Câmara Municipal de Lisboa
GRANDES OPÇÕES DO PLANO
2009-2012
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2009/2012
LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO
2008: O ano que nos permitiu preparar o futuro em bases sólidas
Cumprimos com rigor o objectivo. Em 2008 criámos as condições para assentar o futuro em bases sólidas: - ajustámos a despesa a uma estimativa realista da receita, reduzindo a despesa em 253,5 M€ (- 31,7%); - executámos o orçamento com rigor, tendo gerado uma poupança estrutural de 170 M€; - garantimos assim, um saldo estrutural que permite um aumento do investimento (46%); - reestruturámos o sector empresarial municipal, com a extinção da EMARLIS e 2 SRU’s, o saneamento financeiro da EGEAC e a reestruturação da EPUL; - clarificámos a relação com os colaboradores avençados, pondo termo à precariedade dos “falsos recibos verdes”, integrados no quadro de direito privado do Município e rescindindo o contrato com os demais; - lançámos um programa estruturado de simplificação e modernização administrativa, o SIMPLIS; - concluímos diversos instrumentos regulamentares essenciais à disciplina da actividade municipal: regulamento de apoios e subsídios, de alienação de imóveis, de complementos de lote, dos ateliers municipais, da urbanização e edificação, das taxas urbanísticas, as medidas preventivas do Plano Verde … - adoptámos as medidas necessárias para resolver os impasses urbanísticos que paralisam a cidade .
2009: Preparar o futuro
Com rigor. O rigor é uma atitude que nos tem de acompanhar na preparação do futuro. É por isso essencial relançar uma dinâmica sustentada de planeamento estratégico que enquadre a elaboração do novo PDM. A Carta Estratégica 2010-2024, o Plano Estratégico da Política Cultural, o Programa Local de Habitação, o Estudo das Bases para um Novo Modelo de Governação da Cidade de Lisboa, o Plano Gerontológico, a Estratégia Energético-Ambiental e a conclusão do Plano Geral de Drenagem são componentes essenciais deste esforço de rigor na preparação do futuro.
Em parceria. Preparar o futuro é também desenvolver as parcerias necessárias à afirmação de Lisboa como uma centralidade global na rede de cidades criativas. Só nesta base podemos consolidar projectos com provas dadas - Experimenta, Moda Lisboa, Trienal de Arquitectura – e desenvolver novos programas como a Lisboa Cidade Erasmus.
Promovendo o diálogo intercultural. Só uma cidade aberta, cosmopolita e tolerante se pode afirmar como uma centralidade global na rede das cidades criativas. À História, Lisboa deve acrescentar um futuro como cidade tolerante e que promove o diálogo intercultural. O Museu da Comunidade Judaica em Alfama e a iniciativa África.Cont são dois contributos decisivos nesta estratégia.
2009: Um Plano de Actividades Participado
Pela primeira vez, o Município de Lisboa adoptou um Orçamento Participativo. Até hoje nenhuma autarquia tinha aprofundado tanto a participação dos cidadãos. Os cidadãos não se limitaram a ter uma participação consultiva, nem restrita a uma parcela insignificante do orçamento. Os cidadãos decidiram da alocação de 5 M€ aos projectos mais votados de entre mais de 600 que propuseram. Os cinco projectos mais votados, totalizando 5.130.176,00 € são os seguintes: - 7 trajectos de pistas cicláveis: 2.680.176,00 €; - Parque Urbano Rio Seco: 600.000,00 € - Espaço Verde e Parque Infantil da Quinta dos Barros: 350.000,00 € - Corredor Verde do Parque Eduardo VII – Monsanto: 1.000.000,00 € - Acessibilidade para bicicletas: 500.000,00 €
2009: Relançar o Investimento
Passado o primeiro “Tempo da Urgência”, que correspondeu ao ataque dos problemas mais imediatos da cidade e do Município, 2009 corresponderá, por um lado, ao tempo de consolidação das medidas de saneamento financeiro implementadas em 2008 e, por outro lado, a um novo tempo do programa do mandato, que compreenderá as medidas destinadas a pôr em marcha acções de médio e longo prazo. Num contexto de incerteza económica, nacional e internacional, a elaboração do PAO para 2009 continua a assentar nos princípios essenciais de rigor e disciplina financeira, apresentando, no entanto, como marca distinta do ano anterior, um acentuado esforço de investimento, potenciado pelo aumento
conseguido na poupança estrutural do Município, pelo aproveitamento de meios de financiamento resultantes de diversas parcerias e também pelo aumento
das
receitas
extraordinárias
provenientes
da
alienação
de
património, cujos processos administrativos de lançamento foram preparados ao longo do último ano. O financiamento da actividade municipal, correspondendo a um orçamento global de cerca de 643 ME, será justificado em 2009 pelas seguintes componentes de receita: −
Receita Estrutural…….. 523,8 ME (aumento de 30,6 ME)
−
Receita Extraordinária... 91,7 ME (aumento de 46,4 ME)
−
Financiamento Alheio… 27,7 ME (aumento de 11,4 ME) TOTAL
……………
643,2 ME (aumento de 48,8 ME)
A utilização do financiamento disponível corresponderá, por sua vez, às seguintes dotações de despesa: −
Despesa Estrutural …… 405,1 ME (aumento de 23 ME) Pessoal
……… 256,1 ME (aumento de 5,1 ME)
Serviço da Dívida ………… 79,8 ME (aumento de 17,2 ME) Funcionamento Serviços … 69,2 ME (aumento de 0,7 ME) −
Despesa Investimento
−
Outras Desp. P. A. …... 133,7 ME (diminuição de 18,6 ME)
−
Dotação Provisional …. TOTAL
…………….
94,4 ME (aumento de 29,6 ME)
10 ME
643,2 ME (aumento de 48,8 ME)
Comparativamente ao ano de 2008 e apesar do aumento verificado no valor global do orçamento em cerca de 8,2 %, destaca-se como nota fundamental e em linha com a estratégia inicialmente definida no PSF, o acréscimo irrelevante a registar nas despesas de funcionamento dos serviços (+1%),
resultado das medidas de saneamento económico entretanto implementadas ao longo do ano de 2008. Ao nível das despesas estruturais do Município, o maior aumento a verificar corresponderá ao serviço da dívida (+17,2 ME), em resultado dos acordos de pagamento celebrados com 50 dos maiores credores do Município, no valor global de cerca de 110 ME. Este aumento, que se fará sentir no serviço da dívida a partir de 2009 e ao longo dos próximos 10 anos, deve-se à decisão do Tribunal de Contas de recusa do visto ao empréstimo do saneamento financeiro, correspondendo a um agravamento significativo da previsão inicialmente efectuada com base no empréstimo de saneamento financeiro contratado com a C.G.D., decorrente da diferença
acrescida
no
spread
acordado
com
os
credores
(0,475
%)
relativamente ao que seria suportado através do empréstimo (0,09 %). No entanto e apesar das vicissitudes inerentes à impossibilidade de utilização do empréstimo de saneamento financeiro, o Município conseguirá ainda uma poupança significativa no serviço da dívida a suportar nos próximos anos, se o seu valor for comparado com o resultante dos juros de mora que suportaria através da taxa legal vigente (11 %), caso a dívida correspondente aos 110 ME não tivesse sido consolidada através dos acordos de pagamento celebrados. Todavia, o crescimento mais significativo do orçamento de 2009 centra-se essencialmente nas despesas de investimento, com uma dotação global superior a 94 ME, correspondendo a um aumento de cerca de 46 % relativamente a 2008. Como primeira marca distinta a sublinhar no PAO para 2009 refere-se, assim, a programação de um conjunto significativo de investimentos nas diversas áreas de intervenção municipal, com particular relevo para a reabilitação urbana (20,2 ME), espaço público (13,9 ME), espaços verdes (7,6 ME), equipamento escolar (5,2 ME), cultura (4,7 ME) e, pela primeira vez na história municipal, um conjunto de projectos seleccionados através de consulta e votação popular (5,1 ME), cuja preferência dominante se dirigiu para as áreas
dos espaço público e espaço verde (construção de 7 pistas cicláveis na Cidade, corredor verde Pq. Eduardo VII - Monsanto), bem como para a área das acessibilidades. Como segunda nota a sublinhar, refere-se o esforço desenvolvido no financiamento dos projectos apresentados através de capitais próprios municipais (cerca de 71 % do total do investimento), em grande medida resultante do aumento previsto na poupança estrutural do município (170 ME), superando todas as anteriores previsões elaboradas em sede de PSF até ao final do período de recuperação financeira estimado (2012) e também pelo aumento previsto para as receitas provenientes da alienação de património (91,7 ME), cujos processos administrativos de lançamento foram preparados ao longo do último ano. Finalmente e no que reporta ao financiamento do PAO para 2009, destaca-se igualmente o aproveitamento de cerca de 20,4 ME resultantes das verbas do Casino de Lisboa, em grande parte disponíveis desde 2006 sem qualquer utilização, que possibilitaram a programação de um conjunto importante de projectos e acções de animação e desenvolvimento da cidade, designadamente, nas áreas da requalificação e valorização da sua oferta cultural, da mobilidade pedonal nas zonas históricas, da qualificação paisagística e ambiental das vias de entrada e da requalificação e dinamização da rede de miradouros e jardins de Lisboa. O montante global de investimento previsto para 2009 poderá ainda ser acrescido em cerca de 50 ME, através de empréstimo a contrair junto do BEI, cuja negociação se encontra já em fase final de decisão, utilizando uma linha de crédito especificamente criada pela referida instituição para investimentos prioritários em projectos de reabilitação de edifícios habitacionais para arrendamento, de edifícios para serviços e instituições públicas e de espaços comuns, infra-estruturas e arranjos exteriores.
2009: 3 Grandes Prioridades: Reabilitação, Espaço Público, Escola
1. A primeira prioridade é a reabilitação urbana: - Relançamento das empreitadas de reabilitação de 42 edifícios nos Bairros Históricos nos quais serão recuperados 142 fogos; - Reabilitação do Bairro da R. Pedro Queirós Pereira na Alta de Lisboa com obras de reabilitação de 21 edifícios e no espaço público beneficiando 225 famílias; - Início da operação de reabilitação dos Bairros Amendoeiras, Armador, Lóios e Condado, em Marvila; - Reabilitação de 7 edifícios devolutos municipais dispersos na cidade com um total de 40 fogos; - Dinamização das acções visando a reabilitação do património disperso do Eixo Graça /Sapadores; - Continuação do processo conducente à reabilitação dos imóveis municipais da Vila do Rosário na Freguesia da Penha de França; - Desenvolvimento das acções com vista à demolição de áreas criticas
de
construções
degradadas
e
sem
condições
de
habitabilidade, municipais e particulares que tenham sido objecto
de
programas
de
realojamento
ou
urbanísticos,
nomeadamente no Bairro da Liberdade; - Início de execução do Plano de Intervenção do Bairro Padre Cruz, do Bairro da Liberdade, com projecto de loteamento na Rua Inácio Pardelha Sanches e do Bairro do Pote de Água; - Dinamizar os processos já iniciados para regularização e reabilitação nas AUGI’s: os loteamentos de iniciativa particular para a Mourisca e Grafanil; os de iniciativa municipal no Alto Chapeleiro e 7 Céus; o Plano Pormenor da Azinhaga da Torre do
Fato; e início progressivo dos planos de pormenor para os restantes 6 AUGI’s; - Conclusão do projecto e inicio das obras de reabilitação do Capitólio e do espaço exterior envolvente.
2. A segunda prioridade é a intervenção no espaço público. 2.1. Melhoria da higiene urbana: - Desenvolvimento de parcerias e experiências piloto, designadamente com as Juntas de Freguesia, para melhorar a limpeza urbana; - Programas de formação e sensibilização na área dos resíduos urbanos e animais em meio urbano, junto da população escolar dos Jardins de Infância e Escolas dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, envolvendo cerca de 40.000 Alunos, 7.000 Professores e 2.800 Auxiliares de Acção Educativa; - Lançamento de uma campanha de sensibilização da população para adopção de boas práticas em matéria de higiene urbana, limpeza e separação de resíduos com recurso aos grandes meios da comunicação social, televisão, rádio, jornais e outros suportes informativos (que não se realiza há mais de 10 anos); - Extensão da recolha selectiva, porta-a-porta nas freguesias do Lumiar, Nossa Senhora de Fátima, São Sebastião da Pedreira, área da Rua Vieira Portuense e bairros das freguesias da Ajuda e São Francisco Xavier; - Implementação de recolha selectiva de resíduos urbanos para eliminação progressiva dos ecopontos nas freguesias de São João, Penha de França, Alto do Pina, Nossa Senhora de Fátima, Ajuda, Alcântara, Santa Maria de Belém, São Francisco Xavier, Ameixoeira e Charneca; - Recolha selectiva, porta-a-porta, das fracções valorizáveis nos estabelecimentos da indústria hoteleira;
- Aquisição de viaturas para a remoção das fracções valorizáveis dos resíduos; - Lançamento do projecto de recolha de óleos alimentares usados; - Implementação de nova metodologia e técnicas de lavagem da cidade; - Criação de áreas de excelência nos bairros históricos da cidade, designadamente, Bairro Alto, Mouraria, Castelo, Alfama e Madragoa; - Reforço do serviço de limpeza das ruas e higiene urbana em diversas zonas da cidade aumentando a frequência de lavagens e varredura; - Operações de limpeza profunda em calçadas com recurso a equipamento especifico; - Reforço de recursos humanos com integração de 50 cantoneiros de limpeza. 2.2. Reparação de vias e passeios - Reparação de pavimentos rodoviários em cerca de meia centena de eixos viários; - Requalificação de passeios e calçadas em cerca de duas dezenas de arruamentos de zonas diversas da cidade, na Baixa-Chiado e nos Bairros Históricos da Madragoa, Sé, Mouraria, S. Vicente de Fora, Santo Estêvão, Santa Justa e Santa Engrácia; - Reabilitação de praças e largos na Baixa-Chiado: Bordalo Pinheiro, Das Duas Igrejas, do Picadeiro, da Boa-Hora; - Requalificação do espaço público da Azinhaga da Torre do Fato. 2.3. Recuperação de Jardins - Rua Cidade de Cádiz - Jardim da Capela de Santo Cristo - Capela de São Jerónimo - Jardim das Francesinhas
- Parada do Alto de S. João - Rotunda Albino Machado - Quinta da Granja - Jardim Mahatma Gandhi - Laterais da Alameda da Universidade - Praça de Londres - Príncipe Real - Ateneu - Paiva Couceiro - Jardim Constantino - Calçada do Combro - Tapada das Necessidades 2.4. Miradouros - Torel - Boto Machado - Graça - Senhora do Monte - Monte Agudo - Parque Eduardo VII - Santa Luzia 2.5. Dez projectos estruturantes - Conclusão da ligação pedonal entre o Chiado e o Largo do Carmo e transformação dos terraços do Convento em espaço de área pública; - Início das obras de acesso ao Castelo no Mercado do Chão do Loureiro e no Largo do Caldas (Adelino Amaro da Costa); - Construção da passagem pedonal sobre a 24 de Julho; - Continuação da operação de reabilitação do espaço público do Bairro Alto (recuperação das fachadas, reforço da iluminação pública); - Requalificação da via central de Peões e diversos outros espaços públicos em Marvila;
- Pedonalização das faixas norte da Av. Duque d’Ávila; - Criação do Parque do Vale Fundão; - Programa hortas do Vale de Chelas em parceria com a Fundação Aga Khan; - Desenvolvimento da rede de pistas cicláveis e de bicicletas de uso partilhado; - Revisão das concessões e abertura de 24 novos quiosques.
3. Em terceiro lugar: a Escola 3.1. Execução do Projecto Escola Nova a) Novas Construções - Construção da Escola e Jardim-de-infância do Bairro do Armador em Marvila, e respectivos Espaços Exteriores (em execução), prevista a respectiva conclusão em Julho de 2009; - Construção dos Jardim-de-infância do Lumiar, Jardim-de-infância n.º 3 dos Olivais, Jardim-de-infância de Alvalade, anexo à Escola n.º 101 e Jardim de Infância da Pena (antiga casa de função da Escola nº1); - Construção da EB1 Bairro Padre Cruz; (actualmente a funcionar em pré-fabricado); - Construção da EB1 + JI das Galinheiras/Charneca; - Construção da Ampliação da EB1+JI nº 120, Laranjeiras. Através de parceria com o Ministério da Educação, via Protocolo com a Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DREL), a construção de: - EB1 com Jardim-de-infância Padre Álvaro Proença nos terrenos da EB23 Pedro de Santarém; - EBI Pintor Almeida Negreiros;
- Requalificação da Escola 2, 3 Luís António Verney, permitindo a reconversão em Básica Integrada.
b) Obras de Beneficiação Geral Em simultâneo, e no âmbito de recuperação do parque escolar existente, são incluídas obras de beneficiação geral, são contempladas: - Reformulações das cozinhas para confecção local; - Sistemas de segurança de roubo e incêndio; - Eliminação de barreiras arquitectónicas; - Melhor adequação das áreas existentes às necessidades actuais de uma escola moderna; - Qualificação dos espaços exteriores. Consideram-se, para tal, as seguintes obras: - Beneficiação geral com ampliação da cozinha/refeitório e arranjos exteriores da EB1 Prof. Agostinho da Silva; - Beneficiação geral e arranjos exteriores das EB1 dos Lóios e EB1 n.º 157; - Obras de remodelação da cozinha/refeitório da EB1 n.º 118; - Adaptação de espaço para cozinha/refeitório das EB1 n.º 175 e EB1 n.º 193; - Construção de bloco autónomo para cozinha/refeitório da EB1 n.º 187; - Construção de Cozinha na EB1 de Santo Amaro; - Beneficiação Geral da EB1 Rainha Santa Isabel; - Beneficiação Geral da EB1 S. João de Brito; - Beneficiação Geral da EB1 Paulino Montez; - Beneficiação Geral da EB1 nº 31;
- Beneficiação Geral da EB1 Telheiras (nº57); - Recuperação/remodelação da EB1 nº 4; - Beneficiação da EB1 S.Sebastião da Pedreira; - Beneficiação da EB1 Moinhos do Restelo; - Beneficiação Geral da EB1 Alexandre Herculano; - Beneficiação/construção dos espaços exteriores em diversas escolas. Paralelamente às actividades já mencionadas prevê-se a adjudicação de projectos de: - execução de especialidades para a beneficiação, e remodelação com ampliação e arranjos exteriores, da EB1 Parque Silva Porto; - beneficiação geral da EB1 n.º 31; - construção de cozinha e refeitório da EB1 Santa Marta.
3.2. Um Plano Integrado de Transportes Escolares A ausência de uma política de transportes escolares tem implicado custos elevados para o orçamento da CML. Isto deve-se à falta de optimização de itinerários escolares e às sucessivas adjudicações, com carácter de urgência, para fazer face a necessidades circunstanciais. Através
de
um
trabalho
a
ser
desenvolvido
pelo
IST/CESUR,
será
implementado um projecto piloto integrado num programa de transportes escolares para a Cidade de Lisboa, que se pretende que seja executado em parceria com os operadores e as entidades responsáveis pela rede de transportes da cidade.
Plano Plurianual de Investimentos 2009 – 2012
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009 - 2012 GRUPOS ECONÓMICOS
Milhares de Euros
TOTAL
2009
2010
2011
2012
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
145.901
234.660
154.239
106.207
641.007 100,0
INVESTIMENTOS
145.901
234.660
154.239
106.207
641.007 100,0
Terrenos
17.739
24.295
300
100
42.434
6,6
Habitações
10.320
59.301
34.515
16.475
120.611
18,8
Edifícios
45.853
61.787
42.394
18.121
168.155
26,2
Construções Diversas
45.821
47.133
36.151
31.176
160.281
25,0
Material de Transporte
1.812
9.306
9.265
8.849
29.233
4,6
Equipamento de Informática
2.091
128
180
30
2.429
0,4
Software Informático
3.808
375
408
460
5.051
0,8
422
835
799
766
2.822
0,4
6.568
14.837
13.556
13.544
48.505
7,6
Ferramentas e Utensílios
156
425
426
433
1.439
0,2
Artigos e Objectos de Valor
905
564
564
564
2.596
0,4
10.408
15.675
15.681
15.688
57.453
9,0
ACTIVOS FINANCEIROS
100
0
0
0
100
0,0
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
100
0
0
0
100
0,0
TOTAL
146.001
234.660
154.239
106.207
641.107
GRUPOS
Equipamento Administrativo Equipamento Básico
Outros Investimentos
VALOR
%
100
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009 - 2012 OBJECTIVOS
Milhares de Euros DESCRIÇÃO
2009
2010
2011
TOTAL
2012
VALOR
%
01
REABILITAÇÃO URBANA
42.373
36.650
28.818
16.958
124.799
19,5
01/01
BAIXA / CHIADO
11.737
5.643
3.117
2.700
23.197
3,6
01/02
ALFAMA E CASTELO
3.270
11.049
6.875
4.663
25.857
4,0
01/03
MOURARIA
1.020
4.330
2.988
1.770
10.107
1,6
01/04
BAIRRO ALTO E BICA
2.441
4.741
2.815
2.520
12.517
2,0
01/05
MADRAGOA
292
1.000
800
700
2.792
0,4
01/06
PARQUE MAYER
6.520
3.855
400
0
10.775
1,7
01/07
INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS
17.093
6.031
11.824
4.605
39.554
6,2
02
PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO
12.207
61.640
15.135
2.205
91.187
14,2
02/01
AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO
9.062
48.030
8.998
0
66.090
10,3
02/02
CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS
2.162
13.510
6.137
2.205
24.014
3,7
02/03
PATRIMONIO IMOBILIÁRIO
983
100
0
0
1.083
0,2
03
URBANISMO
22.996
28.337
27.085
28.166
106.584
16,6
03/01
PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
394
225
245
280
1.144
0,2
03/02
ESPAÇO PÚBLICO
15.030
22.766
22.714
23.592
84.102
13,1
03/03
PROTECÇÃO AMBIENTAL
19
112
105
103
338
0,1
03/04
ESPAÇOS VERDES
7.553
5.235
4.022
4.191
21.001
3,3
04
SERVIÇOS URBANOS
5.224
22.906
23.714
21.662
73.506
11,5
04/01
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.119
2.910
3.201
3.521
10.750
1,7
04/02
GESTÃO CEMITERIAL
698
1.894
1.894
1.894
6.379
1,0
04/03
SANEAMENTO
708
1.680
2.170
2.000
6.558
1,0
04/04
HIGIENE URBANA
2.699
16.423
16.450
14.248
49.819
7,8
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009 - 2012 OBJECTIVOS
Milhares de Euros DESCRIÇÃO
05
INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
05/01
NOVAS VIAS
05/02
2009
2010
2011
TOTAL
2012
VALOR
%
3.630
12.369
6.900
5.600
28.500
4,4
106
415
150
0
671
0,1
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
3.525
11.954
6.750
5.600
27.829
4,3
06
PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA
4.504
9.805
8.381
9.196
31.886
5,0
06/01
PREVENÇÃO
193
5
6
6
210
0,0
06/02
TRÂNSITO
4.311
9.800
8.375
9.190
31.676
4,9
07
SEGURANÇA DOS CIDADÃOS
8.988
16.259
15.361
4.437
45.046
7,0
07/01
SEGURANÇA
8.926
16.119
15.221
4.317
44.584
7,0
07/02
PROTECÇÃO CIVIL
62
140
140
120
462
0,1
08
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
212
760
785
780
2.537
0,4
08/02
COMÉRCIO
182
740
765
760
2.447
0,4
08/03
PROMOÇÃO ECONÓMICA
31
20
20
20
91
0,0
09
CULTURA
6.563
7.175
5.689
679
20.105
3,1
09/01
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
6.384
7.155
5.669
659
19.866
3,1
09/02
ACÇÃO CULTURAL
179
20
20
20
239
0,0
10
CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
22.040
16.431
8.220
7.018
53.709
8,4
10/01
EQUIPAMENTO ESCOLAR
21.931
16.421
8.210
7.018
53.580
8,4
10/02
COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES
94
10
10
0
114
0,0
10/03
JUVENTUDE
15
0
0
0
15
0,0
11
DESPORTO
699
4.693
4.740
3.505
13.637
2,1
11/01
INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
693
4.693
4.740
3.505
13.631
2,1
11/03
APOIO A COLECTIVIDADES
6
0
0
0
6
0,0
12
INTERVENÇÃO SOCIAL
1.632
1.187
1.170
500
4.490
0,7
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009 - 2012 OBJECTIVOS
Milhares de Euros DESCRIÇÃO
2009
2010
2011
TOTAL
2012
VALOR
%
12/01
EQUIPAMENTOS SOCIAIS
896
917
1.170
500
3.484
0,5
12/02
HABITAÇÃO SOCIAL
736
270
0
0
1.006
0,2
14
PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS
100
0
0
0
100
0,0
14/02
OUTRAS PARTICIPADAS
100
0
0
0
100
0,0
15
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
9.702
16.447
8.241
5.502
39.892
6,2
15/01
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
5.743
250
340
220
6.553
1,0
15/02
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS
3.956
16.197
7.901
5.282
33.336
5,2
15/03
FORMAÇÃO
3
0
0
0
3
0,0
16
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
5.130
0
0
0
5.130
0,8
16/01
ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE
4.630
0
0
0
4.630
0,7
16/02
INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT
500
0
0
0
500
0,1
146.001
234.660
154.239
106.207
641.107
100
TOTAL
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009 - 2012 CAPÍTULO ORGÂNICO
Milhares de Euros DESCRIÇÃO
01
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
02
D.M.DE SERVIÇOS CENTRAIS
03
D.M. RECURSOS HUMANOS
04
D.M. DE FINANÇAS
05
D.M. DE PLANEAMENTO URBANO
06
D.M. DE GESTÃO URBANÍSTICA
07
D.M.DE CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA
08
D.M. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
09
D.M. DE AMBIENTE URBANO
10
D.M. DE HABITAÇÃO
11
D.M. ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO
12
2009
2010
2011
TOTAL
2012
VALOR
%
10.066
25.055
1.550
0
36.671
5,7
5.770
1.140
1.202
1.050
9.162
1,4
14
5
0
0
19
0,0
318
0
0
0
318
0,0
73
10
0
0
83
0,0
2.119
21.952
10.157
280
34.508
5,4
28.222
34.583
24.502
16.953
104.259
16,3
222
755
780
775
2.532
0,4
32.855
59.517
53.089
49.731
195.192
30,4
9.731
17.025
7.830
2.200
36.786
5,7
23.464
21.936
14.074
11.018
70.493
11,0
D.M.PROTECÇÃO CIVIL, SEGURANÇA E TRÁFEGO
4.374
9.998
8.579
9.411
32.361
5,0
13
D.M. DE CULTURA
6.560
7.155
5.669
659
20.043
3,1
14
D. M. DE PROJECTOS E OBRAS
12.949
17.854
10.025
8.245
49.073
7,7
15
POLICIA MUNICIPAL
640
509
522
535
2.207
0,3
16
REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS
8.624
17.166
16.261
5.350
47.401
7,4
146.001
234.660
154.239
106.207
641.107
100
TOTAL
DISCRIMINAÇÃO DOS PROJECTOS DE INVESTIMENTOS
NOTAS TÉCNICAS
Nos quadros que se seguem, estão descritos os projectos e acções que implicam despesas de investimento e outras de natureza de capital, normalizados de acordo com o previsto no D.L. 54-A/99 de 22 de Fevereiro, onde figuram os seguintes elementos:
CÓDIGO DO PLANO - constituído por três grupos de “posições” com ordem crescente de detalhe correspondente ao Objectivo, Programa e Projecto e eventualmente por um quarto que corresponde à Acção.
DESCRIÇÃO – designação sumária dos Objectivos, Programas, Projectos e Acções.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL – códigos orgânico e económico, atribuídos de acordo com a natureza económica da despesa e o serviço responsável pela sua execução.
FORMA DE REALIZAÇÃO – modo da realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação: A - Administração Directa; E – Empreitadas; O – Fornecimentos e Outras; D – Empreitadas e Fornecimentos.
FONTE DE FINANCIAMENTO – origem dos recursos externos destinados ao projecto/acção utilizando os seguintes códigos: AC – Administração Central; AA – Administração Autárquica; FC – Fundos Comunitários com a indicação da taxa de participação do financiamento externo.
RESPONSÁVEL - serviço responsável pela execução do projecto/acção.
DATAS de Início e Fim – período de tempo previsto para a realização do projecto/acção.
FASE DE EXECUÇÃO – estado de adiantamento de cada projecto ou acção de acordo com os seguintes códigos: 0 – Não iniciada; 1 – Com projecto técnico; 2 – Adjudicada; 3 – Execução física até 50%; 4 – Execução física superior a 50%. 9 – Projecto onde não é relevante o estado de adiantamento; caso das que se mantêm ao longo dos anos não sendo possível situar o seu início e/ou seu fim. P – pagamento de projectos de anos anteriores. REALIZADO – montante das despesas realizadas até ao dia 1 de Outubro do ano anterior ao que o plano respeita.
TOTAL - valor total da despesa prevista para o projecto/acção, na classificação orçamental indicada.
DEFINIDO - dotação já prevista no Orçamento podendo ser utilizada logo no início do ano financeiro.
NÃO DEFINIDO - componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado.
ANOS SEGUINTES – previsão de despesas a realizar nos anos seguintes.
TOTAL PREVISTO – custo total estimado do projecto/acção.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
01
REABILITAÇÃO URBANA
01/01
BAIXA / CHIADO
01/01/A102
RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFICIOS
01/01/A103
ARRANJO DE ESPAÇOS EXTERIORES
07.03
07.03
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
9
07.03 07.01.02.01.02
1.169.422
2.000.000
2.000.000
5.169.422
E
9
07.03 07.01.03.01.06
300.000
500.000
500.000
1.300.000
E
9
07.03 07.01.04.01.01
50.000
50.000
50.000
150.000
E
9
07.03 07.01.04.01.03
50.000
100.000
50.000
200.000
E
9
07.03 07.01.04.01.09
322.411
322.411
100.000
100.000
100.000
622.411
LIGAÇÕES PEDONAIS
01/01/A104/01
Ligação Pedonal Pátio B, Lg Carmo QGNR
E
1 01-08 12-09
07.03 07.01.04.01.09
3.787.200
3.787.200
01/01/A104/02
Percurso Pedonal Assistido ao Castelo
E
1 01-08 12-09
07.03 07.01.03.01.06
3.102.000
3.102.000
E
1 01-08 12-09
07.03 07.01.04.01.09
2.096.000
2.096.000
E
0 01-09 12-10
07.03 07.01.02.01.02
735.130
735.130
1.066.476
E
0 01-09 12-10
07.03 07.01.03.01.06
210.000
210.000
840.000
E
0 01-09 12-10
07.03 07.01.04.01.01
650.000
650.000
1.700.000
E
0 01-09 12-10
07.03 07.01.04.01.03
97.252
97.252
E
0 01-09 12-10
07.03 07.01.04.01.09
736.770
736.770
367.080
367.080
2.429.152
5.642.978
3.117.080
2.700.000
12.000
45.000
50.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
40.000
75.000
50.000
20.000
37.000
50.000
20.000
20.000
30.000
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
07.03
07.03
TOTAL DO PROGRAMA 01/02
ALFAMA E CASTELO
01/02/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
OUTROS
E
01/01/A104
01/01/A601
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
07.02
01/01
E
9
07.02 07.01.02.01.01
E
9
07.02 07.01.02.01.02
E
9
07.02 07.01.03.01.01
E
9
07.02 07.01.03.01.02
E
9
07.02 07.01.03.01.06
0
11.736.763
135.838
7.500
9.307.611
135.838
7.500
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
01/02/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
07.02
E
9
07.02 07.01.04.01.09
01/02/A201
CHAFARIZ DE DENTRO E ZONA ENVOLVENTE
07.02
E
4 04-95 12-12
07.02 07.01.02.01.02
4.056.411
E
4 04-95 12-12
07.02 07.01.03.01.06
E
4 04-95 12-12
E
01/02/A202
01/02/A601
CASTELO
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
07.02
07.02
MOURARIA
01/03/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
01/03/A601
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
07.02
07.02
BAIRRO ALTO E BICA
01/04/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
07.02
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
200
7.500
13.500
18.000
1.031
1.031
500.000
500.000
595.000
5.652.442
374.422
20.000
20.000
20.000
434.422
07.02 07.01.04.01.09
12.902
10.000
10.000
10.000
42.902
4 06-96 12-12
07.02 07.01.02.01.02
15.124.206
1.000.000
2.000.000
2.000.000
20.215.183
E
4 06-96 12-12
07.02 07.01.03.01.06
1.828.523
240.000
140.000
150.000
2.358.523
E
4 06-96 12-12
07.02 07.01.04.01.01
828.194
340.000
100.000
150.000
1.449.732
E
4 06-96 12-12
07.02 07.01.04.01.09
251.494
50.000
24.000
40.000
365.494
E
0 01-09 12-12
07.02 07.01.02.01.02
7.314.054
1.610.384
E
0 01-09 12-12
07.02 07.01.03.01.02
449.345
674.018
E
0 01-09 12-12
07.02 07.01.04.01.09
172.112
26.422
105.687
3.002.666
11.049.321
6.874.589
4.663.000
80.000
80.000
120.000
500.000
500.000
1.500.000
200.000
200.000
150.000
3.369.100
2.162.277
181.000
45.250
4.330.100
2.987.527
1.770.000
01/02
E
9
07.02 07.01.02.01.01
E
9
07.02 07.01.02.01.02
E
9
07.02 07.01.03.01.06
E
0 01-09 12-11
07.02 07.01.02.01.02
E
0 01-09 12-11
07.02 07.01.03.01.06
TOTAL DO PROGRAMA 01/04
DEFINIDA
200
TOTAL DO PROGRAMA 01/03
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
01/03
90.977
31.538
90.977
31.538
2.830.554
2.830.554
172.112 22.476.152
3.269.750
125.000
267.084
125.000
894.538
0
894.538
1.019.538
125.000
894.538
E
9
07.02 07.01.02.01.01
4.483
4.483
200.000
200.000
200.000
E
9
07.02 07.01.02.01.02
138.322
138.322
812.200
1.165.000
1.200.000
0
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
01/04/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
07.02
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
E
9
07.02 07.01.03.01.01
200.000
200.000
200.000
E
9
07.02 07.01.03.01.02
100.000
180.000
200.000
E
9
07.02 07.01.03.01.06
619.512
600.000
600.000
E
9
07.02 07.01.04.01.09
120.000
120.000
120.000
E
9
07.02 07.01.15.01
42.325
42.325
384.545
01/04/A104
INTERVENÇÃO ANTIGRAFFITI NO BAIRRO ALTO
07.02
E
1 09-08 12-09
07.02 07.01.02.01.02
384.545
01/04/A601
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
07.02
E
0 01-09 12-10
07.02 07.01.02.01.02
1.002.628
1.002.628
804.933
E
0 01-09 12-10
07.02 07.01.03.01.06
68.834
68.834
619.512
E
0 01-09 12-10
07.02 07.01.04.01.09
800.000
800.000
1.100.000
350.000
1.871.462
4.741.157
2.815.000
2.520.000
TOTAL DO PROGRAMA 01/05
MADRAGOA
01/05/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
01/05/A601
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
07.02
07.02
PARQUE MAYER
01/06/A101
PARQUE MAYER
07.00
INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS
01/07/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
07.00
2.441.137
569.675
0
9
07.02 07.01.02.01.02
65.000
65.000
700.000
600.000
600.000
E
9
07.02 07.01.04.01.09
85.397
85.397
300.000
200.000
100.000
E
0 01-09 12-09
07.02 07.01.02.01.02
142.034
1.000.000
800.000
700.000
0
0
0
01/05
E
01-08 12-10 100
07.00 07.01.03.01.01
E
01-08 12-10 100
07.00 07.01.04.01.09
TOTAL DO PROGRAMA 01/07
0
E
TOTAL DO PROGRAMA 01/06
01/04
165.000
01/06
0
0
142.034
292.431
150.397
6.520.000
6.520.000
6.520.000
6.520.000
E
9
07.00 07.01.02.01.02
17.100
17.100
E
9
07.02 07.01.02.01.02
17.100
17.100
142.034
3.455.000
0
400.000
400.000
3.855.000
400.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
P
2009 TOTAL
O
01/07/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
07.00
E
9
14.02 07.01.04.01.09
1.589
01/07/A201
RUA DE S. BENTO
07.02
E
4 05-02 12-11
07.02 07.01.02.01.02
5.137.208
E
4 05-02 12-11
07.02 07.01.03.01.06
43.790
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
200.000
200.000
5.537.208
20.000
20.000
100.000
50.000
213.790
2.314.000
200.000
250.000 4.061.659
ZONA RIBEIRINHA
07.00
E
9 01-09 12-10
07.00 07.01.04.01.01
2.314.000
01/07/A206
PRDIM - REAB. DESENV. INTEG. MARVILA
06.04
E
1 01-09 12-12
06.04 07.01.02.01.02
199.500
E
1 01-09 12-12
06.04 07.01.03.01.04
E
1 01-09 12-12
06.04 07.01.04.01.09
1.340.724
1.340.724
1.462.000
E
1 01-09 12-12
10.01 07.01.01.01
7.165.000
7.165.000
400.000
D
9 07.01 07.01.01.01
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
07.01 07.01.02.01.02
16.201
16.201
1.600.000
3.000.000
3.000.000
14.04 07.01.02.01.02
4.190
4.190
5.000
5.000
5.000
1.300.000
1.500.000
1.500.000
664.400
2.657.600
INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS PARTICULARES
01/07/A301/01
Obras Coercivas
01/07/A301/02
Participação no Programa RECRIA
01/07/A301/03
Conservação de Edifícios
99.00
60
199.500
07.01 07.01.02.01.02 07.01 07.01.02.01.02
157.500
157.500
14.02 07.01.03.01.06
7.794
7.794
4.560.825
272.217
4.288.608 831.158
01/07/A301/04
Consolidação Muros de Suporte e Tapumes
14.02 07.01.04.01.09
01/07/A301/05
Demolição de Prédios Outras Construções
14.02 07.01.01.01
971.661
140.503
01/07/A301/06
Obras Coercivas Regularização
06.02 07.01.02.01.02
200.000
200.000
01/07/A601
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
07.00
E
9
07.00 07.01.02.01.02 TOTAL DO PROGRAMA
01/07
TOTAL DO OBJECTIVO 01
OUTROS
1.589
01/07/A205
01/07/A301
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
5.180.998
17.093.184
3.268.194
13.824.990
6.031.400
11.824.259
4.605.000
0
27.657.150
42.372.803
20.207.961
22.164.842
36.649.956
28.818.455
16.958.000
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
02
PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO
02/01
AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO
02/01/A101
REQUALIFICAÇÃO ALTO DO LUMIAR
02/01/A102
VALE DE CHELAS
99.00
99.00
06.05 07.01.02.01.02
D
9
01.04 07.01.01.01
D
9
06.04 07.01.02.01.01
02/01/A201
PROGRAMA LOCAL DE HABITAÇÃO
01.02
D
9
02/01/A201/02
Acupuntura Urbana
02/01/A203
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - PIMP
AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS
10.01
55
CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS
02/02/A101
REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HABITACIONAIS
02/02/A103
CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS
10.01
99.00
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
7.000.000
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
7.000.000
2010
2011
2012
OUTROS
22.855.002 1.075.263
297.618
01.04 07.01.01.01
197.944
01.02 07.01.02.01.02
1.500.000
297.618 19.000.000
5.600.000
2.000.000
1.500.000
197.944
1.500.000
9
25
10.01 07.01.02.01.01
10.000
10.000
E
9
25
10.01 07.01.04.01.04
3.281
3.281
E
9
10.01 07.01.02.01.01
27.032
27.032
1.653.000
1.653.000
E
9
10.01 07.01.04.01.01
13.088
13.088
1.387.000
225.000
E
9
10.01 07.01.04.01.04
2.180
2.180
60.000
20.000
D
9
10.01 07.01.02.01.01
10.900
10.900
9.062.043
7.562.043
1.500.000
48.030.265
8.998.000
02/01
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
E
TOTAL DO PROGRAMA 02/02
ECONOM.
9
9
02/01/A205
ORG
D
D
10.01
AC AA FC
01.04 07.01.01.01
01.04
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS
FIM
CLASSIFICAÇÃO
9
OPERAÇÃO INTEGRADA DO CASAL VENTOSO
02/01/A204
INI
FONTE FINANC. %
D
02/01/A103
10.01
DATAS
0
D
9
10.01 07.01.01.01
410.000
410.000
270.000
D
9
10.01 07.01.02.01.02
685.000
685.000
5.473.000
E
9
01.04 07.01.02.01.02
128.620
128.620
E
9
01.04 07.01.03.01.02
35.534
35.534
2.566.000
0
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
02/02/A103
02/02/A201
CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS
GRANDES REPARAÇÕES EM BAIRROS MUNICIPAIS
99.00
10.01
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
E
9
10.01 07.01.02.01.02
433.931
433.931
6.812.000
2.866.000
E
9
14.02 07.01.03.01.06
128.172
128.172
130.000
100.000
E
9
14.03 07.01.02.01.02
128.571
128.571
120.000
100.000
E
9
14.04 07.01.02.01.02
2.384
2.384
5.000
5.000
5.000
E
9
10.01 07.01.02.01.02
209.671
209.671
700.000
500.000
200.000
2.161.883
1.066.883
13.510.000
6.137.000
2.205.000
1.020.000
07.00 07.01.03.01.01
300.000
300.000
450.000
450.000
21.800
21.800
200.000
200.000
10.900
10.900
0
982.700
982.700
0
100.000
0
0
0
0
12.206.626
9.611.626
2.595.000
61.640.265
15.135.000
2.205.000
1.020.000
TOTAL DO PROGRAMA
02/02
02/03
PATRIMONIO IMOBILIÁRIO
02/03/A101
AQUISIÇÃO E EXPROP.TERRENOS E EDIFICIOS
02/03/A101/02
Museu de História e Cultura Judaica
02/03/A101/04
Bairro da Liberdade
01.04 07.01.01.01
02/03/A101/06
Direitos de Preferência
01.04 07.01.02.01.01
02/03/A101/99
Diversos
01.04 07.01.01.01
99.00
T I
D
9
D
0 10-08 12-09
0
01.04 07.01.03.01.06 TOTAL DO PROGRAMA
02/03
TOTAL DO OBJECTIVO 02
1.095.000
2.000.000
1.020.000
100.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
03
URBANISMO
03/01
PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
03/01/A107
DIGITALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA
03/01/A107/01
Cartografia Digital
05.03 07.01.08.01
2.500
2.500
03/01/A107/02
GeoSIS-Lx-Mod. Cart.Geológica Geotécnica
05.03 07.01.07.01
1.000
1.000
05.03 07.01.08.01
1.000
1.000
03/01/A108
DETECÇÃO REMOTA
03/01/A202
INFORMAÇÃO URBANA
03/01/A202/02
Sistema de Informação
05.03
05.03
06.03
D
ESPAÇO PÚBLICO
03/02/A101
INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO
09.04
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
9 10.000
D
9
05.03 07.01.07.01
5.000
5.000
D
9
05.03 07.01.08.01
5.000
5.000
O
9 06.03 07.01.08.01
334.000
334.000
200.000
220.000
250.000
300.000
06.03 07.01.09.01
45.000
45.000
15.000
25.000
30.000
20.000
393.500
393.500
225.000
245.000
280.000
320.000
TOTAL DO PROGRAMA 03/02
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
03/01
0
0
D
9
50
09.04 07.01.04.01.01
588.332
588.332
3.148.381
3.463.219
3.809.541
D
9
50
09.04 07.01.04.01.04
206.016
206.016
1.029.272
1.132.199
1.245.419
D
9
50
09.04 07.01.04.01.09
430.935
430.935
987.830
1.086.613
1.195.274
D
9
50
09.04 07.01.10.01
545
545
2.750
3.025
3.328
D
9
50
09.04 07.01.11.01
6.451
6.451
5.500
6.050
6.655
D
9
50
09.04 07.01.15.01
1.090
1.090
5.500
6.050
6.655
D
9
50
14.04 07.01.15.01
32.700
32.700
100.000
100.000
100.000
03/02/A103
INSTAL. SANITÁRIAS BALNEARIOS E LAV.PUB.
14.02
D
9
14.02 07.01.03.01.06
1.127.020
27.620
1.099.400
03/02/A104
PARQUES INFANTIS E JUVENIS
09.04
D
9
09.04 07.01.04.01.04
94.408
94.408
187.118
205.830
226.413
D
9
09.04 07.01.10.01
25.070
25.070
126.500
139.150
153.065
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
03/02/A105
FONTES E LAGOS
09.04
D
03/02/A106
REDE DE BICICLETAS DE USO PARTILHADO
09.00
D
03/02/A201
REAB. CÇ. DUQUE, RUA DUQUE E CÇ. CARMO
09.04
E
03/02/A202
REQUALIFICAÇÃO DO ARCO DO CEGO
09.04
03/02/A301
MOBILIÁRIO URBANO
03/02/A401
INTERV. NA ZONA DO PARQUE NAÇÕES
03/02/A401/01
Acordo de Pagamento
03/02/A501
PLANO DE ACESSIBILIDADE DE LISBOA
03/02/A501/01
Plano de Mobilidade
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ECONOM.
Corredor Ciclável Ribeirinho de Lisboa
03/02/A501/03
Ponte ciclopedonal Av-Gulbenkian
03/02/A501/04 03/02/A501/05
2009 TOTAL
DEFINIDA
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
116.347
116.347
324.603
357.063
392.769
09.00 07.01.15.01
100.000
100.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
0 01-09 12-09
09.04 07.01.04.01.01
293.000
293.000
D
9
09.04 07.01.04.01.01
144.643
159.107
175.018
09.04
D
9
09.04 07.01.10.01
55.045
55.045
277.750
305.525
336.078
09.00
D
9 09.00 07.01.15.01
8.026.303
8.026.303
8.026.303
8.026.303
8.026.303 106.296.272
358.675
358.675
1.400.000
1.540.000
1.694.000
27.250
27.250
137.500
151.250
166.375
12.02 07.01.07.01
7.500
10.000
20.000
12.02 07.01.08.01
5.000
7.500
15.000
12.02 07.01.10.01
15.000
15.000
20.000
0
09.04
09.04 07.01.04.01.09 09.04 07.01.10.01
03/02/A501/02
P O
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
09.04 07.01.04.01.09
D
9
ORG
T I
12.02
09.01
E
0 01-09 12-09
09.01 07.01.04.01.01
620.000
620.000
Ligação PFMonsanto - Pq.Eduardo. VII
E
0 10-08 12-10
09.01 07.01.04.01.01
98.800
98.800
Entrada Norte do Pq. Florestal Monsanto
E
0 10-08 12-09
09.01 07.01.04.01.04
172.890
172.890
E
0 10-08 12-09
09.01 07.01.04.01.06
315.000
315.000
189.000
03/02/A501/06
Troço Qt.da Granja/Qt. de Mata Mouros
50
09.01 07.01.04.01.09
520.356
520.356
03/02/A501/07
Troço Entrecampos/Alvalade
50
09.01 07.01.04.01.09
256.390
256.390
256.388
03/02/A501/08
Troço Pq. Monsanto/Qt. da Granja
50
09.01 07.01.04.01.09
184.128
184.128
184.126
03/02/A501/09
Cont. Pista Cicloped. Pupilos Exército
50
09.01 07.01.04.01.09
392.646
392.646
03/02/A502
QUALIF.PAISAG./AMBIENT.VIAS ENTR.LISBOA
03/02/A502/01
Entrada Lx - A5/Monsanto
E
0 01-09 12-09
09.04 07.01.04.01.04
157.500
157.500
03/02/A502/02
Entrada Lx - A1 Norte/2.ª fase
E
0 01-09 12-10
09.04 07.01.04.01.04
267.500
267.500
09.04
205.000
36.000.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
03/02/A502/03
Entrada Lx - 2ª Circ. (junto Esc. Alemã)
E
0 01-09 12-09
09.04 07.01.04.01.04
262.500
262.500
03/02/A502/04
Entrada Lx - Portas de Benfica
E
0 01-09 12-09
09.04 07.01.04.01.04
283.500
283.500
03/02/A601
URBCOM
D
0 01-07 12-09
09.04 07.01.04.01.04
10.000
10.000
15.030.397
13.930.997
09.04
TOTAL DO PROGRAMA 03/03
PROTECÇÃO AMBIENTAL
03/03/A101
MONIT. CONT. E FISCALIZ. DO RUÍDO AMBIEN
09.01
03/02
0
N/ DEFINIDA
1.099.400
2010
2011
22.765.664
22.713.884
2012
9
09.01 07.01.08.01
1.123
1.123
5.200
5.300
5.400
O
9
09.01 07.01.10.01
10.696
10.696
70.240
62.140
59.140
09.01 07.01.04.01.04
829
829
6.000
7.000
8.000
03/03/A102
MONIT. CONT. E FISCALIZ. DA QUAL. DO AR
09.01
D
9
03/03/A201
EDUCAÇÃO,SENSIBILIZ. E DIVULG. AMBIENTAL
09.01
D
9
03/03/A201/02
Educação Ambiental
09.01 07.01.11.01
545
545
2.500
2.500
2.500
03/03/A201/03
Centro Recup. de Anim. Silvestres CRAS
09.01 07.01.09.01
3.423
3.423
15.700
15.700
15.700
09.01 07.01.10.01
2.180
2.180
10.000
10.000
10.000
09.01 07.01.15.01
436
436
2.000
2.000
2.000
19.232
19.232
111.640
104.640
102.740
09.01 07.01.11.01
54.590
54.590
40.000
40.000
40.000
09.01 07.01.15.01
19.379
19.379
20.000
20.000
20.000
09.00 07.01.09.01
218
218
1.000
1.000
1.000
09.01 07.01.03.01.06
21.255
21.255
254.100
250.000
250.000
09.01 07.01.04.01.01
97.657
97.657
500.000
500.000
500.000
09.01 07.01.04.01.03
2.834
2.834
15.000
15.000
150.000
09.01 07.01.04.01.04
1.153.017
1.153.017
1.043.500
1.000.000
1.000.000
03/04
ESPAÇOS VERDES
03/04/A101
GESTÃO DO ARVOREDO
03/04/A101/01
Arvoredo
03/04/A101/04
Parque Periférico
03/04/A102
GESTÃO DOS ESPAÇOS VERDES
03/04/A102/01
Espaços Verdes
09.01
09.01
D
D
03/03
0
0
OUTROS
23.591.893 142.296.272
O
TOTAL DO PROGRAMA
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
9
9
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
03/04/A102/01
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. % AC AA FC
Espaços Verdes
CLASSIFICAÇÃO ORG
ECONOM.
T I P O
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009 TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
09.01 07.01.10.01
57.962
57.962
80.000
80.000
80.000
09.01 07.01.11.01
29.866
29.866
140.000
140.000
140.000
09.01 07.01.15.01
24.765
24.765
80.000
80.000
80.000
03/04/A102/02
Gestão de Estufas e Viveiros
09.01 07.01.11.01
21.800
21.800
100.000
100.000
100.000
03/04/A102/04
Recuperação de Jardins
09.01 07.01.15.01
707.660
707.660
1.300.000
1.300.000
1.300.000
03/04/A102/05
Instalação de Espaços Verdes
09.04 07.01.04.01.04
316.826
348.508
383.359
03/04/A102/09
Miradouros
09.01 07.01.04.01.09
80.000
80.000
80.000
03/04/A102/10
Plano Verde
09.01 07.01.04.01.01
1.615.992
1.615.992
67.000
67.000
67.000
03/04/A103
REQUALIF./DINAMIZ.REDE JARD/MIRADOUROS
03/04/A103/01
Jardim do Torel
80.972
80.972
384.517
384.517
51.156
51.156
326.804
326.804
54.238
54.238
03/04/A103/02
03/04/A103/03
09.01
Jardim Boto Machado
Monte Agudo
E
0 10-08 12-09
09.01 07.01.04.01.09
E
0 10-08 12-09
09.01 07.01.15.01
E
0 10-08 12-09
09.01 07.01.04.01.09
E
0 10-08 12-09
09.01 07.01.15.01
E
0 10-08 12-09
09.01 07.01.04.01.09
E
0 10-08 12-09
09.01 07.01.15.01
291.640
291.640
03/04/A103/04
Santa Luzia
E
0 01-09 12-09
09.01 07.01.04.01.09
499.558
499.558
03/04/A103/05
Graça
E
0 10-08 12-09
09.04 07.01.04.01.09
99.385
99.385
03/04/A103/06
Nossa Senhora do Monte
E
0 10-08 12-09
09.04 07.01.04.01.03
43.766
43.766
03/04/A103/07
Penha de França
E
0 01-09 12-09
09.04 07.01.04.01.09
145.099
145.099
03/04/A103/08
São Pedro de Alcântara
E
0 10-08 12-09
09.01 07.01.04.01.09
25.275
25.275
E
0 10-08 12-09
09.01 07.01.15.01
106.150
106.150
58.873
58.873
03/04/A103/09
Jardim Alfredo Keil
E
0 10-08 12-09
09.01 07.01.15.01
03/04/A103/10
Jard. Guerra Junqueiro/Jard. da Estrela
E
0 01-09 12-09
09.01 07.01.03.01.06
131.240
131.240
03/04/A104
REQUALIF.ÁREAS ENVOLV. PAV.CARLOS LOPES
E
0
03/04/A104/01
Reabilitação da rede de rega
E
0 01-09 12-09 100
09.01 07.01.04.01.04
588.126
588.126
03/04/A104/02
Recuperação edificio restauração
E
0 01-09 12-09 100
09.01 07.01.03.01.06
127.050
127.050
09.01
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES OUTROS
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
03/04/A104/03
Requalificação miradouro
E
0 01-09 12-09 100
09.01 07.01.04.01.09
241.836
241.836
03/04/A104/04
Revitalização zonas de recreio
E
0 01-09 12-10 100
09.01 07.01.04.01.04
100.000
100.000
E
0 01-09 12-10 100
09.01 07.01.10.01
80.000
80.000
E
0 10-08 12-10
09.01 07.01.03.01.06
84.000
84.000
254.100
E
0 10-08 12-10
09.01 07.01.04.01.04
130.800
130.800
493.500
E
0 10-08 12-10
09.01 07.01.04.01.09
95.343
95.343
0
7.552.823
7.552.823
0
5.235.026
4.021.508
0
22.995.952
21.896.552
1.099.400
28.337.330
27.085.032
03/04/A105
RECUPERAÇÃO DA ESTUFA FRIA
09.01
TOTAL DO PROGRAMA
03/04
TOTAL DO OBJECTIVO 03
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES 2012
OUTROS
450.000
4.191.359
0
28.165.992 142.616.272
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
04
SERVIÇOS URBANOS
04/01
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
04/01/A101
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
04/01/A101/01
Novas Instalações
09.04
D
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
04/01/A101/03
09.04 07.01.04.01.03
Conservação / Manutenção
Remodelação / Modernização
09.04
D
9
04/01/A103
ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS
09.04
D
9
04/01/A103/02
Conservação / Manutenção
Remodelação / Modernização
04/02/A101
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
04/02/A102
INFRAESTRUTURAS CEMITERIAIS
09.01
09.01
2011
2012
5.500
6.050
6.655
56.575
56.575
16.500
18.150
19.965
414.361
414.361
726.763
799.439
879.383
09.04 07.01.06.01
7.848
7.848
09.04 07.01.10.01
267.606
267.606
413.974
455.372
500.909
09.04 07.01.11.01
7.943
7.943
27.500
30.250
33.275
89.273
89.273
335.729
369.302
406.232
09.04 07.01.10.01
236.057
236.057
1.191.112
1.310.224
1.441.246
09.04 07.01.10.01
4.360
4.360
22.000
24.200
26.620
09.04 07.01.04.01.03
14.170
14.170
71.500
78.650
86.515
09.04 07.01.10.01
14.170
14.170
71.500
78.650
86.515
5.450
5.450
27.500
30.250
33.275
1.118.903
1.118.903
2.909.578
3.200.537
3.520.590
09.04 07.01.04.01.03 TOTAL DO PROGRAMA
GESTÃO CEMITERIAL
2010
1.090
09.04 07.01.04.01.03
ILUM. PÚB. C/ CONTAGEM - CONS. E MANUT.
04/02
N/ DEFINIDA
1.090
09.04 07.01.04.01.03
04/01/A102
04/01/A103/03
DEFINIDA
OUTROS
9
09.04 07.01.10.01 04/01/A101/02
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
04/01
0
0
D
9
09.01 07.01.06.01
13.004
13.004
60.000
60.000
60.000
D
9
09.01 07.01.09.01
19.471
19.471
1.000
1.000
1.000
D
9
09.01 07.01.10.01
5.734
5.734
26.300
26.300
26.300
D
9
09.01 07.01.11.01
218
218
1.000
1.000
1.000
D
9
09.01 07.01.03.01.06
26.422
26.422
121.200
121.200
121.200
D
9
09.01 07.01.04.01.08
521.476
521.476
1.414.509
1.414.509
1.414.509
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
04/02/A103
INFRAESTRUTURAS MORTUÁRIAS
09.01
D
9
09.01 07.01.04.01.08
96.096
96.096
243.953
243.953
243.953
04/02/A104
INTERVENÇÕES EM PATRIMÓNIO CULTURAL
09.01
D
9
09.01 07.01.04.01.08
15.781
15.781
25.725
25.725
25.725
698.202
698.202
1.893.687
1.893.687
1.893.687
TOTAL DO PROGRAMA
04/02
0
0
04/03
SANEAMENTO
04/03/A102
REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
04/03/A102/01
Construção e Reconstrução Rede Esgotos
14.01 07.01.04.01.02
35.098
35.098
130.000
100.000
04/03/A102/02
Conservação e Manut. da Rede Esgotos
14.01 07.01.04.01.02
660.854
660.854
1.500.000
2.000.000
14.02 07.01.04.01.09
1.443
1.443
10.900
10.900
50.000
70.000
708.295
708.295
1.680.000
2.170.000
2.000.000
04/03/A201
FROTA DE SANEAMENTO
99.00
14.01
D
O
9
14.01 07.01.06.01 04/03
0
0
HIGIENE URBANA
04/04/A101
POSTOS DE LIMPEZA
04/04/A101/01
Projectos e Obras de Beneficiação
09.02 07.01.03.01.06
55.060
55.060
3.000.000
3.000.000
1.000.000
04/04/A101/02
Instalações Eléctricas
14.04 07.01.03.01.06
29.936
29.936
50.000
50.000
50.000
04/04/A101/03
Equipamento
09.02 07.01.09.01
75.000
75.000
75.000
04/04/A102
RECOLHAS SELECTIVAS
04/04/A102/01
Aquisição de Viaturas de Recolha
09.02 07.01.06.01
91.560
91.560
450.000
450.000
450.000
04/04/A102/02
Equipamento e Material Diverso
09.02 07.01.10.01
205.356
205.356
950.000
950.000
950.000
04/04/A103
APETRECHAMENTO
04/04/A103/01
Viaturas de Remoção
09.02 07.01.06.01
1.315.800
1.315.800
3.000.000
3.000.000
3.000.000
04/04/A103/02
Viaturas de Apoio
09.02 07.01.06.01
151.071
151.071
4.000.000
4.000.000
4.000.000
04/04/A103/03
Maquinaria e Equipamento
09.02 07.01.10.01
770.848
770.848
4.500.000
4.500.000
4.500.000
04/04/A401
CANIL E GATIL MUNICIPAL
09.02
09.02
09.02
O
D
D
0
2.000.000
04/04
D
OUTROS
9
TOTAL DO PROGRAMA
99.00
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
9
9
9
4 07-90 12-09
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
04/04/A401/01
Obras de Construção da Terceira Fase
09.02 07.01.03.01.06
04/04/A401/03
Equipamento
04/04/A601
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
09.02
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
P
2009 TOTAL
O
DEFINIDA
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
1.206.804
57.638
57.638
250.000
75.000
75.000
09.02 07.01.09.01
131.281
5.450
5.450
25.000
25.000
25.000
09.02 07.01.10.01
209.172
4.905
4.905
22.500
225.000
22.500
OUTROS
O
9
09.02 07.01.06.01
5.450
5.450
50.000
50.000
50.000
O
9
09.02 07.01.09.01
5.450
5.450
50.000
50.000
50.000
1.547.257
2.698.524
2.698.524
0
16.422.500
16.450.000
14.247.500
0
1.547.257
5.223.924
5.223.924
0
22.905.765
23.714.224
21.661.777
0
TOTAL DO PROGRAMA
04/04
TOTAL DO OBJECTIVO 04
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
05
INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
05/01
NOVAS VIAS
05/01/A101
EIXOS E RADIAIS
05/01/A101/03
Radial de Benfica
05/01/A104
NOVOS ARRUAMENTOS
05/01/A104/09
Infra-estruturação Casal Vistoso
05/01/A105
GRANDES REMODELAÇÕES
05/01/A105/02
Remodelação da 2ª Circular
14.01
INI
FIM
FONTE FINANC. % AC AA FC
P
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
14.01 07.01.04.01.01
DEFINIDA
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
3.862
3.862
15.000
101.667
101.667
300.000
E D
14.01
CLASSIFICAÇÃO
E E
14.01
DATAS
14.01 07.01.01.01
150.000
E E
01-10 12-11 TOTAL DO PROGRAMA
14.01 07.01.04.01.01 05/01
100.000 0
415.000
100.000
0
105.529
105.529
150.000
0
414.628
9.810
9.810
40.000
464.438
1.510.000
1.523.080
05/02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
05/02/A101
CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE
05/02/A101/01
Viaduto Av. F. Armadas / Av. Combatentes
E
0 03-09 06-09
14.01 07.01.04.01.01
05/02/A101/03
Viaduto Av. Combatentes / Linha Cintura
E
0 11-09 12-09
14.01 07.01.04.01.01
13.080
13.080
05/02/A101/05
Viaduto de Pedrouços
E
0 07-09 12-10
14.01 07.01.04.01.01
43.600
43.600
05/02/A101/06
Reforço Viaduto F.Nova
E
0 11-09 12-10
14.01 07.01.04.01.01
29.400
29.400
600.000
05/02/A101/07
Reforço Viaduto Campo Grande
E
0 11-09 12-10
14.01 07.01.04.01.01
34.880
34.880
2.000.000
05/02/A101/99
Diversos Locais
E
9
14.01 07.01.04.01.01
877.960
877.960
470.834
05/02/A102
TRABALHOS DIVERSOS
14.01
E
9
14.01 07.01.04.01.01
708.298
708.298
2.000.000
2.500.000
2.500.000
05/02/A103
RECARGAS DE PAVIMENTOS
14.01
E
9
14.01 07.01.04.01.01
508.215
508.215
1.750.000
2.000.000
2.000.000
05/02/A104
BRIGADAS INTERNAS DE PAVIMENTAÇÃO
14.01
D
9
14.01 07.01.10.01
2.180
2.180
D
9
14.01 07.01.11.01
1.308
1.308
D
9
14.01 07.01.15.01
21.800
21.800
05/02/A201
RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE VIAS
14.01
14.01
0
E
E
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
P
2009 TOTAL
O
DEFINIDA
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
05/02/A201/01
Alameda das Linhas de Torres
E
0 07-09 10-09
14.01 07.01.04.01.01
5.450
5.450
500.000
05/02/A201/02
Maria Pia
E
0 07-09 10-09
14.01 07.01.04.01.01
6.540
6.540
750.000
05/02/A201/03
Duque Loulé
E
0 07-09 10-09
14.01 07.01.04.01.01
8.720
8.720
500.000
500.000
05/02/A201/04
Estação de Benfica
E
0 09-09 12-09
14.01 07.01.04.01.01
6.540
6.540
350.000
400.000
05/02/A201/05
Estação Paço Lumiar
E
0 09-09 12-09
14.01 07.01.04.01.01
8.720
8.720
40.000
500.000
05/02/A201/06
Avª Gulbenkian
E
0 09-09 12-09
14.01 07.01.04.01.01
93.740
93.740
400.000
200.000
05/02/A201/07
Rua Prata
E
0 06-09 08-09
14.01 07.01.04.01.01
54.500
54.500
200.000
05/02/A201/99
Outras
E
9
01.04 07.01.01.01
109.000
109.000
100.000
50.000
05/02/A302
PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS EM DIVERSAS ZONAS
14.00
E
9
14.01 07.01.04.01.01
87.200
87.200
571.953
600.000
600.000
05/02/A303
PEQUENAS OBRAS RECONST. DE PAVIMENTOS
14.00
E
9
14.01 07.01.04.01.01
893.979
893.979
171.592
414.628
3.524.920
3.524.920
0
11.954.379
6.750.000
5.600.000
0
414.628
3.630.449
3.630.449
0
12.369.379
6.900.000
5.600.000
0
TOTAL DO PROGRAMA
05/02
TOTAL DO OBJECTIVO 05
505.450
500.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
06
PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA
06/01
PREVENÇÃO
06/01/A101
PROTECÇÃO PEÃO
06/01/A101/01
Escolas de Trânsito
06/01/A101/04
Seg. Via Pública - Passagens de Peões
06/01/A202
ESTUDOS DE MOBILIDADE
99.00
O
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. % AC AA FC
TRÂNSITO
06/02/A101
IMPLENT. DO SISTEMA DE TRÁFEGO GERTRUDE
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
12.02 07.01.03.01.06
O
12.02
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
13.080
13.080
12.02 07.01.09.01
1.090
1.090
2.500
3.000
3.000
12.02 07.01.10.01
1.090
1.090
2.500
3.000
3.000
167.946
167.946
10.000
10.000
193.206
193.206
5.000
6.000
6.000
32.700
32.700
100.000
150.000
200.000
14.01 07.01.04.01.09
05.03
DEFINIDA
0 01-08 03-08
75
05.03 07.01.10.01
06/01
0
0
D
9
12.02 07.01.04.01.06
D
9
12.02 07.01.09.01
1.090
1.090
5.000
10.000
10.000
D
9
12.02 07.01.10.01
6.540
6.540
50.000
60.000
70.000
06/02/A102
GESTÃO INTEGRADA INFORM. RODOVIÁRIA
12.02
E
9
12.02 07.01.04.01.06
13.080
13.080
50.000
70.000
70.000
06/02/A103
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SLAT
12.02
E
9
12.02 07.01.04.01.06
1.200.000
1.200.000
1.210.000
1.250.000
1.300.000
06/02/A104
SINALIZAÇÃO LUMINOSA NÃO SEMAFÓRICA
12.02
E
9
12.02 07.01.04.01.06
54.500
54.500
250.000
350.000
400.000
06/02/A105
SINALIZAÇÃO VERTICAL NÃO SEMAFÓRICA
12.02
D
9
12.02 07.01.04.01.06
272.500
272.500
1.500.000
1.200.000
1.200.000
D
9
12.02 07.01.10.01
65.400
65.400
500.000
300.000
350.000
D
9
12.02 07.01.03.01.06
6.540
6.540
20.000
20.000
20.000
D
9
12.02 07.01.04.01.06
294.300
294.300
2.100.000
2.000.000
2.000.000
D
9
12.02 07.01.09.01
7.630
7.630
15.000
15.000
20.000
D
9
12.02 07.01.10.01
21.800
21.800
90.000
90.000
100.000
06/02/A106
SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT.
12.02
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES OUTROS
9
TOTAL DO PROGRAMA 06/02
CLASSIFICAÇÃO
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
06/02/A106
SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT.
12.02
D
9
14.01 07.01.04.01.01
21.730
21.730
06/02/A107
NOVAS INSTAL. E ALTERAÇÕES SEMAFÓRICAS
12.02
E
9
12.02 07.01.04.01.06
62.721
62.721
400.000
350.000
450.000
06/02/A111
OPERAÇÃO ESCOLAS
12.02
D
0
12.02 07.01.04.01.06
2.250.000
2.250.000
3.500.000
2.500.000
3.000.000
06/02/A201
APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO
12.02
E
9
06/02/A201/01
Corredores Reservados
10.000
10.000
12.02 07.01.04.01.09 TOTAL DO PROGRAMA
06/02
TOTAL DO OBJECTIVO 06
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES OUTROS
0
4.310.531
4.310.531
0
9.800.000
8.375.000
9.190.000
0
0
4.503.737
4.503.737
0
9.805.000
8.381.000
9.196.000
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
07
SEGURANÇA DOS CIDADÃOS
07/01
SEGURANÇA
07/01/A101
SERVIÇO DE INCÊNDIOS
07/01/A101/01
Museu do RSB
16.00
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
D
9
D
9 11-98 11-12
16.00 07.01.09.01
D
9 11-98 11-12
16.00 07.01.10.01
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
P
2009 TOTAL
O
83.815
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
5.450
25.000
25.000
25.000
164.265
10.900
10.900
50.000
50.000
50.000
160.900
2.289
2.289
5.000
5.000
5.000
Sistema de Incendio Instal. Municipais
14.02 07.01.04.01.09
07/01/A101/04
Rede de Comunicações
16.00 07.01.10.01
54.500
54.500
250.000
250.000
250.000
07/01/A101/05
Rede Marcos Água e Bocas de Incêndio
16.00 07.01.04.01.09
32.700
32.700
150.000
150.000
150.000
16.00 07.01.10.01
6.540
6.540
30.000
30.000
30.000
16.00 07.01.10.01
98.110
98.110
200.000
200.000
20.000
16.00 07.01.11.01
4.360
4.360
20.000
20.000
20.000
16.00 07.01.15.01
8.720
8.720
40.000
40.000
40.000
Maquinaria e Equipamento
07/01/A101/08
Material de Transporte do R.S.B.
16.00 07.01.10.01
566.800
566.800
2.600.000
2.600.000
2.600.000
07/01/A101/10
Unidade de Intervenção Catástrofe
16.00 07.01.10.01
123.214
123.214
250.000
250.000
250.000
07/01/A101/12
Plataforma Logística Apoio a Catástrofes
16.00 07.01.03.01.06
3.270
3.270
15.000
15.000
15.000
07/01/A101/13
Unidade de Controlo Ambiental
16.00 07.01.10.01
43.600
43.600
100.000
100.000
100.000
07/01/A101/14
Corpo de Mergulhadores
16.00 07.01.10.01
10.900
10.900
25.000
25.000
25.000
07/01/A101/15
SADI - Sist.Autom.Detecção de Incêndios
16.00 07.01.10.01
29.430
29.430
20.000
20.000
20.000
07/01/A101/16
Viaturas do RSB - Bombeiros Voluntários
16.00 07.01.10.01
163.500
163.500
400.000
400.000
400.000
07/01/A101/17
Centro Estratégico Prevenção e Socorro
10.730.800
70
16.00 07.01.03.01.06
5.365.400
1.609.620
3.755.780
10.730.800
70
16.00 07.01.10.01
1.800.000
540.000
1.260.000
905.000
16.00 07.01.15.01
7.630
7.630
35.000
35.000
35.000
07/01/A101/18
Dia Municipal do Bombeiro
07/01/A102
POLÍCIA MUNICIPAL
07/01/A102/01
Material de Transporte
15.00 07.01.06.01
36.406
36.406
171.175
175.455
179.481
07/01/A102/02
Maquinaria e Equipamento
15.00 07.01.10.01
20.710
20.710
97.375
99.810
102.305
07/01/A102/03
Plano de Vigilância Bairro Alto
15.00 07.01.06.01
32.000
32.000
15.00
D
E
9
0 10-08 12-09
OUTROS
5.450
07/01/A101/03
07/01/A101/06
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
07/01/A102/03
Plano de Vigilância Bairro Alto
E
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. % AC AA FC
0 10-08 12-09 TOTAL DO PROGRAMA
07/02
PROTECÇÃO CIVIL
07/02/A101
OBRAS EM CENTROS DE EMERGÊNCIA
07/02/A203
PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA
99.00
12.01
CLASSIFICAÇÃO ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
15.00 07.01.10.01 07/01
83.815
DEFINIDA
500.000
500.000
8.926.429
3.910.649
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA
5.015.780
2010
2011
2012
16.119.350
15.221.065
4.316.786
60.000
OUTROS
0
D
9
12.01 07.01.03.01.06
30.520
30.520
50.000
50.000
D
9
14.02 07.01.03.01.06
5.341
5.341
10.000
10.000
D
9
12.01 07.01.06.01
26.160
26.160
80.000
80.000
60.000
0
62.021
62.021
0
140.000
140.000
120.000
0
83.815
8.988.450
3.972.670
5.015.780
16.259.350
15.361.065
4.436.786
0
TOTAL DO PROGRAMA
07/02
TOTAL DO OBJECTIVO 07
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
08
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
08/02
COMÉRCIO
08/02/A101
MERCADOS RETALHISTAS
08/02/A101/01
Construção, Conservação e Manutenção
08.01 07.01.03.01.05
88.258
88.258
500.000
500.000
500.000
08/02/A101/02
Ordenamento de Feiras
08.01 07.01.04.01.09
5.450
5.450
15.000
10.000
10.000
14.04 07.01.03.01.05
3.270
3.270
10.000
10.000
10.000
08.01 07.01.09.01
3.274
3.274
15.000
15.000
15.000
08.01 07.01.10.01
50.639
50.639
120.000
150.000
150.000
08.01 07.01.11.01
3.270
3.270
15.000
15.000
15.000
08.02 07.01.09.01
109
109
10.000
10.000
10.000
16.350
16.350
10.000
10.000
10.000
08/02/A101/04
99.00
D
08/02/A101/08
Plano de Marketing
08/02/A102
SEGURANÇA ALIMENTAR E METROLOGIA
08/02/A102/01
Construção, Conservação e Manutenção
08.01 07.01.03.01.06
08/02/A102/02
Modernização de Equip. e Instalações
08.01 07.01.09.01
2.180
2.180
10.000
10.000
10.000
08.01 07.01.10.01
6.540
6.540
25.000
25.000
20.000
08.01 07.01.11.01
2.180
2.180
10.000
10.000
10.000
181.520
181.520
740.000
765.000
760.000
D
TOTAL DO PROGRAMA 08/03
PROMOÇÃO ECONÓMICA
08/03/A106
PROJECT. DE URBANISMO COMERCIAL
08/03/A401
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO
08/03/A401/01
Banco de Dados Sobre o Comércio
08.02
08.02
OUTROS
9
Modernização do Equip. e das Instalações
08.01
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
08/02
0
0
0
O
9
08.02 07.01.07.01
3.270
3.270
10.000
10.000
10.000
O
9
08.02 07.01.08.01
16.350
16.350
10.000
10.000
10.000
O
9
08.02 07.01.09.01
2.180
2.180
O
9 08.02 07.01.07.01
8.720
8.720
0
30.520
30.520
0
20.000
20.000
20.000
0
0
212.040
212.040
0
760.000
785.000
780.000
0
TOTAL DO PROGRAMA
08/03
TOTAL DO OBJECTIVO 08
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
09
CULTURA
09/01
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
09/01/A101
CONSERV. E REQUAL. DE EQUIPAM.CULTURAIS
09/01/A101/01
Museu do Design e da Moda - MUDE
09/01/A101/02
09/01/A101/04
09/01/A101/05
Casa dos Bicos
Museu da Cidade
Palácio Galveias
99.00
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. % AC AA FC
CLASSIFICAÇÃO ORG
ECONOM.
D
9
D
0 10-08 12-09
13.00 07.01.03.01.01
D
0 10-08 12-09
D
Biblioteca de Benfica
P O
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009 TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
13.00 07.01.09.01
8.720
8.720
0 10-08 12-09
13.00 07.01.10.01
250.000
250.000
D
0 10-08 12-09
13.00 07.01.12.01
300.000
300.000
D
0 10-08 12-09
13.00 07.01.15.01
5.450
5.450
D
0 10-08 12-09
13.01 07.01.03.01.01
421.600
421.600
173.400
D
0 10-08 12-09
13.01 07.01.09.01
2.398
2.398
40.000
D
0 10-08 12-09
13.01 07.01.15.01
6.540
6.540
D
0 10-08 12-09
13.01 07.01.03.01.01
182.392
182.392
D
0 10-08 12-09
13.01 07.01.09.01
13.02 07.01.03.01.01
09/01/A101/09
Biblioteca de Marvila
Biblioteca de Belém
13.02 07.01.03.01.01
3.363.559
Biblioteca Camões
3.089.572
30.084
30.084
109.200
770.000
2.725
2.725
5.000
5.000
21.364
21.364
750.000 75.000
65.400
65.400
25.000
10.000
13.02 07.01.07.01
4.360
4.360
5.000
5.000
13.02 07.01.08.01
654
654
5.000
5.000
13.02 07.01.09.01
34.008
34.008
13.02 07.01.10.01
21.800
21.800
13.02 07.01.03.01.01
13.02 07.01.03.01.01 13.02 07.01.07.01
2012
55.800
218.000
218.000
13.02 07.01.09.01 09/01/A101/10
2011
20.008
13.02 07.01.09.01 09/01/A101/08
2010
630.470
13.02 07.01.03.01.01
10.000 116.000 2.180
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
630.470
13.02 07.01.09.01 09/01/A101/07
T I
116.000 2.180
5.000
5.000
5.000
OUTROS
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
09/01/A101/10
DATAS INI
FIM
Biblioteca Camões
FONTE FINANC. % AC AA FC
CLASSIFICAÇÃO ORG
ECONOM.
T I P O
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009 TOTAL
DEFINIDA
13.02 07.01.08.01
262
262
13.02 07.01.09.01
5.450
5.450
13.02 07.01.10.01
5.450
5.450
N/ DEFINIDA
09/01/A101/11
Hemeroteca Municipal
13.02 07.01.03.01.01
794.328
794.328
09/01/A101/13
Casa Fernando Pessoa
13.00 07.01.03.01.01
281.000
281.000
13.00 07.01.09.01 09/01/A101/14
Museu do Teatro Romano
13.01 07.01.03.01.01 13.01 07.01.15.01
2.616
Reabilitação de equipamentos culturais
13.01 07.01.03.01.01
110.000
09/01/A101/99
Outros Equipamentos Culturais
13.01 07.01.03.01.01
97.442
97.442
3.979
3.979
09/01/A102
SALVAGUARDA DE PATRIMÓNIO
09/01/A102/01
Muralhas de Lisboa
09/01/A102/02
Galerias Romanas
09/01/A201
ARQUEOLOGIA
09/01/A201/01
Centro de Arqueologia de Lisboa
09/01/A201/02
13.01
13.01
AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPÓLIO
09/01/A301/01
Estatuária e Arte Pública
387.165
200.000
75.000
110.000
534.000
1.015.000
50.000
50.000
45.000
50.000
50.000
45.000
50.000
45.000
D
0 10-08 12-09
13.01 07.01.03.01.01
114.450
114.450
329.570
D
0 10-08 12-09
13.01 07.01.04.01.09
1.446.270
1.446.270
329.000
D
0 10-08 12-09
13.01 07.01.10.01
D
0 10-08 12-09
13.01 07.01.15.01
D
0 10-08 12-09
D
9
D
200.000 130.800
130.800
13.01 07.01.03.01.01
50.000
50.000
13.01 07.01.03.01.01
27.250
27.250
13.01 07.01.09.01
3.270
3.270
13.01 07.01.10.01
4.360
4.360
13.01 07.01.03.01.01
13.01
2012
D
Intervenção, Restauro-Arqueologia Urbana
09/01/A301
2011
9.810
09/01/A101/15
13.01 07.01.09.01
2010
2.616
200.000 9.810
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
120.000
120.000
13.01 07.01.11.01
2.616
2.616
13.01 07.01.15.01
5.450
5.450
13.01 07.01.11.01
872
872
9
OUTROS
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
09/01/A301/01
Estatuária e Arte Pública
13.01 07.01.15.01
27.062
27.062
09/01/A301/02
Espólio Museológico e Arte Contemporânea
13.01 07.01.09.01
3.270
3.270
13.01 07.01.10.01
5.450
5.450
13.01 07.01.11.01
4.687
4.687
13.01 07.01.12.01
26.160
26.160
13.01 07.01.12.01
577.321
577.321
6.383.770
4.544.442
13.01 07.01.07.01
197
197
09/01/A301/05
Colecção Francisco Capelo TOTAL DO PROGRAMA
09/01
0
09/02
ACÇÃO CULTURAL
09/02/A101
ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO
09/02/A101/09
Seminários
09/02/A102
ACTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS
09/02/A102/03
Divulgação Cultural
13.00 07.01.15.01
2.180
2.180
09/02/A102/07
Animação
13.01 07.01.09.01
327
327
13.01 07.01.10.01
197
197
13.02 07.01.07.01
2.250
2.250
13.01 07.01.09.01
1.003
1.003
13.01 07.01.10.01
6.976
6.976
13.01 07.01.11.01
1.635
1.635
13.01 07.01.03.01.01
8.720
8.720
13.01 07.01.09.01
6.312
6.312
13.01 07.01.10.01
327
327
13.01 07.01.11.01
1.417
1.417
13.02 07.01.07.01
6.540
6.540
13.02 07.01.08.01
458
458
09/02/A102/12
Projecto Memórias de Outras Infâncias
09/02/A103
EXPOSIÇÕES
09/02/A103/04
Exposições Temporárias
09/02/A201
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
09/02/A201/01
Museus e Edifícios Históricos
09/02/A201/02
Bibliotecas Municipais Locais
13.01
99.00
13.01
99.00
O
O
D
D
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
9
9
9
9
N/ DEFINIDA
1.839.328
2010
2011
2012
OUTROS
563.726
563.726
563.726
563.726
7.154.628
5.669.098
658.726
563.726
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
09/02/A201/02
09/02/A201/03
09/02/A201/05
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
Bibliotecas Municipais Locais
Arquivos Municipais
Casa Fernando Pessoa
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
DEFINIDA
13.02 07.01.09.01
17.004
17.004
13.02 07.01.10.01
10.900
10.900
13.02 07.01.07.01
1.047
1.047
13.02 07.01.08.01
65.457
65.457
13.02 07.01.09.01
14.083
14.083
13.02 07.01.10.01
262
262
14.04 07.01.09.01
7.630
7.630
13.00 07.01.08.01
288
288
13.00 07.01.12.01
1.199
1.199
13.02 07.01.08.01
262
262
09/02/A201/06
Videoteca Municipal
13.00 07.01.10.01
3.924
3.924
09/02/A201/11
Museu Rafael Bordalo Pinheiro
13.01 07.01.03.01.01
1.302
1.302
13.01 07.01.08.01
1.090
1.090
13.01 07.01.09.01
1.090
1.090
13.01 07.01.10.01
1.090
1.090
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
20.000
20.000
20.000
OUTROS
09/02/A201/12
Livraria Municipal
13.02 07.01.08.01
327
327
09/02/A201/13
Museu do Teatro Romano
13.01 07.01.10.01
3.270
3.270
13.01 07.01.11.01
676
676
13.01 07.01.15.01
9.810
9.810
0
179.250
179.250
0
20.000
20.000
20.000
0
0
6.563.020
4.723.692
1.839.328
7.174.628
5.689.098
678.726
563.726
TOTAL DO PROGRAMA
09/02
TOTAL DO OBJECTIVO 09
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
10
CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
10/01
EQUIPAMENTO ESCOLAR
10/01/A101
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR
10/01/A101/02
Escola e Jardim Inf. Qta.Bela Flor
P
10/01/A101/04
EB1 e JI do Bairro do Armador
3 06-08 08-09
10/01/A101/06
Jardim Inf. Ameixoeira
P
10/01/A101/07
Jardim Inf. Horta Nova
P
10/01/A101/09
Jardim Inf. Bairro Padre Cruz
P
10/01/A101/10
Jardim Inf. Lumiar
1 07-09 05-10
10/01/A101/11
Jardim Inf. Escola nº 55
P
10/01/A101/12
EB1 e JI do Bairro das Galinheiras
1 10-08 12-10
10/01/A101/14
Jardim Inf. n.º 3 dos Olivais
1 07-09 06-10
10/01/A101/16
EB1 B.º Padre Cruz
0 06-10 06-11
10/01/A101/17
JI da EB1 N.º 101 de Alvalade
1 07-09 05-10
10/01/A101/19
EB1 N.º 120 e JI do B.º de S. João
1 10-08 12-10
10/01/A101/20
JI da Pena
1 10-08 12-10
10/01/A102
AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO
10/01/A102/01
11.02
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
P
2009 TOTAL
O
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
E 624
624
1.971.218
1.171.218
11.02 07.01.03.01.02
3.052
3.052
3.052
11.02 07.01.03.01.02
872
872
872
11.02 07.01.03.01.02
10.686
10.686
10.686
11.02 07.01.03.01.02
499.024
243.824
75
11.02 07.01.03.01.02
111.502
111.502
50
11.02 07.01.03.01.02
1.045.449
522.724
522.725
1.320.801
11.02 07.01.03.01.02
984.894
793.494
191.400
1.012.000
12.000
11.02 07.01.03.01.02
1.599.820
799.919
799.901
2.120.772
1.200.000
11.02 07.01.03.01.02
290.250
98.850
191.400
407.500
7.500
11.02 07.01.03.01.02
1.080.742
680.742
400.000
2.050.011
11.02 07.01.03.01.02
490.876
329.476
161.400
EB1 N.º 4 e JI S. Vicente
11.02 07.01.03.01.02
800.000
800.000
10/01/A102/02
EB1 N.º 9 de Marvila
11.02 07.01.03.01.02
667.922
667.922
10/01/A102/03
EB1 N.º 53 de Marvila
11.02 07.01.03.01.02
1.900.000
1.900.000
10/01/A102/04
EB1 N.º 111 de S. João de Brito
11.02 07.01.03.01.02
1.100.000
1.100.000
10/01/A102/05
EB1 N.º113 e JI n.º 6 St.ª M.ª Olivais
11.02 07.01.03.01.02
700.000
700.000
10/01/A102/06
EB1 N.º 157 e JI Calçada da Tapada
11.02 07.01.03.01.02
1.000.000
1.000.000
300.000
10/01/A102/07
EB1 N.º 183 e JI n.º 5 St.ª M.ª Olivais
11.02 07.01.03.01.02
700.000
700.000
300.000
10/01/A102/08
Programa Escola Nova
11.02 07.01.03.01.02
6.695.304
6.695.304
7.147.950
6.935.250
10/01/A102/99
Outros Estabelecimentos de Ensino
14.04 07.01.03.01.02
218.000
100.000
50.000
11.02
E
11.02 07.01.03.01.02 50
75 50
50 50 50 50 50
11.02 07.01.03.01.02
1.606
800.000
255.200
102.000
510.000
2.074.824
5.000
1.014.024 111.502
2.008.894 18.000
9
218.000
1.050.000
7.000.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
10/01/A102/99
Outros Estabelecimentos de Ensino
10/01/A103
MOBILIÁRIO, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
10/01/A103/01
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
14.04 07.01.09.01
4.360
4.360
Segurança
11.02 07.01.09.01
6.104
6.104
10/01/A103/02
Mobiliário de Cozinha e Outros
11.02 07.01.10.01
1.090
1.090
10/01/A103/03
Equipamento Básico
11.02 07.01.10.01
28.340
28.340
10/01/A103/04
Mobiliário Escolar
11.02 07.01.09.01
20.710
20.710
10/01/A104
ESTUDOS E PROJECTOS
10/01/A104/02
Projectos
11.02 07.01.08.01
545
545
21.931.384
5.046.132
11.02
11.02
O
COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES
10/02/A101
COOPERAÇÃO COM AS ESCOLAS
11.02
10/01
1.606
O
9
75
11.02 07.01.07.01
60.000
60.000
O
9
75
11.02 07.01.08.01
20.000
20.000
CIDADES EDUCADORAS
11.02
O
9
11.02 07.01.07.01
1.308
1.308
10/02/A301
QUINTA PEDAGÓGICA
11.02
O
9
11.02 07.01.03.01.06
9.592
9.592
O
9
11.02 07.01.10.01
1.962
1.962
O
9
11.02 07.01.11.01
545
545
O
9
11.02 07.01.15.01
164
164
93.571
93.571
TOTAL DO PROGRAMA JUVENTUDE
10/03/A103
ESPAÇOS DE JUVENTUDE
10/03/A104
RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES
11.02
11.02
2010
2011
2012
OUTROS
D
10/02/A201
10/03
N/ DEFINIDA
9
TOTAL DO PROGRAMA 10/02
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
10/02
0
O
9
11.02 07.01.07.01
3.270
3.270
O
9
11.02 07.01.09.01
8.720
8.720
O
9
11.02 07.01.10.01
1.090
1.090
O
9
11.02 07.01.09.01
1.526
1.526
16.885.252
0
16.421.034
8.209.750
10.000
10.000
10.000
10.000
7.018.000
0
0
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
10/03/A104
RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES
11.02
O
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
9
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
11.02 07.01.10.01 TOTAL DO PROGRAMA
10/03
TOTAL DO OBJECTIVO 10
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
654
654
0
15.260
15.260
0
0
0
0
0
1.606
22.040.215
5.154.963
16.885.252
16.431.034
8.219.750
7.018.000
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
11
DESPORTO
11/01
INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
11/01/A101
COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS
11/01/A101/01
Chelas
11/01/A101/03
Casal Vistoso
11/01/A101/05
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. % AC AA FC
CLASSIFICAÇÃO ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
P
2009 TOTAL
O
DEFINIDA
E
1 01-01 01-12
11.03 07.01.03.01.04
1.421.066 48.733
48.733
60.000
14.04 07.01.03.01.04
1.090
1.090
5.000
11.03 07.01.03.01.04
43.600
43.600
160.000
11.03 07.01.04.01.05
6.000
6.000
11.03 07.01.10.01
1.497
1.497
11.03 07.01.15.01
2.864
2.864
Alto de Campolide
E
0 01-05 12-09
11.03 07.01.03.01.04
11/01/A101/07
Alto do Lumiar
E
0 01-05 12-09
11.03 07.01.03.01.04
E
0 01-05 12-09
11.03 07.01.10.01
E
0 01-05 12-09
11.03 07.01.15.01
372.650
2012
OUTROS
420
2.608.548
3.500.000 108.733
5.000
500.000
16.090
872.650
3.561
3.561
3.561
800
800
1.220
E
0 04-07 11-09
11.03 07.01.03.01.04
11/01/A101/11
Restelo (ex-Avenida de Ceuta)
E
1 12-03 11-09
11.03 07.01.03.01.04
11/01/A101/99
Outros
D
0
11/01/A102
EQUIP. BASE - PAVILHÕES MUNICIPAIS
11/01/A102/06
Ajuda
11/01/A102/08
Campo de Ourique
E
1 04-07 11-09
11.03 07.01.03.01.04
11/01/A102/09
Oriente
E
1 04-07 11-09
11.03 07.01.03.01.04
11/01/A102/99
Outros
O
P
11.03 07.01.09.01
2.180
2.180
O
P
11.03 07.01.10.01
4.360
4.360
O
P
11.03 07.01.15.01
4.360
4.360
E
P
11.03 07.01.03.01.04
28.558
28.558
60.000
5.000
16.052
Cruzeiro do Rio Seco
Penha de França
2011
16.052
11/01/A101/08
11/01/A103/03
2010
11.03 07.01.03.01.04
11/01/A101/06
EQUIP. BASE - PISCINAS MUNICIPAIS
N/ DEFINIDA
99.00
Bairro da Boavista
11/01/A103
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
186.325 125.085
125.085
11.03 07.01.15.01
4.360
4.360
11.03 07.01.10.01
15.260
15.260
174.400
174.400
76.052
1.000.000
450.000
11.03
211.740 322.758
11.03 100.000
253.402
1.186.325
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
11/01/A103/06
11/01/A103/99
Baptista Pereira
Outras
11/01/A104
EQUIP. BASE - POLIDESPORTIVOS MUNICIPAIS
11/01/A104/01
Rede Municipal Polidesportivos
11/01/A105
OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORT.MUNICIPAIS
11/01/A105/03
Centro Municipal de Actividades Náuticas
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. % AC AA FC
APOIO A COLECTIVIDADES
11/03/A103
COLECTIVIDADES DESPORTIVAS
11/03/A103/02
Beneficiação Sedes Sociais
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
0
11.03 07.01.03.01.04
178.592
E
0
11.03 07.01.10.01
442.644
E
P
11.03 07.01.03.01.04
E
P
E
32.700
32.700
11.03 07.01.09.01
8.720
8.720
P
11.03 07.01.10.01
16.744
16.744
E
P
11.03 07.01.15.01
14.136
14.136
E
0 04-07 11-09
11.03 07.01.04.01.05
138.349
138.349
1 07-07 12-09
11.03 07.01.03.01.04
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
E
2012
OUTROS
85.000
11.03
11.03
51.956
375.000
565.305
E E
TOTAL DO PROGRAMA 11/03
CLASSIFICAÇÃO
11/01
52.376
262.241
372.650
634.891
0
4.693.016
4.739.600
3.505.000
0
693.409
693.409
5.640
5.640
0
5.640
5.640
0
0
0
0
0
52.376
699.049
699.049
0
4.693.016
4.739.600
3.505.000
0
11.03 D
9
11.03 07.01.03.01.04 TOTAL DO PROGRAMA
11/03
TOTAL DO OBJECTIVO 11
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
P
2009 TOTAL
O
DEFINIDA
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
12
INTERVENÇÃO SOCIAL
12/01
EQUIPAMENTOS SOCIAIS
12/01/A101
EQUIPAMENTOS SOCIAIS
12/01/A101/01
Poliv. N1 de Chelas
4 09-06 12-09
11.01 07.01.03.01.03
1.808.676
1.000
1.000
12/01/A101/03
Bairro dos Lóios
4 01-09 12-09
11.01 07.01.03.01.03
1.142.399
80.000
80.000
12/01/A101/05
Ferreira Borges
4 11-03 12-09
11.01 07.01.03.01.03
1.231.904
120.000
120.000
1.351.904
12/01/A101/06
Charneca
4 11-03 12-09
11.01 07.01.03.01.03
765.425
60.000
60.000
825.425
12/01/A101/08
Casa da Cult. Cigana/Centro Cult. Ameixo
4 01-04 12-09
11.01 07.01.03.01.03
625.394
5.000
5.000
630.394
12/01/A102
CENTROS DE DIA
12/01/A102/01
Centro Dia e ATL do Bairro da Boavista
4 10-97 12-09
11.01 07.01.03.01.03
1.751.752
5.000
5.000
1.756.752
12/01/A102/02
Marquês Abrantes (Espaço Sénior)
1 01-09 12-11
11.01 07.01.03.01.03
9.904
40.000
40.000
12/01/A102/03
Campolide
4 11-03 12-09
11.01 07.01.03.01.03
1.267.358
42.000
42.000
1.309.358
12/01/A102/04
S. José
4 11-03 12-09
11.01 07.01.03.01.03
488.954
30.000
30.000
518.954
12/01/A103
CENTROS DE ACOLHIMENTO E SAUDE
12/01/A103/04
Centro de Acolhimento do Beato
1 01-09 12-09
11.01 07.01.03.01.03
100.000
100.000
100.000
12/01/A104
CRECHES
12/01/A104/02
Marquês Abrantes
1 01-09 12-11
11.01 07.01.03.01.03
40.000
40.000
12/01/A104/05
Galinheiras
E
1 01-09 12-09
11.01 07.01.03.01.03
33.383
33.383
33.383
12/01/A105
CENTRO ADOLFO SIMÕES MULLER
E
3 11-03 12-09
11.01 07.01.03.01.03
100.000
100.000
229.978
E
3 11-03 12-09
11.01 07.01.09.01
10.000
10.000
10.000
130.000
130.000
100.000
100.000
11.01
11.01
11.01
E
11.01
70.000
1.292.399
E
170.000
200.000
419.904
E E
11.01
1.809.676
E
12/01/A107
COM.PROT. CRIANÇAS E JOVENS-Lisboa Norte
11.01
E
1 01-09 12-09
11.01 07.01.03.01.03
12/01/A201
DIV. INTERV. EM EQUIP. SOCIAIS
11.01
D
01-09 12-12
11.01 07.01.03.01.03
D
01-09 12-12
11.01 07.01.10.01
TOTAL DO PROGRAMA
12/01
13.099
129.978
13.777
9.248.620
896.383
896.383
130.000
0
170.000
353.099
447.180
700.000
400.000
100.000
100.000
100.000
917.180
1.170.000
500.000
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
12/02
HABITAÇÃO SOCIAL
12/02/A106
PLANO ESPECIAL DE REALOJAMENTO
12/02/A106/01
Demolições de Alojamentos Degradados
10.01
D
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
9 10.01 07.01.01.01 TOTAL DO PROGRAMA
12/02
TOTAL DO OBJECTIVO 12
736.097
736.097
270.000
0
736.097
736.097
0
270.000
0
0
0
9.248.620
1.632.480
1.632.480
0
1.187.180
1.170.000
500.000
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
14
PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS
14/02
OUTRAS PARTICIPADAS
14/02/A109
OUTRAS
01.05
O
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
9
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
01.05 09.08.02.09 TOTAL DO PROGRAMA
14/02
TOTAL DO OBJECTIVO 14
DEFINIDA
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
100.000
100.000
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
15
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
15/01
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
15/01/A101
MELHORIA DA INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES
15/01/A101/01
Balcão Único Municipal
02.00
INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I P O
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009 TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
9
D
02.00 07.01.07.01
7.630
7.630
D
02.00 07.01.08.01
6.540
6.540
D
02.00 07.01.09.01
3.270
3.270
MELHORIA INFORM. E COMUNICAÇÃO INTERNA
15/01/A102/01
Renovação da Imprensa Municipal
02.03 07.01.10.01
82.680
82.680
70.000
90.000
100.000
15/01/A102/03
Reengenharia dos Processos dos Serviços
02.04 07.01.08.01
85.000
85.000
80.000
100.000
120.000
15/01/A201
GESTÃO GLOBAL PARQUE INFORMÁTICO CML
02.04 07.01.07.01
908.489
908.489
02.04 07.01.08.01
889.466
889.466
02.04 07.01.07.01
503.254
503.254
02.04 07.01.08.01
1.663.663
1.663.663
02.04 07.01.07.01
278.400
278.400
100.000
150.000
02.04 07.01.10.01
387.012
387.012
02.04 07.01.08.01
259.472
259.472
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO
15/01/A202/01
Modernização dos SI corporativos da CML
15/01/A202/02
O
9
02.04
02.04
O
9
Modernização Redes e Voz e dados
D
15/01/A202/03
Sistema de Informação Gesturbe
15/01/A203
PROGRAMA POS_CONHECIMENTO
15/01/A203/02
Portal Lisboa Jovem
26
11.02 07.01.08.01
218
218
15/01/A203/03
Portal Património Cultural
50
02.04 07.01.07.01
15.000
15.000
15/01/A203/04
Acesso Internet Bibliotecas
65
13.02 07.01.07.01
5.000
5.000
15/01/A204
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CADASTRO
15/01/A204/01
Informação Geográfica Global
05.03 07.01.08.01
48.000
48.000
15/01/A205
SAMA-SIST. APOIO MODERN. ADMINISTRATIVA
15/01/A205/01
Reeng.Urbanismo & Gestão Documental
02.04 07.01.07.01
8.618
8.618
99.00
05.03
02.04
O
O
D D
9
0
35 35
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
15/01/A102
15/01/A202
02.00
D
DATAS
OUTROS
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
250.000
340.000
220.000
15/01/A205/01
Reeng.Urbanismo & Gestão Documental
D
35
02.04 07.01.08.01
25.000
25.000
15/01/A205/02
Sist.Gest.Atendim,Portal e Guichet Elec
D
35
02.04 07.01.07.01
8.618
8.618
D
35
02.04 07.01.08.01
101.000
101.000
D
35
02.04 07.01.07.01
88.618
88.618
D
35
02.04 07.01.08.01
67.051
67.051
D
04.02 07.01.07.01
150.000
150.000
D
04.02 07.01.08.01
150.000
150.000
D
04.00 07.01.15.01
1.000
1.000
5.742.999
5.742.999
2.180
2.180
10.000
10.000
10.000
250.000
260.000
270.000
1.000
1.000
1.000
15/01/A205/03
Plataform Interop.,Sist.Centr.ref.comuns
15/01/A301
NOVO SISTEMA CONTABILÍSTICO
15/01/A301/03
Desmat. Processo Pag. Despesa
15/01/A401
EXECUÇÃO PLANO SANEAMENTO FINANCEIRO
04.02
04.00
O
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS
15/02/A101
EDIFÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL
15/02/A101/01
Forum Lisboa
15/02/A102
OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
15/02/A103
OBRAS NAS INSTALAÇÕES DO R.S.B.
14.04
D
15/01
16.00
0
0
9 14.04 07.01.09.01
99.00
OUTROS
9
TOTAL DO PROGRAMA 15/02
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
E
0
02.03 07.01.03.01.06
21.800
21.800
E
0
08.01 07.01.03.01.06
5.450
5.450
E
0
09.00 07.01.09.01
218
218
E
0
10.01 07.01.03.01.06
24.416
24.416
E
0
11.03 07.01.03.01.06
41.420
41.420
E
0
11.03 07.01.15.01
2.180
2.180
E
0
14.02 07.01.03.01.06
605.318
605.318
2.900.000
100.000
E
0
14.04 07.01.03.01.06
133.820
133.820
300.000
300.000
300.000
E
0
14.04 07.01.04.01.09
10.900
10.900
30.000
30.000
30.000
E
0
14.04 07.01.09.01
10.900
10.900
50.000
50.000
50.000
E
9
16.00 07.01.03.01.06
283.400
283.400
1.300.000
1.300.000
1.300.000
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
15/02/A104
OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA P.M.
15.00
15/02/A106
RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO DA BOAVISTA
09.02
15/02/A107
INSTALAÇÕES DA D. M. A. U.
99.00
15/02/A107/01
D. A. E. V.
15/02/A107/02
15/02/A107/03
15/02/A107/04
15/02/A107/05
15/02/A113
D. H. U. R. S.
D. R. M. M.
D. G. E. P.
Reabilitação, Edifícios e Serviços
CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA DA CML
03.02
E
9
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. % AC AA FC
CLASSIFICAÇÃO ORG
ECONOM.
T I P O
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009 TOTAL
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
15.00 07.01.03.01.06
32.700
32.700
153.750
157.594
161.534
09.02 07.01.03.01.06
5.450
5.450
1.000.000
75.000
75.000
D
09.01 07.01.03.01.06
43.089
43.089
100.000
100.000
100.000
D
09.01 07.01.04.01.04
100.000
100.000
100.000
D
09.01 07.01.08.01
13.080
13.080
60.000
60.000
60.000
D
09.01 07.01.09.01
1.265
1.265
5.800
5.800
5.800
D
09.01 07.01.11.01
2.657
2.657
8.000
8.000
8.000
123.268
123.268
4.750.000
2.500.000
300.000
D
D
9
09.02 07.01.03.01.06
D
9
09.02 07.01.09.01
10.900
10.900
75.000
75.000
75.000
D
9
09.03 07.01.03.01.06
21.800
21.800
700.000
500.000
500.000
D
9
09.03 07.01.09.01
5.000
5.000
5.000
D
9
09.03 07.01.10.01
35.885
35.885
50.500
23.000
50.400
D
9
09.03 07.01.11.01
2.603
2.603
20.000
15.000
15.000
D
9
14.04 07.01.03.01.06
10.900
10.900
25.000
25.000
25.000
8.250
9.075
9.983
D
09.04 07.01.03.01.06
D
09.04 07.01.09.01
11.000
12.100
13.310
D
09.04 07.01.10.01
5.500
6.050
6.655
D
09.04 07.01.15.01
11.000
12.100
13.310
D
09.01 07.01.03.01.06
155.000
155.000
D
09.01 07.01.04.01.04
500.000
500.000
D
09.01 07.01.04.01.08
350.000
350.000
D
09.01 07.01.04.01.09
910.000
910.000
O
9
03.02 07.01.09.01
500
500
O
9
03.02 07.01.10.01
1.000
1.000
700.000
1.300.000
OUTROS
1.155.450
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
15/02/A116
REFEITÓRIOS
03.02
O
9
15/02/A201
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS
99.00
O
9
15/02/A201/01
Administração Autárquica
O
15/02/A201/02
15/02/A201/04
15/02/A201/08
15/02/A201/11
15/02/A201/12
15/02/A201/14
D.M.A.E.
D.M.A.S.E.D.
D.M.P.C.S.T.
D.M.P.O
INI
FIM
FONTE FINANC. % AC AA FC
CLASSIFICAÇÃO ORG
ECONOM.
T I P O
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009 TOTAL
DEFINIDA
6.422
6.422
9
01.04 07.01.07.01
6.540
6.540
O
9
01.04 07.01.10.01
7.630
7.630
O
9
01.04 07.01.11.01
218
218
O
9
02.01 07.01.10.01
654
654
10.900
10.900
02.01 07.01.09.01
5.450
5.450
02.03 07.01.09.01
27.468
02.03 07.01.10.01
02.01 07.01.03.01.06
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
03.02 07.01.10.01
D.M.S.C.
D.M.F.
DATAS
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
150.000
75.000
27.468
100.000
115.000
125.000
145.748
145.748
235.000
240.000
245.000
02.03 07.01.11.01
1.836
1.836
20.000
22.000
25.000
5.000
5.000
5.000
O
9
04.01 07.01.09.01
15.000
15.000
O
9
04.03 07.01.09.01
2.180
2.180
08.00 07.01.09.01
2.180
2.180
08.02 07.01.09.01
1.308
1.308
08.03 07.01.09.01
4.360
4.360
11.03 07.01.07.01
2.616
2.616
11.03 07.01.08.01
654
654
11.03 07.01.09.01
2.180
2.180
11.03 07.01.10.01
1.090
1.090
11.03 07.01.15.01
1.744
1.744
12.00 07.01.09.01
6.540
6.540
15.000
10.000
10.000
12.01 07.01.09.01
4.262
4.262
10.000
10.000
15.000
12.02 07.01.09.01
2.180
2.180
10.000
15.000
15.000
14.01 07.01.09.01
6.540
6.540
14.02 07.01.09.01
3.562
3.562
14.04 07.01.09.01
8.720
8.720
30.000
30.000
30.000
OUTROS
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
15/02/A201/15
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. % AC AA FC
P.M.
15/02/A201/16
R.S.B.
15/02/A202
INST.CENTRAIS TELEF.DIG.CML
02.04
CLASSIFICAÇÃO ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
15.00 07.01.09.01
15.343
15.343
71.750
73.544
75.383
15.00 07.01.11.01
3.270
3.270
15.375
15.760
16.154
16.00 07.01.09.01
5.657
5.657
20.000
20.000
20.000
D
9
02.04 07.01.07.01
7.200
7.200
D
9
02.04 07.01.08.01
49.200
49.200
D
9
02.04 07.01.10.01
86.400
86.400
15/02/A203
APETRECHAMENTO DE POSTOS MÉDICOS
03.02
D
9
03.02 07.01.10.01
15/02/A204
APETRECHAMENTO NA ÁREA HIG. E SEGURANÇA
03.02
D
9
03.02 07.01.07.01
2.180
2.180
D
9
03.02 07.01.10.01
1.090
1.090
MATERIAL REPRESENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO
02.03
O
9
02.03 07.01.10.01
5.962
5.962
80.000
90.000
100.000
15/02/A302
COLOCAÇÃO E CONSERV. PLACAS TOPONÍMICAS
02.03
O
9
02.03 07.01.15.01
18.633
18.633
55.000
60.000
65.000
15/02/A401
FROTA DE VEÍCULOS DE UTILIZAÇÃO GERAL
09.03
D
9
15/02/A401/01
Pesados
09.03 07.01.06.01
26.160
26.160
745.000
680.000
440.000
15/02/A401/02
Ligeiros
09.03 07.01.06.01
450.000
450.000
360.000
15/02/A401/05
Grandes Reparações
09.03 07.01.06.01
250.000
250.000
250.000
16.196.925
7.901.023
5.281.529
15/03
FORMAÇÃO
15/03/A101
ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
15/03/A101/01
Escola de Calceteiros
15/03/A101/02
Escola de Jardinagem
15/03/A102
ACÇÕES DE FORMAÇÃO DE PESSOAL MUNICIPAL
03.02
O
O
95.251
3.956.427
2.041.427
03.02 07.01.09.01
500
500
03.02 07.01.09.01
150
150
03.02 07.01.10.01
150
150
03.02 07.01.11.01
150
150
0
9 100
03.02
95.251
15/02
9
OUTROS
5.000
15/02/A301
TOTAL DO PROGRAMA
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
1.915.000
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
15/03/A102/01
15/03/A102/03
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. % AC AA FC
Formação Interna
CNO-Centro Novas Oportunidades da CML
D
CLASSIFICAÇÃO ECONOM.
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
65
03.02 07.01.09.01
654
654
65
03.02 07.01.10.01
654
654
03.02 07.01.09.01
436
436
0
2.694
2.694
0
0
0
0
0
0
9.702.120
7.787.120
1.915.000
16.446.925
8.241.023
5.501.529
0
9 TOTAL DO PROGRAMA
ORG
T I
15/03
TOTAL DO OBJECTIVO 15
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012 EM EUROS
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
RESP
FORM A DE REAL. D I
DATAS INI
FIM
FONTE FINANC. %
CLASSIFICAÇÃO
AC AA FC
ORG
ECONOM.
T I
PREVISÃO
DESPESA REALIZ.
2009
P
TOTAL
O
DEFINIDA
16
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
16/01
ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE
16/01/A101
CONSTRUÇÃO DE PISTAS CICLÁVEIS
16/01/A101/01
Parque Monsanto -Av. Calouste Gulbenkian
D
09.01 07.01.04.01.09
60.176
60.176
16/01/A101/02
Av. Calouste Gulbenkian-Pq Eduardo VII
D
09.01 07.01.04.01.09
650.000
650.000
16/01/A101/03
Av. Calouste Gulbenkian-Praça de Espanha
D
09.01 07.01.04.01.09
120.000
120.000
16/01/A101/04
Pista Ribeirinha Belém - Cais do Sodré
D
09.01 07.01.04.01.09
325.000
325.000
16/01/A101/05
Telheiras - Campo Grande (via Cida. Uni)
D
09.01 07.01.04.01.09
350.000
350.000
16/01/A101/06
Campo Grande - Vale de Chelas
D
09.01 07.01.04.01.09
550.000
550.000
16/01/A101/07
Vale de Chelas - Parque das Nações
D
09.01 07.01.04.01.09
625.000
625.000
16/01/A102
PARQUE URBANO DO RIO SECO
09.04
D
01-09 01-10
09.04 07.01.04.01.04
600.000
600.000
16/01/A103
ESPAÇO VERDE E PQ INFANTIL - QT BARROS
09.04
D
01-09 01-11
09.04 07.01.04.01.04
350.000
350.000
16/01/A104
CORREDOR VERDE: PQ EDUARDO VII - MONSAN
09.04
D
01-09 06-10
09.04 07.01.04.01.04
1.000.000
1.000.000
4.630.176
4.630.176
500.000
500.000
0
500.000
0
39.005.452
09.01
D
INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT
16/02/A101
ACESSIBILIDADES PARA BICICLETAS
14.01
D
N/ DEFINIDA
2010
2011
2012
OUTROS
01-09 01-10
TOTAL DO PROGRAMA 16/02
TOTAL GERAL
ANOS SEGUINTES
16/01
01-09 12-09 TOTAL DO PROGRAMA
14.01 07.01.04.01.01 16/02
TOTAL DO OBJECTIVO 16
TOTAL GERAL:
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
5.130.176
5.130.176
0
0
0
0
0
146.001.041
94.486.439
51.514.602 234.659.828 154.239.247 106.206.810 144.199.998
Plano Anual de Actividades 2009
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 SÍNTESE DO FINANCIAMENTO Em Euros
DESIGNAÇÃO
VALOR
%
1. RECEITAS ORÇADAS
643.193.846
2. ENCARGOS DE FUNCIONAMENTO
415.090.410
3. FINANCIAMENTO ASSEGURADO
228.103.436
72
88.660.378
28
4. FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO 4.1 SALDO 4.2 EMPRÉSTIMOS EM NEGOCIAÇÃO 4.3 SUBSÍDIOS E COMP. EM NEGOCIAÇÃO 5. DOTAÇÃO DO PLANO
30.000.000 48.822.572 9.837.806 316.763.814
100
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 FINANCIAMENTO
Em Euros DOTAÇÃO FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES
TOTAL
DEFINIDA
NÃO DEFINIDA
VALOR
%
VALOR
%
VALOR
%
01
PLANO DE ACTIVIDADES
316.763.814
100
228.103.436
100
88.660.378
100
02
RECEITAS PRÓPRIAS
230.431.210
73
200.431.210
88
30.000.000
34
02.01 ORÇADAS
200.431.210
200.431.210
02.02 SALDO DO ANO ANTERIOR
30.000.000
03
EMPRÉSTIMOS
48.822.572
03.02 REABILITAÇÃO URBANA
48.822.572
48.822.572
9.275.450
9.275.450
11.015.402
11.015.402
1.095.000
1.095.000
13.563.226
13.563.226
Reabilitação de equipamentos culturais
5.739.328
5.739.328
Reabilitação de edifícios e arranjos exteriores
6.219.166
6.219.166
Reabilitação de equipamentos e espaços públicos
1.915.000
1.915.000
Reabilitação urbana Plano reabilitação e desenvolvimento integrado marvil Reabilitação de imóveis municipais Reabilitação de equipamento escolar
04
SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES
04.01 APOIOS GOVERNAMENTAIS
37.510.032 28.695.972
30.000.000
15
12
0
27.672.226
12
48.822.572
9.837.806
26.396.572
2.299.400
Habitação
1.610.000
110.000
1.500.000
Educação
6.622.400
5.823.000
799.400
Casinolx contrapartida inicial Imposto especial de jogo Contrapartida anual Outros 04.02 APOIOS COMUNITÁRIOS Qren-quadro referência estratégico nacional Programa urban ii Programa pos_conhecimento Acção social
7.792.012
7.792.012
12.298.452
12.298.452
300.000
300.000
73.108
73.108
8.814.060
1.275.654
7.538.406
8.477.160
938.754
7.538.406
35.000
35.000
114.300
114.300
1.000
1.000
Urbcom
81.000
81.000
Interreg
104.600
104.600
Cultura
1.000
1.000
55
11
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO
Em Euros
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES
OBJ / PROG.
EMPRÉSTIMOS REABILITAÇÃO URBANA Reabilitação Urbana
DOTAÇÃO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
48.822.572
0
48.822.572
48.822.572
0
48.822.572
01/01/A601
2.429.152
2.429.152
01/02/A601
3.002.666
3.002.666
01/03/A601
894.538
894.538
01/04/A601
1.871.462
1.871.462
01/05/A601
142.034
142.034
01/07/A601
935.598
935.598
Plano Reabilitação e Desenvolvimento Integrado Marvila
01/07/A206
11.015.402
11.015.402
Reabilitação de Imóveis Municipais
02/02/A101
1.095.000
1.095.000
Reabilitação de Equipamento Escolar
10/01/A102/01
800.000
800.000
10/01/A102/02
667.922
667.922
10/01/A102/03
1.900.000
1.900.000
10/01/A102/04
1.100.000
1.100.000
10/01/A102/05
700.000
700.000
10/01/A102/06
1.000.000
1.000.000
10/01/A102/07
700.000
700.000
10/01/A102/08
6.695.304
6.695.304
09/01/A101/09
218.000
218.000
09/01/A101/10
116.000
116.000
09/01/A101/11
794.328
794.328
09/01/A101/13
281.000
281.000
09/01/A101/14
200.000
200.000
Reabilitação de Equipamentos Culturais
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO
Em Euros
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES
Reabilitação de Equipamentos Culturais
Reabilitação de Edifícios e Arranjos Exteriores
Reabilitação de Equipamentos e Espaços Públicos
OBJ / PROG.
DOTAÇÃO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
09/01/A101/15
4.010.000
4.010.000
09/01/A201/02
120.000
120.000
01/07/A301/04
4.288.608
4.288.608
01/07/A301/05
831.158
831.158
03/02/A103
1.099.400
1.099.400
15/02/A107/05
1.915.000
1.915.000
SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES APOIOS GOVERNAMENTAIS HABITAÇÃO
37.510.032
27.672.226
9.837.806
28.695.972
26.396.572
2.299.400
1.610.000
110.000
1.500.000
10.000
10.000 100.000
REHABITA
02/01/A203
RECRIA
01/07/A301/02
100.000
ACUPUNTURA URBANA
02/01/A201/02
1.500.000
EDUCAÇÃO
1.500.000
6.622.400
5.823.000
799.400
M.E.P.A.T. - Transportes Escolares
10/02/A102
150.000
150.000
Expans.e Des.Pré-Escolar-Apoio Família
10/02/A105
1.000.000
1.000.000
Programa Fornec. Refeições 1.º CEB
10/02/A102
1.000.000
1.000.000
Programa Enriquecim. Curricular 1.º CEB
10/02/A104
3.672.000
3.672.000
JI Stª Maria Olivais nº 3
10/01/A101/14
191.400
191.400
JI Lumiar
10/01/A101/14
255.200
255.200
JI Alvalade
10/01/A101/17
191.400
191.400
JI Pena
10/01/A101/20
161.400
161.400
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO
Em Euros
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES
Carta Educativa
OBJ / PROG.
10/01/A104/03
CASINOLX CONTRAPARTIDA INICIAL
DOTAÇÃO TOTAL
DEFINIDA
1.000
1.000
7.792.012
7.792.012
6.520.000
6.520.000
N/ DEFINIDA
0
Parque Mayer Reabilitação do Teatro Capitolio
01/06/A101
Pav.Carlos Lopes- Reabilitação Áreas Envolventes Reabilitação da Rede de Rega
03/04/A104/01
588.126
588.126
Recuperação de edifício de restauração
03/04/A104/02
127.050
127.050
Requalificação do miradouro
03/04/A104/03
241.836
241.836
Revitalização de zonas de recreio
03/04/A104/04
180.000
180.000
Restauro da estatuária
03/04/A104/05
135.000
135.000
12.298.452
12.298.452
IMPOSTO ESPECIAL DE JOGO Qualificação paisag/ambiental vias entrada em Lx Entrada A5/Monsanto
03/02/A502/01
60.545
60.545
Entrada A1 Norte / 2.ª Fase
03/02/A502/02
102.832
102.832
2.ª Circular junto à Escola Alemã
03/02/A502/03
100.910
100.910
Portas de Benfica
03/02/A502/04
108.983
108.983
Ligação Ped. Pátio B, Lg Carmo, Ter. Carmo
01/01/A104/01
1.849.976
1.849.976
Passagem Ped. Baixa ao Castelo S. Jorge
01/01/A104/02
2.986.127
2.986.127
Passagem Ped. Av. 24 Julho à F. Ribeirinha
01/07/A205
1.254.135
1.254.135
Proj. Reab. Urb. Cç.Duque/R Duque/Cç Carmo
03/02/A201
112.635
112.635
Ponte Ciclopedonal Av. GulbenKian
03/02/A501/03
161.456
161.456
Ligação PFMonsanto - Pq. Eduardo VII
03/02/A501/04
67.545
67.545
Entrada Norte PFMonsanto
03/02/A501/05
226.520
226.520
01/04/A104
314.145
314.145
Mobilidade Pedonal - zonas históricas de Lisboa
Rede Percursos Pedonais e Cicláveis de Lisboa
Projecto de Intervenção no Bairro Alto Intervenção Antigraffiti
0
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO
Em Euros
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES
Plano de Vigilância e Segurança
OBJ / PROG.
DOTAÇÃO TOTAL
DEFINIDA
07/01/A102/03
488.906
488.906
Museu da Cidade - Proj. Requal.e Valorização
09/01/A101/04
75.461
75.461
Casa dos Bicos - Proj. de Musealização
09/01/A101/02
225.152
225.152
Recepção C. Acolhim.Galerias Romanas- P. Valoriz.
09/01/A102/02
45.911
45.911
Cerca Velha de Lisboa - P.Integrado Est e Valoriz.
09/01/A102/01
562.201
562.201
Museu do Design e Moda - MUDE
09/01/A101/01
1.030.970
1.030.970
Museu de História e Cultura Judaica - Aqui/Dem
02/03/A101/02
275.299
275.299
Jardim do Torel
03/04/A103/01
222.228
222.228
Jardim Boto Machado
03/04/A103/02
172.641
172.641
Monte Agudo
03/04/A103/03
161.956
161.956
Santa Luzia
03/04/A103/04
192.041
192.041
Graça - Miradouro
03/04/A103/05
91.334
91.334
Nossa Senhora do Monte - Miradouro
03/04/A103/06
51.195
51.195
Penha de França - Miradouro
03/04/A103/07
55.779
55.779
S. Pedro de Alcântra - 2 Quiosques
03/04/A103/08
120.778
120.778
Jardim Alfredo Keil - Quiosque
03/04/A103/09
54.103
54.103
Jardim Guerra Junqueiro/Jardim Estrela
03/04/A103/10
50.455
50.455
N/ DEFINIDA
Requalificação/Valorização oferta cultural de Lisboa
Requalificação/Dinamização Miradouros/Jardins
Animação Turística Dakar - series
08/01/A204
300.000
300.000
Aos Domingos o Terreiro do Paço é das Pessoas
09/02/A102/10
600.000
600.000
Recuperação da Estufa Fria Levantamento Topográfico e Arquitectónico
03/04/A105
69.687
69.687
Recuperação da Bilheteira e Inst. Sanitárias
03/04/A105
32.291
32.291
Instalação de Quiosque - Serviço Bar
03/04/A105
74.255
74.255
300.000
300.000
CONTRAPARTIDA ANUAL
0
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO
Em Euros
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES
Coretos e Jardins de Lisboa
OBJ / PROG.
09/02/A102/09
OUTROS
DOTAÇÃO TOTAL
DEFINIDA
300.000
300.000
73.108
73.108
8.108
8.108
N/ DEFINIDA
0
Projecto GeoSIS Lx
03/01/A107/02
Projecto GeoSat
03/01/A108
15.000
15.000
ISSS- Protecção de Menores
12/04/A106
50.000
50.000
8.814.060
1.275.654
7.538.406
8.477.160
938.754
7.538.406
APOIOS COMUNITÁRIOS QREN-QUADRO REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL Modernização Administr. - Projecto SAMA Reeng.URBANISMO & Gestão Documental
15/01/A205/01
64.689
64.689
Sist.Gest.Atendim,Portal e Guichet Electrónico
15/01/A205/02
78.106
78.106
Plataforma Interop. e Sist.Centr.ref.comuns
15/01/A205/03
119.199
119.199
Troço Qt. da Granja / Qta. de Mata Mouros
03/02/A501/06
260.178
260.178
Troço Entrecampos / Alvalade
03/02/A501/07
128.195
128.195
Troço Pq. Flor. Monsanto / Qt. da Granja
03/02/A501/08
92.064
92.064
Cont. Pista Ciclopedonal Pupilos Exército
03/02/A501/09
196.323
196.323
EB1 e JI do Bairro do Armador
10/01/A101/04
800.000
800.000
EB1 e JI do Bairro das Galinheiras
10/01/A101/12
522.725
522.725
EB1 n.º 120 e JI do Bairro S. João
10/01/A101/19
400.000
400.000
EB1 B.º Padre Cruz
10/01/A101/16
799.901
799.901
07/01/A101/17
5.015.780
5.015.780
Mobilidade Territorial - Percurs. e Corred. Cicláveis
Escolas
Gestão e Prevenção de Riscos Centro Estratégico Prevenção e Socorro PROGRAMA URBAN II Intervenção na Cidade
12/04/A201
35.000
35.000
35.000
35.000
0
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ALHEIO
Em Euros
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES
OBJ / PROG.
PROGRAMA POS_CONHECIMENTO
DOTAÇÃO TOTAL
DEFINIDA
114.300
114.300
Portal Lisboa Jovem
15/01/A203/02
10.000
10.000
Apetrec. Informático Jardins de Infância
10/02/A101
50.000
50.000
Portal Património Cultural
15/01/A203/03
49.300
49.300
Acesso Internet Bibliotecas
15/01/A203/04
5.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
81.000
81.000
ACÇÃO SOCIAL Programa INTI
12/04/A104/02
URBCOM Bairros Históricos de Lisboa
01/02/A202
71.000
71.000
Av. Almirante Reis
03/02/A601
1.000
1.000
Praça da Figueira
03/02/A601
4.000
4.000
Campo de Ourique
03/02/A601
2.000
2.000
Chiado
03/02/A601
3.000
3.000
104.600
104.600
INTERREG Light
09/02/A101/06
8.100
8.100
Milunet
03/01/A105/09
6.500
6.500
MARE - Mobqua
06/01/A202
90.000
90.000
1.000
1.000
1.000
1.000
86.332.604
27.672.226
CULTURA Projecto ENTITLE
09/02/A101/07
TOTAL GERAL:
N/ DEFINIDA 0
0
0
0
0
58.660.378
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO DAS DOTAÇÕES EM EUROS OBJECTIVOS
01
REABILITAÇÃO URBANA
DOTAÇÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO
DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO
DOTAÇÃO TOTAL
9.358.848
13.095.383
22.454.231
0
25.410.618
25.410.618
47.864.849
4.480.016
4.836.103
9.316.119
0
2.429.152
2.429.152
11.745.271
01/01
Baixa / chiado
01/02
Alfama e castelo
418.708
71.000
489.708
0
3.002.666
3.002.666
3.492.374
01/03
Mouraria
157.401
0
157.401
0
894.538
894.538
1.051.939
01/04
Bairro alto e bica
442.728
314.145
756.873
0
1.871.462
1.871.462
2.628.335
01/05
Madragoa
187.672
0
187.672
0
142.034
142.034
329.706
01/06
Parque mayer
0
6.520.000
6.520.000
0
0
0
6.520.000
01/07
Intervenções em diversos locais
3.672.323
1.354.135
5.026.458
0
17.070.766
17.070.766
22.097.224
PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO
10.214.317
285.299
10.499.616
0
2.595.000
2.595.000
13.094.616
02 02/01
Aquisição e construção
8.125.214
10.000
8.135.214
0
1.500.000
1.500.000
9.635.214
02/02
Conservação de edificios
1.073.554
0
1.073.554
0
1.095.000
1.095.000
2.168.554
02/03
Patrimonio imobiliário
1.015.549
275.299
1.290.848
0
0
0
1.290.848
35.304.661
4.278.549
39.583.210
1.800.000
1.099.400
2.899.400
42.482.610
1.196.051
29.608
1.225.659
0
0
0
1.225.659
21.765.547
1.628.186
23.393.733
1.800.000
1.099.400
2.899.400
26.293.133
144.241
0
144.241
0
0
0
144.241
03
URBANISMO
03/01
Planeamento e gestão urbanística
03/02
Espaço público
03/03
Protecção ambiental
03/04
Espaços verdes
12.198.822
2.620.755
14.819.577
0
0
0
14.819.577
SERVIÇOS URBANOS
42.177.680
0
42.177.680
11.200.000
0
11.200.000
53.377.680
15.306.994
0
15.306.994
0
0
0
15.306.994
04 04/01
Iluminação pública
OBJECTIVOS
04/02
Gestão cemiterial
04/03
Saneamento
04/04
Higiene urbana
05
INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
05/01
Novas vias
05/02
Manutenção e conservação
06
PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA
DOTAÇÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO
DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO
DOTAÇÃO TOTAL
917.942
0
917.942
0
0
0
917.942
17.322.592
0
17.322.592
10.200.000
0
10.200.000
27.522.592
8.630.152
0
8.630.152
1.000.000
0
1.000.000
9.630.152
3.919.622
0
3.919.622
0
0
0
3.919.622
302.233
0
302.233
0
0
0
302.233
3.617.389
0
3.617.389
0
0
0
3.617.389
5.211.885
90.000
5.301.885
0
0
0
5.301.885
323.366
90.000
413.366
0
0
0
413.366
4.622.956
0
4.622.956
0
0
0
4.622.956
06/01
Prevenção
06/02
Trânsito
06/03
Parques de estacionamento
265.563
0
265.563
0
0
0
265.563
SEGURANÇA DOS CIDADÃOS
3.696.177
488.906
4.185.083
0
5.015.780
5.015.780
9.200.863
3.454.443
488.906
3.943.349
0
5.015.780
5.015.780
8.959.129
241.734
0
241.734
0
0
0
241.734
4.056.148
300.000
4.356.148
0
0
0
4.356.148
3.610.041
300.000
3.910.041
0
0
0
3.910.041
07 07/01
Segurança
07/02
Protecção civil
08
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
08/01
Turismo
08/02
Comércio
268.255
0
268.255
0
0
0
268.255
08/03
Promoção económica
177.852
0
177.852
0
0
0
177.852
19.072.122
2.848.795
21.920.917
0
5.739.328
5.739.328
27.660.245
2.765.711
1.939.695
4.705.406
0
5.739.328
5.739.328
10.444.734
13.638.597
909.100
14.547.697
0
0
0
14.547.697
2.667.814
0
2.667.814
0
0
0
2.667.814
15.127.283
5.873.000
21.000.283
0
16.885.252
16.885.252
37.885.535
5.294.991
1.000
5.295.991
0
16.885.252
16.885.252
22.181.243
09
CULTURA
09/01
Equipamentos culturais
09/02
Acção cultural
09/03
Apoio a instituições
10 10/01
CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE Equipamento escolar
OBJECTIVOS
10/02
Cooperação escolar e outras actividades
10/03
Juventude
11
DESPORTO
DOTAÇÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO
DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO
DOTAÇÃO TOTAL
9.729.604
5.872.000
15.601.604
0
0
0
15.601.604
102.688
0
102.688
0
0
0
102.688
1.513.928
0
1.513.928
0
0
0
1.513.928
11/01
Infraestruturas desportivas
906.071
0
906.071
0
0
0
906.071
11/02
Desenvolvimento desportivo
220.834
0
220.834
0
0
0
220.834
11/03
Apoio a colectividades
387.023
0
387.023
0
0
0
387.023
INTERVENÇÃO SOCIAL
7.527.958
86.000
7.613.958
0
0
0
7.613.958
12/01
Equipamentos sociais
1.280.021
0
1.280.021
0
0
0
1.280.021
12/02
Habitação social
1.347.835
0
1.347.835
0
0
0
1.347.835
12/03
Prevenção da toxicodependencia
1.485.390
0
1.485.390
0
0
0
1.485.390
12/04
Intervenção social
3.414.712
86.000
3.500.712
0
0
0
3.500.712
21.116.735
0
21.116.735
0
0
0
21.116.735
19.964.247
0
19.964.247
0
0
0
19.964.247
133.886
0
133.886
0
0
0
133.886
1.018.602
0
1.018.602
0
0
0
1.018.602
1.808.000
0
1.808.000
17.000.000
0
17.000.000
18.808.000
1.708.000
0
1.708.000
17.000.000
0
17.000.000
18.708.000
100.000
0
100.000
0
0
0
100.000
15.195.670
326.294
15.521.964
0
1.915.000
1.915.000
17.436.964
12
13
DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS
13/01
Juntas de freguesias
13/02
Acções de cooperação
13/03
Relações externas
14
PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS
14/01
Empresas municipais
14/02
Outras participadas
15
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
15/01
Modernização administrativa
7.757.397
326.294
8.083.691
0
0
0
8.083.691
15/02
Instalações e equipamento dos serviços
7.297.601
0
7.297.601
0
1.915.000
1.915.000
9.212.601
15/03
Formação
140.672
0
140.672
0
0
0
140.672
5.130.176
0
5.130.176
0
0
0
5.130.176
16
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
OBJECTIVOS
16/01
Espaço público e espaço verde
16/02
Infra. viárias, trânsito e estacionament TOTAL:
DOTAÇÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO
DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA FINANC. TOTAL AUTOFINANC ALHEIO
DOTAÇÃO TOTAL
4.630.176
0
4.630.176
0
0
0
4.630.176
500.000
0
500.000
0
0
0
500.000
200.431.210
27.672.226
228.103.436
30.000.000
58.660.378
88.660.378
316.763.814
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 INVESTIMENTOS E OUTRAS ACTIVIDADES Em Euros ÁREAS
01
REABILITAÇÃO URBANA
PLANO DE INVESTIMENTO
OUTRAS ACTIVIDADES
VALOR
%
VALOR
42.372.803
88,5
5.492.046
11,5
47.864.849
11.736.763
99,9
8.508
0,1
11.745.271
%
DOTAÇÃO TOTAL
01/01
BAIXA / CHIADO
01/02
ALFAMA E CASTELO
3.269.750
93,6
222.624
6,4
3.492.374
01/03
MOURARIA
1.019.538
96,9
32.401
3,1
1.051.939
01/04
BAIRRO ALTO E BICA
2.441.137
92,9
187.198
7,1
2.628.335
01/05
MADRAGOA
292.431
88,7
37.275
11,3
329.706
01/06
PARQUE MAYER
6.520.000
100,0
0
0,0
6.520.000
01/07
INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS
17.093.184
77,4
5.004.040
22,6
22.097.224
12.206.626
93,2
887.990
6,8
13.094.616
02
PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO
02/01
AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO
9.062.043
94,1
573.171
5,9
9.635.214
02/02
CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS
2.161.883
99,7
6.671
0,3
2.168.554
02/03
PATRIMONIO IMOBILIÁRIO
982.700
76,1
308.148
23,9
1.290.848
22.995.952
54,1
19.486.658
45,9
42.482.610
393.500
32,1
832.159
67,9
1.225.659
15.030.397
57,2
11.262.736
42,8
26.293.133
19.232
13,3
125.009
86,7
144.241
03
URBANISMO
03/01
PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
03/02
ESPAÇO PÚBLICO
03/03
PROTECÇÃO AMBIENTAL
03/04
ESPAÇOS VERDES
7.552.823
51,0
7.266.754
49,0
14.819.577
SERVIÇOS URBANOS
5.223.924
9,8
48.153.756
90,2
53.377.680
04 04/01
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.118.903
7,3
14.188.091
92,7
15.306.994
04/02
GESTÃO CEMITERIAL
698.202
76,1
219.740
23,9
917.942
04/03
SANEAMENTO
708.295
2,6
26.814.297
97,4
27.522.592
04/04
HIGIENE URBANA
2.698.524
28,0
6.931.628
72,0
9.630.152
3.630.449
92,6
289.173
7,4
3.919.622
105.529
34,9
196.704
65,1
302.233
3.524.920
97,4
92.469
2,6
3.617.389
4.503.737
84,9
798.148
15,1
5.301.885
193.206
46,7
220.160
53,3
413.366
4.310.531
93,2
312.425
6,8
4.622.956
0
0,0
265.563
100,0
265.563
05
INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
05/01
NOVAS VIAS
05/02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
06
PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA
06/01
PREVENÇÃO
06/02
TRÂNSITO
06/03
PARQUES DE ESTACIONAMENTO
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 INVESTIMENTOS E OUTRAS ACTIVIDADES Em Euros ÁREAS
07
SEGURANÇA DOS CIDADÃOS
07/01
SEGURANÇA
07/02
PROTECÇÃO CIVIL
08
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
08/01
TURISMO
08/02
COMÉRCIO
08/03
PROMOÇÃO ECONÓMICA
09
CULTURA
09/01
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
09/02
ACÇÃO CULTURAL
09/03
APOIO A INSTITUIÇÕES
10
CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
PLANO DE INVESTIMENTO
OUTRAS ACTIVIDADES
VALOR
VALOR
%
%
DOTAÇÃO TOTAL
8.988.450
97,7
212.413
2,3
9.200.863
8.926.429
99,6
32.700
0,4
8.959.129
62.021
25,7
179.713
74,3
241.734
212.040
4,9
4.144.108
95,1
4.356.148
0
0,0
3.910.041
100,0
3.910.041
181.520
67,7
86.735
32,3
268.255
30.520
17,2
147.332
82,8
177.852
6.563.020
23,7
21.097.225
76,3
27.660.245
6.383.770
61,1
4.060.964
38,9
10.444.734
179.250
1,2
14.368.447
98,8
14.547.697
0
0,0
2.667.814
100,0
2.667.814
22.040.215
58,2
15.845.320
41,8
37.885.535
21.931.384
98,9
249.859
1,1
22.181.243
10/01
EQUIPAMENTO ESCOLAR
10/02
COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES
93.571
0,6
15.508.033
99,4
15.601.604
10/03
JUVENTUDE
15.260
14,9
87.428
85,1
102.688
699.049
46,2
814.879
53,8
1.513.928
11
DESPORTO
11/01
INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
693.409
76,5
212.662
23,5
906.071
11/02
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
0
0,0
220.834
100,0
220.834
11/03
APOIO A COLECTIVIDADES
5.640
1,5
381.383
98,5
387.023
1.632.480
21,4
5.981.478
78,6
7.613.958
12
INTERVENÇÃO SOCIAL
12/01
EQUIPAMENTOS SOCIAIS
896.383
70,0
383.638
30,0
1.280.021
12/02
HABITAÇÃO SOCIAL
736.097
54,6
611.738
45,4
1.347.835
12/03
PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA
0
0,0
1.485.390
100,0
1.485.390
12/04
INTERVENÇÃO SOCIAL
0
0,0
3.500.712
100,0
3.500.712
0
0,0
21.116.735
100,0
21.116.735
13
DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS
13/01
JUNTAS DE FREGUESIAS
0
0,0
19.964.247
100,0
19.964.247
13/02
ACÇÕES DE COOPERAÇÃO
0
0,0
133.886
100,0
133.886
13/03
RELAÇÕES EXTERNAS
0
0,0
1.018.602
100,0
1.018.602
100.000
0,5
18.708.000
99,5
18.808.000
14
PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 INVESTIMENTOS E OUTRAS ACTIVIDADES Em Euros ÁREAS
PLANO DE INVESTIMENTO
OUTRAS ACTIVIDADES
VALOR
VALOR
%
%
DOTAÇÃO TOTAL
14/01
EMPRESAS MUNICIPAIS
0
0,0
18.708.000
100,0
18.708.000
14/02
OUTRAS PARTICIPADAS
100.000
100,0
0
0,0
100.000
9.702.120
55,6
7.734.844
44,4
17.436.964
15
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
15/01
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
5.742.999
71,0
2.340.692
29,0
8.083.691
15/02
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS
3.956.427
42,9
5.256.174
57,1
9.212.601
15/03
FORMAÇÃO
2.694
1,9
137.978
98,1
140.672
5.130.176
100,0
0
0,0
5.130.176
4.630.176
100,0
0
0,0
4.630.176
500.000
100,0
0
0,0
500.000
146.001.041
46,1
170.762.773
53,9
316.763.814
16
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
16/01
ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE
16/02
INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT TOTAL
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 SINTESE DAS DOTAÇÕES Em Euros
OBJECTIVO/PROGRAMA
01
REABILITAÇÃO URBANA
DOTAÇÕES TOTAL
%
DEFINIDA
%
N/ DEFINIDA %
47.864.849
15,1
22.454.231
9,8
25.410.618
28,7
11.745.271
3,7
9.316.119
4,1
2.429.152
2,7
01/02 ALFAMA E CASTELO
3.492.374
1,1
489.708
0,2
3.002.666
3,4
01/03 MOURARIA
1.051.939
0,3
157.401
0,1
894.538
1,0
01/04 BAIRRO ALTO E BICA
2.628.335
0,8
756.873
0,3
1.871.462
2,1
329.706
0,1
187.672
0,1
142.034
0,2
6.520.000
2,1
6.520.000
2,9
0
0,0
01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS
22.097.224
7,0
5.026.458
2,2
17.070.766
19,3
02
13.094.616
4,1
10.499.616
4,6
2.595.000
2,9
02/01 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO
9.635.214
3,0
8.135.214
3,6
1.500.000
1,7
02/02 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS
2.168.554
0,7
1.073.554
0,5
1.095.000
1,2
02/03 PATRIMONIO IMOBILIÁRIO
1.290.848
0,4
1.290.848
0,6
0
0,0
42.482.610
13,4
39.583.210
17,4
2.899.400
3,3
1.225.659
0,4
1.225.659
0,5
0
0,0
26.293.133
8,3
23.393.733
10,3
2.899.400
3,3
144.241
0,0
144.241
0,1
0
0,0
03/04 ESPAÇOS VERDES
14.819.577
4,7
14.819.577
6,5
0
0,0
04
53.377.680
16,9
42.177.680
18,5
11.200.000
12,6
04/01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15.306.994
4,8
15.306.994
6,7
0
0,0
04/02 GESTÃO CEMITERIAL
917.942
0,3
917.942
0,4
0
0,0
27.522.592
8,7
17.322.592
7,6
10.200.000
11,5
04/04 HIGIENE URBANA
9.630.152
3,0
8.630.152
3,8
1.000.000
1,1
05
3.919.622
1,2
3.919.622
1,7
0
0,0
302.233
0,1
302.233
0,1
0
0,0
05/02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
3.617.389
1,1
3.617.389
1,6
0
0,0
06
5.301.885
1,7
5.301.885
2,3
0
0,0
413.366
0,1
413.366
0,2
0
0,0
4.622.956
1,5
4.622.956
2,0
0
0,0
265.563
0,1
265.563
0,1
0
0,0
9.200.863
2,9
4.185.083
1,8
5.015.780
5,7
8.959.129
2,8
3.943.349
1,7
5.015.780
5,7
241.734
0,1
241.734
0,1
0
0,0
4.356.148
1,4
4.356.148
1,9
0
0,0
3.910.041
1,2
3.910.041
1,7
0
0,0
08/02 COMÉRCIO
268.255
0,1
268.255
0,1
0
0,0
08/03 PROMOÇÃO ECONÓMICA
177.852
0,1
177.852
0,1
0
0,0
27.660.245
8,7
21.920.917
9,6
5.739.328
6,5
01/01 BAIXA / CHIADO
01/05 MADRAGOA 01/06 PARQUE MAYER
03
PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO
URBANISMO
03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 03/02 ESPAÇO PÚBLICO 03/03 PROTECÇÃO AMBIENTAL
SERVIÇOS URBANOS
04/03 SANEAMENTO
INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
05/01 NOVAS VIAS
PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA
06/01 PREVENÇÃO 06/02 TRÂNSITO 06/03 PARQUES DE ESTACIONAMENTO 07
SEGURANÇA DOS CIDADÃOS
07/01 SEGURANÇA 07/02 PROTECÇÃO CIVIL 08
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
08/01 TURISMO
09
CULTURA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 SINTESE DAS DOTAÇÕES Em Euros
OBJECTIVO/PROGRAMA
DOTAÇÕES TOTAL
%
DEFINIDA
%
N/ DEFINIDA %
09/01 EQUIPAMENTOS CULTURAIS
10.444.734
3,3
4.705.406
2,1
5.739.328
6,5
09/02 ACÇÃO CULTURAL
14.547.697
4,6
14.547.697
6,4
0
0,0
2.667.814
0,8
2.667.814
1,2
0
0,0
37.885.535
12,0
21.000.283
9,2
16.885.252
19,0
10/01 EQUIPAMENTO ESCOLAR
22.181.243
7,0
5.295.991
2,3
16.885.252
19,0
10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES
15.601.604
4,9
15.601.604
6,8
0
0,0
102.688
0,0
102.688
0,0
0
0,0
1.513.928
0,5
1.513.928
0,7
0
0,0
11/01 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
906.071
0,3
906.071
0,4
0
0,0
11/02 DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
220.834
0,1
220.834
0,1
0
0,0
11/03 APOIO A COLECTIVIDADES
387.023
0,1
387.023
0,2
0
0,0
7.613.958
2,4
7.613.958
3,3
0
0,0
12/01 EQUIPAMENTOS SOCIAIS
1.280.021
0,4
1.280.021
0,6
0
0,0
12/02 HABITAÇÃO SOCIAL
1.347.835
0,4
1.347.835
0,6
0
0,0
12/03 PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA
1.485.390
0,5
1.485.390
0,7
0
0,0
12/04 INTERVENÇÃO SOCIAL
3.500.712
1,1
3.500.712
1,5
0
0,0
21.116.735
6,7
21.116.735
9,3
0
0,0
19.964.247
6,3
19.964.247
8,8
0
0,0
133.886
0,0
133.886
0,1
0
0,0
1.018.602
0,3
1.018.602
0,4
0
0,0
18.808.000
5,9
1.808.000
0,8
17.000.000
19,2
14/01 EMPRESAS MUNICIPAIS
18.708.000
5,9
1.708.000
0,7
17.000.000
19,2
14/02 OUTRAS PARTICIPADAS
100.000
0,0
100.000
0,0
0
0,0
17.436.964
5,5
15.521.964
6,8
1.915.000
2,2
15/01 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
8.083.691
2,6
8.083.691
3,5
0
0,0
15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS
9.212.601
2,9
7.297.601
3,2
1.915.000
2,2
140.672
0,0
140.672
0,1
0
0,0
5.130.176
1,6
5.130.176
2,2
0
0,0
4.630.176
1,5
4.630.176
2,0
0
0,0
500.000
0,2
500.000
0,2
0
0,0
09/03 APOIO A INSTITUIÇÕES 10
CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
10/03 JUVENTUDE 11
12
13
DESPORTO
INTERVENÇÃO SOCIAL
DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS
13/01 JUNTAS DE FREGUESIAS 13/02 ACÇÕES DE COOPERAÇÃO 13/03 RELAÇÕES EXTERNAS 14
15
PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
15/03 FORMAÇÃO 16
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
16/01 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE 16/02 INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT TOTAL:
316.763.814 100,0
228.103.436 100,0
88.660.378 100,0
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 RESUMO POR NATUREZA ECONÓMICA DA DESPESA Em Euros
OBJECTIVO/PROGRAMA
01
REABILITAÇÃO URBANA
01/01
BAIXA / CHIADO
01/02
ALFAMA E CASTELO
01/03
MOURARIA
01/04
BAIRRO ALTO E BICA
01/05
MADRAGOA
01/06
PARQUE MAYER
01/07
DOTAÇÃO DEFINIDA CORRENTES
%
CAPITAL
%
TOTAL
1.027.451
4,6
21.426.780
95,4
22.454.231
8.508
0,1
9.307.611
99,9
9.316.119
205.161
41,9
284.547
58,1
489.708
10.986
7,0
146.415
93,0
157.401
108.265
14,3
648.608
85,7
756.873
5.000
2,7
182.672
97,3
187.672
0
0,0
6.520.000
100,0
6.520.000
INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS
689.531
13,7
4.336.927
86,3
5.026.458
02
PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO
327.163
3,1
10.172.453
96,9
10.499.616
02/01
AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO
112.344
1,4
8.022.870
98,6
8.135.214
02/02
CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS
6.671
0,6
1.066.883
99,4
1.073.554
02/03
PATRIMONIO IMOBILIÁRIO
208.148
16,1
1.082.700
83,9
1.290.848
03
URBANISMO
17.686.658
44,7
21.896.552
55,3
39.583.210
03/01
PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
832.159
67,9
393.500
32,1
1.225.659
03/02
ESPAÇO PÚBLICO
9.462.736
40,4
13.930.997
59,6
23.393.733
03/03
PROTECÇÃO AMBIENTAL
125.009
86,7
19.232
13,3
144.241
03/04
ESPAÇOS VERDES
7.266.754
49,0
7.552.823
51,0
14.819.577
04
SERVIÇOS URBANOS
36.953.756
87,6
5.223.924
12,4
42.177.680
04/01
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
14.188.091
92,7
1.118.903
7,3
15.306.994
04/02
GESTÃO CEMITERIAL
219.740
23,9
698.202
76,1
917.942
04/03
SANEAMENTO
16.614.297
95,9
708.295
4,1
17.322.592
04/04
HIGIENE URBANA
5.931.628
68,7
2.698.524
31,3
8.630.152
05
INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
289.173
7,4
3.630.449
92,6
3.919.622
05/01
NOVAS VIAS
196.704
65,1
105.529
34,9
302.233
05/02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
92.469
2,6
3.524.920
97,4
3.617.389
06
PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA
492.948
9,3
4.808.937
90,7
5.301.885
06/01
PREVENÇÃO
220.160
53,3
193.206
46,7
413.366
06/02
TRÂNSITO
247.025
5,3
4.375.931
94,7
4.622.956
06/03
PARQUES DE ESTACIONAMENTO
25.763
9,7
239.800
90,3
265.563
07
SEGURANÇA DOS CIDADÃOS
157.913
3,8
4.027.170
96,2
4.185.083
07/01
SEGURANÇA
0
0,0
3.943.349
100,0
3.943.349
07/02
PROTECÇÃO CIVIL
157.913
65,3
83.821
34,7
241.734
08
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
4.144.108
95,1
212.040
4,9
4.356.148
08/01
TURISMO
3.910.041
100,0
0
0,0
3.910.041
08/02
COMÉRCIO
86.735
32,3
181.520
67,7
268.255
08/03
PROMOÇÃO ECONÓMICA
147.332
82,8
30.520
17,2
177.852
09
CULTURA
14.783.045
67,4
7.137.872
32,6
21.920.917
09/01
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
160.964
3,4
4.544.442
96,6
4.705.406
09/02
ACÇÃO CULTURAL
11.956.447
82,2
2.591.250
17,8
14.547.697
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009 RESUMO POR NATUREZA ECONÓMICA DA DESPESA Em Euros
OBJECTIVO/PROGRAMA
09/03
APOIO A INSTITUIÇÕES
10
CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
10/01
EQUIPAMENTO ESCOLAR
10/02
COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES
10/03
DOTAÇÃO DEFINIDA CORRENTES
%
CAPITAL
%
TOTAL
2.665.634
99,9
2.180
0,1
2.667.814
15.723.193
74,9
5.277.090
25,1
21.000.283
153.130
2,9
5.142.861
97,1
5.295.991
15.508.033
99,4
93.571
0,6
15.601.604
JUVENTUDE
62.030
60,4
40.658
39,6
102.688
11
DESPORTO
566.476
37,4
947.452
62,6
1.513.928
11/01
INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
212.662
23,5
693.409
76,5
906.071
11/02
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
220.834
100,0
0
0,0
220.834
11/03
APOIO A COLECTIVIDADES
132.980
34,4
254.043
65,6
387.023
12
INTERVENÇÃO SOCIAL
5.634.478
74,0
1.979.480
26,0
7.613.958
12/01
EQUIPAMENTOS SOCIAIS
136.638
10,7
1.143.383
89,3
1.280.021
12/02
HABITAÇÃO SOCIAL
511.738
38,0
836.097
62,0
1.347.835
12/03
PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA
1.485.390
100,0
0
0,0
1.485.390
12/04
INTERVENÇÃO SOCIAL
3.500.712
100,0
0
0,0
3.500.712
13
DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS
17.521.593
83,0
3.595.142
17,0
21.116.735
13/01
JUNTAS DE FREGUESIAS
16.399.105
82,1
3.565.142
17,9
19.964.247
13/02
ACÇÕES DE COOPERAÇÃO
133.886
100,0
0
0,0
133.886
13/03
RELAÇÕES EXTERNAS
988.602
97,1
30.000
2,9
1.018.602
14
PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS
0
0,0
1.808.000
100,0
1.808.000
14/01
EMPRESAS MUNICIPAIS
0
0,0
1.708.000
100,0
1.708.000
14/02
OUTRAS PARTICIPADAS
0
0,0
100.000
100,0
100.000
15
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
7.733.844
49,8
7.788.120
50,2
15.521.964
15/01
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.339.692
28,9
5.743.999
71,1
8.083.691
15/02
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS
5.256.174
72,0
2.041.427
28,0
7.297.601
15/03
FORMAÇÃO
137.978
98,1
2.694
1,9
140.672
16
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
0
0,0
5.130.176
100,0
5.130.176
16/01
ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE
0
0,0
4.630.176
100,0
4.630.176
16/02
INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT
0
0,0
500.000
100,0
500.000
53,9
105.061.637
46,1
228.103.436
TOTAL:
123.041.799
DISCRIMINAÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
40884
01
REABILITAÇÃO URBANA
40022
01/01
BAIXA / CHIADO
40023
01/01/A101
ESTUDOS E PROJECTOS
07.03 02.02.14.01
7.200
7.200
40025
01/01/A102
RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFICIOS
07.03 02.02.25.02
1.308
1.308
40026
01/01/A103
ARRANJO DE ESPAÇOS EXTERIORES
07.03 07.01.04.01.09
322.411
322.411
42361
01/01/A104
LIGAÇÕES PEDONAIS
42362
01/01/A104/01
Ligação Pedonal Pátio B, Lg Carmo QGNR
07.03 07.01.04.01.09
3.787.200
3.787.200
42363
01/01/A104/02
Percurso Pedonal Assistido ao Castelo
07.03 07.01.03.01.06
3.102.000
3.102.000
07.03 07.01.04.01.09
2.096.000
2.096.000
07.03 07.01.02.01.02
735.130
735.130
07.03 07.01.03.01.06
210.000
210.000
07.03 07.01.04.01.01
650.000
650.000
07.03 07.01.04.01.03
97.252
97.252
07.03 07.01.04.01.09
736.770
736.770
42360
01/01/A601
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
SUB_TOTAL 40230
01/02
ALFAMA E CASTELO
40231
01/02/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
11.745.271
9.316.119
07.02 02.02.25.02
5.000
5.000
07.02 04.01.02
8.683
8.683
07.02 04.08.02
41.303
41.303
07.02 07.01.02.01.02
135.838
135.838
07.02 07.01.03.01.02
7.500
7.500
07.02 07.01.04.01.09
200
200
17.463
17.463
2.429.152
40232
01/02/A102
PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA
07.02 08.08.02
40219
01/02/A201
CHAFARIZ DE DENTRO E ZONA ENVOLVENTE
07.02 02.02.25.02
5.000
5.000
07.02 04.01.02
3.600
3.600
07.02 04.08.02
37.111
37.111
07.02 07.01.02.01.02
1.031
1.031
07.02 02.02.25.02
6.000
6.000
07.02 04.08.02
98.464
98.464
07.02 07.01.02.01.02
90.977
90.977
07.02 07.01.04.01.01
31.538
31.538
07.02 07.01.02.01.02
2.830.554
2.830.554
07.02 07.01.04.01.09
172.112
172.112
40222
42355
01/02/A202
01/02/A601
CASTELO
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
SUB_TOTAL
3.492.374
489.708
3.002.666
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
40235
01/03
MOURARIA
40236
01/03/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
ECON.
5.000
07.02 04.08.02
5.986
5.986
125.000
125.000
21.415
21.415
01/03/A102
PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA
07.02 08.08.02
42356
01/03/A601
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
07.02 07.01.02.01.02
SUB_TOTAL BAIRRO ALTO E BICA
40241
01/04/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
DEFINIDA
5.000
40237
01/04
TOTAL
07.02 02.02.25.02
07.02 07.01.02.01.02
40240
DOTAÇÃO DO ANO
894.538
N/ DEFINIDA
894.538
1.051.939
157.401
07.02 02.02.25.02
5.000
5.000
07.02 04.01.02
3.600
3.600
07.02 04.07.01
7.183
7.183
07.02 04.08.02
7.482
7.482
07.02 07.01.02.01.01
4.483
4.483
07.02 07.01.02.01.02
138.322
138.322
07.02 07.01.15.01
42.325
42.325
894.538
40242
01/04/A102
PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA
07.02 08.08.02
78.933
78.933
42359
01/04/A104
INTERVENÇÃO ANTIGRAFFITI NO BAIRRO ALTO
07.02 02.01.21
55.000
55.000
07.02 02.02.20.02
30.000
30.000
07.02 07.01.02.01.02
384.545
384.545
07.02 07.01.02.01.02
1.002.628
1.002.628
07.02 07.01.03.01.06
68.834
68.834
07.02 07.01.04.01.09
800.000
800.000
42357
01/04/A601
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
SUB_TOTAL 40245
01/05
MADRAGOA
40246
01/05/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
2.628.335
756.873
5.000
5.000
07.02 07.01.02.01.02
65.000
65.000
07.02 07.01.04.01.09
85.397
85.397
32.275
32.275
07.02 02.02.25.02
40247
01/05/A102
PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA
07.02 08.08.02
42358
01/05/A601
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
07.02 07.01.02.01.02
SUB_TOTAL 41119
01/06
PARQUE MAYER
41086
01/06/A101
PARQUE MAYER
07.00 07.01.03.01.01
142.034
1.871.462
142.034
329.706
187.672
6.520.000
6.520.000
142.034
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG.
ECON.
SUB_TOTAL 40250
01/07
INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS
40251
01/07/A101
CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
6.520.000
6.520.000
07.00 07.01.02.01.02
17.100
17.100
07.02 07.01.02.01.02
17.100
17.100
14.02 07.01.04.01.09
1.589
1.589
250.000
250.000
5.000
5.000
07.02 07.01.03.01.06
20.000
20.000
2.314.000
2.314.000
40253
01/07/A102
APOIO À RECUP. EDIFÍCIOS DE INSTITUIÇÕES
07.00 08.05.01.01.01
40995
01/07/A201
RUA DE S. BENTO
07.02 02.02.25.02
42265
01/07/A205
ZONA RIBEIRINHA
07.00 07.01.04.01.01
42343
01/07/A206
PRDIM - REAB. DESENV. INTEG. MARVILA
06.04 02.02.14.02
101.450
101.450
06.04 02.02.20.02
50.000
50.000
06.04 02.02.25.02
50.000
50.000
40046
01/07/A301
INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS PARTICULARES
40047
01/07/A301/01
Obras Coercivas
40050
40876
01/07/A301/02
01/07/A301/03
Participação no Programa RECRIA
Conservação de Edifícios
N/ DEFINIDA
0
06.04 07.01.02.01.02
199.500
199.500
06.04 07.01.04.01.09
1.340.724
1.340.724
06.04 08.01.01.01
2.310.178
2.310.178
10.01 07.01.01.01
7.165.000
7.165.000
07.01 07.01.01.01
100.000
100.000
07.01 07.01.02.01.02
16.201
16.201
14.04 07.01.02.01.02
4.190
4.190
07.01 08.01.02
212.581
212.581
07.01 08.08.02
606.152
606.152
07.01 07.01.02.01.02
157.500
157.500
14.02 07.01.03.01.06
7.794
7.794
4.560.825
272.217
40040
01/07/A301/04
Consolidação Muros de Suporte e Tapumes
14.02 07.01.04.01.09
40039
01/07/A301/05
Demolição de Prédios Outras Construções
07.01 02.02.25.02
224.100
224.100
14.02 07.01.01.01
971.661
140.503
42390
01/07/A301/06
Obras Coercivas Regularização
06.02 07.01.02.01.02
200.000
200.000
42178
01/07/A302
COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL
04.02 02.02.25.01
180.000
180.000
04.02 02.02.25.02
5.000
5.000 73.981
42113
01/07/A402
ARRANJO DE TALUDES
14.02 02.02.14.02
73.981
42354
01/07/A601
PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA
07.00 08.01.01.01
935.598
4.288.608
831.158
935.598
SUB_TOTAL
22.097.224
5.026.458
17.070.766
TOTAL DO OBJECTIVO 01
47.864.849
22.454.231
25.410.618
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
41120
02
PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO
41121
02/01
AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO
40018
02/01/A101
REQUALIFICAÇÃO ALTO DO LUMIAR
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
01.04 07.01.01.01
7.000.000
7.000.000
06.05 08.01.01.01
460.827
460.827
40871
02/01/A102
VALE DE CHELAS
01.04 07.01.01.01
297.618
297.618
40020
02/01/A103
OPERAÇÃO INTEGRADA DO CASAL VENTOSO
01.04 02.02.14.02
9.619
9.619
01.04 07.01.01.01
197.944
197.944
01.02 02.01.05
896
896
01.02 02.01.06
224
224
01.02 02.01.08
4.800
4.800
01.02 02.02.14.02
12.000
12.000
01.02 02.02.16
51.480
51.480
01.02 02.02.20.01
9.000
9.000
01.02 02.02.20.02
18.000
18.000
01.02 02.02.25.02
3.600
3.600
42307
02/01/A201
PROGRAMA LOCAL DE HABITAÇÃO
42411
02/01/A201/01
Elaboração do Programa
42412
02/01/A201/02
Acupuntura Urbana
01.02 07.01.02.01.02
1.500.000
40034
02/01/A203
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - PIMP
10.01 07.01.02.01.01
10.000
10.000
10.01 07.01.04.01.04
3.281
3.281
10.01 06.02.03.03
2.725
2.725
10.01 07.01.02.01.01
27.032
27.032
10.01 07.01.04.01.01
13.088
13.088
10.01 07.01.04.01.04
2.180
2.180
10.01 07.01.02.01.01
10.900
10.900
9.635.214
8.135.214
40037
41022
02/01/A204
02/01/A205
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS
AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS
SUB_TOTAL 40520
02/02
CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS
42378
02/02/A101
REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HABITACIONAIS
40038
02/02/A103
CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS
N/ DEFINIDA
1.500.000
1.500.000
10.01 07.01.01.01
410.000
410.000
10.01 07.01.02.01.02
685.000
685.000
01.04 07.01.02.01.02
128.620
128.620
01.04 07.01.03.01.02
35.534
35.534
2.725
2.725
433.931
433.931
1.221
1.221
14.02 07.01.03.01.06
128.172
128.172
14.03 07.01.02.01.02
128.571
128.571
10.01 06.02.03.03 10.01 07.01.02.01.02 10.02 04.08.02
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
40038
02/02/A103
CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS
14.04 07.01.02.01.02
2.384
2.384
40045
02/02/A201
GRANDES REPARAÇÕES EM BAIRROS MUNICIPAIS
10.01 06.02.03.03
2.725
2.725
209.671
209.671
2.168.554
1.073.554
10.01 07.01.02.01.02
SUB_TOTAL 40145
02/03
PATRIMONIO IMOBILIÁRIO
40160
02/03/A101
AQUISIÇÃO E EXPROP.TERRENOS E EDIFICIOS
42305
02/03/A101/02
Museu de História e Cultura Judaica
07.00 07.01.03.01.01
300.000
300.000
41024
02/03/A101/04
Bairro da Liberdade
01.04 04.01.02
120.000
120.000
01.04 04.08.02
83.179
83.179
450.000
450.000
21.800
21.800
01.04 07.01.01.01
N/ DEFINIDA
1.095.000
41026
02/03/A101/06
Direitos de Preferência
01.04 07.01.02.01.01
40016
02/03/A101/99
Diversos
01.04 02.02.25.01
327
327
01.04 02.02.25.02
282
282
4.360
4.360
200.000
200.000
10.900
10.900
100.000
100.000
SUB_TOTAL
1.290.848
1.290.848
0
TOTAL DO OBJECTIVO 02
13.094.616
10.499.616
2.595.000
01.04 04.08.02 01.04 07.01.01.01 01.04 07.01.03.01.06 01.04 08.01.02
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
40391
03
URBANISMO
40065
03/01
PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
40003
03/01/A101
PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
05.01 02.02.14.01
43.500
43.500
05.01 02.02.14.02
300.000
300.000
40010
03/01/A104
ESTUDOS E CONSULTADORIA
42196
03/01/A104/01
Cidade de Bairros
01.02 02.02.14.02
7.500
7.500
42223
03/01/A104/04
Cenários de Prospectiva
01.02 02.02.14.01
26.500
26.500
42336
03/01/A104/05
Dinâmicas Residênciais
01.02 02.02.14.02
4.500
4.500
42337
03/01/A104/06
Emprego e estrutura empresarial
01.02 02.02.14.02
17.500
17.500
42195
03/01/A104/99
Outros
05.00 02.02.14.02
60.000
60.000
05.01 02.02.14.01
30.000
30.000
41233
03/01/A105
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
42199
03/01/A105/01
II Plano Estratégico
01.02 02.02.14.02
12.000
12.000
41239
03/01/A105/03
Agenda 21 Local - Metod. de Planos Acção
01.02 02.02.20.02
27.500
27.500
41240
03/01/A105/04
Redes Intern. de Cidades e Sist.Metrop
01.02 02.02.16
6.500
6.500
41242
03/01/A105/09
Divulgação
01.02 02.02.16
6.500
6.500
42122
03/01/A106
CADASTRO URBANO E PREDIAL
05.03 02.02.17
950
950
42364
03/01/A107
DIGITALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA
40164
03/01/A107/01
Cartografia Digital
05.03 07.01.08.01
2.500
2.500
42365
03/01/A107/02
GeoSIS-Lx-Mod. Cart.Geológica Geotécnica
05.03 02.01.21
3.200
3.200
05.03 02.02.13
1.000
1.000
05.03 02.02.15
408
408
05.03 02.02.25.02
1.500
1.500
05.03 07.01.07.01
1.000
1.000
05.03 07.01.08.01
1.000
1.000
05.03 02.02.13
700
700
05.03 02.02.15
300
300
05.03 02.02.25.02
4.000
4.000
05.03 07.01.07.01
5.000
5.000
05.03 07.01.08.01
5.000
5.000
42123
03/01/A108
DETECÇÃO REMOTA
42124
03/01/A109
PORTAL GEOGRÁFICO
05.03 02.02.14.02
190.000
190.000
40005
03/01/A201
ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO
06.03 02.02.20.02
53.206
53.206
40006
03/01/A202
INFORMAÇÃO URBANA
40008
03/01/A202/02
Sistema de Informação
06.03 07.01.08.01
334.000
334.000
06.03 07.01.09.01
45.000
45.000
06.03 02.02.16
18.000
18.000
40014
03/01/A205
CENTRO INFORM. URBANA LX/MODERN. ADMIN.
N/ DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40014
CÓDIGO DO PLANO 03/01/A205
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
CENTRO INFORM. URBANA LX/MODERN. ADMIN.
ECON.
03/02
ESPAÇO PÚBLICO
40591
03/02/A101
INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO
41231
40586
40592
41078
03/02/A102
03/02/A103
03/02/A104
03/02/A105
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
INSTAL. SANITÁRIAS BALNEARIOS E LAV.PUB.
PARQUES INFANTIS E JUVENIS
FONTES E LAGOS
03/02/A106
REDE DE BICICLETAS DE USO PARTILHADO
DEFINIDA
1.895
1.895
06.03 02.02.20.01
5.000
5.000
06.03 02.02.20.02
10.000
10.000
1.225.659
1.225.659
09.04 02.01.21
1.090
1.090
09.04 02.02.03
22.345
22.345
09.04 02.02.20.02
21.800
21.800
09.04 02.02.25.02
1.090
1.090
09.04 07.01.04.01.01
588.332
588.332
09.04 07.01.04.01.04
206.016
206.016
09.04 07.01.04.01.09
430.935
430.935
09.04 07.01.10.01
545
545
09.04 07.01.11.01
6.451
6.451
09.04 07.01.15.01
1.090
1.090
14.04 02.02.03
8.636
8.636
14.04 02.02.19
5.450
5.450
14.04 07.01.15.01
32.700
32.700
09.04 02.02.14.02
13.080
13.080
09.04 02.02.25.02
4.150
4.150
1.127.020
27.620
14.04 02.02.03
2.180
2.180
09.04 02.01.01
25.893
25.893
09.04 02.02.03
2.180
2.180
09.04 02.02.25.02
48.895
48.895
09.04 07.01.04.01.04
94.408
94.408
09.04 07.01.10.01
25.070
25.070
09.04 02.01.09
8.720
8.720
09.04 02.02.03
6.540
6.540
116.347
116.347
09.00 02.02.20.02
4.900.000
4.900.000
09.00 07.01.15.01
100.000
100.000
293.000
293.000
14.02 07.01.03.01.06
09.04 07.01.04.01.09 42344
TOTAL
06.03 02.02.17
SUB_TOTAL 40589
DOTAÇÃO DO ANO
42304
03/02/A201
REAB. CÇ. DUQUE, RUA DUQUE E CÇ. CARMO
09.04 07.01.04.01.01
41002
03/02/A301
MOBILIÁRIO URBANO
09.04 02.02.03
29.637
29.637
09.04 07.01.10.01
55.045
55.045
41245
03/02/A401
INTERV. NA ZONA DO PARQUE NAÇÕES
N/ DEFINIDA
0
1.099.400
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
42208
03/02/A401/01
Acordo de Pagamento
09.00 07.01.15.01
8.026.303
8.026.303
42209
03/02/A401/02
Gestão Urbana
09.00 02.02.01
1.840.000
1.340.000
09.00 02.02.02
15.600
15.600
09.00 02.02.20.02
1.900.000
1.400.000
500.000
09.00 02.02.25.02
2.400.000
1.600.000
800.000
09.04 02.02.03
4.360
4.360
09.04 02.02.25.02
1.090
1.090
358.675
358.675
27.250
27.250
42232
03/02/A501
PLANO DE ACESSIBILIDADE DE LISBOA
40519
03/02/A501/01
Plano de Mobilidade
09.04 07.01.04.01.09 09.04 07.01.10.01 42297
03/02/A501/03
Ponte ciclopedonal Av-Gulbenkian
09.01 07.01.04.01.01
620.000
620.000
40266
03/02/A501/04
Ligação PFMonsanto - Pq.Eduardo. VII
09.01 07.01.04.01.01
98.800
98.800
42298
03/02/A501/05
Entrada Norte do Pq. Florestal Monsanto
09.01 07.01.04.01.04
172.890
172.890
09.01 07.01.04.01.06
315.000
315.000
42370
03/02/A501/06
Troço Qt.da Granja/Qt. de Mata Mouros
09.01 07.01.04.01.09
520.356
520.356
42381
03/02/A501/07
Troço Entrecampos/Alvalade
09.01 07.01.04.01.09
256.390
256.390
42382
03/02/A501/08
Troço Pq. Monsanto/Qt. da Granja
09.01 07.01.04.01.09
184.128
184.128
42383
03/02/A501/09
Cont. Pista Cicloped. Pupilos Exército
09.01 07.01.04.01.09
392.646
392.646
42316
03/02/A502
QUALIF.PAISAG./AMBIENT.VIAS ENTR.LISBOA
42299
03/02/A502/01
Entrada Lx - A5/Monsanto
09.04 07.01.04.01.04
157.500
157.500
42300
03/02/A502/02
Entrada Lx - A1 Norte/2.ª fase
09.04 07.01.04.01.04
267.500
267.500
42301
03/02/A502/03
Entrada Lx - 2ª Circ. (junto Esc. Alemã)
09.04 07.01.04.01.04
262.500
262.500
42302
03/02/A502/04
Entrada Lx - Portas de Benfica
09.04 07.01.04.01.04
283.500
283.500
42175
03/02/A601
URBCOM
09.04 07.01.04.01.04
10.000
10.000
26.293.133
23.393.733
09.01 07.01.08.01
1.123
1.123
09.01 07.01.10.01
10.696
10.696
SUB_TOTAL 40273
03/03
PROTECÇÃO AMBIENTAL
40274
03/03/A101
MONIT. CONT. E FISCALIZ. DO RUÍDO AMBIEN
41228
03/03/A102
MONIT. CONT. E FISCALIZ. DA QUAL. DO AR
09.01 07.01.04.01.04
829
829
41229
03/03/A103
MONIT. CONT. E FISCALIZ. DAS ÁGUAS
09.01 02.01.09
436
436
09.01 02.01.21
3.132
3.132
09.01 02.02.20.02
11.554
11.554
09.01 02.02.25.02
436
436
2.000
2.000
38.280
38.280
6.540
6.540
41100
03/03/A104
CONTROLO HIDRICO
05.02 02.01.21 05.02 02.02.14.02
40296
03/03/A201
EDUCAÇÃO,SENSIBILIZ. E DIVULG. AMBIENTAL
40299
03/03/A201/02
Educação Ambiental
09.01 02.02.03
500.000
2.899.400
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40299
CÓDIGO DO PLANO 03/03/A201/02
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
Educação Ambiental
ECON.
03/03/A201/03
Centro Recup. de Anim. Silvestres CRAS
TOTAL
DEFINIDA
09.01 02.02.10
5.450
5.450
09.01 02.02.25.02
3.270
3.270
09.01 04.07.01
9.331
9.331
545
545
09.01 02.01.09
3.330
3.330
09.01 02.01.10
3.321
3.321
09.01 02.01.11
3.182
3.182
09.01 02.01.17
1.199
1.199
09.01 02.01.21
4.077
4.077
09.01 02.02.20.02
9.960
9.960
09.01 02.02.25.02
8.393
8.393
09.01 07.01.09.01
3.423
3.423
09.01 07.01.10.01
2.180
2.180
09.01 07.01.15.01
436
436
09.01 07.01.11.01 40300
DOTAÇÃO DO ANO
40302
03/03/A201/04
Divulgação Ambiental
09.00 02.02.25.02
218
218
42155
03/03/A202
LISBOA E-NOVA - AGÊNCIA MUN. ENERGIA
09.01 06.02.03.03
10.900
10.900
144.241
144.241
09.01 02.02.25.02
355.400
355.400
09.01 07.01.11.01
54.590
54.590
09.01 07.01.15.01
19.379
19.379
09.00 02.02.14.02
3.247
3.247
09.00 07.01.09.01
218
218
29.392
29.392
09.01 02.02.14.02
5.450
5.450
09.01 02.02.25.02
6.653.676
6.653.676
09.01 04.07.01
69.637
69.637
09.01 07.01.03.01.06
21.255
21.255
09.01 07.01.04.01.01
97.657
97.657
09.01 07.01.04.01.03
2.834
2.834
09.01 07.01.04.01.04
1.153.017
1.153.017
09.01 07.01.10.01
57.962
57.962
09.01 07.01.11.01
29.866
29.866
09.01 07.01.15.01
24.765
24.765
SUB_TOTAL 40257
03/04
ESPAÇOS VERDES
40258
03/04/A101
GESTÃO DO ARVOREDO
40983
03/04/A101/01
Arvoredo
40262
03/04/A101/04
Parque Periférico
40267
03/04/A102
GESTÃO DOS ESPAÇOS VERDES
40268
03/04/A102/01
Espaços Verdes
09.01 02.02.03
41070
03/04/A102/02
Gestão de Estufas e Viveiros
09.01 07.01.11.01
21.800
21.800
40985
03/04/A102/03
Equipamentos
09.01 02.02.25.02
3.009
3.009
40270
03/04/A102/04
Recuperação de Jardins
09.01 07.01.15.01
707.660
707.660
N/ DEFINIDA
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG.
42240
03/04/A102/10
Plano Verde
42283
03/04/A103
REQUALIF./DINAMIZ.REDE JARD/MIRADOUROS
42285
03/04/A103/01
Jardim do Torel
ECON.
03/04/A103/02
Jardim Boto Machado
03/04/A103/03
1.615.992
09.01 07.01.04.01.09
80.972
80.972
384.517
384.517
51.156
51.156
326.804
326.804
54.238
54.238
09.01 07.01.15.01
291.640
291.640
09.01 07.01.04.01.09
Monte Agudo
DEFINIDA
1.615.992
09.01 07.01.15.01 42287
TOTAL
09.01 07.01.04.01.01
09.01 07.01.15.01 42286
DOTAÇÃO DO ANO
09.01 07.01.04.01.09
42288
03/04/A103/04
Santa Luzia
09.01 07.01.04.01.09
499.558
499.558
42289
03/04/A103/05
Graça
09.04 07.01.04.01.09
99.385
99.385
42290
03/04/A103/06
Nossa Senhora do Monte
09.04 02.02.20.02
11.943
11.943
09.04 07.01.04.01.03
43.766
43.766
42291
03/04/A103/07
Penha de França
09.04 07.01.04.01.09
145.099
145.099
42292
03/04/A103/08
São Pedro de Alcântara
09.01 07.01.04.01.09
25.275
25.275
09.01 07.01.15.01
106.150
106.150
58.873
58.873
42293
03/04/A103/09
Jardim Alfredo Keil
09.01 07.01.15.01
42294
03/04/A103/10
Jard. Guerra Junqueiro/Jard. da Estrela
09.01 07.01.03.01.06
131.240
131.240
42311
03/04/A104
REQUALIF.ÁREAS ENVOLV. PAV.CARLOS LOPES
42296
03/04/A104/01
Reabilitação da rede de rega
09.01 07.01.04.01.04
588.126
588.126
42312
03/04/A104/02
Recuperação edificio restauração
09.01 07.01.03.01.06
127.050
127.050
42313
03/04/A104/03
Requalificação miradouro
09.01 07.01.04.01.09
241.836
241.836
42314
03/04/A104/04
Revitalização zonas de recreio
09.01 07.01.04.01.04
100.000
100.000
09.01 07.01.10.01
80.000
80.000
135.000
135.000
N/ DEFINIDA
42315
03/04/A104/05
Restauro da estatuária
09.01 02.02.20.02
42295
03/04/A105
RECUPERAÇÃO DA ESTUFA FRIA
09.01 07.01.03.01.06
84.000
84.000
09.01 07.01.04.01.04
130.800
130.800
09.01 07.01.04.01.09
95.343
95.343
SUB_TOTAL
14.819.577
14.819.577
0
TOTAL DO OBJECTIVO 03
42.482.610
39.583.210
2.899.400
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
ORG.
41122
04
SERVIÇOS URBANOS
40595
04/01
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
40596
04/01/A101
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
40597
04/01/A101/01
Novas Instalações
40598
04/01/A101/02
CLASS. ORÇAMENT.
Conservação / Manutenção
ECON.
04/01/A101/03
Remodelação / Modernização
04/01/A102
5.450
09.04 07.01.04.01.03
1.090
1.090
09.04 07.01.10.01
56.575
56.575
09.04 02.01.07
15.367
15.367
09.04 02.01.14
8.720
8.720
09.04 02.01.21
110.594
110.594
09.04 02.02.03
9.810
9.810
09.04 02.02.25.02
5.450
5.450
414.361
414.361
09.04 07.01.06.01
7.848
7.848
09.04 07.01.10.01
267.606
267.606
09.04 07.01.11.01
7.943
7.943
89.273
89.273
236.057
236.057
10.900
10.900
4.360
4.360
09.04 02.01.21
21.800
21.800
09.04 07.01.04.01.03
14.170
14.170
09.04 07.01.10.01
14.170
14.170
5.450
5.450
14.000.000
14.000.000
15.306.994
15.306.994
1.526
1.526
09.01 02.01.02.02
23.980
23.980
09.01 02.01.02.03
608
608
09.01 02.01.14
3.597
3.597
09.01 02.01.17
218
218
09.01 02.01.21
11.025
11.025
09.01 02.02.03
67.369
67.369
09.01 02.02.12
2.285
2.285
09.01 02.02.19
10.015
10.015
09.01 02.02.25.02
52.381
52.381
09.01 07.01.06.01
13.004
13.004
09.04 07.01.04.01.03
ILUM. PÚB. C/ CONTAGEM - CONS. E MANUT.
09.04 02.01.21 09.04 07.01.10.01
40608
04/01/A103
ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS
40610
04/01/A103/02
Conservação / Manutenção
40611
04/01/A103/03
Remodelação / Modernização
09.04 07.01.04.01.03
40952
04/01/A201
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EDP
02.00 02.02.25.02
SUB_TOTAL 40287
04/02
GESTÃO CEMITERIAL
40289
04/02/A101
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
DEFINIDA
5.450
09.04 07.01.10.01 40605
TOTAL
09.04 02.02.20.02
09.04 07.01.04.01.03
40599
DOTAÇÃO DO ANO
09.01 02.01.01
N/ DEFINIDA
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40289
40290
CÓDIGO DO PLANO 04/02/A101
04/02/A102
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
INFRAESTRUTURAS CEMITERIAIS
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
09.01 07.01.09.01
19.471
19.471
09.01 07.01.10.01
5.734
5.734
09.01 07.01.11.01
218
218
09.01 02.02.14.02
24.740
24.740
09.01 02.02.25.02
18.003
18.003
09.01 07.01.03.01.06
26.422
26.422
09.01 07.01.04.01.08
521.476
521.476
96.096
96.096
3.993
3.993
15.781
15.781
917.942
917.942
35.098
35.098
40291
04/02/A103
INFRAESTRUTURAS MORTUÁRIAS
09.01 07.01.04.01.08
40292
04/02/A104
INTERVENÇÕES EM PATRIMÓNIO CULTURAL
09.01 02.02.03 09.01 07.01.04.01.08
SUB_TOTAL 40199
04/03
SANEAMENTO
40208
04/03/A102
REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
40209
04/03/A102/01
Construção e Reconstrução Rede Esgotos
14.01 07.01.04.01.02
40210
04/03/A102/02
Conservação e Manut. da Rede Esgotos
14.01 02.02.25.02
507.714
507.714
14.01 07.01.04.01.02
660.854
660.854
14.02 07.01.04.01.09
1.443
1.443
40858
04/03/A102/04
Caneiro de Alcântara
14.01 02.02.14.02
26.160
26.160
40214
04/03/A201
FROTA DE SANEAMENTO
14.01 07.01.06.01
10.900
10.900
42409
04/03/A302
SIMTEJO
42410
04/03/A302/01
Acordo de Pagamento
14.01 02.02.20.02
5.877.089
5.877.089
40951
04/03/A302/02
Aquisição de Serviços
14.01 02.02.20.02
20.400.000
10.200.000
41081
04/03/A401
INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO DAS BACIAS
14.01 02.02.20.02
3.334
3.334
27.522.592
17.322.592
55.060
55.060
218
218
14.04 07.01.03.01.06
29.936
29.936
91.560
91.560
SUB_TOTAL 40166
04/04
HIGIENE URBANA
40167
04/04/A101
POSTOS DE LIMPEZA
40832
04/04/A101/01
Projectos e Obras de Beneficiação
09.02 07.01.03.01.06
40833
04/04/A101/02
Instalações Eléctricas
14.04 02.02.25.02
40168
04/04/A102
RECOLHAS SELECTIVAS
40848
04/04/A102/01
Aquisição de Viaturas de Recolha
09.02 07.01.06.01
40170
04/04/A102/02
Equipamento e Material Diverso
09.02 02.01.21
433.332
433.332
09.02 07.01.10.01
205.356
205.356
09.02 02.02.20.02
1.308
1.308
09.02 07.01.06.01
1.315.800
1.315.800
41262
04/04/A102/06
Tratamento e Destino Final Mat.Perigosos
40172
04/04/A103
APETRECHAMENTO
40174
04/04/A103/01
Viaturas de Remoção
N/ DEFINIDA
0
10.200.000
10.200.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
40175
04/04/A103/02
Viaturas de Apoio
09.02 07.01.06.01
151.071
151.071
40173
04/04/A103/03
Maquinaria e Equipamento
09.02 07.01.10.01
770.848
770.848
41034
04/04/A204
INTERV.DIVERSAS REMOÇÃO E LIMP.PÚBLICA
09.02 02.02.20.02
421.830
421.830
40177
04/04/A301
ACÇÕES DIVERSAS
40178
04/04/A301/01
Protocolo Destinado a Reclusos
09.02 04.03.01
40.000
40.000
42281
04/04/A301/03
Protocolo com o Chapitô
09.02 04.07.01
9.810
9.810
40187
04/04/A401
CANIL E GATIL MUNICIPAL
40838
04/04/A401/01
Obras de Construção da Terceira Fase
09.02 07.01.03.01.06
57.638
57.638
40839
04/04/A401/02
Instalações Eléctricas
14.04 02.02.03
1.090
1.090
14.04 02.02.19
2.289
2.289
09.02 07.01.09.01
5.450
5.450
09.02 07.01.10.01
4.905
4.905
40840
04/04/A401/03
Equipamento
40191
04/04/A402
CONTROLO DE PRAGAS E POPULAÇÃO DE POMBOS
40845
04/04/A402/01
Campanha de luta anti-murina e anti-blat
09.02 02.02.25.02
35.904
35.904
42162
04/04/A402/02
Controlo da população de pombos
09.02 02.01.21
60.604
60.604
40183
04/04/A501
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VALORSUL
09.02 02.02.20.02
5.710.000
4.710.000
40194
04/04/A601
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
09.02 02.01.15
1.635
1.635
09.02 02.02.16
8.175
8.175
09.02 02.02.17
1.090
1.090
09.02 02.02.20.02
3.270
3.270
57
57
09.02 07.01.06.01
5.450
5.450
09.02 07.01.09.01
5.450
5.450
09.02 02.02.08
1.635
1.635
09.02 02.02.14.02
1.635
1.635
141.700
141.700
25.800
25.800
09.02 02.01.05
545
545
09.02 02.01.15
1.090
1.090
09.02 02.01.20
2.180
2.180
09.02 02.02.10
1.090
1.090
09.02 02.02.17
20.000
20.000
09.02 02.01.05
327
327
09.02 02.01.15
1.090
1.090
09.02 02.01.20
1.090
1.090
09.02 02.02.10
109
109
09.02 02.02.17
1.090
1.090
09.02 04.07.01
40195
04/04/A602
SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICA
09.02 02.02.17 09.02 02.02.20.02 40196
40197
04/04/A603
04/04/A604
EDUCAÇÃO POPULAÇÃO ESCOLAR
INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
N/ DEFINIDA
1.000.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
42163
CÓDIGO DO PLANO
04/04/A605
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG.
CENTRO DOCUMENT/ATELIER MUSEU DA LIMPEZA
ECON.
09.02 02.02.03
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
1.635
1.635
SUB_TOTAL
9.630.152
8.630.152
1.000.000
TOTAL DO OBJECTIVO 04
53.377.680
42.177.680
11.200.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
41123
05
INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
40130
05/01
NOVAS VIAS
41124
05/01/A101
EIXOS E RADIAIS
40085
05/01/A101/03
Radial de Benfica
41126
05/01/A103
TÚNEIS E VIADUTOS
40960
05/01/A103/04
Túnel das Amoreiras/R.Joaquim A.Aguiar
42219
05/01/A103/10
Vigilância de Tráfego
41127
05/01/A104
NOVOS ARRUAMENTOS
42252
05/01/A104/09
Infra-estruturação Casal Vistoso
40109
05/01/A201
ESTUDOS E PROJECTOS
40110
05/01/A201/01
Protocolos
ECON.
14.01 07.01.04.01.01
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
3.862
3.862
14.01 02.02.14.01
10.401
10.401
14.01 02.02.14.02
33.237
33.237
14.01 02.02.25.02
63.220
63.220
12.02 05.01.01.01.04
65.400
65.400
14.01 07.01.01.01
101.667
101.667
14.01 02.02.14.02
24.446
24.446
302.233
302.233
SUB_TOTAL 40135
05/02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
41016
05/02/A101
CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE
41017
05/02/A101/01
Viaduto Av. F. Armadas / Av. Combatentes
14.01 07.01.04.01.01
9.810
9.810
41019
05/02/A101/03
Viaduto Av. Combatentes / Linha Cintura
14.01 07.01.04.01.01
13.080
13.080
42165
05/02/A101/05
Viaduto de Pedrouços
14.01 07.01.04.01.01
43.600
43.600
42166
05/02/A101/06
Reforço Viaduto F.Nova
14.01 07.01.04.01.01
29.400
29.400
42167
05/02/A101/07
Reforço Viaduto Campo Grande
14.01 07.01.04.01.01
34.880
34.880
40113
05/02/A101/99
Diversos Locais
14.01 02.02.25.02
39.059
39.059
14.01 07.01.04.01.01
877.960
877.960
40131
05/02/A102
TRABALHOS DIVERSOS
14.01 07.01.04.01.01
708.298
708.298
40132
05/02/A103
RECARGAS DE PAVIMENTOS
14.01 07.01.04.01.01
508.215
508.215
40134
05/02/A104
BRIGADAS INTERNAS DE PAVIMENTAÇÃO
14.01 02.01.01
26.160
26.160
14.01 02.01.07
6.540
6.540
14.01 02.01.17
3.270
3.270
14.01 02.01.21
17.440
17.440
14.01 07.01.10.01
2.180
2.180
14.01 07.01.11.01
1.308
1.308
14.01 07.01.15.01
21.800
21.800
40112
05/02/A201
RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE VIAS
40911
05/02/A201/01
Alameda das Linhas de Torres
14.01 07.01.04.01.01
5.450
5.450
42241
05/02/A201/02
Maria Pia
14.01 07.01.04.01.01
6.540
6.540
42242
05/02/A201/03
Duque Loulé
14.01 07.01.04.01.01
8.720
8.720
N/ DEFINIDA
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
42244
05/02/A201/04
Estação de Benfica
14.01 07.01.04.01.01
6.540
6.540
42245
05/02/A201/05
Estação Paço Lumiar
14.01 07.01.04.01.01
8.720
8.720
42246
05/02/A201/06
Avª Gulbenkian
14.01 07.01.04.01.01
93.740
93.740
42248
05/02/A201/07
Rua Prata
14.01 07.01.04.01.01
54.500
54.500
41194
05/02/A201/99
Outras
01.04 07.01.01.01
109.000
109.000
40128
05/02/A302
PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS EM DIVERSAS ZONAS
14.01 07.01.04.01.01
87.200
87.200
40129
05/02/A303
PEQUENAS OBRAS RECONST. DE PAVIMENTOS
14.01 07.01.04.01.01
893.979
893.979
SUB_TOTAL
3.617.389
3.617.389
0
TOTAL DO OBJECTIVO 05
3.919.622
3.919.622
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
41129
06
PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA
41130
06/01
PREVENÇÃO
40158
06/01/A101
PROTECÇÃO PEÃO
40159
06/01/A101/01
Escolas de Trânsito
41020
06/01/A101/04
Seg. Via Pública - Passagens de Peões
40142
06/01/A102
INFORMAÇÃO AO PÚBLICO
40144
06/01/A102/02
Acções de Divulgação
ECON.
12.02 07.01.03.01.06
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
13.080
13.080
12.02 07.01.09.01
1.090
1.090
12.02 07.01.10.01
1.090
1.090
167.946
167.946
12.00 02.02.20.02
6.540
6.540
12.00 02.02.25.02
8.720
8.720
14.01 07.01.04.01.09
41074
06/01/A102/03
Informação Online de Trânsito
12.00 02.02.14.02
10.900
10.900
40162
06/01/A201
ESTUDOS DE TRÁFEGO
05.02 02.02.14.02
50.000
50.000
41075
06/01/A202
ESTUDOS DE MOBILIDADE
05.02 02.02.14.02
144.000
144.000
05.03 07.01.10.01
10.000
10.000
413.366
413.366
13.080
13.080
109.810
109.810
32.700
32.700
12.02 07.01.09.01
1.090
1.090
12.02 07.01.10.01
6.540
6.540
12.02 02.02.25.02
65.400
65.400
12.02 07.01.04.01.06
13.080
13.080
SUB_TOTAL 41131
06/02
TRÂNSITO
40149
06/02/A101
IMPLENT. DO SISTEMA DE TRÁFEGO GERTRUDE
12.02 02.02.14.02 12.02 02.02.19 12.02 07.01.04.01.06
40150
06/02/A102
GESTÃO INTEGRADA INFORM. RODOVIÁRIA
40151
06/02/A103
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SLAT
12.02 07.01.04.01.06
1.200.000
1.200.000
40152
06/02/A104
SINALIZAÇÃO LUMINOSA NÃO SEMAFÓRICA
12.02 07.01.04.01.06
54.500
54.500
40153
06/02/A105
SINALIZAÇÃO VERTICAL NÃO SEMAFÓRICA
12.02 07.01.04.01.06
272.500
272.500
65.400
65.400
12.02 07.01.03.01.06
6.540
6.540
12.02 07.01.04.01.06
294.300
294.300
12.02 07.01.09.01
7.630
7.630
12.02 07.01.10.01
21.800
21.800
14.01 07.01.04.01.01
21.730
21.730
12.02 07.01.10.01 40154
06/02/A106
SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT.
40155
06/02/A107
NOVAS INSTAL. E ALTERAÇÕES SEMAFÓRICAS
12.02 07.01.04.01.06
62.721
62.721
42146
06/02/A110
RADARES
12.02 02.02.19
28.822
28.822
N/ DEFINIDA
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42146
42323
CÓDIGO DO PLANO 06/02/A110
06/02/A111
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG. RADARES
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
12.02 02.02.20.02
29.913
29.913
12.02 08.01.01.01
65.400
65.400
2.250.000
2.250.000
4.622.956
4.622.956
12.02 05.01.03.02
25.763
25.763
12.02 08.01.01.01
239.800
239.800
SUB_TOTAL
265.563
265.563
0
TOTAL DO OBJECTIVO 06
5.301.885
5.301.885
0
OPERAÇÃO ESCOLAS
12.02 07.01.04.01.06
SUB_TOTAL 40136
06/03
PARQUES DE ESTACIONAMENTO
41092
06/03/A104
ESTACION. DUR. LIMITADA EM DIV. LOCAIS
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
41244
07
SEGURANÇA DOS CIDADÃOS
40620
07/01
SEGURANÇA
40621
07/01/A101
SERVIÇO DE INCÊNDIOS
40622
07/01/A101/01
Museu do RSB
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
16.00 07.01.09.01
5.450
5.450
16.00 07.01.10.01
10.900
10.900
2.289
2.289
40626
07/01/A101/03
Sistema de Incendio Instal. Municipais
14.02 07.01.04.01.09
40627
07/01/A101/04
Rede de Comunicações
16.00 07.01.10.01
54.500
54.500
40628
07/01/A101/05
Rede Marcos Água e Bocas de Incêndio
16.00 07.01.04.01.09
32.700
32.700
16.00 07.01.10.01
6.540
6.540
16.00 07.01.10.01
98.110
98.110
16.00 07.01.11.01
4.360
4.360
16.00 07.01.15.01
8.720
8.720
40629
07/01/A101/06
Maquinaria e Equipamento
N/ DEFINIDA
40631
07/01/A101/08
Material de Transporte do R.S.B.
16.00 07.01.10.01
566.800
566.800
40931
07/01/A101/10
Unidade de Intervenção Catástrofe
16.00 07.01.10.01
123.214
123.214
40633
07/01/A101/11
Assoc. de Bombeiros Voluntários
16.00 08.07.01
32.700
32.700
42238
07/01/A101/12
Plataforma Logística Apoio a Catástrofes
16.00 07.01.03.01.06
3.270
3.270
42327
07/01/A101/13
Unidade de Controlo Ambiental
16.00 07.01.10.01
43.600
43.600
42328
07/01/A101/14
Corpo de Mergulhadores
16.00 07.01.10.01
10.900
10.900
42329
07/01/A101/15
SADI - Sist.Autom.Detecção de Incêndios
16.00 07.01.10.01
29.430
29.430
42330
07/01/A101/16
Viaturas do RSB - Bombeiros Voluntários
16.00 07.01.10.01
163.500
163.500
42353
07/01/A101/17
Centro Estratégico Prevenção e Socorro
16.00 07.01.03.01.06
5.365.400
1.609.620
3.755.780
16.00 07.01.10.01
1.800.000
540.000
1.260.000
16.00 07.01.15.01
7.630
7.630
42332
07/01/A101/18
Dia Municipal do Bombeiro
40635
07/01/A102
POLÍCIA MUNICIPAL
40637
07/01/A102/01
Material de Transporte
15.00 07.01.06.01
36.406
36.406
40638
07/01/A102/02
Maquinaria e Equipamento
15.00 07.01.10.01
20.710
20.710
42306
07/01/A102/03
Plano de Vigilância Bairro Alto
15.00 07.01.06.01
32.000
32.000
15.00 07.01.10.01
500.000
500.000
8.959.129
3.943.349
12.01 07.01.03.01.06
30.520
30.520
14.02 07.01.03.01.06
5.341
5.341
12.01 02.01.21
2.273
2.273
12.01 02.02.19
1.090
1.090
105.000
105.000
8.720
8.720
SUB_TOTAL 40641
07/02
PROTECÇÃO CIVIL
40642
07/02/A101
OBRAS EM CENTROS DE EMERGÊNCIA
40645
07/02/A103
SISTEMA DE TRANSMISSÕES
42266
07/02/A104
SIST.INTEGRADO REDE EMERG.SEG.PORTUGAL
12.00 02.02.19
40643
07/02/A201
ACÇÕES DE PROTECÇÃO CIVIL
12.01 02.02.25.02
5.015.780
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
40646
07/02/A202
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES
12.01 02.02.14.02
6.540
6.540
40942
07/02/A203
PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA
12.01 02.02.14.02
2.180
2.180
12.01 02.02.19
5.450
5.450
12.01 02.02.20.02
262
262
12.01 07.01.06.01
26.160
26.160
3.270
3.270
40648
07/02/A204
CRIAÇÃO DE VIDEOS E SPOTS
12.01 02.02.25.02
42229
07/02/A205
INFORMAÇÂO PÚBLICA
12.01 02.01.20
218
218
12.01 02.01.21
164
164
12.01 02.02.16
3.270
3.270
12.01 02.02.20.02
3.270
3.270
3.270
3.270
12.500
12.500
N/ DEFINIDA
42230
07/02/A206
COOPERAÇÂO INSTITUCIONAL
12.01 02.02.25.02
40943
07/02/A301
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A J. FREG.
12.01 04.05.01.01.03
40944
07/02/A302
TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES
12.01 04.07.01
436
436
42085
07/02/A303
PROTOCOLOS
42231
07/02/A303/03
Sistema táxi seguro
12.02 08.01.02
21.800
21.800
SUB_TOTAL
241.734
241.734
0
TOTAL DO OBJECTIVO 07
9.200.863
4.185.083
5.015.780
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
ORG.
40337
08
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
40325
08/01
TURISMO
42069
08/01/A101
ACTIVIDADES TURÍSTICAS INSTITUCIONAIS
40327
08/01/A101/01
Materiais Institucionais
42070
42073
08/01/A101/02
08/01/A101/05
CLASS. ORÇAMENT. ECON.
08.03 02.01.15
Página Web
Certificação da Animação
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
6.540
6.540
08.03 02.02.20.02
10.900
10.900
08.03 02.02.25.02
6.540
6.540
08.03 02.02.20.02
4.360
4.360
08.03 02.02.25.02
5.450
5.450
08.03 02.02.17
6.540
6.540
08.03 02.02.25.02
10.900
10.900
42074
08/01/A101/06
Estudos Estatísticos
08.03 02.02.20.02
1.090
1.090
42080
08/01/A101/07
Apoios e Representação Institucional
08.03 02.02.11
6.976
6.976
08.03 02.02.17
2.180
2.180
08.03 02.02.25.02
4.360
4.360
08.03 04.07.01
8.720
8.720
1.635
1.635
3.157.800
3.157.800
42081
08/01/A101/08
Outras
08.03 06.02.03.03
40330
08/01/A102
TRANSFERÊNCIAS PARA A ATL
08.03 05.01.01.02.02
40333
08/01/A202
FESTA DE FIM DE ANO
08.03 02.01.05
1.090
1.090
08.03 02.02.08
10.900
10.900
08.03 02.02.17
10.900
10.900
08.03 02.02.18
5.450
5.450
08.03 02.02.20.02
26.160
26.160
08.03 02.02.25.02
43.600
43.600
13.080
13.080
300.000
300.000
08.03 04.01.02
65.400
65.400
08.03 02.02.17
10.900
10.900
08.03 02.02.18
10.900
10.900
109.000
109.000
08.03 02.02.17
4.360
4.360
08.03 02.02.20.02
4.360
4.360
08.03 02.02.25.02
10.900
10.900
5.450
5.450
08.03 02.02.20.02
21.800
21.800
08.03 02.02.25.02
21.800
21.800
3.910.041
3.910.041
42005
08/01/A203
ROCK IN RIO LISBOA
08.03 02.02.18
42010
08/01/A204
PAX RALLY LISBOA
08.03 02.02.25.02
42082
08/01/A205
FESTIVAL DE PIROTECNIA
08.03 02.02.20.02 42075
08/01/A206
ACÇÕES DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA URBANA
40334
08/01/A206/01
Animação na Baixa/Chiado
42076
08/01/A206/02
Festival de Magia
08.03 02.02.17
SUB_TOTAL
N/ DEFINIDA
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
40540
08/02
COMÉRCIO
40544
08/02/A101
MERCADOS RETALHISTAS
40546
08/02/A101/01
Construção, Conservação e Manutenção
08.01 07.01.03.01.05
88.258
88.258
40554
08/02/A101/02
Ordenamento de Feiras
08.01 04.05.01.01.02
28.809
28.809
08.01 07.01.04.01.09
5.450
5.450
14.04 02.02.03
3.052
3.052
14.04 02.02.19
6.104
6.104
14.04 07.01.03.01.05
3.270
3.270
08.02 02.02.14.02
545
545
08.02 02.02.20.02
14.359
14.359
08.02 02.02.25.02
10.584
10.584
08.01 07.01.09.01
3.274
3.274
08.01 07.01.10.01
50.639
50.639
08.01 07.01.11.01
3.270
3.270
14.04 02.02.03
436
436
14.04 02.02.19
1.090
1.090
14.04 02.02.03
436
436
14.04 02.02.19
1.090
1.090
08.02 02.02.20.02
5.556
5.556
08.02 02.02.25.02
504
504
08.02 07.01.09.01
109
109
16.350
16.350
14.04 02.02.03
3.270
3.270
08.01 07.01.09.01
2.180
2.180
08.01 07.01.10.01
6.540
6.540
08.01 07.01.11.01
2.180
2.180
10.900
10.900
268.255
268.255
08.02 02.02.14.02
6.540
6.540
08.02 02.02.25.02
1.090
1.090
40547
40548
40549
40556
40550
08/02/A101/03
08/02/A101/04
08/02/A101/05
08/02/A101/06
08/02/A101/08
Higiene, Segurança e Imagem
Modernização do Equip. e das Instalações
Mercado da Ajuda
Requalificação do Mercado da Ribeira
Plano de Marketing
41215
08/02/A102
SEGURANÇA ALIMENTAR E METROLOGIA
41220
08/02/A102/01
Construção, Conservação e Manutenção
41216
40569
08/02/A102/02
08/02/A103
08.01 07.01.03.01.06
Modernização de Equip. e Instalações
TRIBUNAL ARBITRAL
08.01 04.07.01
SUB_TOTAL 41132
08/03
PROMOÇÃO ECONÓMICA
40561
08/03/A101
LEVANTAMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS
40562
08/03/A102
EST.S/HÁBITO DE COMPRA DO CONSUMIDOR
08.02 02.02.14.02
8.720
8.720
40563
08/03/A103
ESTUDOS S/ O COMÉRCIO E SERVIÇOS
08.02 02.02.14.02
6.540
6.540
40797
08/03/A105
AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DA BAIXA-CHIADO
08.02 05.01.01.02.06
54.500
54.500
40982
08/03/A106
PROJECT. DE URBANISMO COMERCIAL
08.02 02.02.20.02
6.540
6.540
N/ DEFINIDA
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40982
40571
40572
CÓDIGO DO PLANO 08/03/A106
08/03/A301
08/03/A302
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG. PROJECT. DE URBANISMO COMERCIAL
ECON.
08.02 07.01.08.01
16.350
16.350
08.02 07.01.09.01
2.180
2.180
08.02 02.02.20.02
2.180
2.180
08.02 02.02.25.02
4.905
4.905
08.02 04.07.01
12.099
12.099
08.02 02.01.15
218
218
08.02 02.02.20.02
17.700
17.700
08.02 02.02.25.02
327
327
1.070
1.070
08.02 02.02.20.02
18.169
18.169
08.02 07.01.07.01
8.720
8.720
08.02 02.02.14.01
2.180
2.180
08.02 02.02.17
1.090
1.090
08.02 02.02.20.02
2.180
2.180
08.02 04.07.01
1.284
1.284
SUB_TOTAL
177.852
177.852
0
TOTAL DO OBJECTIVO 08
4.356.148
4.356.148
0
FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO
FORMAÇÃO DE COMERCIANTES/MERCADOS
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO
40574
08/03/A401/01
Banco de Dados Sobre o Comércio
08/03/A401/03
N/ DEFINIDA
3.270
08/03/A401
40578
DEFINIDA
3.270
40573
08/03/A401/02
TOTAL
08.02 07.01.07.01
08.02 04.07.01
40575
DOTAÇÃO DO ANO
Colóquios e Outras Iniciativas
Iluminação de Natal nos Mercados
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
40340
09
CULTURA
41133
09/01
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
40342
09/01/A101
CONSERV. E REQUAL. DE EQUIPAM.CULTURAIS
42200
09/01/A101/01
Museu do Design e da Moda - MUDE
ECON.
Casa dos Bicos
DEFINIDA
4.578
4.578
13.00 02.02.14.02
5.450
5.450
97.228
97.228
13.00 02.02.20.02
4.360
4.360
13.00 02.02.25.01
218
218
630.470
630.470
13.00 07.01.09.01
8.720
8.720
13.00 07.01.10.01
250.000
250.000
13.00 07.01.12.01
300.000
300.000
13.00 07.01.15.01
5.450
5.450
421.600
421.600
13.01 07.01.09.01
2.398
2.398
13.01 07.01.15.01
6.540
6.540
13.00 07.01.03.01.01
09/01/A101/02
TOTAL
13.00 02.02.03
13.00 02.02.16
42263
DOTAÇÃO DO ANO
13.01 07.01.03.01.01
42268
09/01/A101/04
Museu da Cidade
13.01 07.01.03.01.01
182.392
182.392
42269
09/01/A101/05
Palácio Galveias
13.02 07.01.03.01.01
30.084
30.084
2.725
2.725
13.02 07.01.09.01 42271
09/01/A101/07
Biblioteca de Benfica
13.02 07.01.03.01.01
21.364
21.364
42272
09/01/A101/08
Biblioteca de Marvila
13.02 07.01.03.01.01
65.400
65.400
13.02 07.01.07.01
4.360
4.360
13.02 07.01.08.01
654
654
13.02 07.01.09.01
34.008
34.008
13.02 07.01.10.01
21.800
21.800
N/ DEFINIDA
42273
09/01/A101/09
Biblioteca de Belém
13.02 07.01.03.01.01
218.000
218.000
42274
09/01/A101/10
Biblioteca Camões
13.02 07.01.03.01.01
116.000
116.000
13.02 07.01.07.01
2.180
2.180
13.02 07.01.08.01
262
262
13.02 07.01.09.01
5.450
5.450
13.02 07.01.10.01
5.450
5.450
42276
09/01/A101/11
Hemeroteca Municipal
13.02 07.01.03.01.01
794.328
794.328
42277
09/01/A101/13
Casa Fernando Pessoa
13.00 07.01.03.01.01
281.000
281.000
13.00 07.01.09.01 42368
42369
09/01/A101/14
09/01/A101/15
Museu do Teatro Romano
Reabilitação de equipamentos culturais
13.01 07.01.03.01.01
09/01/A101/99
Outros Equipamentos Culturais
2.616
200.000
200.000
13.01 07.01.15.01
9.810
13.00 08.01.01.01
3.900.000
3.900.000
110.000
110.000
13.01 07.01.03.01.01 40347
2.616
13.01 02.02.03 13.01 02.02.20.02
9.810
1.090
1.090
16.884
16.884
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40347
CÓDIGO DO PLANO 09/01/A101/99
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
Outros Equipamentos Culturais
ECON.
13.01 02.02.25.02
09/01/A102
SALVAGUARDA DE PATRIMÓNIO
42303
09/01/A102/01
Muralhas de Lisboa
09/01/A102/02
Galerias Romanas
40358
09/01/A201
ARQUEOLOGIA
42346
09/01/A201/01
Centro de Arqueologia de Lisboa
40360
09/01/A201/02
Intervenção, Restauro-Arqueologia Urbana
97.442
97.442
13.01 07.01.09.01
3.979
3.979
14.04 02.02.03
1.308
1.308
13.01 02.01.21
1.090
1.090
14.323
14.323
13.01 07.01.03.01.01
114.450
114.450
13.01 07.01.04.01.09
1.446.270
1.446.270
13.01 07.01.15.01
130.800
130.800
13.01 02.02.20.02
1.090
1.090
13.01 07.01.03.01.01
50.000
50.000
13.01 07.01.03.01.01
27.250
27.250
13.01 07.01.09.01
3.270
3.270
13.01 07.01.10.01
4.360
4.360
500
500
1.090
1.090
13.01 02.01.21 13.01 02.02.14.01 13.01 07.01.03.01.01
40364
09/01/A301
AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPÓLIO
40365
09/01/A301/01
Estatuária e Arte Pública
40366
41199
09/01/A301/02
09/01/A301/05
Espólio Museológico e Arte Contemporânea
Colecção Francisco Capelo
SUB_TOTAL 41134
09/02
ACÇÃO CULTURAL
DEFINIDA 3.270
13.01 02.02.20.02
42264
TOTAL 3.270
13.01 07.01.03.01.01
42345
DOTAÇÃO DO ANO
120.000
N/ DEFINIDA
120.000
13.01 07.01.11.01
2.616
2.616
13.01 07.01.15.01
5.450
5.450
13.01 02.01.01
346
346
13.01 02.01.17
164
164
13.01 02.02.08
436
436
13.01 02.02.20.02
2.180
2.180
13.01 07.01.11.01
872
872
13.01 07.01.15.01
27.062
27.062
13.01 02.01.01
343
343
13.01 02.01.20
356
356
13.01 02.01.21
2.082
2.082
13.01 02.02.20.02
2.231
2.231
13.01 02.02.25.02
347
347
13.01 07.01.09.01
3.270
3.270
13.01 07.01.10.01
5.450
5.450
13.01 07.01.11.01
4.687
4.687
13.01 07.01.12.01
26.160
26.160
13.01 07.01.12.01
577.321
577.321
10.444.734
4.705.406
5.739.328
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
40375
09/02/A101
ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO
40377
09/02/A101/01
Edições e Publicações
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
13.01 02.01.16
834
834
13.01 02.02.20.01
541
541
13.01 02.02.20.02
4.585
4.585
150.000
150.000
42141
09/02/A101/02
Agenda Cultural
13.00 02.02.20.02
42007
09/02/A101/06
LIGHT
13.02 02.02.16
8.100
8.100
42280
09/02/A101/07
Projecto ENTITLE
13.02 02.01.08
236
236
13.02 02.02.13
603
603
13.02 02.02.16
1.000
1.000
13.01 02.02.12
100
100
13.01 02.02.17
150
150
13.01 02.02.25.01
250
250
13.01 04.08.02
698
698
13.01 02.02.16
1.984
1.984
197
197
13.00 02.02.17
1.744
1.744
13.00 02.02.20.02
2.616
2.616
13.00 04.07.01
150.000
150.000
13.02 02.02.12
150
150
13.00 02.02.20.02
6.540
6.540
13.00 02.02.25.02
6.540
6.540
13.00 07.01.15.01
2.180
2.180
13.00 02.02.08
1.744
1.744
13.00 02.02.17
7.630
7.630
13.00 02.02.20.02
13.734
13.734
13.00 02.02.25.02
1.308
1.308
13.01 02.01.20
175
175
13.01 02.01.21
657
657
13.01 02.02.20.02
436
436
13.01 02.02.25.01
545
545
13.01 02.02.25.02
327
327
13.01 07.01.09.01
327
327
13.01 07.01.10.01
197
197
13.02 02.01.21
1.199
1.199
42331
42335
09/02/A101/08
09/02/A101/09
Voluntariado Cultural
Seminários
13.01 07.01.07.01 40380
09/02/A102
ACTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS
40382
09/02/A102/01
Autocarro Cultural
40383
41206
41209
40384
09/02/A102/02
09/02/A102/03
09/02/A102/06
09/02/A102/07
Feira do Livro
Divulgação Cultural
Eventos Culturais
Animação
42347
09/02/A102/08
Plano Nacional de Leitura
13.00 02.01.20
27.338
27.338
42308
09/02/A102/09
Coretos e Jardins de Lisboa
13.00 02.02.08
54.360
54.360
13.00 02.02.17
8.720
8.720
13.00 02.02.18
436
436
13.00 02.02.20.02
136.998
136.998
13.00 02.02.25.01
50.000
50.000
N/ DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
ECON.
42308
09/02/A102/09
Coretos e Jardins de Lisboa
13.00 02.02.25.02
42309
09/02/A102/10
Aos Domingos o Terr. Paço é das Pessoas
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
105.886
105.886
13.00 02.02.08
50.000
50.000
13.00 02.02.16
250.000
250.000
13.00 02.02.20.02
100.000
100.000
13.00 02.02.25.01
50.000
50.000
13.00 02.02.25.02
150.000
150.000
2.250
2.250
42348
09/02/A102/12
Projecto Memórias de Outras Infâncias
13.02 07.01.07.01
42349
09/02/A102/13
Prj.Adormec com história é...fantástico!
13.02 02.02.08
200
200
42350
09/02/A102/14
Projecto Ilustrar é Ler Mais
13.02 02.01.21
327
327
13.02 02.02.15
327
327
41203
09/02/A103
EXPOSIÇÕES
42333
09/02/A103/02
Exposição João Vieira
13.01 02.02.16
19.620
19.620
42334
09/02/A103/04
Exposições Temporárias
13.01 02.02.16
13.080
13.080
13.01 07.01.09.01
1.003
1.003
13.01 07.01.10.01
6.976
6.976
13.01 07.01.11.01
1.635
1.635
13.01 02.01.01
218
218
13.01 02.01.21
3.405
3.405
343
343
13.01 07.01.03.01.01
8.720
8.720
13.01 07.01.09.01
6.312
6.312
13.01 07.01.10.01
327
327
13.01 07.01.11.01
1.417
1.417
14.04 02.02.03
14.170
14.170
14.04 02.02.19
2.180
2.180
13.02 02.01.08
7.860
7.860
13.02 02.01.20
1.709
1.709
13.02 02.01.21
1.330
1.330
13.02 02.02.03
3.341
3.341
13.02 02.02.19
21.222
21.222
13.02 02.02.25.01
872
872
13.02 07.01.07.01
6.540
6.540
13.02 07.01.08.01
458
458
13.02 07.01.09.01
17.004
17.004
13.02 07.01.10.01
10.900
10.900
14.04 02.02.03
4.796
4.796
14.04 02.02.19
2.093
2.093
13.02 07.01.07.01
1.047
1.047
13.02 07.01.08.01
65.457
65.457
13.02 07.01.09.01
14.083
14.083
40387
09/02/A201
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
40346
09/02/A201/01
Museus e Edifícios Históricos
13.01 02.02.20.02
40348
41198
09/02/A201/02
09/02/A201/03
Bibliotecas Municipais Locais
Arquivos Municipais
N/ DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 41198
40388
40389
40376
40910
42003
CÓDIGO DO PLANO 09/02/A201/03
09/02/A201/04
09/02/A201/05
09/02/A201/06
09/02/A201/07
09/02/A201/11
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
Arquivos Municipais
Gabinete de Estudos Olisiponenses
Casa Fernando Pessoa
Videoteca Municipal
Fonoteca Municipal
Museu Rafael Bordalo Pinheiro
ECON.
13.02 07.01.10.01
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
262
262
14.04 02.02.03
7.412
7.412
14.04 02.02.19
2.420
2.420
14.04 07.01.09.01
7.630
7.630
13.00 02.01.21
1.090
1.090
13.00 02.02.08
654
654
13.00 02.02.16
5.250
5.250
13.00 02.02.20.02
22.073
22.073
13.00 02.02.25.02
654
654
14.04 02.02.03
654
654
14.04 02.02.19
654
654
13.00 02.01.01
654
654
13.00 02.01.20
1.330
1.330
13.00 02.01.21
218
218
13.00 02.02.03
5.577
5.577
13.00 02.02.12
2.322
2.322
13.00 02.02.13
3.270
3.270
13.00 02.02.16
22.558
22.558
13.00 02.02.19
262
262
13.00 02.02.20.02
1.090
1.090
13.00 02.02.25.01
9.810
9.810
13.00 02.02.25.02
19.620
19.620
13.00 07.01.08.01
288
288
13.00 07.01.12.01
1.199
1.199
13.02 07.01.08.01
262
262
14.04 02.02.03
654
654
14.04 02.02.19
2.093
2.093
13.00 02.01.20
1.598
1.598
13.00 02.01.21
1.356
1.356
13.00 02.02.08
218
218
13.00 02.02.20.02
197
197
13.00 02.02.25.01
262
262
13.00 02.02.25.02
5.460
5.460
13.00 07.01.10.01
3.924
3.924
14.04 02.02.03
981
981
13.00 02.02.08
3.488
3.488
13.00 02.02.20.02
1.308
1.308
13.00 02.02.25.02
2.180
2.180
13.01 02.01.01
218
218
13.01 02.01.21
191
191
2.180
2.180
13.01 02.02.20.02
N/ DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42003
41063
40351
40225
CÓDIGO DO PLANO 09/02/A201/11
09/02/A201/12
09/02/A201/13
09/02/A301
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG. Museu Rafael Bordalo Pinheiro
Livraria Municipal
Museu do Teatro Romano
TRANSFERÊNCIAS PARA A EGEAC
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
13.01 07.01.03.01.01
1.302
1.302
13.01 07.01.08.01
1.090
1.090
13.01 07.01.09.01
1.090
1.090
13.01 07.01.10.01
1.090
1.090
13.02 02.01.21
327
327
13.02 07.01.08.01
327
327
13.01 02.02.03
368
368
13.01 02.02.20.02
539
539
13.01 07.01.10.01
3.270
3.270
13.01 07.01.11.01
676
676
13.01 07.01.15.01
9.810
9.810
10.380.000
10.380.000
2.412.000
2.412.000
14.547.697
14.547.697
1.094.694
1.094.694
13.00 05.01.01.01.01 13.00 08.01.01.01
SUB_TOTAL 41135
09/03
APOIO A INSTITUIÇÕES
40371
09/03/A101
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
13.00 05.01.01.02.03
40374
09/03/A103
PROJECTOS DE INSTITUIÇÕES CULTURAIS
13.00 04.01.02
6.104
6.104
13.00 04.07.01
538.919
538.919
13.00 08.07.01
2.180
2.180
N/ DEFINIDA
0
41211
09/03/A104
ASSOCIAÇÕES E COLECTIVIDADES
13.00 04.07.01
769.050
769.050
41213
09/03/A106
EXPERIMENTA DESIGN
13.00 04.07.01
220.000
220.000
40373
09/03/A201
PRÉMIOS MUNICIPAIS
13.00 04.01.02
36.867
36.867
SUB_TOTAL
2.667.814
2.667.814
0
TOTAL DO OBJECTIVO 09
27.660.245
21.920.917
5.739.328
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
40181
10
CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
41136
10/01
EQUIPAMENTO ESCOLAR
40392
10/01/A101
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR
40394
10/01/A101/02
Escola e Jardim Inf. Qta.Bela Flor
11.02 07.01.03.01.02
624
624
40396
10/01/A101/04
EB1 e JI do Bairro do Armador
11.02 07.01.03.01.02
1.971.218
1.171.218
40401
10/01/A101/06
Jardim Inf. Ameixoeira
11.02 07.01.03.01.02
3.052
3.052
40402
10/01/A101/07
Jardim Inf. Horta Nova
11.02 07.01.03.01.02
872
872
40404
10/01/A101/09
Jardim Inf. Bairro Padre Cruz
11.02 07.01.03.01.02
10.686
10.686
40405
10/01/A101/10
Jardim Inf. Lumiar
11.02 07.01.03.01.02
499.024
243.824
40406
10/01/A101/11
Jardim Inf. Escola nº 55
11.02 07.01.03.01.02
111.502
111.502
40408
10/01/A101/12
EB1 e JI do Bairro das Galinheiras
11.02 07.01.03.01.02
1.045.449
522.724
522.725
42083
10/01/A101/14
Jardim Inf. n.º 3 dos Olivais
11.02 07.01.03.01.02
984.894
793.494
191.400
42235
10/01/A101/16
EB1 B.º Padre Cruz
11.02 07.01.03.01.02
1.599.820
799.919
799.901
42236
10/01/A101/17
JI da EB1 N.º 101 de Alvalade
11.02 07.01.03.01.02
290.250
98.850
191.400
42375
10/01/A101/19
EB1 N.º 120 e JI do B.º de S. João
11.02 07.01.03.01.02
1.080.742
680.742
400.000
42324
10/01/A101/20
JI da Pena
11.02 07.01.03.01.02
490.876
329.476
161.400
40412
10/01/A102
AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO
42325
10/01/A102/01
EB1 N.º 4 e JI S. Vicente
11.02 07.01.03.01.02
800.000
800.000
42371
10/01/A102/02
EB1 N.º 9 de Marvila
11.02 07.01.03.01.02
667.922
667.922
42372
10/01/A102/03
EB1 N.º 53 de Marvila
11.02 07.01.03.01.02
1.900.000
1.900.000
42373
10/01/A102/04
EB1 N.º 111 de S. João de Brito
11.02 07.01.03.01.02
1.100.000
1.100.000
42374
10/01/A102/05
EB1 N.º113 e JI n.º 6 St.ª M.ª Olivais
11.02 07.01.03.01.02
700.000
700.000
42376
10/01/A102/06
EB1 N.º 157 e JI Calçada da Tapada
11.02 07.01.03.01.02
1.000.000
1.000.000
42377
10/01/A102/07
EB1 N.º 183 e JI n.º 5 St.ª M.ª Olivais
11.02 07.01.03.01.02
700.000
700.000
42392
10/01/A102/08
Programa Escola Nova
11.02 07.01.03.01.02
6.695.304
6.695.304
42393
10/01/A102/09
Protocolos com DREL
11.02 08.03.01
91.833
91.833
40414
10/01/A102/99
Outros Estabelecimentos de Ensino
11.02 02.02.03
21.800
21.800
11.02 06.02.03.03
11.827
11.827
4.896
4.896
14.04 02.01.21
13.080
13.080
14.04 02.02.03
2.616
2.616
14.04 02.02.19
6.410
6.410
218.000
218.000
14.04 07.01.09.01
4.360
4.360
11.02 02.02.03
3.576
3.576
11.02 07.01.09.01
6.104
6.104
11.02 02.01.21
66.163
66.163
11.02 02.02.08
4.360
4.360
11.02 07.01.10.01
1.090
1.090
11.02 08.05.01.01.02
14.04 07.01.03.01.02
40416
10/01/A103
MOBILIÁRIO, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
40417
10/01/A103/01
Segurança
40418
10/01/A103/02
Mobiliário de Cozinha e Outros
800.000
255.200
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
40419
10/01/A103/03
Equipamento Básico
11.02 07.01.10.01
28.340
28.340
40420
10/01/A103/04
Mobiliário Escolar
11.02 02.01.13
13.114
13.114
11.02 02.01.20
3.270
3.270
11.02 02.02.03
2.616
2.616
11.02 07.01.09.01
20.710
20.710
42379
10/01/A104
ESTUDOS E PROJECTOS
42326
10/01/A104/01
Estudos, Planeam. e Def. de Estratégias
11.02 02.02.14.02
1.090
1.090
40415
10/01/A104/02
Projectos
11.02 02.02.25.02
1.028
1.028
11.02 07.01.08.01
545
545
11.02 02.02.25.02
2.180
2.180
22.181.243
5.295.991
3.050
3.050
11.02 02.02.25.01
200.000
200.000
11.02 02.02.25.02
5.000
5.000
11.02 04.03.01
106.500
106.500
11.02 04.07.01
721.500
721.500
11.02 06.02.03.03
180.000
180.000
11.02 07.01.07.01
60.000
60.000
11.02 07.01.08.01
20.000
20.000
11.02 02.01.05
5.909.405
5.909.405
11.02 02.02.10
610.000
610.000
11.02 04.03.01
1.251.430
1.251.430
11.02 02.02.01
50.000
50.000
11.02 04.03.01
660.000
660.000
11.02 04.03.01
3.650.000
3.650.000
11.02 04.07.01
22.000
22.000
11.02 04.03.01
261.000
261.000
11.02 04.05.01.01.03
943.082
943.082
11.02 04.07.01
925.000
925.000
11.02 02.02.11
131
131
11.02 02.02.25.02
1.635
1.635
11.02 07.01.07.01
1.308
1.308
11.02 02.01.01
415
415
11.02 02.01.06
709
709
11.02 02.01.07
55
55
42282
10/01/A104/03
Carta Educativa
SUB_TOTAL 41137
10/02
COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES
40422
10/02/A101
COOPERAÇÃO COM AS ESCOLAS
40432
40433
42179
42180
40436
40390
10/02/A102
10/02/A103
10/02/A104
10/02/A105
10/02/A201
10/02/A301
ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR
OUTRAS DESPESAS COM ESCOLAS PRIMÁRIAS
ENRIQUEC CURRICULAR - 1º CICLO ENS. BÁS.
APOIO À FAMILIA - J.I. 1º CICLO ENS. BÁS
CIDADES EDUCADORAS
QUINTA PEDAGÓGICA
11.02 02.02.12
N/ DEFINIDA
16.885.252
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40390
CÓDIGO DO PLANO 10/02/A301
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
QUINTA PEDAGÓGICA
ECON.
10/03
JUVENTUDE
40439
10/03/A101
APOIO A INICIATIVAS JUVENIS
41014
42194
10/03/A103
10/03/A104
N/ DEFINIDA
44
11.02 02.01.11
41
41
11.02 02.01.13
22
22
11.02 02.01.17
109
109
11.02 02.01.20
77
77
11.02 02.01.21
4.360
4.360
11.02 02.02.01
164
164
11.02 02.02.03
66
66
11.02 02.02.19
55
55
11.02 02.02.20.02
1.529
1.529
11.02 02.02.25.02
654
654
11.02 07.01.03.01.06
9.592
9.592
11.02 07.01.10.01
1.962
1.962
11.02 07.01.11.01
545
545
11.02 07.01.15.01
164
164
15.601.604
15.601.604
17.000
17.000
4.796
4.796
23.000
23.000
11.02 08.07.01
2.398
2.398
11.02 02.02.17
7.848
7.848
11.02 02.02.20.02
981
981
11.02 02.02.25.01
327
327
11.02 02.02.25.02
1.526
1.526
11.02 04.07.01
25.833
25.833
11.02 04.08.02
654
654
11.02 02.02.12
436
436
11.02 02.02.20.02
218
218
11.02 02.02.25.02
1.974
1.974
11.02 07.01.07.01
3.270
3.270
11.02 07.01.09.01
8.720
8.720
11.02 07.01.10.01
1.090
1.090
11.02 02.01.13
164
164
11.02 02.02.03
164
164
11.02 02.02.12
109
109
11.02 07.01.09.01
1.526
1.526
11.02 07.01.10.01
654
654
SUB_TOTAL
102.688
102.688
0
TOTAL DO OBJECTIVO 10
37.885.535
21.000.283
16.885.252
11.02 04.05.01.01.03
11.02 08.05.01.01.02
10/03/A102
DEFINIDA 44
11.02 04.07.01
40440
TOTAL
11.02 02.01.09
SUB_TOTAL 41138
DOTAÇÃO DO ANO
INICIATIVAS DIRIGIDAS A JOVENS
ESPAÇOS DE JUVENTUDE
RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
40303
11
DESPORTO
41139
11/01
INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
40305
11/01/A101
COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS
40308
11/01/A101/02
Olivais
11.03 02.02.03
5.450
5.450
40310
11/01/A101/03
Casal Vistoso
11.03 02.01.21
3.270
3.270
11.03 02.02.03
5.450
5.450
48.733
48.733
14.04 02.02.03
2.180
2.180
14.04 07.01.03.01.04
1.090
1.090
11.03 07.01.03.01.04
40306
11/01/A101/04
S. João de Brito
11.03 02.02.03
5.450
5.450
41036
11/01/A101/05
Bairro da Boavista
11.03 02.02.03
10.900
10.900
11.03 07.01.03.01.04
43.600
43.600
11.03 07.01.04.01.05
6.000
6.000
11.03 07.01.10.01
1.497
1.497
11.03 07.01.15.01
2.864
2.864
11.03 02.02.03
5.450
5.450
16.052
16.052
11.03 07.01.10.01
3.561
3.561
11.03 07.01.15.01
800
800
125.085
125.085
54.500
54.500
11.03 07.01.15.01
4.360
4.360
11.03 02.02.03
1.563
1.563
15.260
15.260
174.400
174.400
41039
11/01/A101/07
Alto do Lumiar
11.03 07.01.03.01.04
41151
11/01/A101/11
Restelo (ex-Avenida de Ceuta)
11.03 07.01.03.01.04
40312
11/01/A101/99
Outros
11.03 02.02.03
41041
11/01/A102
EQUIP. BASE - PAVILHÕES MUNICIPAIS
41153
11/01/A102/06
Ajuda
11.03 07.01.10.01 42091
11/01/A102/08
Campo de Ourique
11.03 07.01.03.01.04
41045
11/01/A102/99
Outros
11.03 07.01.09.01
2.180
2.180
11.03 07.01.10.01
4.360
4.360
11.03 07.01.15.01
4.360
4.360
14.04 02.02.03
2.457
2.457
41046
11/01/A103
EQUIP. BASE - PISCINAS MUNICIPAIS
41049
11/01/A103/03
Penha de França
11.03 07.01.03.01.04
28.558
28.558
40311
11/01/A103/99
Outras
11.03 07.01.03.01.04
32.700
32.700
11.03 07.01.09.01
8.720
8.720
11.03 07.01.10.01
16.744
16.744
11.03 07.01.15.01
14.136
14.136
14.04 02.01.21
43.600
43.600
14.04 02.02.03
17.820
17.820
14.04 02.02.19
54.572
54.572
N/ DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
41051
11/01/A104
EQUIP. BASE - POLIDESPORTIVOS MUNICIPAIS
40904
11/01/A104/01
Rede Municipal Polidesportivos
ECON.
11.03 07.01.04.01.05
11/02
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
40321
11/02/A101
EVENTOS DESPORTIVOS
42096
11/02/A102
PROJECTOS ESPECIAIS
40322
11/02/A102/01
Jogos Lx
42254
42255
42256
42257
11/02/A102/03
11/02/A102/04
11/02/A102/05
11/02/A103
Intervençao 1º Ciclo Ensino Básico
Jogos Trad./Actv.Náuticas/Desp.Radicais
Desporto Mexe Comigo
DESPORTO PARA TODOS
TOTAL
DEFINIDA
138.349
138.349
906.071
906.071
11.03 02.01.05
3.270
3.270
11.03 02.01.15
4.360
4.360
11.03 02.01.21
2.180
2.180
11.03 02.02.10
6.540
6.540
11.03 02.02.25.02
10.900
10.900
11.03 04.07.01
87.200
87.200
11.03 02.01.05
2.180
2.180
11.03 02.01.15
3.270
3.270
11.03 02.01.20
2.180
2.180
11.03 02.01.21
1.090
1.090
11.03 02.02.10
2.180
2.180
11.03 02.02.12
4.360
4.360
11.03 02.02.25.02
4.360
4.360
11.03 04.07.01
10.900
10.900
11.03 02.01.15
2.180
2.180
11.03 02.01.20
4.360
4.360
11.03 02.02.25.02
1.090
1.090
11.03 04.07.01
5.450
5.450
11.03 02.01.15
545
545
11.03 02.01.20
2.180
2.180
11.03 02.01.21
545
545
11.03 02.02.10
1.090
1.090
11.03 02.02.12
1.090
1.090
11.03 02.02.25.02
1.090
1.090
11.03 04.07.01
3.270
3.270
11.03 02.01.05
1.090
1.090
11.03 02.01.15
654
654
11.03 02.01.20
2.616
2.616
11.03 02.01.21
436
436
11.03 02.02.10
654
654
11.03 02.02.12
1.090
1.090
11.03 02.02.25.02
1.090
1.090
11.03 04.07.01
6.540
6.540
SUB_TOTAL 40320
DOTAÇÃO DO ANO N/ DEFINIDA
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42258
CÓDIGO DO PLANO 11/02/A103/01
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
Clube Lisboa Com-Vida
ECON.
11/02/A103/02
42340
11/02/A103/03
11/02/A103/04
11.03 02.01.20
1.090
1.090
11.03 02.01.21
545
545
11.03 02.02.12
2.180
2.180
545
545
11.03 04.07.01
3.270
3.270
11.03 02.01.15
1.635
1.635
11.03 02.01.20
1.090
1.090
11.03 02.01.21
545
545
11.03 02.02.12
2.180
2.180
545
545
11.03 04.07.01
3.270
3.270
11.03 02.01.15
2.180
2.180
11.03 02.01.21
545
545
11.03 02.02.10
1.090
1.090
11.03 02.02.12
2.180
2.180
11.03 02.02.25.02
2.180
2.180
11.03 04.07.01
2.180
2.180
11.03 02.01.15
654
654
11.03 02.02.12
1.090
1.090
11.03 04.07.01
3.706
3.706
11.03 02.01.08
545
545
11.03 02.01.21
218
218
11.03 02.02.17
2.180
2.180
11.03 04.03.01
1.526
1.526
220.834
220.834
11.03 02.01.05
2.180
2.180
11.03 02.01.15
2.180
2.180
11.03 02.01.20
4.360
4.360
11.03 02.01.21
4.360
4.360
11.03 02.02.10
6.540
6.540
11.03 02.02.25.02
4.360
4.360
11.03 04.07.01
109.000
109.000
11.03 08.07.01
212.462
212.462
5.640
5.640
35.941
35.941
SUB_TOTAL
387.023
387.023
0
TOTAL DO OBJECTIVO 11
1.513.928
1.513.928
0
Um Paço ProDesporto
Lis-Boa-Vida
11/02/A104
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO
42105
11/02/A104/01
Imagem da C.M.Lisboa / Desporto
42260
11/02/A104/02
Actividades Desportivas
SUB_TOTAL 40885
11/03
APOIO A COLECTIVIDADES
40313
11/03/A103
COLECTIVIDADES DESPORTIVAS
42341
11/03/A103/01
Desenvolvimento Prática Desportiva
42342
11/03/A103/02
N/ DEFINIDA
1.635
Animação Espaços Públicos
42259
DEFINIDA
1.635
11.03 02.02.25.02
42339
TOTAL
11.03 02.01.15
11.03 02.02.25.02
42338
DOTAÇÃO DO ANO
Beneficiação Sedes Sociais
11.03 07.01.03.01.04 11.03 08.07.01
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
ORG.
41140
12
INTERVENÇÃO SOCIAL
41141
12/01
EQUIPAMENTOS SOCIAIS
40450
12/01/A101
EQUIPAMENTOS SOCIAIS
40451
12/01/A101/01
Poliv. N1 de Chelas
40453
12/01/A101/03
CLASS. ORÇAMENT.
Bairro dos Lóios
ECON.
12/01/A101/05
Ferreira Borges
41067
12/01/A101/06
1.000
11.01 07.01.03.01.03
1.000
1.000
11.01 06.02.03.03
7.736
7.736
80.000
80.000
5.000
5.000
120.000
120.000
11.01 06.02.03.03
20.000
20.000
11.01 07.01.03.01.03
60.000
60.000
11.01 06.02.03.03
1.000
1.000
11.01 07.01.03.01.03
5.000
5.000
11.01 06.02.03.03
12/01/A101/08
Charneca
Casa da Cult. Cigana/Centro Cult. Ameixo
DEFINIDA
1.000
11.01 07.01.03.01.03 40932
TOTAL
11.01 06.02.03.03
11.01 07.01.03.01.03 40455
DOTAÇÃO DO ANO
40411
12/01/A102
CENTROS DE DIA
40456
12/01/A102/01
Centro Dia e ATL do Bairro da Boavista
11.01 07.01.03.01.03
5.000
5.000
40990
12/01/A102/02
Marquês Abrantes (Espaço Sénior)
11.01 07.01.03.01.03
40.000
40.000
40458
12/01/A102/03
Campolide
11.01 06.02.03.03
39.000
39.000
11.01 07.01.03.01.03
42.000
42.000
11.01 06.02.03.03
57.000
57.000
11.01 07.01.03.01.03
30.000
30.000
11.01 08.05.01.01.01
2.000
2.000
2.000
2.000
40459
12/01/A102/04
S. José
42317
12/01/A102/06
Alto do Pina
40421
12/01/A103
CENTROS DE ACOLHIMENTO E SAUDE
40462
12/01/A103/03
Centro de Saúde dos Lóios
11.01 06.02.03.03
42318
12/01/A103/04
Centro de Acolhimento do Beato
11.01 07.01.03.01.03
100.000
100.000
40438
12/01/A104
CRECHES
40991
12/01/A104/02
Marquês Abrantes
11.01 07.01.03.01.03
40.000
40.000
42319
12/01/A104/05
Galinheiras
11.01 07.01.03.01.03
33.383
33.383
40935
12/01/A105
CENTRO ADOLFO SIMÕES MULLER
11.01 07.01.03.01.03
100.000
100.000
10.000
10.000
130.000
130.000
11.01 07.01.09.01 42320
12/01/A107
COM.PROT. CRIANÇAS E JOVENS-Lisboa Norte
11.01 07.01.03.01.03
42055
12/01/A112
PROGRAMA CASA ABERTA
11.01 08.07.01
30.000
30.000
40467
12/01/A201
DIV. INTERV. EM EQUIP. SOCIAIS
11.01 02.02.03
3.902
3.902
11.01 07.01.03.01.03
100.000
100.000
11.01 08.05.01.01.01
20.000
20.000
195.000
195.000
1.280.021
1.280.021
11.01 08.07.01
SUB_TOTAL
N/ DEFINIDA
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
ECON.
40053
12/02
HABITAÇÃO SOCIAL
40057
12/02/A104
ACÇÃO INFORMATIVA JUNTO DA POPULAÇÃO
10.02 02.02.25.02
40058
12/02/A105
ACÇÕES ESPECIAIS DE REALOJAMENTO
40059
12/02/A106
PLANO ESPECIAL DE REALOJAMENTO
40060
12/02/A106/01
Demolições de Alojamentos Degradados
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
200
200
10.02 04.08.02
1.000
1.000
10.02 08.08.02
100.000
100.000
10.01 02.02.25.02
500.000
500.000
10.01 06.02.03.03
2.725
2.725
10.01 07.01.01.01
736.097
736.097
40061
12/02/A106/02
Colaboração com Instituições
10.02 04.07.01
1.000
1.000
40062
12/02/A106/03
Preparação do Realojamento
10.02 02.02.10
5.813
5.813
10.02 02.02.25.02
1.000
1.000
1.347.835
1.347.835
11.01 02.01.05
3.780
3.780
11.01 02.02.12
500
500
1.171.110
1.171.110
11.01 04.07.01
250.000
250.000
11.01 04.07.01
60.000
60.000
1.485.390
1.485.390
11.01 02.01.05
7.500
7.500
11.01 02.01.15
100.000
100.000
11.01 02.01.20
2.500
2.500
11.01 02.01.21
1.000
1.000
11.01 02.02.12
3.000
3.000
11.01 02.02.15
3.000
3.000
11.01 02.02.16
6.000
6.000
11.01 02.02.17
1.000
1.000
11.01 02.02.20.02
8.000
8.000
11.01 02.02.25.02
5.000
5.000
11.01 04.07.01
100.000
100.000
11.01 02.01.05
5.000
5.000
11.01 02.01.15
46.000
46.000
11.01 02.01.20
2.500
2.500
11.01 02.01.21
1.000
1.000
11.01 02.02.12
8.000
8.000
SUB_TOTAL 40192
12/03
PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA
40887
12/03/A101
PREVENÇÃO DAS DEPENDENCIAS
11.01 04.05.01.01.02
41061
12/03/A102
INTERVENÇÃO JUNTO DA PROSTITUIÇÃO
SUB_TOTAL 40446
12/04
INTERVENÇÃO SOCIAL
40471
12/04/A101
SAÚDE E DEFICIÊNCIAS
40480
12/04/A102
ENVELHECIMENTO
N/ DEFINIDA
0
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40480
40485
CÓDIGO DO PLANO 12/04/A102
12/04/A103
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
ENVELHECIMENTO
FAMÍLIAS
ECON.
12/04/A104
APOIO À INTERCULTURALIDADE
40490
12/04/A104/01
Conselho Municipal
42321
40494
12/04/A104/02
12/04/A105
Fórum Municipal da Interculturalidade
INTERVENÇÃO COM OS SEM-ABRIGO
12/04/A106
REDES SOCIAIS
42112
12/04/A112
ESTUDOS E PLANEAMENTO
42114
12/04/A112/01
Comunicação e Base de Dados
DEFINIDA
1.500
1.500
11.01 02.02.16
15.000
15.000
11.01 02.02.17
1.000
1.000
11.01 02.02.20.02
20.000
20.000
11.01 02.02.25.02
8.500
8.500
11.01 04.05.01.01.02
250.000
250.000
11.01 04.07.01
359.879
359.879
11.01 02.01.05
5.000
5.000
11.01 02.01.07
2.000
2.000
11.01 02.01.15
100.000
100.000
11.01 02.01.20
2.500
2.500
11.01 02.02.02
1.500
1.500
11.01 02.02.12
10.000
10.000
11.01 02.02.17
1.000
1.000
11.01 02.02.20.02
10.000
10.000
11.01 02.02.25.02
25.000
25.000
910.000
910.000
11.01 04.07.01
30.000
30.000
11.01 02.01.05
6.000
6.000
11.01 02.01.20
3.000
3.000
11.01 02.01.21
1.500
1.500
11.01 02.02.16
2.000
2.000
11.01 02.02.17
1.000
1.000
11.01 02.02.20.02
20.000
20.000
11.01 02.02.25.02
7.000
7.000
11.01 04.07.01
25.335
25.335
11.01 02.01.15
11.000
11.000
11.01 02.01.16
10.000
10.000
11.01 02.01.15
5.000
5.000
11.01 02.02.25.02
5.000
5.000
860.000
860.000
11.01 02.02.14.02
3.000
3.000
11.01 02.02.25.02
4.000
4.000
11.01 04.05.01.01.02
250.000
250.000
11.01 04.05.01.01.03
30.450
30.450
11.01 04.07.01
66.472
66.472
11.01 02.01.18
1.000
1.000
11.01 04.07.01 40499
TOTAL
11.01 02.02.15
11.01 04.05.01.01.02
40489
DOTAÇÃO DO ANO N/ DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42114
42115
CÓDIGO DO PLANO 12/04/A112/01
12/04/A112/02
DESCRIÇÃO
ORG. Comunicação e Base de Dados
Diagnóstico e Carta Social
42185
12/04/A113
EQUIPAMENTOS DE GESTÃO DIRECTA
42186
12/04/A113/01
Atelier Adolfo Simões Muller
42187
42153
40507
40517
40491
12/04/A113/02
12/04/A113/03
12/04/A113/05
12/04/A113/06
12/04/A113/07
CLASS. ORÇAMENT.
Ludoteca Bº Padre Cruz
Espaço "A Brincar"
Act. De Qualif. Em Artes e Ofícios -EAOT
Espaço Municipal da Flamenga
Centro de Recursos Multicultural
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
11.01 02.01.21
1.000
1.000
11.01 02.02.14.02
1.000
1.000
11.01 02.01.18
1.000
1.000
11.01 02.01.21
1.000
1.000
11.01 02.02.14.02
5.000
5.000
11.01 02.02.17
1.000
1.000
11.01 02.02.20.02
5.000
5.000
11.01 02.02.25.02
2.500
2.500
11.01 02.01.18
1.000
1.000
11.01 02.01.20
3.000
3.000
11.01 02.01.21
1.000
1.000
11.01 02.02.17
1.000
1.000
11.01 02.01.05
1.000
1.000
11.01 02.02.12
1.500
1.500
11.01 02.02.25.02
1.500
1.500
11.01 02.01.05
1.500
1.500
11.01 02.01.20
1.000
1.000
11.01 02.02.12
2.000
2.000
11.01 02.02.17
1.000
1.000
11.01 02.02.25.02
1.500
1.500
11.01 02.01.05
200
200
11.01 02.01.17
100
100
11.01 02.01.18
1.000
1.000
11.01 02.01.20
1.000
1.000
11.01 02.01.21
250
250
11.01 02.02.03
106
106
11.01 02.02.16
1.500
1.500
11.01 02.02.17
1.000
1.000
11.01 02.02.25.02
2.500
2.500
11.01 04.08.02
2.000
2.000
11.01 02.02.12
1.000
1.000
11.01 02.02.17
1.000
1.000
11.01 02.02.25.02
1.000
1.000
11.01 04.07.01
6.170
6.170
11.01 02.01.20
1.000
1.000
11.01 02.02.17
1.000
1.000
11.01 02.02.25.02
1.250
1.250
42322
12/04/A113/09
Acessibilidade
11.01 02.02.20.02
10.000
10.000
42193
12/04/A201
URBAN II - Programa Comunitário
11.01 02.01.15
30.000
30.000
N/ DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42193
CÓDIGO DO PLANO 12/04/A201
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
URBAN II - Programa Comunitário
ECON.
11.01 02.02.16
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
40.000
40.000
SUB_TOTAL
3.500.712
3.500.712
0
TOTAL DO OBJECTIVO 12
7.613.958
7.613.958
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
40683
13
DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS
40684
13/01
JUNTAS DE FREGUESIAS
40685
13/01/A101
COMPLEMENTO DO F.F.F.
04.02 04.05.01.01.01
10.535.900
10.535.900
40921
13/01/A102
PROTOCOLOS DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS
09.01 04.05.01.01.02
1.734.453
1.734.453
09.01 04.05.01.01.03
250.000
250.000
09.01 08.05.01.01.01
820.690
820.690
09.02 04.05.01.01.02
21.000
21.000
09.04 04.05.01.01.02
1.055.000
1.055.000
10.01 08.05.01.01.01
1.538.439
1.538.439
11.01 04.05.01.01.02
620.000
620.000
11.02 04.05.01.01.02
550.000
550.000
11.03 04.05.01.01.02
1.632.752
1.632.752
11.03 08.05.01.01.01
1.206.013
1.206.013
19.964.247
19.964.247
02.01 02.01.15
8.000
8.000
02.01 02.02.08
8.500
8.500
02.01 02.02.10
1.000
1.000
02.01 02.02.11
12.500
12.500
02.01 02.02.12
500
500
02.01 02.02.15
5.000
5.000
02.01 02.02.16
7.500
7.500
02.01 02.02.20.02
11.000
11.000
02.01 02.02.25.02
20.000
20.000
6.711
6.711
45.000
45.000
02.01 02.02.16
1.090
1.090
02.01 02.02.20.02
2.180
2.180
02.01 02.02.10
1.090
1.090
02.01 02.02.11
1.635
1.635
02.01 02.02.20.02
1.090
1.090
02.01 02.02.25.02
1.090
1.090
133.886
133.886
81.182
81.182
SUB_TOTAL 40522
13/02
ACÇÕES DE COOPERAÇÃO
40673
13/02/A101
ACTIVID.INSTITUCIONAIS E INTERMUNICIPAIS
02.01 04.07.01 02.01 06.02.03.03 42351
40947
13/02/A103
13/02/A301
GABINETE DE APOIO AO INVESTIMENTO
NOIVAS DE STº ANTÓNIO
SUB_TOTAL 40883
13/03
RELAÇÕES EXTERNAS
40651
13/03/A101
ACTIVIDADES DE COOPERAÇÃO
40652
13/03/A101/01
Subsídio à UCCLA
02.01 04.07.01
N/ DEFINIDA
0
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40653
42352
40656
42387
42388
42391
CÓDIGO DO PLANO 13/03/A101/02
13/03/A101/04
13/03/A102
13/03/A103
13/03/A104
13/03/A105
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG. Prémio Internacional Luís de Camões
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
02.01 02.02.11
218
218
02.01 04.08.02
545
545
02.01 02.01.15
5.000
5.000
02.01 02.02.11
10.000
10.000
02.01 02.02.13
67.500
67.500
02.01 02.02.15
6.000
6.000
02.01 02.01.15
6.000
6.000
02.01 02.02.09
500
500
02.01 02.02.11
2.710
2.710
02.01 02.02.13
200.000
200.000
02.01 02.02.16
1.000
1.000
02.01 02.02.25.02
5.000
5.000
02.01 04.07.01
12.490
12.490
02.01 04.08.02
1.273
1.273
02.01 06.02.03.03
70.000
70.000
02.01 08.09.03
15.000
15.000
16.00 08.07.01
15.000
15.000
02.01 02.01.15
654
654
02.01 02.02.06
545
545
02.01 02.02.11
2.180
2.180
02.01 02.02.13
2.180
2.180
02.01 02.02.25.02
2.180
2.180
02.01 02.01.15
1.090
1.090
02.01 02.02.06
545
545
02.01 02.02.11
4.360
4.360
02.01 02.02.13
2.180
2.180
02.01 02.02.25.02
3.270
3.270
02.01 02.02.13
50.000
50.000
02.01 02.02.16
450.000
450.000
SUB_TOTAL
1.018.602
1.018.602
0
TOTAL DO OBJECTIVO 13
21.116.735
21.116.735
0
Lisboa Encruzilhada de Mundos
ACTIVIDADES INTERNACIONAIS
FÓRUM AUT LOCAIS LINGUA PORTUGUESA
CIM. IBERO/AMERIC FÓRUM AUTORIDADES LOC
AFRICA.CONT
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG.
40541
14
PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS
40341
14/01
EMPRESAS MUNICIPAIS
41113
14/01/A109
OUTRAS
ECON.
01.05 08.01.01.01
14/02
OUTRAS PARTICIPADAS
41114
14/02/A109
OUTRAS
TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
18.708.000
1.708.000
17.000.000
18.708.000
1.708.000
17.000.000
100.000
100.000
SUB_TOTAL
100.000
100.000
0
TOTAL DO OBJECTIVO 14
18.808.000
1.808.000
17.000.000
SUB_TOTAL 40357
DOTAÇÃO DO ANO
01.05 09.08.02.09
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
40686
15
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
40687
15/01
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
40688
15/01/A101
MELHORIA DA INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES
42135
15/01/A101/01
Balcão Único Municipal
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
02.00 02.01.07
1.417
1.417
02.00 02.02.11
2.616
2.616
02.00 02.02.14.02
5.450
5.450
02.00 02.02.15
3.270
3.270
02.00 02.02.16
1.090
1.090
02.00 02.02.17
1.635
1.635
02.00 02.02.20.02
6.213
6.213
02.00 02.02.25.02
3.270
3.270
02.00 07.01.07.01
7.630
7.630
02.00 07.01.08.01
6.540
6.540
02.00 07.01.09.01
3.270
3.270
40692
15/01/A102
MELHORIA INFORM. E COMUNICAÇÃO INTERNA
40693
15/01/A102/01
Renovação da Imprensa Municipal
02.03 07.01.10.01
82.680
82.680
40694
15/01/A102/02
Serviços de Distribuição "Expresso"
02.03 02.02.25.02
52.304
52.304
41088
15/01/A102/03
Reengenharia dos Processos dos Serviços
02.04 07.01.08.01
85.000
85.000
42133
15/01/A103
SIST. GESTÃO CENTRALIZADA DE APROVISIONA
02.00 02.02.14.02
43.600
43.600
42239
15/01/A104
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 9000:2001
14.05 02.02.14.02
1.962
1.962
40696
15/01/A201
GESTÃO GLOBAL PARQUE INFORMÁTICO CML
02.04 07.01.07.01
908.489
908.489
02.04 07.01.08.01
889.466
889.466
02.04 02.02.19
531.208
531.208
02.04 02.02.20.02
574.297
574.297
02.04 07.01.07.01
503.254
503.254
02.04 07.01.08.01
1.663.663
1.663.663
14.05 02.02.14.02
2.180
2.180
02.04 07.01.07.01
278.400
278.400
02.04 07.01.10.01
387.012
387.012
02.04 07.01.08.01
259.472
259.472
11.02 02.02.20.02
10.000
10.000
11.02 07.01.08.01
218
218
02.04 07.01.07.01
15.000
15.000
13.01 02.02.14.01
3.800
3.800
13.01 02.02.14.02
5.000
5.000
13.01 02.02.20.01
5.000
5.000
42143
15/01/A202
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO
40708
15/01/A202/01
Modernização dos SI corporativos da CML
42145
15/01/A202/02
Modernização Redes e Voz e dados
42278
15/01/A202/03
Sistema de Informação Gesturbe
42008
15/01/A203
PROGRAMA POS_CONHECIMENTO
42009
15/01/A203/02
Portal Lisboa Jovem
42213
15/01/A203/03
Portal Património Cultural
N/ DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 42213
CÓDIGO DO PLANO 15/01/A203/03
DESCRIÇÃO
ORG. Portal Património Cultural
42214
15/01/A203/04
Acesso Internet Bibliotecas
41250
15/01/A204
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CADASTRO
41109
15/01/A204/01
Informação Geográfica Global
42384
15/01/A205
SAMA-SIST. APOIO MODERN. ADMINISTRATIVA
42279
15/01/A205/01
Reeng.Urbanismo & Gestão Documental
42385
42386
15/01/A205/02
15/01/A205/03
CLASS. ORÇAMENT. ECON.
Plataform Interop.,Sist.Centr.ref.comuns
TOTAL
DEFINIDA
13.01 02.02.20.02
15.000
15.000
13.01 02.02.25.02
5.500
5.500
13.02 07.01.07.01
5.000
5.000
235.000
235.000
05.03 07.01.08.01
48.000
48.000
02.04 02.02.14.02
302.400
302.400
02.04 07.01.07.01
8.618
8.618
02.04 07.01.08.01
25.000
25.000
02.04 02.02.14.02
174.240
174.240
02.04 07.01.07.01
8.618
8.618
02.04 07.01.08.01
101.000
101.000
02.04 02.02.14.02
184.800
184.800
02.04 07.01.07.01
88.618
88.618
02.04 07.01.08.01
67.051
67.051
05.03 02.02.19
Sist.Gest.Atendim,Portal e Guichet Elec
DOTAÇÃO DO ANO
40973
15/01/A301
NOVO SISTEMA CONTABILÍSTICO
40974
15/01/A301/02
Informatização Integrada da DMF
04.02 02.02.14.02
150.000
150.000
42389
15/01/A301/03
Desmat. Processo Pag. Despesa
04.02 07.01.07.01
150.000
150.000
04.02 07.01.08.01
150.000
150.000
40711
15/01/A302
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PATRIMÓNIO
01.04 02.02.14.02
17.440
17.440
42267
15/01/A401
EXECUÇÃO PLANO SANEAMENTO FINANCEIRO
04.00 06.02.03.03
1.000
1.000
04.00 07.01.15.01
1.000
1.000
04.00 11.02.02
1.000
1.000
8.083.691
8.083.691
14.04 02.02.03
5.123
5.123
14.04 02.02.19
3.706
3.706
14.04 07.01.09.01
2.180
2.180
14.04 02.02.03
3.270
3.270
14.04 02.02.19
2.638
2.638
02.03 07.01.03.01.06
21.800
21.800
08.01 07.01.03.01.06
5.450
5.450
218
218
10.01 07.01.03.01.06
24.416
24.416
11.03 07.01.03.01.06
41.420
41.420
2.180
2.180
SUB_TOTAL 40713
15/02
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS
40714
15/02/A101
EDIFÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL
40716
15/02/A101/01
Forum Lisboa
40984
40717
15/02/A101/02
15/02/A102
Assembleia Municipal
OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
09.00 07.01.09.01
11.03 07.01.15.01
N/ DEFINIDA
0
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT. 40717
CÓDIGO DO PLANO 15/02/A102
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
ECON.
14.02 07.01.03.01.06
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
605.318
605.318
14.04 02.01.21
21.800
21.800
14.04 02.02.03
34.529
34.529
14.04 02.02.19
54.500
54.500
2.507
2.507
14.04 07.01.03.01.06
133.820
133.820
14.04 07.01.04.01.09
10.900
10.900
14.04 07.01.09.01
10.900
10.900
14.04 02.02.25.02
N/ DEFINIDA
40625
15/02/A103
OBRAS NAS INSTALAÇÕES DO R.S.B.
16.00 07.01.03.01.06
283.400
283.400
40636
15/02/A104
OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA P.M.
15.00 07.01.03.01.06
32.700
32.700
40849
15/02/A106
RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO DA BOAVISTA
09.02 07.01.03.01.06
5.450
5.450
42220
15/02/A107
INSTALAÇÕES DA D. M. A. U.
42221
15/02/A107/01
D. A. E. V.
09.01 02.02.03
3.140
3.140
09.01 02.02.25.01
6.540
6.540
09.01 02.02.25.02
1.090
1.090
09.01 07.01.03.01.06
43.089
43.089
09.01 07.01.08.01
13.080
13.080
09.01 07.01.09.01
1.265
1.265
09.01 07.01.11.01
2.657
2.657
123.268
123.268
09.02 07.01.09.01
10.900
10.900
09.03 07.01.03.01.06
21.800
21.800
09.03 07.01.10.01
35.885
35.885
09.03 07.01.11.01
2.603
2.603
14.04 02.02.03
1.090
1.090
14.04 02.02.19
2.093
2.093
14.04 07.01.03.01.06
10.900
10.900
09.01 07.01.03.01.06
155.000
155.000
09.01 07.01.04.01.04
500.000
500.000
09.01 07.01.04.01.08
350.000
350.000
09.01 07.01.04.01.09
910.000
910.000
40852
42065
42380
40726
40725
40749
15/02/A107/02
15/02/A107/03
15/02/A107/05
15/02/A109
15/02/A113
15/02/A116
D. H. U. R. S.
D. R. M. M.
Reabilitação, Edifícios e Serviços
LABORATÓRIO DE METROLOGIA
CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA DA CML
REFEITÓRIOS
09.02 07.01.03.01.06
14.04 02.02.03
436
436
14.04 02.02.19
1.090
1.090
03.02 07.01.09.01
500
500
03.02 07.01.10.01
1.000
1.000
03.02 02.02.03
1.500
1.500
03.02 07.01.10.01
6.422
6.422
436
436
14.04 02.02.03
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
40749
15/02/A116
REFEITÓRIOS
14.04 02.02.19
1.090
1.090
42140
15/02/A118
APOIO AOS SERVIÇOS SOCIAIS
03.02 04.07.01
4.500.000
4.500.000
40731
15/02/A201
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS
40732
15/02/A201/01
Administração Autárquica
01.04 07.01.07.01
6.540
6.540
01.04 07.01.10.01
7.630
7.630
01.04 07.01.11.01
218
218
02.01 07.01.10.01
654
654
10.900
10.900
02.01 07.01.09.01
5.450
5.450
02.03 07.01.09.01
27.468
27.468
02.03 07.01.10.01
145.748
145.748
02.03 07.01.11.01
1.836
1.836
04.01 07.01.09.01
15.000
15.000
04.03 07.01.09.01
2.180
2.180
08.00 07.01.09.01
2.180
2.180
08.02 07.01.09.01
1.308
1.308
08.03 07.01.09.01
4.360
4.360
11.03 07.01.07.01
2.616
2.616
11.03 07.01.08.01
654
654
11.03 07.01.09.01
2.180
2.180
11.03 07.01.10.01
1.090
1.090
11.03 07.01.15.01
1.744
1.744
12.00 07.01.09.01
6.540
6.540
12.01 07.01.09.01
4.262
4.262
12.02 07.01.09.01
2.180
2.180
14.01 07.01.09.01
6.540
6.540
14.02 07.01.09.01
3.562
3.562
14.04 07.01.09.01
8.720
8.720
15.00 07.01.09.01
15.343
15.343
15.00 07.01.11.01
3.270
3.270
40746
40733
40743
40745
40744
40739
41116
15/02/A201/02
15/02/A201/04
15/02/A201/08
15/02/A201/11
15/02/A201/12
15/02/A201/14
15/02/A201/15
D.M.S.C.
D.M.F.
D.M.A.E.
D.M.A.S.E.D.
D.M.P.C.S.T.
D.M.P.O
P.M.
02.01 07.01.03.01.06
41160
15/02/A201/16
R.S.B.
16.00 07.01.09.01
5.657
5.657
40750
15/02/A202
INST.CENTRAIS TELEF.DIG.CML
02.04 07.01.07.01
7.200
7.200
02.04 07.01.08.01
49.200
49.200
02.04 07.01.10.01
86.400
86.400
03.02 02.02.14.02
2.180
2.180
03.02 07.01.07.01
2.180
2.180
03.02 07.01.10.01
1.090
1.090
02.03 02.02.25.02
14.108
14.108
02.03 07.01.10.01
5.962
5.962
40806
40751
15/02/A204
15/02/A301
APETRECHAMENTO NA ÁREA HIG. E SEGURANÇA
MATERIAL REPRESENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO
N/ DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
40752
CÓDIGO DO PLANO
15/02/A302
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
COLOCAÇÃO E CONSERV. PLACAS TOPONÍMICAS
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
02.03 02.02.03
4.360
4.360
02.03 02.02.25.02
5.986
5.986
02.03 07.01.15.01
18.633
18.633
40754
15/02/A401
FROTA DE VEÍCULOS DE UTILIZAÇÃO GERAL
40755
15/02/A401/01
Pesados
09.03 07.01.06.01
26.160
26.160
40756
15/02/A401/02
Ligeiros
09.03 02.02.20.02
21.800
21.800
41093
15/02/A401/03
Aluguer Operacional de Viaturas Ligeiras
09.03 02.02.06
561.162
561.162
42068
15/02/A401/05
Grandes Reparações
09.03 07.01.06.01
95.251
95.251
9.212.601
7.297.601
03.02 04.08.02
500
500
03.02 07.01.09.01
500
500
03.02 02.01.01
919
919
03.02 02.01.07
95
95
03.02 02.01.14
135
135
03.02 02.01.21
170
170
03.02 02.02.19
500
500
03.02 07.01.09.01
150
150
03.02 07.01.10.01
150
150
03.02 07.01.11.01
150
150
03.02 02.01.08
2.199
2.199
03.02 02.02.10
79
79
03.02 02.02.15
115.000
115.000
03.02 02.02.19
2.616
2.616
03.02 02.02.20.02
927
927
03.02 02.02.25.01
545
545
03.02 02.02.25.02
218
218
03.02 06.02.03.03
208
208
03.02 07.01.09.01
654
654
03.02 07.01.10.01
654
654
03.02 02.02.15
6.690
6.690
03.02 02.02.16
55
55
03.02 02.02.15
5.000
5.000
03.02 02.02.19
436
436
03.02 02.02.25.01
436
436
03.02 07.01.09.01
436
436
03.02 04.08.02
250
250
SUB_TOTAL 40757
15/03
FORMAÇÃO
40521
15/03/A101
ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
40758
15/03/A101/01
Escola de Calceteiros
40759
15/03/A101/02
Escola de Jardinagem
40760
15/03/A102
ACÇÕES DE FORMAÇÃO DE PESSOAL MUNICIPAL
40761
15/03/A102/01
Formação Interna
40762
42261
40763
15/03/A102/02
15/03/A102/03
15/03/A103
Formação Externa
CNO-Centro Novas Oportunidades da CML
FORMAÇÃO JOVENS EM CARREIRAS OPERÁRIAS
N/ DEFINIDA
1.915.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
40764
40765
CÓDIGO DO PLANO
15/03/A104
15/03/A105
DESCRIÇÃO
CLASS. ORÇAMENT. ORG.
ESTÁGIOS
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
03.02 02.02.12
250
250
03.02 04.08.02
250
250
03.02 02.02.12
250
250
03.02 04.08.02
250
250
SUB_TOTAL
140.672
140.672
0
TOTAL DO OBJECTIVO 15
17.436.964
15.521.964
1.915.000
FORMAÇÃO DE MUNÍCIPES
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 EM EUROS Nº. IDENT.
CÓDIGO DO PLANO
CLASS. ORÇAMENT.
DESCRIÇÃO
ORG.
ECON.
DOTAÇÃO DO ANO TOTAL
DEFINIDA
N/ DEFINIDA
42394
16
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
42395
16/01
ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE
42396
16/01/A101
CONSTRUÇÃO DE PISTAS CICLÁVEIS
42397
16/01/A101/01
Parque Monsanto -Av. Calouste Gulbenkian
09.01 07.01.04.01.09
60.176
60.176
42398
16/01/A101/02
Av. Calouste Gulbenkian-Pq Eduardo VII
09.01 07.01.04.01.09
650.000
650.000
42399
16/01/A101/03
Av. Calouste Gulbenkian-Praça de Espanha
09.01 07.01.04.01.09
120.000
120.000
42400
16/01/A101/04
Pista Ribeirinha Belém - Cais do Sodré
09.01 07.01.04.01.09
325.000
325.000
42401
16/01/A101/05
Telheiras - Campo Grande (via Cida. Uni)
09.01 07.01.04.01.09
350.000
350.000
42402
16/01/A101/06
Campo Grande - Vale de Chelas
09.01 07.01.04.01.09
550.000
550.000
42403
16/01/A101/07
Vale de Chelas - Parque das Nações
09.01 07.01.04.01.09
625.000
625.000
42404
16/01/A102
PARQUE URBANO DO RIO SECO
09.04 07.01.04.01.04
600.000
600.000
42405
16/01/A103
ESPAÇO VERDE E PQ INFANTIL - QT BARROS
09.04 07.01.04.01.04
350.000
350.000
42406
16/01/A104
CORREDOR VERDE: PQ EDUARDO VII - MONSAN
09.04 07.01.04.01.04
1.000.000
1.000.000
4.630.176
4.630.176
500.000
500.000
SUB_TOTAL
500.000
500.000
0
TOTAL DO OBJECTIVO 16
5.130.176
5.130.176
0
316.763.814 228.103.436
88.660.378
SUB_TOTAL 42407
16/02
INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT
42408
16/02/A101
ACESSIBILIDADES PARA BICICLETAS
14.01 07.01.04.01.01
TOTAL GERAL:
0
ANEXOS
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
01
REABILITAÇÃO URBANA
01/01
BAIXA / CHIADO
01/02
ECONÓMICA
22.454.231 9.316.119 02.02.14.01
7.200
02.02.25.02
1.308
07.01.02.01.02
0
07.01.03.01.06
3.102.000
07.01.04.01.01
0
07.01.04.01.03
0
07.01.04.01.09
6.205.611
ALFAMA E CASTELO
489.708 02.02.25.02
16.000
04.01.02
12.283
04.08.02
176.878
07.01.02.01.01
0
07.01.02.01.02
227.846
07.01.03.01.01
0
07.01.03.01.02
7.500
07.01.03.01.06
0
07.01.04.01.01
31.538
07.01.04.01.09
200
08.08.02 01/03
MOURARIA
17.463 157.401
02.02.25.02
5.000
04.08.02
5.986
07.01.02.01.01
0
07.01.02.01.02
125.000
07.01.03.01.06
0
08.08.02 01/04
DOTAÇÃO DEFINIDA
BAIRRO ALTO E BICA
21.415 756.873
02.01.21
55.000
02.02.20.02
30.000
02.02.25.02
5.000
04.01.02
3.600
04.07.01
7.183
04.08.02
7.482
07.01.02.01.01
4.483
07.01.02.01.02
522.867
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
01/05
ECONÓMICA 07.01.03.01.01
0
07.01.03.01.02
0
07.01.03.01.06
0
07.01.04.01.09
0
07.01.15.01
42.325
08.08.02
78.933
MADRAGOA
187.672 02.02.25.02
01/06
01/07
65.000
07.01.04.01.09
85.397
08.08.02
32.275 6.520.000
07.01.03.01.01
6.520.000
07.01.04.01.09
0
INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS
5.026.458 02.02.14.02
175.431
02.02.20.02
50.000
02.02.25.01
180.000
02.02.25.02
284.100
07.01.01.01
240.503
07.01.02.01.02
412.091
07.01.03.01.04
0
07.01.03.01.06
27.794
07.01.04.01.01
2.314.000
07.01.04.01.09
273.806
08.01.01.01
PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO
02/01
AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO
5.000
07.01.02.01.02
PARQUE MAYER
02
DOTAÇÃO DEFINIDA
0
08.01.02
212.581
08.05.01.01.01
250.000
08.08.02
606.152
10.499.616 8.135.214 02.01.05
896
02.01.06
224
02.01.08
4.800
02.02.14.02
21.619
02.02.16
51.480
02.02.20.01
9.000
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
ECONÓMICA 02.02.20.02
18.000
02.02.25.02
3.600
06.02.03.03
2.725
07.01.01.01
7.495.562
07.01.02.01.01
47.932
07.01.02.01.02
0
07.01.04.01.01
13.088
07.01.04.01.04
5.461
08.01.01.01 02/02
02/03
CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 04.08.02
1.221
06.02.03.03
5.450
07.01.01.01
0
07.01.02.01.02
903.177
07.01.03.01.02
35.534
07.01.03.01.06
128.172 1.290.848
02.02.25.01
327
02.02.25.02
282
04.01.02
120.000
04.08.02
87.539
07.01.01.01
03/01
PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
650.000
07.01.02.01.01
21.800
07.01.03.01.01
300.000
07.01.03.01.06
10.900
08.01.02
URBANISMO
460.827 1.073.554
PATRIMONIO IMOBILIÁRIO
03
DOTAÇÃO DEFINIDA
100.000
39.583.210 1.225.659 02.01.21
3.200
02.02.13
1.700
02.02.14.01
100.000
02.02.14.02
591.500
02.02.15
708
02.02.16
31.000
02.02.17
2.845
02.02.20.01
5.000
02.02.20.02
90.706
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
03/02
ECONÓMICA 02.02.25.02
5.500
07.01.07.01
6.000
07.01.08.01
342.500
07.01.09.01
45.000
ESPAÇO PÚBLICO
23.393.733 02.01.01
25.893
02.01.09
8.720
02.01.21
1.090
02.02.01
1.340.000
02.02.02
15.600
02.02.03
75.878
02.02.14.02
13.080
02.02.19
03/03
DOTAÇÃO DEFINIDA
5.450
02.02.20.02
6.321.800
02.02.25.02
1.655.225
07.01.03.01.06
27.620
07.01.04.01.01
1.600.132
07.01.04.01.04
1.454.314
07.01.04.01.06
315.000
07.01.04.01.09
2.259.477
07.01.07.01
0
07.01.08.01
0
07.01.10.01
107.910
07.01.11.01
6.451
07.01.15.01
8.160.093
PROTECÇÃO AMBIENTAL
144.241 02.01.09
3.766
02.01.10
3.321
02.01.11
3.182
02.01.17
1.199
02.01.21
9.209
02.02.03
6.540
02.02.10
5.450
02.02.14.02
38.280
02.02.20.02
21.514
02.02.25.02
12.317
04.07.01
9.331
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
ECONÓMICA 06.02.03.03 07.01.04.01.04
03/04
07.01.09.01
3.423
07.01.10.01
12.876
07.01.11.01
545
07.01.15.01
436 14.819.577
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
8.697
02.02.20.02
146.943
02.02.25.02
7.012.085 69.637
07.01.03.01.06
363.545
07.01.04.01.01
1.713.649
07.01.04.01.03
46.600
07.01.04.01.04
1.971.943
07.01.04.01.09
1.292.862
07.01.09.01
218
07.01.10.01
137.962
07.01.11.01
106.256
07.01.15.01
1.919.788
42.177.680 15.306.994 02.01.07
15.367
02.01.14
8.720
02.01.21
143.294
02.02.03
9.810
02.02.20.02
5.450
02.02.25.02
14.005.450
07.01.04.01.03
04/02
29.392
02.02.14.02
04.07.01
04/01
829 1.123
02.02.03
SERVIÇOS URBANOS
10.900
07.01.08.01
ESPAÇOS VERDES
04
DOTAÇÃO DEFINIDA
524.344
07.01.06.01
7.848
07.01.10.01
578.768
07.01.11.01
7.943
GESTÃO CEMITERIAL
917.942 02.01.01 02.01.02.02
1.526 23.980
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
ECONÓMICA 02.01.02.03
04/03
608
02.01.14
3.597
02.01.17
218
02.01.21
11.025
02.02.03
71.362
02.02.12
2.285
02.02.14.02
24.740
02.02.19
10.015
02.02.25.02
70.384
07.01.03.01.06
26.422
07.01.04.01.08
633.353
07.01.06.01
13.004
07.01.09.01
19.471
07.01.10.01
5.734
07.01.11.01
218
SANEAMENTO
17.322.592 02.02.14.02
26.160
02.02.20.02
16.080.423
02.02.25.02
507.714
07.01.04.01.02
695.952
07.01.04.01.09
1.443
07.01.06.01 04/04
DOTAÇÃO DEFINIDA
HIGIENE URBANA
10.900 8.630.152
02.01.05
872
02.01.15
3.815
02.01.20
3.270
02.01.21
493.936
02.02.03
2.725
02.02.08
1.635
02.02.10
1.199
02.02.14.02
1.635
02.02.16
8.175
02.02.17
163.880
02.02.19
2.289
02.02.20.02
5.162.208
02.02.25.02
36.122
04.03.01
40.000
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
ECONÓMICA 04.07.01 07.01.03.01.06
05
INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
05/01
NOVAS VIAS
07.01.09.01
10.900
07.01.10.01
981.109
3.919.622 302.233 02.02.14.01
10.401
02.02.14.02
57.683
02.02.25.02
63.220
05.01.01.01.04
65.400
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
06/01
PREVENÇÃO
06/02
101.667 3.862 3.617.389
02.01.01
26.160
02.01.07
6.540
02.01.17
3.270
02.01.21
17.440
02.02.25.02
39.059
07.01.01.01
109.000
07.01.04.01.01
PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA
142.634 1.563.881
07.01.04.01.01
06
9.867
07.01.06.01
07.01.01.01
05/02
DOTAÇÃO DEFINIDA
3.390.632
07.01.10.01
2.180
07.01.11.01
1.308
07.01.15.01
21.800
5.301.885 413.366 02.02.14.02
204.900
02.02.20.02
6.540
02.02.25.02
8.720
07.01.03.01.06
13.080
07.01.04.01.09
167.946
07.01.09.01
1.090
07.01.10.01
11.090
TRÂNSITO
4.622.956 02.02.14.02 02.02.19
13.080 138.632
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
06/03
SEGURANÇA DOS CIDADÃOS
07/01
SEGURANÇA
29.913
02.02.25.02
65.400
07.01.03.01.06
6.540
07.01.04.01.01
21.730
07.01.04.01.06
4.179.801
07.01.04.01.09
0
07.01.09.01
8.720
07.01.10.01
93.740
08.01.01.01
65.400 265.563
05.01.03.02
25.763
08.01.01.01
239.800
4.185.083 3.943.349 07.01.03.01.06
1.612.890
07.01.04.01.09
34.989
07.01.06.01
68.406
07.01.09.01
5.450
07.01.10.01
2.168.204
07.01.11.01
4.360
07.01.15.01
16.350
08.07.01
32.700
PROTECÇÃO CIVIL
241.734 02.01.20
218
02.01.21
2.437
02.02.14.02
8.720
02.02.16
3.270
02.02.19
111.540
02.02.20.02
3.532
02.02.25.02
15.260
04.05.01.01.03
12.500
04.07.01
08
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
DOTAÇÃO DEFINIDA
02.02.20.02
PARQUES DE ESTACIONAMENTO
07
07/02
ECONÓMICA
436
07.01.03.01.06
35.861
07.01.06.01
26.160
08.01.02
21.800
4.356.148
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA 08/01
ECONÓMICA
TURISMO
3.910.041 02.01.05
1.090
02.01.15
6.540
02.02.08
10.900
02.02.11
6.976
02.02.17
40.330
02.02.18
29.430
02.02.20.02
177.670
02.02.25.02
403.550
04.01.02
65.400
04.07.01
8.720
05.01.01.02.02 06.02.03.03 08/02
COMÉRCIO
3.157.800 1.635 268.255
02.02.03 02.02.14.02 02.02.19
08/03
DOTAÇÃO DEFINIDA
7.194 545 8.284
02.02.20.02
19.915
02.02.25.02
11.088
04.05.01.01.02
28.809
04.07.01
10.900
07.01.03.01.05
91.528
07.01.03.01.06
16.350
07.01.04.01.09
5.450
07.01.09.01
5.563
07.01.10.01
57.179
07.01.11.01
5.450
PROMOÇÃO ECONÓMICA
177.852 02.01.15
218
02.02.14.01
2.180
02.02.14.02
21.800
02.02.17
1.090
02.02.20.02
46.769
02.02.25.02
6.322
04.07.01
14.453
05.01.01.02.06
54.500
07.01.07.01
11.990
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
09
CULTURA
09/01
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
09/02
ECONÓMICA
DOTAÇÃO DEFINIDA
07.01.08.01
16.350
07.01.09.01
2.180
21.920.917 4.705.406 02.01.01
689
02.01.17
164
02.01.20
356
02.01.21
3.672
02.02.03
6.976
02.02.08
436
02.02.14.01
1.090
02.02.14.02
5.450
02.02.16
97.228
02.02.20.02
41.068
02.02.25.01
218
02.02.25.02
3.617
07.01.03.01.01
1.640.452
07.01.04.01.09
1.446.270
07.01.07.01
6.540
07.01.08.01
916
07.01.09.01
66.436
07.01.10.01
287.060
07.01.11.01
8.175
07.01.12.01
903.481
07.01.15.01
185.112
08.01.01.01
0
ACÇÃO CULTURAL
14.547.697 02.01.01
1.090
02.01.08
8.096
02.01.16
834
02.01.20
32.150
02.01.21
10.100
02.02.03
37.953
02.02.08
110.664
02.02.12
2.572
02.02.13
3.873
02.02.15
327
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
09/03
ECONÓMICA 02.02.16
321.592
02.02.17
18.244
02.02.18
436
02.02.19
30.924
02.02.20.01
541
02.02.20.02
442.639
02.02.25.01
111.739
02.02.25.02
291.975
04.07.01
150.000
04.08.02
698
05.01.01.01.01
10.380.000
07.01.03.01.01
10.022
07.01.07.01
10.034
07.01.08.01
67.882
07.01.09.01
47.449
07.01.10.01
26.946
07.01.11.01
3.728
07.01.12.01
1.199
07.01.15.01
11.990
08.01.01.01
2.412.000
APOIO A INSTITUIÇÕES
2.667.814 04.01.02
42.971
04.07.01
1.527.969
05.01.01.02.03
1.094.694
08.07.01
10
CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
10/01
EQUIPAMENTO ESCOLAR
DOTAÇÃO DEFINIDA
2.180
21.000.283 5.295.991 02.01.13
13.114
02.01.20
3.270
02.01.21
79.243
02.02.03
30.608
02.02.08
4.360
02.02.14.02
1.090
02.02.19
6.410
02.02.25.02
3.208
06.02.03.03
11.827
07.01.03.01.02
4.984.983
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
ECONÓMICA 07.01.08.01
545
07.01.09.01
31.174
07.01.10.01
29.430
08.03.01
91.833
08.05.01.01.02 10/02
COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES
4.896 15.601.604
02.01.01
415
02.01.05
5.909.405
02.01.06
709
02.01.07
55
02.01.09
44
02.01.11
41
02.01.13
22
02.01.17
109
02.01.20
77
02.01.21
4.360
02.02.01
50.164
02.02.03
66
02.02.10
610.000
02.02.11
131
02.02.12
3.050
02.02.19
55
02.02.20.02
1.529
02.02.25.01
200.000
02.02.25.02
7.289
04.03.01 04.05.01.01.03 04.07.01 06.02.03.03 07.01.03.01.06
10/03
DOTAÇÃO DEFINIDA
5.928.930 943.082 1.668.500 180.000 9.592
07.01.07.01
61.308
07.01.08.01
20.000
07.01.10.01
1.962
07.01.11.01
545
07.01.15.01
164
JUVENTUDE
102.688 02.01.13
164
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
ECONÓMICA 02.02.03
164
02.02.12
545
02.02.17
7.848
02.02.20.02
1.199
02.02.25.01
327
02.02.25.02
3.500
04.05.01.01.03
17.000
04.07.01
30.629
04.08.02
654
07.01.07.01
3.270
07.01.09.01
10.246
07.01.10.01
1.744
08.05.01.01.02 08.07.01
11
DESPORTO
11/01
INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
11/02
2.398
906.071 02.01.21
46.870
02.02.03
111.220
02.02.19
54.572
07.01.03.01.04
470.218
07.01.04.01.05
144.349
07.01.09.01
10.900
07.01.10.01
41.422
07.01.15.01
26.520
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
APOIO A COLECTIVIDADES
23.000
1.513.928
220.834 02.01.05
6.540
02.01.08
545
02.01.15
17.113
02.01.20
13.516
02.01.21
6.104
02.02.10
11.554
02.02.12
14.170
02.02.17
2.180
02.02.25.02
11/03
DOTAÇÃO DEFINIDA
21.800
04.03.01
1.526
04.07.01
125.786 387.023
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
ECONÓMICA
DOTAÇÃO DEFINIDA
02.01.05
2.180
02.01.15
2.180
02.01.20
4.360
02.01.21
4.360
02.02.10
6.540
02.02.25.02
4.360
04.07.01 07.01.03.01.04 08.07.01
109.000 5.640 248.403
12
INTERVENÇÃO SOCIAL
7.613.958
12/01
EQUIPAMENTOS SOCIAIS
1.280.021 02.02.03 06.02.03.03
132.736
07.01.03.01.03
886.383
07.01.09.01
10.000
07.01.10.01
0
08.05.01.01.01 08.07.01 12/02
HABITAÇÃO SOCIAL
02.02.25.02
225.000
5.813 501.200
04.07.01
1.000
04.08.02
1.000
06.02.03.03
2.725
07.01.01.01
736.097
08.08.02
100.000
PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDENCIA
1.485.390 02.01.05
3.780
02.02.12
500
04.05.01.01.02 04.07.01 12/04
22.000
1.347.835 02.02.10
12/03
3.902
INTERVENÇÃO SOCIAL
1.171.110 310.000 3.500.712
02.01.05
26.200
02.01.07
2.000
02.01.15
292.000
02.01.16
10.000
02.01.17
100
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
13
DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS
13/01
JUNTAS DE FREGUESIAS
13/02
ECONÓMICA 02.01.18
4.000
02.01.20
16.500
02.01.21
6.750
02.02.02
1.500
02.02.03
106
02.02.12
25.500
02.02.14.02
9.000
02.02.15
4.500
02.02.16
64.500
02.02.17
10.000
02.02.20.02
73.000
02.02.25.02
64.750
04.05.01.01.02
1.410.000
04.05.01.01.03
30.450
04.07.01
1.447.856
04.08.02
2.000
21.116.735 19.964.247 04.05.01.01.01
10.535.900
04.05.01.01.02
5.613.205
04.05.01.01.03
250.000
08.05.01.01.01
3.565.142
ACÇÕES DE COOPERAÇÃO
133.886 02.01.15
8.000
02.02.08
8.500
02.02.10
2.090
02.02.11
14.135
02.02.12
500
02.02.15
5.000
02.02.16
8.590
02.02.20.02
14.270
02.02.25.02
21.090
04.07.01 06.02.03.03 13/03
DOTAÇÃO DEFINIDA
RELAÇÕES EXTERNAS
6.711 45.000 1.018.602
02.01.15
12.744
02.02.06
1.090
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
14
PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS
14/01
EMPRESAS MUNICIPAIS
ECONÓMICA 02.02.09
500
02.02.11
19.468
02.02.13
321.860
02.02.15
6.000
02.02.16
451.000
02.02.25.02
10.450
04.07.01
93.672
04.08.02
1.818
06.02.03.03
70.000
08.07.01
15.000
08.09.03
15.000
1.808.000 1.708.000 08.01.01.01
14/02
OUTRAS PARTICIPADAS
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
15/01
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1.708.000 100.000
09.08.02.09
15
DOTAÇÃO DEFINIDA
100.000
15.521.964 8.083.691 02.01.07
1.417
02.02.11
2.616
02.02.14.01
3.800
02.02.14.02
887.072
02.02.15
3.270
02.02.16
1.090
02.02.17
1.635
02.02.19
766.208
02.02.20.01
5.000
02.02.20.02
605.510
02.02.25.02
61.074
06.02.03.03
1.000
07.01.07.01
1.973.627
07.01.08.01
3.295.410
07.01.09.01
3.270
07.01.10.01
469.692
07.01.15.01
1.000
11.02.02
1.000
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA 15/02
ECONÓMICA
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS
7.297.601 02.01.21
21.800
02.02.03
53.884
02.02.06
561.162
02.02.14.02
15/03
DOTAÇÃO DEFINIDA
2.180
02.02.19
65.117
02.02.20.02
21.800
02.02.25.01
6.540
02.02.25.02
23.691
04.07.01
4.500.000
07.01.03.01.06
1.363.731
07.01.04.01.04
0
07.01.04.01.08
0
07.01.04.01.09
10.900
07.01.06.01
121.411
07.01.07.01
18.536
07.01.08.01
62.934
07.01.09.01
138.893
07.01.10.01
291.881
07.01.11.01
10.584
07.01.15.01
22.557
FORMAÇÃO
140.672 02.01.01
919
02.01.07
95
02.01.08
2.199
02.01.14
135
02.01.21
170
02.02.10
79
02.02.12
500
02.02.15
126.690
02.02.16
55
02.02.19
3.552
02.02.20.02
927
02.02.25.01
981
02.02.25.02
218
04.08.02 06.02.03.03
1.250 208
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA 2009
Em Euros OBJECTIVO/PROGRAMA
16
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
16/01
ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE
16/02
ECONÓMICA
DOTAÇÃO DEFINIDA
07.01.09.01
1.740
07.01.10.01
804
07.01.11.01
150
5.130.176 4.630.176 07.01.04.01.04
1.950.000
07.01.04.01.09
2.680.176
INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT
500.000 07.01.04.01.01 TOTAL GERAL:
500.000 228.103.436
CÓDIGO DE RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS PROJECTOS 01 – Administração Autárquica 01.01 – Assembleia Municipal 01.02 – Departamento do Planeamento Estratégico 01.03 – Departamento de Auditoria Interna 01.04 – Departamento do Património Imobiliário 01.05 – Operações Financeiras 02 – Direcção Municipal de Serviços Centrais 02.01 – Departamento de Apoio aos Órgãos do Município 02.02 – Departamento Jurídico 02.03 – Departamento de Serviços Gerais 02.04 – Departamento de Moder. Administrativa e Gestão da Informação 03 – Direcção Municipal dos Recursos Humanos 03.01 – Departamento de Gestão de Recursos Humanos 03.02 – Dep. Formação, Saúde, Higiene e Segurança 04 – Direcção Municipal de Finanças 04.01 – Departamento de Estudos e Planeamento Financeiro 04.02 – Departamento de Contabilidade 04.03 – Departamento de Apoio Jurídico à Actividade Financeira 05 – Direcção Municipal de Planeamento Urbano 05.01 – Departamento de Planeamento Urbano 05.02 – Departamento de Planeamento de Infra-estruturas 05.03 – Departamento de Informação Geográfica e Cadastro 06 – Direcção Municipal de Gestão Urbanística 06.01 – Departamento de Gestão Urbanística I 06.02 – Departamento de Gestão Urbanística II 06.03 – Departamento de Monitorização e Difusão de Informação Urbana 06.04 – Departamento de Projectos Estratégicos 06.05 – Unidade de Projecto da Alto do Lumiar 07 – Direcção Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana 07.01 – Departamento de Conservação de Edifícios Particulares 07.02 – Departamento de Reabilitação e Gestão de Unidades de Projecto 07.03 – Unidade de Projecto da Baixa/Chiado 08 – Direcção Municipal de Actividades Económicas 08.01 – Departamento de Abastecimentos 08.02 – Departamento de Urbanismo Comercial 08.03 – Departamento de Turismo
09 – Direcção Municipal de Ambiente Urbano 09.01 – Departamento de Ambiente e Espaços Verdes 09.02 – Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos 09.03 – Departamento de Reparação e Manutenção Mecânica 09.04 – Departamento de Gestão do Espaço Público 10 – Direcção Municipal de Habitação 10.01 – Departamento de Planeamento e Projectos 10.02 – Departamento de Gestão Social do Parque Habitacional 11 – Direcção Municipal de Acção Social, Educação e Desporto 11.01 – Departamento de Acção Social 11.02 – Departamento de Educação e Juventude 11.03 – Departamento de Desporto 12 – Direcção Municipal de Protecção Civil, Segurança e Tráfego 12.01 – Departamento de Protecção Civil 12.02 – Departamento de Segurança Rodoviária e Tráfego 13 – Direcção Municipal de Cultura 13.01 – Departamento de Património Cultural 13.02 – Departamento de Bibliotecas e Arquivos 14 – Direcção Municipal de Projectos e Obras 14.01 – Departamento de Obras de Infra–estruturas e Saneamento 14.02 – Departamento de Construção e Conservação de Equipamentos 14.03 – Departamento de Construção e Conservação de Habitação 14.04 – Departamento de Construção e Conservação de Instalações Eléctricas e Mecânicas 14.05 – Departamento de Empreitadas, Prevenção e Segurança de Obras 15 – Polícia Municipal 16 – Regimento de Sapadores Bombeiros
CÓDIGO DAS FREGUESIAS
00 – Acções Comuns a Diversas Zonas
27 – Sacramento
01 – Ajuda
28 – Santa Catarina
02 – Alcântara
29 – Santa Engrácia
03 – Alto do Pina
30 – Santa Isabel
04 – Alvalade
31 – Santa Justa
05 – Ameixoeira
32 – Santa Maria de Belém
06 –Anjos
33 – Santa Maria dos Olivais
07 – Beato
34 – Santiago
08 – Benfica
35 – Santo Condestável
09 – Campo Grande
36 – Santo Estevão
10 – Campolide
37 – Santos-o-Velho
11 – Carnide
38 – S. Domingos de Benfica
12 – Castelo
39 – S. Cristóvão e S. Lourenço
13 – Charneca
40 – S. Francisco Xavier
14 – Coração de Jesus
41 – S. João
15 – Encarnação
42 – S. João de Brito
16 – Graça
43 – S. João de Deus
17 – Lapa
44 – S. Jorge de Arroios
18 – Lumiar
45 – S. José
19 – Madalena
46 – S. Mamede
20 – Mártires
47 – S. Miguel
21 – Marvila
48 – S. Nicolau
22 – Mercês
49 – S. Paulo
23 – Nossa Senhora de Fátima
50 – S. Sebastião da Pedreira
24 – Pena
51 – S. Vicente de Fora
25 – Penha de França
52 – Sé
26 – Prazeres
53 – Socorro