

6.540

13.00 07.01.15.01

2.180

2.180

13.00 02.02.08

1.744

1.744

13.00 02.02.17

7.630

7.630

13.00 02.02.20.02

13.734

13.734

13.00 02.02.25.02

1.308

1.308

13.01 02.01.20

175

175

13.01 02.01.21

657

657

13.01 02.02.20.02

436

436

13.01 02.02.25.01

545

545

13.01 02.02.25.02

327

327

13.01 07.01.09.01

327

327

13.01 07.01.10.01

197

197

13.02 02.01.21

1.199

1.199

42331

42335

09/02/A101/08

09/02/A101/09

Voluntariado Cultural

Seminários

13.01 07.01.07.01 40380

09/02/A102

ACTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS

40382

09/02/A102/01

Autocarro Cultural

40383

41206

41209

40384

09/02/A102/02

09/02/A102/03

09/02/A102/06

09/02/A102/07

Feira do Livro

Divulgação Cultural

Eventos Culturais

Animação

42347

09/02/A102/08

Plano Nacional de Leitura

13.00 02.01.20

27.338

27.338

42308

09/02/A102/09

Coretos e Jardins de Lisboa

13.00 02.02.08

54.360

54.360

13.00 02.02.17

8.720

8.720

13.00 02.02.18

436

436

13.00 02.02.20.02

136.998

136.998

13.00 02.02.25.01

50.000

50.000

N/ DEFINIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

ECON.

42308

09/02/A102/09

Coretos e Jardins de Lisboa

13.00 02.02.25.02

42309

09/02/A102/10

Aos Domingos o Terr. Paço é das Pessoas

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

105.886

105.886

13.00 02.02.08

50.000

50.000

13.00 02.02.16

250.000

250.000

13.00 02.02.20.02

100.000

100.000

13.00 02.02.25.01

50.000

50.000

13.00 02.02.25.02

150.000

150.000

2.250

2.250

42348

09/02/A102/12

Projecto Memórias de Outras Infâncias

13.02 07.01.07.01

42349

09/02/A102/13

Prj.Adormec com história é...fantástico!

13.02 02.02.08

200

200

42350

09/02/A102/14

Projecto Ilustrar é Ler Mais

13.02 02.01.21

327

327

13.02 02.02.15

327

327

41203

09/02/A103

EXPOSIÇÕES

42333

09/02/A103/02

Exposição João Vieira

13.01 02.02.16

19.620

19.620

42334

09/02/A103/04

Exposições Temporárias

13.01 02.02.16

13.080

13.080

13.01 07.01.09.01

1.003

1.003

13.01 07.01.10.01

6.976

6.976

13.01 07.01.11.01

1.635

1.635

13.01 02.01.01

218

218

13.01 02.01.21

3.405

3.405

343

343

13.01 07.01.03.01.01

8.720

8.720

13.01 07.01.09.01

6.312

6.312

13.01 07.01.10.01

327

327

13.01 07.01.11.01

1.417

1.417

14.04 02.02.03

14.170

14.170

14.04 02.02.19

2.180

2.180

13.02 02.01.08

7.860

7.860

13.02 02.01.20

1.709

1.709

13.02 02.01.21

1.330

1.330

13.02 02.02.03

3.341

3.341

13.02 02.02.19

21.222

21.222

13.02 02.02.25.01

872

872

13.02 07.01.07.01

6.540

6.540

13.02 07.01.08.01

458

458

13.02 07.01.09.01

17.004

17.004

13.02 07.01.10.01

10.900

10.900

14.04 02.02.03

4.796

4.796

14.04 02.02.19

2.093

2.093

13.02 07.01.07.01

1.047

1.047

13.02 07.01.08.01

65.457

65.457

13.02 07.01.09.01

14.083

14.083

40387

09/02/A201

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

40346

09/02/A201/01

Museus e Edifícios Históricos

13.01 02.02.20.02

40348

41198

09/02/A201/02

09/02/A201/03

Bibliotecas Municipais Locais

Arquivos Municipais

N/ DEFINIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 41198

40388

40389

40376

40910

42003

CÓDIGO DO PLANO 09/02/A201/03

09/02/A201/04

09/02/A201/05

09/02/A201/06

09/02/A201/07

09/02/A201/11

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

Arquivos Municipais

Gabinete de Estudos Olisiponenses

Casa Fernando Pessoa

Videoteca Municipal

Fonoteca Municipal

Museu Rafael Bordalo Pinheiro

ECON.

13.02 07.01.10.01

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

262

262

14.04 02.02.03

7.412

7.412

14.04 02.02.19

2.420

2.420

14.04 07.01.09.01

7.630

7.630

13.00 02.01.21

1.090

1.090

13.00 02.02.08

654

654

13.00 02.02.16

5.250

5.250

13.00 02.02.20.02

22.073

22.073

13.00 02.02.25.02

654

654

14.04 02.02.03

654

654

14.04 02.02.19

654

654

13.00 02.01.01

654

654

13.00 02.01.20

1.330

1.330

13.00 02.01.21

218

218

13.00 02.02.03

5.577

5.577

13.00 02.02.12

2.322

2.322

13.00 02.02.13

3.270

3.270

13.00 02.02.16

22.558

22.558

13.00 02.02.19

262

262

13.00 02.02.20.02

1.090

1.090

13.00 02.02.25.01

9.810

9.810

13.00 02.02.25.02

19.620

19.620

13.00 07.01.08.01

288

288

13.00 07.01.12.01

1.199

1.199

13.02 07.01.08.01

262

262

14.04 02.02.03

654

654

14.04 02.02.19

2.093

2.093

13.00 02.01.20

1.598

1.598

13.00 02.01.21

1.356

1.356

13.00 02.02.08

218

218

13.00 02.02.20.02

197

197

13.00 02.02.25.01

262

262

13.00 02.02.25.02

5.460

5.460

13.00 07.01.10.01

3.924

3.924

14.04 02.02.03

981

981

13.00 02.02.08

3.488

3.488

13.00 02.02.20.02

1.308

1.308

13.00 02.02.25.02

2.180

2.180

13.01 02.01.01

218

218

13.01 02.01.21

191

191

2.180

2.180

13.01 02.02.20.02

N/ DEFINIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42003

41063

40351

40225

CÓDIGO DO PLANO 09/02/A201/11

09/02/A201/12

09/02/A201/13

09/02/A301

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG. Museu Rafael Bordalo Pinheiro

Livraria Municipal

Museu do Teatro Romano

TRANSFERÊNCIAS PARA A EGEAC

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

13.01 07.01.03.01.01

1.302

1.302

13.01 07.01.08.01

1.090

1.090

13.01 07.01.09.01

1.090

1.090

13.01 07.01.10.01

1.090

1.090

13.02 02.01.21

327

327

13.02 07.01.08.01

327

327

13.01 02.02.03

368

368

13.01 02.02.20.02

539

539

13.01 07.01.10.01

3.270

3.270

13.01 07.01.11.01

676

676

13.01 07.01.15.01

9.810

9.810

10.380.000

10.380.000

2.412.000

2.412.000

14.547.697

14.547.697

1.094.694

1.094.694

13.00 05.01.01.01.01 13.00 08.01.01.01

SUB_TOTAL 41135

09/03

APOIO A INSTITUIÇÕES

40371

09/03/A101

ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA

13.00 05.01.01.02.03

40374

09/03/A103

PROJECTOS DE INSTITUIÇÕES CULTURAIS

13.00 04.01.02

6.104

6.104

13.00 04.07.01

538.919

538.919

13.00 08.07.01

2.180

2.180

N/ DEFINIDA

0

41211

09/03/A104

ASSOCIAÇÕES E COLECTIVIDADES

13.00 04.07.01

769.050

769.050

41213

09/03/A106

EXPERIMENTA DESIGN

13.00 04.07.01

220.000

220.000

40373

09/03/A201

PRÉMIOS MUNICIPAIS

13.00 04.01.02

36.867

36.867

SUB_TOTAL

2.667.814

2.667.814

0

TOTAL DO OBJECTIVO 09

27.660.245

21.920.917

5.739.328

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

40181

10

CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

41136

10/01

EQUIPAMENTO ESCOLAR

40392

10/01/A101

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR

40394

10/01/A101/02

Escola e Jardim Inf. Qta.Bela Flor

11.02 07.01.03.01.02

624

624

40396

10/01/A101/04

EB1 e JI do Bairro do Armador

11.02 07.01.03.01.02

1.971.218

1.171.218

40401

10/01/A101/06

Jardim Inf. Ameixoeira

11.02 07.01.03.01.02

3.052

3.052

40402

10/01/A101/07

Jardim Inf. Horta Nova

11.02 07.01.03.01.02

872

872

40404

10/01/A101/09

Jardim Inf. Bairro Padre Cruz

11.02 07.01.03.01.02

10.686

10.686

40405

10/01/A101/10

Jardim Inf. Lumiar

11.02 07.01.03.01.02

499.024

243.824

40406

10/01/A101/11

Jardim Inf. Escola nº 55

11.02 07.01.03.01.02

111.502

111.502

40408

10/01/A101/12

EB1 e JI do Bairro das Galinheiras

11.02 07.01.03.01.02

1.045.449

522.724

522.725

42083

10/01/A101/14

Jardim Inf. n.º 3 dos Olivais

11.02 07.01.03.01.02

984.894

793.494

191.400

42235

10/01/A101/16

EB1 B.º Padre Cruz

11.02 07.01.03.01.02

1.599.820

799.919

799.901

42236

10/01/A101/17

JI da EB1 N.º 101 de Alvalade

11.02 07.01.03.01.02

290.250

98.850

191.400

42375

10/01/A101/19

EB1 N.º 120 e JI do B.º de S. João

11.02 07.01.03.01.02

1.080.742

680.742

400.000

42324

10/01/A101/20

JI da Pena

11.02 07.01.03.01.02

490.876

329.476

161.400

40412

10/01/A102

AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO

42325

10/01/A102/01

EB1 N.º 4 e JI S. Vicente

11.02 07.01.03.01.02

800.000

800.000

42371

10/01/A102/02

EB1 N.º 9 de Marvila

11.02 07.01.03.01.02

667.922

667.922

42372

10/01/A102/03

EB1 N.º 53 de Marvila

11.02 07.01.03.01.02

1.900.000

1.900.000

42373

10/01/A102/04

EB1 N.º 111 de S. João de Brito

11.02 07.01.03.01.02

1.100.000

1.100.000

42374

10/01/A102/05

EB1 N.º113 e JI n.º 6 St.ª M.ª Olivais

11.02 07.01.03.01.02

700.000

700.000

42376

10/01/A102/06

EB1 N.º 157 e JI Calçada da Tapada

11.02 07.01.03.01.02

1.000.000

1.000.000

42377

10/01/A102/07

EB1 N.º 183 e JI n.º 5 St.ª M.ª Olivais

11.02 07.01.03.01.02

700.000

700.000

42392

10/01/A102/08

Programa Escola Nova

11.02 07.01.03.01.02

6.695.304

6.695.304

42393

10/01/A102/09

Protocolos com DREL

11.02 08.03.01

91.833

91.833

40414

10/01/A102/99

Outros Estabelecimentos de Ensino

11.02 02.02.03

21.800

21.800

11.02 06.02.03.03

11.827

11.827

4.896

4.896

14.04 02.01.21

13.080

13.080

14.04 02.02.03

2.616

2.616

14.04 02.02.19

6.410

6.410

218.000

218.000

14.04 07.01.09.01

4.360

4.360

11.02 02.02.03

3.576

3.576

11.02 07.01.09.01

6.104

6.104

11.02 02.01.21

66.163

66.163

11.02 02.02.08

4.360

4.360

11.02 07.01.10.01

1.090

1.090

11.02 08.05.01.01.02

14.04 07.01.03.01.02

40416

10/01/A103

MOBILIÁRIO, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

40417

10/01/A103/01

Segurança

40418

10/01/A103/02

Mobiliário de Cozinha e Outros

800.000

255.200

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

40419

10/01/A103/03

Equipamento Básico

11.02 07.01.10.01

28.340

28.340

40420

10/01/A103/04

Mobiliário Escolar

11.02 02.01.13

13.114

13.114

11.02 02.01.20

3.270

3.270

11.02 02.02.03

2.616

2.616

11.02 07.01.09.01

20.710

20.710

42379

10/01/A104

ESTUDOS E PROJECTOS

42326

10/01/A104/01

Estudos, Planeam. e Def. de Estratégias

11.02 02.02.14.02

1.090

1.090

40415

10/01/A104/02

Projectos

11.02 02.02.25.02

1.028

1.028

11.02 07.01.08.01

545

545

11.02 02.02.25.02

2.180

2.180

22.181.243

5.295.991

3.050

3.050

11.02 02.02.25.01

200.000

200.000

11.02 02.02.25.02

5.000

5.000

11.02 04.03.01

106.500

106.500

11.02 04.07.01

721.500

721.500

11.02 06.02.03.03

180.000

180.000

11.02 07.01.07.01

60.000

60.000

11.02 07.01.08.01

20.000

20.000

11.02 02.01.05

5.909.405

5.909.405

11.02 02.02.10

610.000

610.000

11.02 04.03.01

1.251.430

1.251.430

11.02 02.02.01

50.000

50.000

11.02 04.03.01

660.000

660.000

11.02 04.03.01

3.650.000

3.650.000

11.02 04.07.01

22.000

22.000

11.02 04.03.01

261.000

261.000

11.02 04.05.01.01.03

943.082

943.082

11.02 04.07.01

925.000

925.000

11.02 02.02.11

131

131

11.02 02.02.25.02

1.635

1.635

11.02 07.01.07.01

1.308

1.308

11.02 02.01.01

415

415

11.02 02.01.06

709

709

11.02 02.01.07

55

55

42282

10/01/A104/03

Carta Educativa

SUB_TOTAL 41137

10/02

COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES

40422

10/02/A101

COOPERAÇÃO COM AS ESCOLAS

40432

40433

42179

42180

40436

40390

10/02/A102

10/02/A103

10/02/A104

10/02/A105

10/02/A201

10/02/A301

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

OUTRAS DESPESAS COM ESCOLAS PRIMÁRIAS

ENRIQUEC CURRICULAR - 1º CICLO ENS. BÁS.

APOIO À FAMILIA - J.I. 1º CICLO ENS. BÁS

CIDADES EDUCADORAS

QUINTA PEDAGÓGICA

11.02 02.02.12

N/ DEFINIDA

16.885.252

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40390

CÓDIGO DO PLANO 10/02/A301

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

QUINTA PEDAGÓGICA

ECON.

10/03

JUVENTUDE

40439

10/03/A101

APOIO A INICIATIVAS JUVENIS

41014

42194

10/03/A103

10/03/A104

N/ DEFINIDA

44

11.02 02.01.11

41

41

11.02 02.01.13

22

22

11.02 02.01.17

109

109

11.02 02.01.20

77

77

11.02 02.01.21

4.360

4.360

11.02 02.02.01

164

164

11.02 02.02.03

66

66

11.02 02.02.19

55

55

11.02 02.02.20.02

1.529

1.529

11.02 02.02.25.02

654

654

11.02 07.01.03.01.06

9.592

9.592

11.02 07.01.10.01

1.962

1.962

11.02 07.01.11.01

545

545

11.02 07.01.15.01

164

164

15.601.604

15.601.604

17.000

17.000

4.796

4.796

23.000

23.000

11.02 08.07.01

2.398

2.398

11.02 02.02.17

7.848

7.848

11.02 02.02.20.02

981

981

11.02 02.02.25.01

327

327

11.02 02.02.25.02

1.526

1.526

11.02 04.07.01

25.833

25.833

11.02 04.08.02

654

654

11.02 02.02.12

436

436

11.02 02.02.20.02

218

218

11.02 02.02.25.02

1.974

1.974

11.02 07.01.07.01

3.270

3.270

11.02 07.01.09.01

8.720

8.720

11.02 07.01.10.01

1.090

1.090

11.02 02.01.13

164

164

11.02 02.02.03

164

164

11.02 02.02.12

109

109

11.02 07.01.09.01

1.526

1.526

11.02 07.01.10.01

654

654

SUB_TOTAL

102.688

102.688

0

TOTAL DO OBJECTIVO 10

37.885.535

21.000.283

16.885.252

11.02 04.05.01.01.03

11.02 08.05.01.01.02

10/03/A102

DEFINIDA 44

11.02 04.07.01

40440

TOTAL

11.02 02.01.09

SUB_TOTAL 41138

DOTAÇÃO DO ANO

INICIATIVAS DIRIGIDAS A JOVENS

ESPAÇOS DE JUVENTUDE

RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

40303

11

DESPORTO

41139

11/01

INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

40305

11/01/A101

COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS

40308

11/01/A101/02

Olivais

11.03 02.02.03

5.450

5.450

40310

11/01/A101/03

Casal Vistoso

11.03 02.01.21

3.270

3.270

11.03 02.02.03

5.450

5.450

48.733

48.733

14.04 02.02.03

2.180

2.180

14.04 07.01.03.01.04

1.090

1.090

11.03 07.01.03.01.04

40306

11/01/A101/04

S. João de Brito

11.03 02.02.03

5.450

5.450

41036

11/01/A101/05

Bairro da Boavista

11.03 02.02.03

10.900

10.900

11.03 07.01.03.01.04

43.600

43.600

11.03 07.01.04.01.05

6.000

6.000

11.03 07.01.10.01

1.497

1.497

11.03 07.01.15.01

2.864

2.864

11.03 02.02.03

5.450

5.450

16.052

16.052

11.03 07.01.10.01

3.561

3.561

11.03 07.01.15.01

800

800

125.085

125.085

54.500

54.500

11.03 07.01.15.01

4.360

4.360

11.03 02.02.03

1.563

1.563

15.260

15.260

174.400

174.400

41039

11/01/A101/07

Alto do Lumiar

11.03 07.01.03.01.04

41151

11/01/A101/11

Restelo (ex-Avenida de Ceuta)

11.03 07.01.03.01.04

40312

11/01/A101/99

Outros

11.03 02.02.03

41041

11/01/A102

EQUIP. BASE - PAVILHÕES MUNICIPAIS

41153

11/01/A102/06

Ajuda

11.03 07.01.10.01 42091

11/01/A102/08

Campo de Ourique

11.03 07.01.03.01.04

41045

11/01/A102/99

Outros

11.03 07.01.09.01

2.180

2.180

11.03 07.01.10.01

4.360

4.360

11.03 07.01.15.01

4.360

4.360

14.04 02.02.03

2.457

2.457

41046

11/01/A103

EQUIP. BASE - PISCINAS MUNICIPAIS

41049

11/01/A103/03

Penha de França

11.03 07.01.03.01.04

28.558

28.558

40311

11/01/A103/99

Outras

11.03 07.01.03.01.04

32.700

32.700

11.03 07.01.09.01

8.720

8.720

11.03 07.01.10.01

16.744

16.744

11.03 07.01.15.01

14.136

14.136

14.04 02.01.21

43.600

43.600

14.04 02.02.03

17.820

17.820

14.04 02.02.19

54.572

54.572

N/ DEFINIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

41051

11/01/A104

EQUIP. BASE - POLIDESPORTIVOS MUNICIPAIS

40904

11/01/A104/01

Rede Municipal Polidesportivos

ECON.

11.03 07.01.04.01.05

11/02

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

40321

11/02/A101

EVENTOS DESPORTIVOS

42096

11/02/A102

PROJECTOS ESPECIAIS

40322

11/02/A102/01

Jogos Lx

42254

42255

42256

42257

11/02/A102/03

11/02/A102/04

11/02/A102/05

11/02/A103

Intervençao 1º Ciclo Ensino Básico

Jogos Trad./Actv.Náuticas/Desp.Radicais

Desporto Mexe Comigo

DESPORTO PARA TODOS

TOTAL

DEFINIDA

138.349

138.349

906.071

906.071

11.03 02.01.05

3.270

3.270

11.03 02.01.15

4.360

4.360

11.03 02.01.21

2.180

2.180

11.03 02.02.10

6.540

6.540

11.03 02.02.25.02

10.900

10.900

11.03 04.07.01

87.200

87.200

11.03 02.01.05

2.180

2.180

11.03 02.01.15

3.270

3.270

11.03 02.01.20

2.180

2.180

11.03 02.01.21

1.090

1.090

11.03 02.02.10

2.180

2.180

11.03 02.02.12

4.360

4.360

11.03 02.02.25.02

4.360

4.360

11.03 04.07.01

10.900

10.900

11.03 02.01.15

2.180

2.180

11.03 02.01.20

4.360

4.360

11.03 02.02.25.02

1.090

1.090

11.03 04.07.01

5.450

5.450

11.03 02.01.15

545

545

11.03 02.01.20

2.180

2.180

11.03 02.01.21

545

545

11.03 02.02.10

1.090

1.090

11.03 02.02.12

1.090

1.090

11.03 02.02.25.02

1.090

1.090

11.03 04.07.01

3.270

3.270

11.03 02.01.05

1.090

1.090

11.03 02.01.15

654

654

11.03 02.01.20

2.616

2.616

11.03 02.01.21

436

436

11.03 02.02.10

654

654

11.03 02.02.12

1.090

1.090

11.03 02.02.25.02

1.090

1.090

11.03 04.07.01

6.540

6.540

SUB_TOTAL 40320

DOTAÇÃO DO ANO N/ DEFINIDA

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42258

CÓDIGO DO PLANO 11/02/A103/01

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

Clube Lisboa Com-Vida

ECON.

11/02/A103/02

42340

11/02/A103/03

11/02/A103/04

11.03 02.01.20

1.090

1.090

11.03 02.01.21

545

545

11.03 02.02.12

2.180

2.180

545

545

11.03 04.07.01

3.270

3.270

11.03 02.01.15

1.635

1.635

11.03 02.01.20

1.090

1.090

11.03 02.01.21

545

545

11.03 02.02.12

2.180

2.180

545

545

11.03 04.07.01

3.270

3.270

11.03 02.01.15

2.180

2.180

11.03 02.01.21

545

545

11.03 02.02.10

1.090

1.090

11.03 02.02.12

2.180

2.180

11.03 02.02.25.02

2.180

2.180

11.03 04.07.01

2.180

2.180

11.03 02.01.15

654

654

11.03 02.02.12

1.090

1.090

11.03 04.07.01

3.706

3.706

11.03 02.01.08

545

545

11.03 02.01.21

218

218

11.03 02.02.17

2.180

2.180

11.03 04.03.01

1.526

1.526

220.834

220.834

11.03 02.01.05

2.180

2.180

11.03 02.01.15

2.180

2.180

11.03 02.01.20

4.360

4.360

11.03 02.01.21

4.360

4.360

11.03 02.02.10

6.540

6.540

11.03 02.02.25.02

4.360

4.360

11.03 04.07.01

109.000

109.000

11.03 08.07.01

212.462

212.462

5.640

5.640

35.941

35.941

SUB_TOTAL

387.023

387.023

0

TOTAL DO OBJECTIVO 11

1.513.928

1.513.928

0

Um Paço ProDesporto

Lis-Boa-Vida

11/02/A104

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO

42105

11/02/A104/01

Imagem da C.M.Lisboa / Desporto

42260

11/02/A104/02

Actividades Desportivas

SUB_TOTAL 40885

11/03

APOIO A COLECTIVIDADES

40313

11/03/A103

COLECTIVIDADES DESPORTIVAS

42341

11/03/A103/01

Desenvolvimento Prática Desportiva

42342

11/03/A103/02

N/ DEFINIDA

1.635

Animação Espaços Públicos

42259

DEFINIDA

1.635

11.03 02.02.25.02

42339

TOTAL

11.03 02.01.15

11.03 02.02.25.02

42338

DOTAÇÃO DO ANO

Beneficiação Sedes Sociais

11.03 07.01.03.01.04 11.03 08.07.01

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

ORG.

41140

12

INTERVENÇÃO SOCIAL

41141

12/01

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

40450

12/01/A101

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

40451

12/01/A101/01

Poliv. N1 de Chelas

40453

12/01/A101/03

CLASS. ORÇAMENT.

Bairro dos Lóios

ECON.

12/01/A101/05

Ferreira Borges

41067

12/01/A101/06

1.000

11.01 07.01.03.01.03

1.000

1.000

11.01 06.02.03.03

7.736

7.736

80.000

80.000

5.000

5.000

120.000

120.000

11.01 06.02.03.03

20.000

20.000

11.01 07.01.03.01.03

60.000

60.000

11.01 06.02.03.03

1.000

1.000

11.01 07.01.03.01.03

5.000

5.000

11.01 06.02.03.03

12/01/A101/08

Charneca

Casa da Cult. Cigana/Centro Cult. Ameixo

DEFINIDA

1.000

11.01 07.01.03.01.03 40932

TOTAL

11.01 06.02.03.03

11.01 07.01.03.01.03 40455

DOTAÇÃO DO ANO

40411

12/01/A102

CENTROS DE DIA

40456

12/01/A102/01

Centro Dia e ATL do Bairro da Boavista

11.01 07.01.03.01.03

5.000

5.000

40990

12/01/A102/02

Marquês Abrantes (Espaço Sénior)

11.01 07.01.03.01.03

40.000

40.000

40458

12/01/A102/03

Campolide

11.01 06.02.03.03

39.000

39.000

11.01 07.01.03.01.03

42.000

42.000

11.01 06.02.03.03

57.000

57.000

11.01 07.01.03.01.03

30.000

30.000

11.01 08.05.01.01.01

2.000

2.000

2.000

2.000

40459

12/01/A102/04

S. José

42317

12/01/A102/06

Alto do Pina

40421

12/01/A103

CENTROS DE ACOLHIMENTO E SAUDE

40462

12/01/A103/03

Centro de Saúde dos Lóios

11.01 06.02.03.03

42318

12/01/A103/04

Centro de Acolhimento do Beato

11.01 07.01.03.01.03

100.000

100.000

40438

12/01/A104

CRECHES

40991

12/01/A104/02

Marquês Abrantes

11.01 07.01.03.01.03

40.000

40.000

42319

12/01/A104/05

Galinheiras

11.01 07.01.03.01.03

33.383

33.383

40935

12/01/A105

CENTRO ADOLFO SIMÕES MULLER

11.01 07.01.03.01.03

100.000

100.000

10.000

10.000

130.000

130.000

11.01 07.01.09.01 42320

12/01/A107

COM.PROT. CRIANÇAS E JOVENS-Lisboa Norte

11.01 07.01.03.01.03

42055

12/01/A112

PROGRAMA CASA ABERTA

11.01 08.07.01

30.000

30.000

40467

12/01/A201

DIV. INTERV. EM EQUIP. SOCIAIS

11.01 02.02.03

3.902

3.902

11.01 07.01.03.01.03

100.000

100.000

11.01 08.05.01.01.01

20.000

20.000

195.000

195.000

1.280.021

1.280.021

11.01 08.07.01

SUB_TOTAL

N/ DEFINIDA

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

ECON.

40053

12/02

HABITAÇÃO SOCIAL

40057

12/02/A104

ACÇÃO INFORMATIVA JUNTO DA POPULAÇÃO

10.02 02.02.25.02

40058

12/02/A105

ACÇÕES ESPECIAIS DE REALOJAMENTO

40059

12/02/A106

PLANO ESPECIAL DE REALOJAMENTO

40060

12/02/A106/01

Demolições de Alojamentos Degradados

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

200

200

10.02 04.08.02

1.000

1.000

10.02 08.08.02

100.000

100.000

10.01 02.02.25.02

500.000

500.000

10.01 06.02.03.03

2.725

2.725

10.01 07.01.01.01

736.097

736.097

40061

12/02/A106/02

Colaboração com Instituições

10.02 04.07.01

1.000

1.000

40062

12/02/A106/03

Preparação do Realojamento

10.02 02.02.10

5.813

5.813

10.02 02.02.25.02

1.000

1.000

1.347.835

1.347.835

11.01 02.01.05

3.780

3.780

11.01 02.02.12

500

500

1.171.110

1.171.110

11.01 04.07.01

250.000

250.000

11.01 04.07.01

60.000

60.000

1.485.390

1.485.390

11.01 02.01.05

7.500

7.500

11.01 02.01.15

100.000

100.000

11.01 02.01.20

2.500

2.500

11.01 02.01.21

1.000

1.000

11.01 02.02.12

3.000

3.000

11.01 02.02.15

3.000

3.000

11.01 02.02.16

6.000

6.000

11.01 02.02.17

1.000

1.000

11.01 02.02.20.02

8.000

8.000

11.01 02.02.25.02

5.000

5.000

11.01 04.07.01

100.000

100.000

11.01 02.01.05

5.000

5.000

11.01 02.01.15

46.000

46.000

11.01 02.01.20

2.500

2.500

11.01 02.01.21

1.000

1.000

11.01 02.02.12

8.000

8.000

SUB_TOTAL 40192

12/03

PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA

40887

12/03/A101

PREVENÇÃO DAS DEPENDENCIAS

11.01 04.05.01.01.02

41061

12/03/A102

INTERVENÇÃO JUNTO DA PROSTITUIÇÃO

SUB_TOTAL 40446

12/04

INTERVENÇÃO SOCIAL

40471

12/04/A101

SAÚDE E DEFICIÊNCIAS

40480

12/04/A102

ENVELHECIMENTO

N/ DEFINIDA

0

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40480

40485

CÓDIGO DO PLANO 12/04/A102

12/04/A103

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

ENVELHECIMENTO

FAMÍLIAS

ECON.

12/04/A104

APOIO À INTERCULTURALIDADE

40490

12/04/A104/01

Conselho Municipal

42321

40494

12/04/A104/02

12/04/A105

Fórum Municipal da Interculturalidade

INTERVENÇÃO COM OS SEM-ABRIGO

12/04/A106

REDES SOCIAIS

42112

12/04/A112

ESTUDOS E PLANEAMENTO

42114

12/04/A112/01

Comunicação e Base de Dados

DEFINIDA

1.500

1.500

11.01 02.02.16

15.000

15.000

11.01 02.02.17

1.000

1.000

11.01 02.02.20.02

20.000

20.000

11.01 02.02.25.02

8.500

8.500

11.01 04.05.01.01.02

250.000

250.000

11.01 04.07.01

359.879

359.879

11.01 02.01.05

5.000

5.000

11.01 02.01.07

2.000

2.000

11.01 02.01.15

100.000

100.000

11.01 02.01.20

2.500

2.500

11.01 02.02.02

1.500

1.500

11.01 02.02.12

10.000

10.000

11.01 02.02.17

1.000

1.000

11.01 02.02.20.02

10.000

10.000

11.01 02.02.25.02

25.000

25.000

910.000

910.000

11.01 04.07.01

30.000

30.000

11.01 02.01.05

6.000

6.000

11.01 02.01.20

3.000

3.000

11.01 02.01.21

1.500

1.500

11.01 02.02.16

2.000

2.000

11.01 02.02.17

1.000

1.000

11.01 02.02.20.02

20.000

20.000

11.01 02.02.25.02

7.000

7.000

11.01 04.07.01

25.335

25.335

11.01 02.01.15

11.000

11.000

11.01 02.01.16

10.000

10.000

11.01 02.01.15

5.000

5.000

11.01 02.02.25.02

5.000

5.000

860.000

860.000

11.01 02.02.14.02

3.000

3.000

11.01 02.02.25.02

4.000

4.000

11.01 04.05.01.01.02

250.000

250.000

11.01 04.05.01.01.03

30.450

30.450

11.01 04.07.01

66.472

66.472

11.01 02.01.18

1.000

1.000

11.01 04.07.01 40499

TOTAL

11.01 02.02.15

11.01 04.05.01.01.02

40489

DOTAÇÃO DO ANO N/ DEFINIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42114

42115

CÓDIGO DO PLANO 12/04/A112/01

12/04/A112/02

DESCRIÇÃO

ORG. Comunicação e Base de Dados

Diagnóstico e Carta Social

42185

12/04/A113

EQUIPAMENTOS DE GESTÃO DIRECTA

42186

12/04/A113/01

Atelier Adolfo Simões Muller

42187

42153

40507

40517

40491

12/04/A113/02

12/04/A113/03

12/04/A113/05

12/04/A113/06

12/04/A113/07

CLASS. ORÇAMENT.

Ludoteca Bº Padre Cruz

Espaço "A Brincar"

Act. De Qualif. Em Artes e Ofícios -EAOT

Espaço Municipal da Flamenga

Centro de Recursos Multicultural

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

11.01 02.01.21

1.000

1.000

11.01 02.02.14.02

1.000

1.000

11.01 02.01.18

1.000

1.000

11.01 02.01.21

1.000

1.000

11.01 02.02.14.02

5.000

5.000

11.01 02.02.17

1.000

1.000

11.01 02.02.20.02

5.000

5.000

11.01 02.02.25.02

2.500

2.500

11.01 02.01.18

1.000

1.000

11.01 02.01.20

3.000

3.000

11.01 02.01.21

1.000

1.000

11.01 02.02.17

1.000

1.000

11.01 02.01.05

1.000

1.000

11.01 02.02.12

1.500

1.500

11.01 02.02.25.02

1.500

1.500

11.01 02.01.05

1.500

1.500

11.01 02.01.20

1.000

1.000

11.01 02.02.12

2.000

2.000

11.01 02.02.17

1.000

1.000

11.01 02.02.25.02

1.500

1.500

11.01 02.01.05

200

200

11.01 02.01.17

100

100

11.01 02.01.18

1.000

1.000

11.01 02.01.20

1.000

1.000

11.01 02.01.21

250

250

11.01 02.02.03

106

106

11.01 02.02.16

1.500

1.500

11.01 02.02.17

1.000

1.000

11.01 02.02.25.02

2.500

2.500

11.01 04.08.02

2.000

2.000

11.01 02.02.12

1.000

1.000

11.01 02.02.17

1.000

1.000

11.01 02.02.25.02

1.000

1.000

11.01 04.07.01

6.170

6.170

11.01 02.01.20

1.000

1.000

11.01 02.02.17

1.000

1.000

11.01 02.02.25.02

1.250

1.250

42322

12/04/A113/09

Acessibilidade

11.01 02.02.20.02

10.000

10.000

42193

12/04/A201

URBAN II - Programa Comunitário

11.01 02.01.15

30.000

30.000

N/ DEFINIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42193

CÓDIGO DO PLANO 12/04/A201

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

URBAN II - Programa Comunitário

ECON.

11.01 02.02.16

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

40.000

40.000

SUB_TOTAL

3.500.712

3.500.712

0

TOTAL DO OBJECTIVO 12

7.613.958

7.613.958

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

40683

13

DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS

40684

13/01

JUNTAS DE FREGUESIAS

40685

13/01/A101

COMPLEMENTO DO F.F.F.

04.02 04.05.01.01.01

10.535.900

10.535.900

40921

13/01/A102

PROTOCOLOS DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS

09.01 04.05.01.01.02

1.734.453

1.734.453

09.01 04.05.01.01.03

250.000

250.000

09.01 08.05.01.01.01

820.690

820.690

09.02 04.05.01.01.02

21.000

21.000

09.04 04.05.01.01.02

1.055.000

1.055.000

10.01 08.05.01.01.01

1.538.439

1.538.439

11.01 04.05.01.01.02

620.000

620.000

11.02 04.05.01.01.02

550.000

550.000

11.03 04.05.01.01.02

1.632.752

1.632.752

11.03 08.05.01.01.01

1.206.013

1.206.013

19.964.247

19.964.247

02.01 02.01.15

8.000

8.000

02.01 02.02.08

8.500

8.500

02.01 02.02.10

1.000

1.000

02.01 02.02.11

12.500

12.500

02.01 02.02.12

500

500

02.01 02.02.15

5.000

5.000

02.01 02.02.16

7.500

7.500

02.01 02.02.20.02

11.000

11.000

02.01 02.02.25.02

20.000

20.000

6.711

6.711

45.000

45.000

02.01 02.02.16

1.090

1.090

02.01 02.02.20.02

2.180

2.180

02.01 02.02.10

1.090

1.090

02.01 02.02.11

1.635

1.635

02.01 02.02.20.02

1.090

1.090

02.01 02.02.25.02

1.090

1.090

133.886

133.886

81.182

81.182

SUB_TOTAL 40522

13/02

ACÇÕES DE COOPERAÇÃO

40673

13/02/A101

ACTIVID.INSTITUCIONAIS E INTERMUNICIPAIS

02.01 04.07.01 02.01 06.02.03.03 42351

40947

13/02/A103

13/02/A301

GABINETE DE APOIO AO INVESTIMENTO

NOIVAS DE STº ANTÓNIO

SUB_TOTAL 40883

13/03

RELAÇÕES EXTERNAS

40651

13/03/A101

ACTIVIDADES DE COOPERAÇÃO

40652

13/03/A101/01

Subsídio à UCCLA

02.01 04.07.01

N/ DEFINIDA

0

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40653

42352

40656

42387

42388

42391

CÓDIGO DO PLANO 13/03/A101/02

13/03/A101/04

13/03/A102

13/03/A103

13/03/A104

13/03/A105

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG. Prémio Internacional Luís de Camões

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

02.01 02.02.11

218

218

02.01 04.08.02

545

545

02.01 02.01.15

5.000

5.000

02.01 02.02.11

10.000

10.000

02.01 02.02.13

67.500

67.500

02.01 02.02.15

6.000

6.000

02.01 02.01.15

6.000

6.000

02.01 02.02.09

500

500

02.01 02.02.11

2.710

2.710

02.01 02.02.13

200.000

200.000

02.01 02.02.16

1.000

1.000

02.01 02.02.25.02

5.000

5.000

02.01 04.07.01

12.490

12.490

02.01 04.08.02

1.273

1.273

02.01 06.02.03.03

70.000

70.000

02.01 08.09.03

15.000

15.000

16.00 08.07.01

15.000

15.000

02.01 02.01.15

654

654

02.01 02.02.06

545

545

02.01 02.02.11

2.180

2.180

02.01 02.02.13

2.180

2.180

02.01 02.02.25.02

2.180

2.180

02.01 02.01.15

1.090

1.090

02.01 02.02.06

545

545

02.01 02.02.11

4.360

4.360

02.01 02.02.13

2.180

2.180

02.01 02.02.25.02

3.270

3.270

02.01 02.02.13

50.000

50.000

02.01 02.02.16

450.000

450.000

SUB_TOTAL

1.018.602

1.018.602

0

TOTAL DO OBJECTIVO 13

21.116.735

21.116.735

0

Lisboa Encruzilhada de Mundos

ACTIVIDADES INTERNACIONAIS

FÓRUM AUT LOCAIS LINGUA PORTUGUESA

CIM. IBERO/AMERIC FÓRUM AUTORIDADES LOC

AFRICA.CONT

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG.

40541

14

PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS

40341

14/01

EMPRESAS MUNICIPAIS

41113

14/01/A109

OUTRAS

ECON.

01.05 08.01.01.01

14/02

OUTRAS PARTICIPADAS

41114

14/02/A109

OUTRAS

TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

18.708.000

1.708.000

17.000.000

18.708.000

1.708.000

17.000.000

100.000

100.000

SUB_TOTAL

100.000

100.000

0

TOTAL DO OBJECTIVO 14

18.808.000

1.808.000

17.000.000

SUB_TOTAL 40357

DOTAÇÃO DO ANO

01.05 09.08.02.09

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

40686

15

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

40687

15/01

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

40688

15/01/A101

MELHORIA DA INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES

42135

15/01/A101/01

Balcão Único Municipal

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

02.00 02.01.07

1.417

1.417

02.00 02.02.11

2.616

2.616

02.00 02.02.14.02

5.450

5.450

02.00 02.02.15

3.270

3.270

02.00 02.02.16

1.090

1.090

02.00 02.02.17

1.635

1.635

02.00 02.02.20.02

6.213

6.213

02.00 02.02.25.02

3.270

3.270

02.00 07.01.07.01

7.630

7.630

02.00 07.01.08.01

6.540

6.540

02.00 07.01.09.01

3.270

3.270

40692

15/01/A102

MELHORIA INFORM. E COMUNICAÇÃO INTERNA

40693

15/01/A102/01

Renovação da Imprensa Municipal

02.03 07.01.10.01

82.680

82.680

40694

15/01/A102/02

Serviços de Distribuição "Expresso"

02.03 02.02.25.02

52.304

52.304

41088

15/01/A102/03

Reengenharia dos Processos dos Serviços

02.04 07.01.08.01

85.000

85.000

42133

15/01/A103

SIST. GESTÃO CENTRALIZADA DE APROVISIONA

02.00 02.02.14.02

43.600

43.600

42239

15/01/A104

CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 9000:2001

14.05 02.02.14.02

1.962

1.962

40696

15/01/A201

GESTÃO GLOBAL PARQUE INFORMÁTICO CML

02.04 07.01.07.01

908.489

908.489

02.04 07.01.08.01

889.466

889.466

02.04 02.02.19

531.208

531.208

02.04 02.02.20.02

574.297

574.297

02.04 07.01.07.01

503.254

503.254

02.04 07.01.08.01

1.663.663

1.663.663

14.05 02.02.14.02

2.180

2.180

02.04 07.01.07.01

278.400

278.400

02.04 07.01.10.01

387.012

387.012

02.04 07.01.08.01

259.472

259.472

11.02 02.02.20.02

10.000

10.000

11.02 07.01.08.01

218

218

02.04 07.01.07.01

15.000

15.000

13.01 02.02.14.01

3.800

3.800

13.01 02.02.14.02

5.000

5.000

13.01 02.02.20.01

5.000

5.000

42143

15/01/A202

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

40708

15/01/A202/01

Modernização dos SI corporativos da CML

42145

15/01/A202/02

Modernização Redes e Voz e dados

42278

15/01/A202/03

Sistema de Informação Gesturbe

42008

15/01/A203

PROGRAMA POS_CONHECIMENTO

42009

15/01/A203/02

Portal Lisboa Jovem

42213

15/01/A203/03

Portal Património Cultural

N/ DEFINIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42213

CÓDIGO DO PLANO 15/01/A203/03

DESCRIÇÃO

ORG. Portal Património Cultural

42214

15/01/A203/04

Acesso Internet Bibliotecas

41250

15/01/A204

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CADASTRO

41109

15/01/A204/01

Informação Geográfica Global

42384

15/01/A205

SAMA-SIST. APOIO MODERN. ADMINISTRATIVA

42279

15/01/A205/01

Reeng.Urbanismo & Gestão Documental

42385

42386

15/01/A205/02

15/01/A205/03

CLASS. ORÇAMENT. ECON.

Plataform Interop.,Sist.Centr.ref.comuns

TOTAL

DEFINIDA

13.01 02.02.20.02

15.000

15.000

13.01 02.02.25.02

5.500

5.500

13.02 07.01.07.01

5.000

5.000

235.000

235.000

05.03 07.01.08.01

48.000

48.000

02.04 02.02.14.02

302.400

302.400

02.04 07.01.07.01

8.618

8.618

02.04 07.01.08.01

25.000

25.000

02.04 02.02.14.02

174.240

174.240

02.04 07.01.07.01

8.618

8.618

02.04 07.01.08.01

101.000

101.000

02.04 02.02.14.02

184.800

184.800

02.04 07.01.07.01

88.618

88.618

02.04 07.01.08.01

67.051

67.051

05.03 02.02.19

Sist.Gest.Atendim,Portal e Guichet Elec

DOTAÇÃO DO ANO

40973

15/01/A301

NOVO SISTEMA CONTABILÍSTICO

40974

15/01/A301/02

Informatização Integrada da DMF

04.02 02.02.14.02

150.000

150.000

42389

15/01/A301/03

Desmat. Processo Pag. Despesa

04.02 07.01.07.01

150.000

150.000

04.02 07.01.08.01

150.000

150.000

40711

15/01/A302

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PATRIMÓNIO

01.04 02.02.14.02

17.440

17.440

42267

15/01/A401

EXECUÇÃO PLANO SANEAMENTO FINANCEIRO

04.00 06.02.03.03

1.000

1.000

04.00 07.01.15.01

1.000

1.000

04.00 11.02.02

1.000

1.000

8.083.691

8.083.691

14.04 02.02.03

5.123

5.123

14.04 02.02.19

3.706

3.706

14.04 07.01.09.01

2.180

2.180

14.04 02.02.03

3.270

3.270

14.04 02.02.19

2.638

2.638

02.03 07.01.03.01.06

21.800

21.800

08.01 07.01.03.01.06

5.450

5.450

218

218

10.01 07.01.03.01.06

24.416

24.416

11.03 07.01.03.01.06

41.420

41.420

2.180

2.180

SUB_TOTAL 40713

15/02

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

40714

15/02/A101

EDIFÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL

40716

15/02/A101/01

Forum Lisboa

40984

40717

15/02/A101/02

15/02/A102

Assembleia Municipal

OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

09.00 07.01.09.01

11.03 07.01.15.01

N/ DEFINIDA

0

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40717

CÓDIGO DO PLANO 15/02/A102

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

ECON.

14.02 07.01.03.01.06

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

605.318

605.318

14.04 02.01.21

21.800

21.800

14.04 02.02.03

34.529

34.529

14.04 02.02.19

54.500

54.500

2.507

2.507

14.04 07.01.03.01.06

133.820

133.820

14.04 07.01.04.01.09

10.900

10.900

14.04 07.01.09.01

10.900

10.900

14.04 02.02.25.02

N/ DEFINIDA

40625

15/02/A103

OBRAS NAS INSTALAÇÕES DO R.S.B.

16.00 07.01.03.01.06

283.400

283.400

40636

15/02/A104

OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA P.M.

15.00 07.01.03.01.06

32.700

32.700

40849

15/02/A106

RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO DA BOAVISTA

09.02 07.01.03.01.06

5.450

5.450

42220

15/02/A107

INSTALAÇÕES DA D. M. A. U.

42221

15/02/A107/01

D. A. E. V.

09.01 02.02.03

3.140

3.140

09.01 02.02.25.01

6.540

6.540

09.01 02.02.25.02

1.090

1.090

09.01 07.01.03.01.06

43.089

43.089

09.01 07.01.08.01

13.080

13.080

09.01 07.01.09.01

1.265

1.265

09.01 07.01.11.01

2.657

2.657

123.268

123.268

09.02 07.01.09.01

10.900

10.900

09.03 07.01.03.01.06

21.800

21.800

09.03 07.01.10.01

35.885

35.885

09.03 07.01.11.01

2.603

2.603

14.04 02.02.03

1.090

1.090

14.04 02.02.19

2.093

2.093

14.04 07.01.03.01.06

10.900

10.900

09.01 07.01.03.01.06

155.000

155.000

09.01 07.01.04.01.04

500.000

500.000

09.01 07.01.04.01.08

350.000

350.000

09.01 07.01.04.01.09

910.000

910.000

40852

42065

42380

40726

40725

40749

15/02/A107/02

15/02/A107/03

15/02/A107/05

15/02/A109

15/02/A113

15/02/A116

D. H. U. R. S.

D. R. M. M.

Reabilitação, Edifícios e Serviços

LABORATÓRIO DE METROLOGIA

CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA DA CML

REFEITÓRIOS

09.02 07.01.03.01.06

14.04 02.02.03

436

436

14.04 02.02.19

1.090

1.090

03.02 07.01.09.01

500

500

03.02 07.01.10.01

1.000

1.000

03.02 02.02.03

1.500

1.500

03.02 07.01.10.01

6.422

6.422

436

436

14.04 02.02.03

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

40749

15/02/A116

REFEITÓRIOS

14.04 02.02.19

1.090

1.090

42140

15/02/A118

APOIO AOS SERVIÇOS SOCIAIS

03.02 04.07.01

4.500.000

4.500.000

40731

15/02/A201

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

40732

15/02/A201/01

Administração Autárquica

01.04 07.01.07.01

6.540

6.540

01.04 07.01.10.01

7.630

7.630

01.04 07.01.11.01

218

218

02.01 07.01.10.01

654

654

10.900

10.900

02.01 07.01.09.01

5.450

5.450

02.03 07.01.09.01

27.468

27.468

02.03 07.01.10.01

145.748

145.748

02.03 07.01.11.01

1.836

1.836

04.01 07.01.09.01

15.000

15.000

04.03 07.01.09.01

2.180

2.180

08.00 07.01.09.01

2.180

2.180

08.02 07.01.09.01

1.308

1.308

08.03 07.01.09.01

4.360

4.360

11.03 07.01.07.01

2.616

2.616

11.03 07.01.08.01

654

654

11.03 07.01.09.01

2.180

2.180

11.03 07.01.10.01

1.090

1.090

11.03 07.01.15.01

1.744

1.744

12.00 07.01.09.01

6.540

6.540

12.01 07.01.09.01

4.262

4.262

12.02 07.01.09.01

2.180

2.180

14.01 07.01.09.01

6.540

6.540

14.02 07.01.09.01

3.562

3.562

14.04 07.01.09.01

8.720

8.720

15.00 07.01.09.01

15.343

15.343

15.00 07.01.11.01

3.270

3.270

40746

40733

40743

40745

40744

40739

41116

15/02/A201/02

15/02/A201/04

15/02/A201/08

15/02/A201/11

15/02/A201/12

15/02/A201/14

15/02/A201/15

D.M.S.C.

D.M.F.

D.M.A.E.

D.M.A.S.E.D.

D.M.P.C.S.T.

D.M.P.O

P.M.

02.01 07.01.03.01.06

41160

15/02/A201/16

R.S.B.

16.00 07.01.09.01

5.657

5.657

40750

15/02/A202

INST.CENTRAIS TELEF.DIG.CML

02.04 07.01.07.01

7.200

7.200

02.04 07.01.08.01

49.200

49.200

02.04 07.01.10.01

86.400

86.400

03.02 02.02.14.02

2.180

2.180

03.02 07.01.07.01

2.180

2.180

03.02 07.01.10.01

1.090

1.090

02.03 02.02.25.02

14.108

14.108

02.03 07.01.10.01

5.962

5.962

40806

40751

15/02/A204

15/02/A301

APETRECHAMENTO NA ÁREA HIG. E SEGURANÇA

MATERIAL REPRESENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO

N/ DEFINIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

40752

CÓDIGO DO PLANO

15/02/A302

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

COLOCAÇÃO E CONSERV. PLACAS TOPONÍMICAS

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

02.03 02.02.03

4.360

4.360

02.03 02.02.25.02

5.986

5.986

02.03 07.01.15.01

18.633

18.633

40754

15/02/A401

FROTA DE VEÍCULOS DE UTILIZAÇÃO GERAL

40755

15/02/A401/01

Pesados

09.03 07.01.06.01

26.160

26.160

40756

15/02/A401/02

Ligeiros

09.03 02.02.20.02

21.800

21.800

41093

15/02/A401/03

Aluguer Operacional de Viaturas Ligeiras

09.03 02.02.06

561.162

561.162

42068

15/02/A401/05

Grandes Reparações

09.03 07.01.06.01

95.251

95.251

9.212.601

7.297.601

03.02 04.08.02

500

500

03.02 07.01.09.01

500

500

03.02 02.01.01

919

919

03.02 02.01.07

95

95

03.02 02.01.14

135

135

03.02 02.01.21

170

170

03.02 02.02.19

500

500

03.02 07.01.09.01

150

150

03.02 07.01.10.01

150

150

03.02 07.01.11.01

150

150

03.02 02.01.08

2.199

2.199

03.02 02.02.10

79

79

03.02 02.02.15

115.000

115.000

03.02 02.02.19

2.616

2.616

03.02 02.02.20.02

927

927

03.02 02.02.25.01

545

545

03.02 02.02.25.02

218

218

03.02 06.02.03.03

208

208

03.02 07.01.09.01

654

654

03.02 07.01.10.01

654

654

03.02 02.02.15

6.690

6.690

03.02 02.02.16

55

55

03.02 02.02.15

5.000

5.000

03.02 02.02.19

436

436

03.02 02.02.25.01

436

436

03.02 07.01.09.01

436

436

03.02 04.08.02

250

250

SUB_TOTAL 40757

15/03

FORMAÇÃO

40521

15/03/A101

ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

40758

15/03/A101/01

Escola de Calceteiros

40759

15/03/A101/02

Escola de Jardinagem

40760

15/03/A102

ACÇÕES DE FORMAÇÃO DE PESSOAL MUNICIPAL

40761

15/03/A102/01

Formação Interna

40762

42261

40763

15/03/A102/02

15/03/A102/03

15/03/A103

Formação Externa

CNO-Centro Novas Oportunidades da CML

FORMAÇÃO JOVENS EM CARREIRAS OPERÁRIAS

N/ DEFINIDA

1.915.000

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

40764

40765

CÓDIGO DO PLANO

15/03/A104

15/03/A105

DESCRIÇÃO

CLASS. ORÇAMENT. ORG.

ESTÁGIOS

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

03.02 02.02.12

250

250

03.02 04.08.02

250

250

03.02 02.02.12

250

250

03.02 04.08.02

250

250

SUB_TOTAL

140.672

140.672

0

TOTAL DO OBJECTIVO 15

17.436.964

15.521.964

1.915.000

FORMAÇÃO DE MUNÍCIPES

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.

CÓDIGO DO PLANO

CLASS. ORÇAMENT.

DESCRIÇÃO

ORG.

ECON.

DOTAÇÃO DO ANO TOTAL

DEFINIDA

N/ DEFINIDA

42394

16

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

42395

16/01

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

42396

16/01/A101

CONSTRUÇÃO DE PISTAS CICLÁVEIS

42397

16/01/A101/01

Parque Monsanto -Av. Calouste Gulbenkian

09.01 07.01.04.01.09

60.176

60.176

42398

16/01/A101/02

Av. Calouste Gulbenkian-Pq Eduardo VII

09.01 07.01.04.01.09

650.000

650.000

42399

16/01/A101/03

Av. Calouste Gulbenkian-Praça de Espanha

09.01 07.01.04.01.09

120.000

120.000

42400

16/01/A101/04

Pista Ribeirinha Belém - Cais do Sodré

09.01 07.01.04.01.09

325.000

325.000

42401

16/01/A101/05

Telheiras - Campo Grande (via Cida. Uni)

09.01 07.01.04.01.09

350.000

350.000

42402

16/01/A101/06

Campo Grande - Vale de Chelas

09.01 07.01.04.01.09

550.000

550.000

42403

16/01/A101/07

Vale de Chelas - Parque das Nações

09.01 07.01.04.01.09

625.000

625.000

42404

16/01/A102

PARQUE URBANO DO RIO SECO

09.04 07.01.04.01.04

600.000

600.000

42405

16/01/A103

ESPAÇO VERDE E PQ INFANTIL - QT BARROS

09.04 07.01.04.01.04

350.000

350.000

42406

16/01/A104

CORREDOR VERDE: PQ EDUARDO VII - MONSAN

09.04 07.01.04.01.04

1.000.000

1.000.000

4.630.176

4.630.176

500.000

500.000

SUB_TOTAL

500.000

500.000

0

TOTAL DO OBJECTIVO 16

5.130.176

5.130.176

0

316.763.814 228.103.436

88.660.378

SUB_TOTAL 42407

16/02

INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT

42408

16/02/A101

ACESSIBILIDADES PARA BICICLETAS

14.01 07.01.04.01.01

TOTAL GERAL:

0

ANEXOS

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

01

REABILITAÇÃO URBANA

01/01

BAIXA / CHIADO

01/02

ECONÓMICA

22.454.231 9.316.119 02.02.14.01

7.200

02.02.25.02

1.308

07.01.02.01.02

0

07.01.03.01.06

3.102.000

07.01.04.01.01

0

07.01.04.01.03

0

07.01.04.01.09

6.205.611

ALFAMA E CASTELO

489.708 02.02.25.02

16.000

04.01.02

12.283

04.08.02

176.878

07.01.02.01.01

0

07.01.02.01.02

227.846

07.01.03.01.01

0

07.01.03.01.02

7.500

07.01.03.01.06

0

07.01.04.01.01

31.538

07.01.04.01.09

200

08.08.02 01/03

MOURARIA

17.463 157.401

02.02.25.02

5.000

04.08.02

5.986

07.01.02.01.01

0

07.01.02.01.02

125.000

07.01.03.01.06

0

08.08.02 01/04

DOTAÇÃO DEFINIDA

BAIRRO ALTO E BICA

21.415 756.873

02.01.21

55.000

02.02.20.02

30.000

02.02.25.02

5.000

04.01.02

3.600

04.07.01

7.183

04.08.02

7.482

07.01.02.01.01

4.483

07.01.02.01.02

522.867

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

01/05

ECONÓMICA 07.01.03.01.01

0

07.01.03.01.02

0

07.01.03.01.06

0

07.01.04.01.09

0

07.01.15.01

42.325

08.08.02

78.933

MADRAGOA

187.672 02.02.25.02

01/06

01/07

65.000

07.01.04.01.09

85.397

08.08.02

32.275 6.520.000

07.01.03.01.01

6.520.000

07.01.04.01.09

0

INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS

5.026.458 02.02.14.02

175.431

02.02.20.02

50.000

02.02.25.01

180.000

02.02.25.02

284.100

07.01.01.01

240.503

07.01.02.01.02

412.091

07.01.03.01.04

0

07.01.03.01.06

27.794

07.01.04.01.01

2.314.000

07.01.04.01.09

273.806

08.01.01.01

PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO

02/01

AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO

5.000

07.01.02.01.02

PARQUE MAYER

02

DOTAÇÃO DEFINIDA

0

08.01.02

212.581

08.05.01.01.01

250.000

08.08.02

606.152

10.499.616 8.135.214 02.01.05

896

02.01.06

224

02.01.08

4.800

02.02.14.02

21.619

02.02.16

51.480

02.02.20.01

9.000

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

ECONÓMICA 02.02.20.02

18.000

02.02.25.02

3.600

06.02.03.03

2.725

07.01.01.01

7.495.562

07.01.02.01.01

47.932

07.01.02.01.02

0

07.01.04.01.01

13.088

07.01.04.01.04

5.461

08.01.01.01 02/02

02/03

CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 04.08.02

1.221

06.02.03.03

5.450

07.01.01.01

0

07.01.02.01.02

903.177

07.01.03.01.02

35.534

07.01.03.01.06

128.172 1.290.848

02.02.25.01

327

02.02.25.02

282

04.01.02

120.000

04.08.02

87.539

07.01.01.01

03/01

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

650.000

07.01.02.01.01

21.800

07.01.03.01.01

300.000

07.01.03.01.06

10.900

08.01.02

URBANISMO

460.827 1.073.554

PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

03

DOTAÇÃO DEFINIDA

100.000

39.583.210 1.225.659 02.01.21

3.200

02.02.13

1.700

02.02.14.01

100.000

02.02.14.02

591.500

02.02.15

708

02.02.16

31.000

02.02.17

2.845

02.02.20.01

5.000

02.02.20.02

90.706

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

03/02

ECONÓMICA 02.02.25.02

5.500

07.01.07.01

6.000

07.01.08.01

342.500

07.01.09.01

45.000

ESPAÇO PÚBLICO

23.393.733 02.01.01

25.893

02.01.09

8.720

02.01.21

1.090

02.02.01

1.340.000

02.02.02

15.600

02.02.03

75.878

02.02.14.02

13.080

02.02.19

03/03

DOTAÇÃO DEFINIDA

5.450

02.02.20.02

6.321.800

02.02.25.02

1.655.225

07.01.03.01.06

27.620

07.01.04.01.01

1.600.132

07.01.04.01.04

1.454.314

07.01.04.01.06

315.000

07.01.04.01.09

2.259.477

07.01.07.01

0

07.01.08.01

0

07.01.10.01

107.910

07.01.11.01

6.451

07.01.15.01

8.160.093

PROTECÇÃO AMBIENTAL

144.241 02.01.09

3.766

02.01.10

3.321

02.01.11

3.182

02.01.17

1.199

02.01.21

9.209

02.02.03

6.540

02.02.10

5.450

02.02.14.02

38.280

02.02.20.02

21.514

02.02.25.02

12.317

04.07.01

9.331

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

ECONÓMICA 06.02.03.03 07.01.04.01.04

03/04

07.01.09.01

3.423

07.01.10.01

12.876

07.01.11.01

545

07.01.15.01

436 14.819.577

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

8.697

02.02.20.02

146.943

02.02.25.02

7.012.085 69.637

07.01.03.01.06

363.545

07.01.04.01.01

1.713.649

07.01.04.01.03

46.600

07.01.04.01.04

1.971.943

07.01.04.01.09

1.292.862

07.01.09.01

218

07.01.10.01

137.962

07.01.11.01

106.256

07.01.15.01

1.919.788

42.177.680 15.306.994 02.01.07

15.367

02.01.14

8.720

02.01.21

143.294

02.02.03

9.810

02.02.20.02

5.450

02.02.25.02

14.005.450

07.01.04.01.03

04/02

29.392

02.02.14.02

04.07.01

04/01

829 1.123

02.02.03

SERVIÇOS URBANOS

10.900

07.01.08.01

ESPAÇOS VERDES

04

DOTAÇÃO DEFINIDA

524.344

07.01.06.01

7.848

07.01.10.01

578.768

07.01.11.01

7.943

GESTÃO CEMITERIAL

917.942 02.01.01 02.01.02.02

1.526 23.980

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

ECONÓMICA 02.01.02.03

04/03

608

02.01.14

3.597

02.01.17

218

02.01.21

11.025

02.02.03

71.362

02.02.12

2.285

02.02.14.02

24.740

02.02.19

10.015

02.02.25.02

70.384

07.01.03.01.06

26.422

07.01.04.01.08

633.353

07.01.06.01

13.004

07.01.09.01

19.471

07.01.10.01

5.734

07.01.11.01

218

SANEAMENTO

17.322.592 02.02.14.02

26.160

02.02.20.02

16.080.423

02.02.25.02

507.714

07.01.04.01.02

695.952

07.01.04.01.09

1.443

07.01.06.01 04/04

DOTAÇÃO DEFINIDA

HIGIENE URBANA

10.900 8.630.152

02.01.05

872

02.01.15

3.815

02.01.20

3.270

02.01.21

493.936

02.02.03

2.725

02.02.08

1.635

02.02.10

1.199

02.02.14.02

1.635

02.02.16

8.175

02.02.17

163.880

02.02.19

2.289

02.02.20.02

5.162.208

02.02.25.02

36.122

04.03.01

40.000

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

ECONÓMICA 04.07.01 07.01.03.01.06

05

INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS

05/01

NOVAS VIAS

07.01.09.01

10.900

07.01.10.01

981.109

3.919.622 302.233 02.02.14.01

10.401

02.02.14.02

57.683

02.02.25.02

63.220

05.01.01.01.04

65.400

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

06/01

PREVENÇÃO

06/02

101.667 3.862 3.617.389

02.01.01

26.160

02.01.07

6.540

02.01.17

3.270

02.01.21

17.440

02.02.25.02

39.059

07.01.01.01

109.000

07.01.04.01.01

PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA

142.634 1.563.881

07.01.04.01.01

06

9.867

07.01.06.01

07.01.01.01

05/02

DOTAÇÃO DEFINIDA

3.390.632

07.01.10.01

2.180

07.01.11.01

1.308

07.01.15.01

21.800

5.301.885 413.366 02.02.14.02

204.900

02.02.20.02

6.540

02.02.25.02

8.720

07.01.03.01.06

13.080

07.01.04.01.09

167.946

07.01.09.01

1.090

07.01.10.01

11.090

TRÂNSITO

4.622.956 02.02.14.02 02.02.19

13.080 138.632

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

06/03

SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

07/01

SEGURANÇA

29.913

02.02.25.02

65.400

07.01.03.01.06

6.540

07.01.04.01.01

21.730

07.01.04.01.06

4.179.801

07.01.04.01.09

0

07.01.09.01

8.720

07.01.10.01

93.740

08.01.01.01

65.400 265.563

05.01.03.02

25.763

08.01.01.01

239.800

4.185.083 3.943.349 07.01.03.01.06

1.612.890

07.01.04.01.09

34.989

07.01.06.01

68.406

07.01.09.01

5.450

07.01.10.01

2.168.204

07.01.11.01

4.360

07.01.15.01

16.350

08.07.01

32.700

PROTECÇÃO CIVIL

241.734 02.01.20

218

02.01.21

2.437

02.02.14.02

8.720

02.02.16

3.270

02.02.19

111.540

02.02.20.02

3.532

02.02.25.02

15.260

04.05.01.01.03

12.500

04.07.01

08

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

DOTAÇÃO DEFINIDA

02.02.20.02

PARQUES DE ESTACIONAMENTO

07

07/02

ECONÓMICA

436

07.01.03.01.06

35.861

07.01.06.01

26.160

08.01.02

21.800

4.356.148

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA 08/01

ECONÓMICA

TURISMO

3.910.041 02.01.05

1.090

02.01.15

6.540

02.02.08

10.900

02.02.11

6.976

02.02.17

40.330

02.02.18

29.430

02.02.20.02

177.670

02.02.25.02

403.550

04.01.02

65.400

04.07.01

8.720

05.01.01.02.02 06.02.03.03 08/02

COMÉRCIO

3.157.800 1.635 268.255

02.02.03 02.02.14.02 02.02.19

08/03

DOTAÇÃO DEFINIDA

7.194 545 8.284

02.02.20.02

19.915

02.02.25.02

11.088

04.05.01.01.02

28.809

04.07.01

10.900

07.01.03.01.05

91.528

07.01.03.01.06

16.350

07.01.04.01.09

5.450

07.01.09.01

5.563

07.01.10.01

57.179

07.01.11.01

5.450

PROMOÇÃO ECONÓMICA

177.852 02.01.15

218

02.02.14.01

2.180

02.02.14.02

21.800

02.02.17

1.090

02.02.20.02

46.769

02.02.25.02

6.322

04.07.01

14.453

05.01.01.02.06

54.500

07.01.07.01

11.990

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

09

CULTURA

09/01

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

09/02

ECONÓMICA

DOTAÇÃO DEFINIDA

07.01.08.01

16.350

07.01.09.01

2.180

21.920.917 4.705.406 02.01.01

689

02.01.17

164

02.01.20

356

02.01.21

3.672

02.02.03

6.976

02.02.08

436

02.02.14.01

1.090

02.02.14.02

5.450

02.02.16

97.228

02.02.20.02

41.068

02.02.25.01

218

02.02.25.02

3.617

07.01.03.01.01

1.640.452

07.01.04.01.09

1.446.270

07.01.07.01

6.540

07.01.08.01

916

07.01.09.01

66.436

07.01.10.01

287.060

07.01.11.01

8.175

07.01.12.01

903.481

07.01.15.01

185.112

08.01.01.01

0

ACÇÃO CULTURAL

14.547.697 02.01.01

1.090

02.01.08

8.096

02.01.16

834

02.01.20

32.150

02.01.21

10.100

02.02.03

37.953

02.02.08

110.664

02.02.12

2.572

02.02.13

3.873

02.02.15

327

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

09/03

ECONÓMICA 02.02.16

321.592

02.02.17

18.244

02.02.18

436

02.02.19

30.924

02.02.20.01

541

02.02.20.02

442.639

02.02.25.01

111.739

02.02.25.02

291.975

04.07.01

150.000

04.08.02

698

05.01.01.01.01

10.380.000

07.01.03.01.01

10.022

07.01.07.01

10.034

07.01.08.01

67.882

07.01.09.01

47.449

07.01.10.01

26.946

07.01.11.01

3.728

07.01.12.01

1.199

07.01.15.01

11.990

08.01.01.01

2.412.000

APOIO A INSTITUIÇÕES

2.667.814 04.01.02

42.971

04.07.01

1.527.969

05.01.01.02.03

1.094.694

08.07.01

10

CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

10/01

EQUIPAMENTO ESCOLAR

DOTAÇÃO DEFINIDA

2.180

21.000.283 5.295.991 02.01.13

13.114

02.01.20

3.270

02.01.21

79.243

02.02.03

30.608

02.02.08

4.360

02.02.14.02

1.090

02.02.19

6.410

02.02.25.02

3.208

06.02.03.03

11.827

07.01.03.01.02

4.984.983

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

ECONÓMICA 07.01.08.01

545

07.01.09.01

31.174

07.01.10.01

29.430

08.03.01

91.833

08.05.01.01.02 10/02

COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES

4.896 15.601.604

02.01.01

415

02.01.05

5.909.405

02.01.06

709

02.01.07

55

02.01.09

44

02.01.11

41

02.01.13

22

02.01.17

109

02.01.20

77

02.01.21

4.360

02.02.01

50.164

02.02.03

66

02.02.10

610.000

02.02.11

131

02.02.12

3.050

02.02.19

55

02.02.20.02

1.529

02.02.25.01

200.000

02.02.25.02

7.289

04.03.01 04.05.01.01.03 04.07.01 06.02.03.03 07.01.03.01.06

10/03

DOTAÇÃO DEFINIDA

5.928.930 943.082 1.668.500 180.000 9.592

07.01.07.01

61.308

07.01.08.01

20.000

07.01.10.01

1.962

07.01.11.01

545

07.01.15.01

164

JUVENTUDE

102.688 02.01.13

164

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

ECONÓMICA 02.02.03

164

02.02.12

545

02.02.17

7.848

02.02.20.02

1.199

02.02.25.01

327

02.02.25.02

3.500

04.05.01.01.03

17.000

04.07.01

30.629

04.08.02

654

07.01.07.01

3.270

07.01.09.01

10.246

07.01.10.01

1.744

08.05.01.01.02 08.07.01

11

DESPORTO

11/01

INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

11/02

2.398

906.071 02.01.21

46.870

02.02.03

111.220

02.02.19

54.572

07.01.03.01.04

470.218

07.01.04.01.05

144.349

07.01.09.01

10.900

07.01.10.01

41.422

07.01.15.01

26.520

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

APOIO A COLECTIVIDADES

23.000

1.513.928

220.834 02.01.05

6.540

02.01.08

545

02.01.15

17.113

02.01.20

13.516

02.01.21

6.104

02.02.10

11.554

02.02.12

14.170

02.02.17

2.180

02.02.25.02

11/03

DOTAÇÃO DEFINIDA

21.800

04.03.01

1.526

04.07.01

125.786 387.023

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

ECONÓMICA

DOTAÇÃO DEFINIDA

02.01.05

2.180

02.01.15

2.180

02.01.20

4.360

02.01.21

4.360

02.02.10

6.540

02.02.25.02

4.360

04.07.01 07.01.03.01.04 08.07.01

109.000 5.640 248.403

12

INTERVENÇÃO SOCIAL

7.613.958

12/01

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

1.280.021 02.02.03 06.02.03.03

132.736

07.01.03.01.03

886.383

07.01.09.01

10.000

07.01.10.01

0

08.05.01.01.01 08.07.01 12/02

HABITAÇÃO SOCIAL

02.02.25.02

225.000

5.813 501.200

04.07.01

1.000

04.08.02

1.000

06.02.03.03

2.725

07.01.01.01

736.097

08.08.02

100.000

PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA

1.485.390 02.01.05

3.780

02.02.12

500

04.05.01.01.02 04.07.01 12/04

22.000

1.347.835 02.02.10

12/03

3.902

INTERVENÇÃO SOCIAL

1.171.110 310.000 3.500.712

02.01.05

26.200

02.01.07

2.000

02.01.15

292.000

02.01.16

10.000

02.01.17

100

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

13

DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS

13/01

JUNTAS DE FREGUESIAS

13/02

ECONÓMICA 02.01.18

4.000

02.01.20

16.500

02.01.21

6.750

02.02.02

1.500

02.02.03

106

02.02.12

25.500

02.02.14.02

9.000

02.02.15

4.500

02.02.16

64.500

02.02.17

10.000

02.02.20.02

73.000

02.02.25.02

64.750

04.05.01.01.02

1.410.000

04.05.01.01.03

30.450

04.07.01

1.447.856

04.08.02

2.000

21.116.735 19.964.247 04.05.01.01.01

10.535.900

04.05.01.01.02

5.613.205

04.05.01.01.03

250.000

08.05.01.01.01

3.565.142

ACÇÕES DE COOPERAÇÃO

133.886 02.01.15

8.000

02.02.08

8.500

02.02.10

2.090

02.02.11

14.135

02.02.12

500

02.02.15

5.000

02.02.16

8.590

02.02.20.02

14.270

02.02.25.02

21.090

04.07.01 06.02.03.03 13/03

DOTAÇÃO DEFINIDA

RELAÇÕES EXTERNAS

6.711 45.000 1.018.602

02.01.15

12.744

02.02.06

1.090

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

14

PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS

14/01

EMPRESAS MUNICIPAIS

ECONÓMICA 02.02.09

500

02.02.11

19.468

02.02.13

321.860

02.02.15

6.000

02.02.16

451.000

02.02.25.02

10.450

04.07.01

93.672

04.08.02

1.818

06.02.03.03

70.000

08.07.01

15.000

08.09.03

15.000

1.808.000 1.708.000 08.01.01.01

14/02

OUTRAS PARTICIPADAS

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

15/01

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.708.000 100.000

09.08.02.09

15

DOTAÇÃO DEFINIDA

100.000

15.521.964 8.083.691 02.01.07

1.417

02.02.11

2.616

02.02.14.01

3.800

02.02.14.02

887.072

02.02.15

3.270

02.02.16

1.090

02.02.17

1.635

02.02.19

766.208

02.02.20.01

5.000

02.02.20.02

605.510

02.02.25.02

61.074

06.02.03.03

1.000

07.01.07.01

1.973.627

07.01.08.01

3.295.410

07.01.09.01

3.270

07.01.10.01

469.692

07.01.15.01

1.000

11.02.02

1.000

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA 15/02

ECONÓMICA

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS

7.297.601 02.01.21

21.800

02.02.03

53.884

02.02.06

561.162

02.02.14.02

15/03

DOTAÇÃO DEFINIDA

2.180

02.02.19

65.117

02.02.20.02

21.800

02.02.25.01

6.540

02.02.25.02

23.691

04.07.01

4.500.000

07.01.03.01.06

1.363.731

07.01.04.01.04

0

07.01.04.01.08

0

07.01.04.01.09

10.900

07.01.06.01

121.411

07.01.07.01

18.536

07.01.08.01

62.934

07.01.09.01

138.893

07.01.10.01

291.881

07.01.11.01

10.584

07.01.15.01

22.557

FORMAÇÃO

140.672 02.01.01

919

02.01.07

95

02.01.08

2.199

02.01.14

135

02.01.21

170

02.02.10

79

02.02.12

500

02.02.15

126.690

02.02.16

55

02.02.19

3.552

02.02.20.02

927

02.02.25.01

981

02.02.25.02

218

04.08.02 06.02.03.03

1.250 208

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009

Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA

16

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

16/01

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

16/02

ECONÓMICA

DOTAÇÃO DEFINIDA

07.01.09.01

1.740

07.01.10.01

804

07.01.11.01

150

5.130.176 4.630.176 07.01.04.01.04

1.950.000

07.01.04.01.09

2.680.176

INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT

500.000 07.01.04.01.01 TOTAL GERAL:

500.000 228.103.436

CÓDIGO DE RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS 01 – Administração Autárquica 01.01 – Assembleia Municipal 01.02 – Departamento do Planeamento Estratégico 01.03 – Departamento de Auditoria Interna 01.04 – Departamento do Património Imobiliário 01.05 – Operações Financeiras 02 – Direcção Municipal de Serviços Centrais 02.01 – Departamento de Apoio aos Órgãos do Município 02.02 – Departamento Jurídico 02.03 – Departamento de Serviços Gerais 02.04 – Departamento de Moder. Administrativa e Gestão da Informação 03 – Direcção Municipal dos Recursos Humanos 03.01 – Departamento de Gestão de Recursos Humanos 03.02 – Dep. Formação, Saúde, Higiene e Segurança 04 – Direcção Municipal de Finanças 04.01 – Departamento de Estudos e Planeamento Financeiro 04.02 – Departamento de Contabilidade 04.03 – Departamento de Apoio Jurídico à Actividade Financeira 05 – Direcção Municipal de Planeamento Urbano 05.01 – Departamento de Planeamento Urbano 05.02 – Departamento de Planeamento de Infra-estruturas 05.03 – Departamento de Informação Geográfica e Cadastro 06 – Direcção Municipal de Gestão Urbanística 06.01 – Departamento de Gestão Urbanística I 06.02 – Departamento de Gestão Urbanística II 06.03 – Departamento de Monitorização e Difusão de Informação Urbana 06.04 – Departamento de Projectos Estratégicos 06.05 – Unidade de Projecto da Alto do Lumiar 07 – Direcção Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana 07.01 – Departamento de Conservação de Edifícios Particulares 07.02 – Departamento de Reabilitação e Gestão de Unidades de Projecto 07.03 – Unidade de Projecto da Baixa/Chiado 08 – Direcção Municipal de Actividades Económicas 08.01 – Departamento de Abastecimentos 08.02 – Departamento de Urbanismo Comercial 08.03 – Departamento de Turismo

09 – Direcção Municipal de Ambiente Urbano 09.01 – Departamento de Ambiente e Espaços Verdes 09.02 – Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos 09.03 – Departamento de Reparação e Manutenção Mecânica 09.04 – Departamento de Gestão do Espaço Público 10 – Direcção Municipal de Habitação 10.01 – Departamento de Planeamento e Projectos 10.02 – Departamento de Gestão Social do Parque Habitacional 11 – Direcção Municipal de Acção Social, Educação e Desporto 11.01 – Departamento de Acção Social 11.02 – Departamento de Educação e Juventude 11.03 – Departamento de Desporto 12 – Direcção Municipal de Protecção Civil, Segurança e Tráfego 12.01 – Departamento de Protecção Civil 12.02 – Departamento de Segurança Rodoviária e Tráfego 13 – Direcção Municipal de Cultura 13.01 – Departamento de Património Cultural 13.02 – Departamento de Bibliotecas e Arquivos 14 – Direcção Municipal de Projectos e Obras 14.01 – Departamento de Obras de Infra–estruturas e Saneamento 14.02 – Departamento de Construção e Conservação de Equipamentos 14.03 – Departamento de Construção e Conservação de Habitação 14.04 – Departamento de Construção e Conservação de Instalações Eléctricas e Mecânicas 14.05 – Departamento de Empreitadas, Prevenção e Segurança de Obras 15 – Polícia Municipal 16 – Regimento de Sapadores Bombeiros

CÓDIGO DAS FREGUESIAS

00 – Acções Comuns a Diversas Zonas

27 – Sacramento

01 – Ajuda

28 – Santa Catarina

02 – Alcântara

29 – Santa Engrácia

03 – Alto do Pina

30 – Santa Isabel

04 – Alvalade

31 – Santa Justa

05 – Ameixoeira

32 – Santa Maria de Belém

06 –Anjos

33 – Santa Maria dos Olivais

07 – Beato

34 – Santiago

08 – Benfica

35 – Santo Condestável

09 – Campo Grande

36 – Santo Estevão

10 – Campolide

37 – Santos-o-Velho

11 – Carnide

38 – S. Domingos de Benfica

12 – Castelo

39 – S. Cristóvão e S. Lourenço

13 – Charneca

40 – S. Francisco Xavier

14 – Coração de Jesus

41 – S. João

15 – Encarnação

42 – S. João de Brito

16 – Graça

43 – S. João de Deus

17 – Lapa

44 – S. Jorge de Arroios

18 – Lumiar

45 – S. José

19 – Madalena

46 – S. Mamede

20 – Mártires

47 – S. Miguel

21 – Marvila

48 – S. Nicolau

22 – Mercês

49 – S. Paulo

23 – Nossa Senhora de Fátima

50 – S. Sebastião da Pedreira

24 – Pena

51 – S. Vicente de Fora

25 – Penha de França

52 – Sé

26 – Prazeres

53 – Socorro

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