INTEGRANTES: HACHA PUCHO EFRAIN
121351
ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017
Supuestos Macroeconómicos del año 2017 Variables económicas (MMM Revisado 2017-2019) Producto Bruto Interno
2017 4,8
Variación porcentual real Tipo de cambio (S/ por US dólar)
3,48
Promedio anual Índice de Precios al Consumidor
2,8
Acumulado (Var.% anual) Balanza Comercial (Millones US $)
776
Exportaciones
38 680
Importaciones
37 905
Resultado Económico del SPNF
-2,5
Porcentaje del PBI
9
Proceso de decisión de asignación presupuestaria
La asignaci6n del presupuesto 2017 se base en tres principios: Eficiencia Eficacia
Priorizacion Las solicitudes de presupuesto adicional para el año 2017 llegaron a los S/ 32,312 millones, resultando una demanda atendida por S/ 6,451 millones.
11
PROYECTO DE LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO 2017
12
Equilibrio del presupuesto 2017 (En millones de S/) Fuentes y Usos del Presupuesto 2017 (Millones de S/) FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO I.- RECURSOS ORDINARIOS II.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS III.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO IV.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS V.- RECURSOS DETERMINADOS V.a CONTRIBUCIONES A FONDOS V.b FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL V.c IMPUESTOS MUNICIPALES V.d CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL FUENTES
PROYECTO PRESUPUESTO 2017
92,492 */ 11,982 19,693 395 17,909 4,167 5,234 2,889 5,619 142,472
USOS DEL PRESUPUESTO I. GASTO NO FINANCIERO (EXCLUYE RESERVA) (A + B) A. GASTOS CORRIENTES B. GASTOS DE CAPITAL II. SERVICIO DE DEUDA III. RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL USOS
PROYECTO PRESUPUESTO 2017
126,260 92,028 34,232
12,487 3,724 142,472
*/ Cons i de ra i n corp ora ci 6n d e S/ 1 500 mm de s a l d os de b a l a n ce d e Pl i e gos d e l Gobi e rn o Na ci on al
13
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
14
El aumento de recursos del año 2017 es concordante con la trayectoria de reducción progresiva del déficit fiscal aprobada en la Ley N° 30499 (*/) Evolución del Presupuesto 2006-2017 (Millones de S/) 4.7%
136,021
142,472
129,893 116,746 108,419 81,857 53,980
61,789
2006
2007
71,050
72,355
2008
2009
2010 G. Corriente
88,461
95,535
2011
2012
G. Capital
2013
2014
2015
2016
2017
Servicio deuda
2016: Considera lo establecido en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30372. Excluye S/ 1,910 millonesdebido a que mediante Ley Nº 30458 se autoriza el uso de los recursos del FEN en el Ppto 2017
(*/) La Ley Nº 30499 ampli6 en el año 2017 el margen para gastar en S/ 5,000 millones. 15
Recursos del Presupuesto Fuentes del Presupuesto (Variaci6n 2017-2016, Millones de S/)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDI NARI OS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDI TO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMI NADOS
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS % PBI TOTA RECURSOS PARA GNF
PRESUPUESTO PROYECTO DE INICIAL PRESUPUESTO
Variación 2017-2016
2016
2017
Mill. S/.
%
85,655 11,387 20,757 381 17,842
92,492 11,982 19,693 395 17,909
6,837 596 -1,064 14 67
8.0 5.2 -5.1 3.7 0.4
136,021
142,472
6,451
4.7
21.1
20.1
124,298
129,984
Incluye S/ 1,500 millones por saldos de entidades públicas.
Incluye S/ 3,500 millones por nueva emisi6n de Bonos.
16
En qué se gasta los recursos del Presupuesto Usos del Presupuesto (Variaci6n 2017-2016, Millones de S/) CATEGORIA / GENÉRICA I. GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (SIN RC) 5. GASTOS CORRIENTES 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL II. GASTO PREVISIONAL (PENSIONES) III. GASTO FINANCIERO (SERVICIO DE DEUDA) IV. RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL GASTO
PRESUPUESTO PROYECTO DE INICIA PRESUPUEST L 2016 O 2017 107,66 2 75,009 37,135 1,110 28,500 2,791 5,472 32,653 10,883 11,724 5,752 136,021
115,23 0 80,998 40,693 1,211 30,853 2,493 5,747 34,232 11,030 12,487 3,724 142,472
Variación 2017-2016 Mill. S/.
%
7,568 5,989
7.0 8.0
3,558 101 2,353 -298 276 1,579 147 764 -2,028 6,451
9.6 9.1 8.3 -10.7 5.0 4.8 1.4 6.5 -35.3 4.7
Incluye S/ 2 000 millones del Fondo Agua y Saneamiento y Salud.
Incluye impacto 2016 política salarial: Defensa, Interior, Salud principalmente.
17
Para qué se gasta: Más del 60% del presupuesto no financiero ni previsional se destina a Educación, Salud, Saneamiento y Seguridad y Transportes. Distribución Funcional del Proyecto de Presupuesto 2017 (No considera Gasto Financiero, pensiones ni reserva de contingencia) (Estructura %)
Educacion 23%
Resto de Funciones 39%
Total Presupuesto para Gasto no Financiero sin pensiones: S/ 115 230 millones
Transporte y Comunicaciones 13%
Saneamiento 5%
Salud 12%
Orden Público y Seguridad 8%
18
El aumento del presupuesto se orienta a financiar las principales intervenciones de Gobierno Principales intervenciones del Proyecto de Presupuesto 2017 (Millones de S/) INTERVENCIONES
PROYECTO PRESUPUESTO 2017
POLITICA REMUNERATIVA EDUCACION SALUD INTERIOR DEFENSA
1,549 721 100 515 213
INVERSIONES EN AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD FONDO DE INVERSIONES (AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD) PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SALUD
3,667 2,000 1,267 400
INVERSIONES PRODUCTIVAS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MI RIEGO
600 300 300
INVERSIONES EN SEGURIDAD JUSTICIA INTERIOR
634 400 234
TOTAL
6,451
19
Los gastos de capital aumentan en 4,8% en el 2017 PIA del Gasto de Capital (*/) (Millones de S/) 4.8%
30,399
30,308
31,003
2013
2014
2015
32,653
34,232
25,836 22,501 15,820
16,571
2008
2009
17,720
11,419 7,798
2006
2007
2010
2011
2012
2016
2017
(*/) Incluye S/ 2 000 mm para fondo de inversiones para principalmente agua y saneamiento. No incluye la Reserva de Contingencia.
20
Los Gastos de Capital se centran en el interior del país Distribución del Gasto de Capital 2017 (Estructura %)
Lima y Callao 43%
Resto de Departamentos 57%
10 Departamentos Resto de más pobres Departamentos 29% 28%
21
Presupuesto de los Gobiernos Regionales y Locales
22
El presupuesto de los Gobiernos Regionales para el 2017 aumentará en 13.4% respecto al 2016. Si se considera las transferencias que percibirán en el año, el presupuesto inicial 2017 aumentaría en 21.8%. PIA del Gasto Total de los Gobiernos Regionales (Millones de S/)
13.4%
21.8% 26,499 Transferencias de Educaci6n, salud, Transportes, Foniprel.
21,763
13,839
14,789
2011
2012
GASTO CORRIENTE
17,634
18,300
19,277
19,190
2013
2014
2015
2016
GASTO DE CAPITAL
SERVICIO DE DEUDA
2017
2017 E
TRANSFERENCIAS SECTORIALES
Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30372. En marzo 2017 es la fecha máxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecuci6n de proyectos de inversi6n.
23
El presupuesto de los Gobiernos Locales para el 2017 aumentara en 4.6% respecto al 2016. Si se considera las transferencias que percibirán en el año, el presupuesto inicial 2017 aumentaría en 34.8%. PIA del Gasto Total de los Gobiernos Locales (Millones de S/)
4.6%
34.8%
20,435
18,150 15,722
15,331
15,282
14,469
15,139
2014
2015
2016
2017
12,028
2011
2012
GASTO CORRIENTE
2013
GASTO DE CAPITAL
SERVICIO DE DEUDA
Transferencias de Vivienda, Educaci6n, Trabajo, Devida, Programa de Incentivos y Foniprel.
2017 E
TRANSFERENCIAS SECTORIALES
Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30372. En marzo 2017 es la fecha máxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecuci6n de proyectos de inversi6n.
24
Prioridades del Presupuesto 2017
29
Pilares fundamentales:
1.
Equilibrio y sostenibilidad fiscal
2.
Asignación presupuestal que apoye un crecimiento sostenido y una provisión de servicios públicos de calidad: a) Acceso a servicios públicos básicos en agua y saneamiento. b) Seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. c) Educación pública de calidad d) Servicios de salud orientado a las personas e) Infraestructura pública para el desarrollo y productividad.
30
2.a) Accesoaserviciospúblicosbásicosenaguaysaneamiento: Los recursos para agua y saneamiento crecerán en 72% en el año 2017
Evolución del PIA en Función Saneamiento (Millones de S/) 71.6% 6,032 4,557
2,185
2,680 1,942
2,222
2009
2010
3,132
3,226
2011
2012
3,646 3,039
3,515
1,416
2006
2007
2008
2013
2014
2015
2016
2017
31
……Principales intervenciones en saneamiento Principales Intervenciones Fondo Agua y Saneamiento y Salud
Programa Nacional de Saneamiento Urbano (*/)
Programa Nacional de Saneamiento Rural (*/)
Monto (Millones de S/) 2,000
1,708
2,210
Meta Cerrar las brechas de cobertura en zonas urbanas y rurales a través de ejecuci6n de proyectos integrales. - Transferencias por S/ 930 millones para financiar 115 PIP’s de saneamiento urbano a través de los Gobiernos Subnacionales y de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. - S/ 400 millones para la ejecuci6n de 20 PIP’s de saneamiento en continuidad y nuevos a nivel nacional. - S/ 155 millones para continuar con la ejecuci6n del PIP Agua potable y alcantarillado de la Nueva Ciudad de Olmos; y agua potable, saneamiento y drenaje pluvial de la Nueva Ciudad de Belén. - Transferencias por S/ 850 millones para financiar 224 PIP’s de saneamiento rural a través de los Gobiernos Subnacionales. - En Amazonia Rural, se destina S/ 228 millones para la ejecuci6n de 44 PIP’s de saneamiento rural. - S/ 103 millones para financiar la ejecuci6n de 72 proyectos bajo al modalidad de Núcleo Ejecutor.
(*/) No incluye recursos del Fondo en agua y saneamiento
32
2.b1) Seguridadciudadanayluchacontralacorrupción: Los recursos para la seguridad ciudadana aumentan en cerca de 13%
Evolución del PIA en Función Orden Público y Seguridad (Millones de S/) 12.7% 9,361 7,841
8,308
6,573
4,953
2,551
2006
3,004
2007
3,542
2008
3,723
2009
4,158
2010
5,236
4,238
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
33
…… Principales intervenciones en seguridad ciudadana Principales Intervenciones
Monto (Millones de S/)
Meta
PP Reducci6n de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.
4,757
Financiar actividades orientadas a combatir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en su conjunto para reducir los índices de victimizaci6n de la poblaci6n.
Reducci6n del tráfico ilícito de drogas
323
Realizaci6n de operaciones de interdicci6n contra el tráfico ilícito de drogas y reducci6n de hectáreas de cultivo ilícitos de hoja de coca.
Lucha contra el terrorismo
452 Reducir las acciones terroristas a nivel nacional.
Sistema de recompensas
10 Establecer el beneficio de recompensas para promover y lograr la captura de miembros de organizaciones criminales, responsables de delitos de alta lesividad y terroristas.
Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana
150 Financiamiento de actividades, proyectos y programas para combatir la inseguridad ciudadana, priorizándose la ejecuci6n de 14 proyectos para la seguridad ciudadana. 34
2.b2) Sefortalecerá lasintervencionesenJusticia Evolución del PIA en Función Justicia (Millones de S/) 9.2% 4,997 4,574
2,930 1,843 1,147
2006
2,179
2,479
2,492
2010
2011
3,911
4,143
2014
2015
3,308
1,404
2007
2008
2009
2012
2013
2016
2017
35
……Principales intervenciones en Justicia y para la Lucha contra la corrupción Principales Intervenciones Mejora de los sistemas de justicia penal
Mejora de las competencias de la poblaci6n penitenciaria para su reinserci6n social positiva
Fiscalizaci6n y acciones de control gubernamental
Monto (Millones de S/) 1,252
943
538
Meta Revertir el limitado acceso que tiene la poblaci6n al servicio de justicia penal que incluye la aplicaci6n del Nuevo C6digo Procesal Penal.
- Continuar con la rehabilitaci6n y/o de 25 establecimientos construcci6n penitenciarios en los departamentos de Lima, Madre de Dios, Loreto, Junín, San Martin, Ucayali, La Libertad, Ancash, Arequipa, Puno, Pasco, Piura, Cusco, Amazonas, Ica y Cajamarca. - Continuar con la construcci6n Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica (Megapenal). Realizar intervenciones conjuntas para la lucha contra la corrupci6n, diseñar sistema de inteligencia a nivel nacional para obtener informaci6n relevante sobre el control, auditorias de desempeño, control de grandes proyectos, entre otras intervenciones. 36
2.c) Educaciónpúblicadecalidad: Mayores recursos para mejorar la calidad de la educación Evolución del PIA en Función Educación (Millones de S/)
5.3% 24,870
26,179
22,245
8,250
9,511
2006
2007
11,017
11,157
11,719
2008
2009
2010
13,180
2011
16,809
17,964
2013
2014
15,277
2012
2015
2016
2017
37
…… Principales intervenciones en Educación Principales Intervenciones
Monto (Millones de S/)
Meta
Fortalecimiento delas capacidades de los docentes
1 218
S/ 721 millones para financiar el primer tramo del incremento de la remuneraci6n de 90 mil docentes nombrado a S/ 1,780 para que en el 2018 ninguno gane menos de S/ 2,000. S/ 497 millones para homologar el sueldo de 4,9 mil docentes de institutos y escuelas superiores; ascenso de 30,2 mil docentes de escuelas, nivelaci6n de la remuneraci6n de 80 mil docentes contratados, incremento de remuneraci6n de 24 mil auxiliares de educaci6n.
Mejora de la calidad de los aprendizajes
1,265
S/ 282 millones para continuar con la jornada escolar completa en secundaria en 1,602 colegios (40 horas semanales). S/ 246 millones para Implementaci6n de la primera y segunda promoci6n de los 21 COAR a nivel nacional, y creaci6n de 3 nuevos COAR en los departamentos de Ancash, Tumbes y Lima. S/737 millones para adquisici6n de materiales educativos a nivel nacional.
Consolidaci6n de la educaci6n superior
Infraestructura educativa
1,157
4,414
S/ 937 millones a través del Programa de Becas se otorgará 40 mil becas de pre grado, 377 becas de post grado, 14,4 mil becas de doble oportunidad y 2,5 mil becas de capital humano. S/ 220 millones para aquellas universidades públicas que cumplan sus metas de gesti6n. Creaci6n, ampliaci6n y mejoramiento de la infraestructura educativa a nivel nacional. 38
2.d) Servicios de salud orientado a las personas : Se aseguran las prestaciones en salud enfocándose en las personas Evolución del PIA en Función Salud (Millones de S/)
2.4% 13,678
13,456
13,776
2015
2016
2017
11,074 9,940 7,780
3,366
3,771
2006
2007
5,812
5,668
2008
2009
8,673
6,395
2010
2011
2012
2013
2014
39
Principales intervenciones en salud Principales Intervenciones Fortalecimiento de los recursos humanos
Aseguramiento y sistema integrado de salud
Infraestructura Hospitalaria
Potenciar el Desarrollo Infantil
Monto (Millones de S/) 575
966
1,740
1 783
Meta Más de 8 mil trabajadores serán nombrados en el año 2017 (80% de la PEA total). Financiamiento del bono de desempeño por cumplimento de metas. Continuidad de la implementaci6n del DL Nº 1153 beneficiando a más de 100 mil trabajadores. S/ 76 millones adicionales para el tratamiento integral de la tuberculosis, incluyendo al INPE. S/ 806 millones para compra de suministros médicos en todos los establecimientos de salud. S/ 84 millones para garantizar la operatividad de los nuevos establecimientos de salud.
Ejecuci6n de proyectos de infraestructura sanitaria, principalmente de 32 hospitales y 25 centros de salud. Adquisici6n de equipamiento nuevo y por reposici6n. Para el Programa Articulado Nutricional, el cual contribuirá a reducir, en el 2017, la desnutrici6n cr6nica infantil en 1,2% y reducir en 1,5% la prevalencia de anemia entre el 2016 y 2017.
40
2.e) Infraestructura públicapara eldesarrollo y productividad: El 45% de los recursos para Gastos de capital se destinarán a intervenciones para el desarrollo productivo y competitividad. Distribución del Gasto de Capital del Proyecto de Presupuesto 2017 Según tipo de intervención (*/) (Estructura %)
Seguridad, Defensa y Justicia 5%
Resto funciones 11%
Total Gasto de Capital (*/): S/. 34 232 mm
Desarrollo y competitividad 45% Social 39%
Nota: En Desarrollo y Competitividad se considera las funciones Transportes y Comunicaciones, Agropecuaria, Vivienda y Desarrollo Urbano y Energía y Minería. En Social se incluye las funciones Educación, Salud, Saneamiento, Cultura y deporte, Protección Social y Trabajo. (*/) No incluye la Reserva de Contingencia.
41
Los gastos de capital en Transportes y Comunicaciones y Agropecuaria mayor en el 2017, registrando el nivel más alto de los últimos 12 años. Gasto de Capital en Función Transportes y Comunicaciones
será
11.9%
(Millones de S/)
11,050
7,997
8,445
2011
2012
8,827
8,731
9,871
9,458
5,906 4,477
4,927
2008
2009
2,879
1,904 2006
2007
2010
2013
2014
2015
2016
2017
Gasto de Capital En Función Agropecuaria (Millones de S/) 5.0%
2,465
2,368
2,361
2015
2016
2,479
2,112 1,888
1,758
1,551
1,717
1,905
1,440
899
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
42
2017
Transportes y Comunicaciones, y Agropecuaria Transportes y Comunicaciones: Presupuesto 2017 de S/ 14,491 millones -
-
Intervenciones La ejecución de Proyectos de inversión en Transportes: S/ 9,303 mm. Concesiones Viales, Aeroportuarias, Ferroviarias y Portuarias: S/ 1,560 mm. Servicios de Mantenimiento en Vías Nacionales, Vías Ferroviarias, Vías Departamentales, Vecinales y Urbanas: S/ 1,699 mm. Intervenciones en Comunicaciones: S/ 407 mm.
Metas - Red Vial Nacional pavimentada (%): 84.0% (2017) vs 79.0 (2016). - Red Vial Nacional pavimentada, en buen estado (%): 98.0% (2017) vs 97.0% (2016). - Población que tiene cobertura de servicios de telefonía móvil (%): 73.9% (2017) vs 68.5% (2016). - Población con acceso a internet (%): 14.7% (2017) vs 13.6% (2016).
Agropecuaria: Presupuesto 2017 de S/ 3,635 millones
-
Intervenciones Proyecto de infraestructura de Riego: S/ 2,178 mm. Fon Sierra Azul (Ex mi Riego): S/ 300 mm. Reconversión de Cultivos en el VRAEM: S/ 60 mm. Renovación de plantaciones de café: S/ 70 mm.
Metas - Hectáreas irrigadas por año del Fondo Sierra Azul (monto acumulado): 46.4 mil (2017) vs 34.3 mil (2016).
34
Principales intervenciones en Vivienda y Desarrollo Urbano y Energía y Minería Vivienda y Desarrollo Urbano: Presupuesto 2017 de S/ 2,080 millones -
Intervenciones Bono Familiar Habitacional – BFH: S/ 467 mm. Mejora Integral de Barrios: S/ 446 mm. Nuestras Ciudades: S/ 320 mm. Apoyo al Hábitat Rural: S/ 198 mm. Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada: S/ 60 mm.
Metas - Hogares con déficit habitacional urbano (%): 8.6% (2017) vs 9.2 (2016). - Hogares con déficit cualitativo de vivienda urbana (%): 6.5% (2017) vs 6.8% (2016). - Informalidad de la propiedad predial urbana (%): 28.6% (2017) vs 30.1% (2016).
Energía y Minería: Presupuesto 2017 de S/ 1,124 millones -
Intervenciones Electrificación Rural: S/ 434 mm. Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal: S/ 5 mm. Investigación: S/ 4 mm. Ciencia e Innovación Tecnológica: S/ 3 mm.
Metas - Viviendas rurales que tienen acceso a energía eléctrica mediante red pública (%): 93.0% (2017) vs 89.2% (2016).
35
Protección Social: Fortalecimiento de los Programas Sociales Protección Social: Presupuesto 2017 de S/ 5,780 millones Intervenciones
Beneficiarios
-
Qaliwarma: S/ 1,590 mm.
-
Qaliwarma: 3.7 millones de desayunos y almuerzos escolares a nivel nacional.
-
Juntos: S/ 1,008 mm.
-
Juntos: 672 mil hogares extremos pobres con el incentivo monetario por cumplir compromisos en salud, nutrición y educación.
-
Pensión 65: S/ 802 mm -
Pensión 65: 500 mil adultos mayores extremos pobres
-
Cuna Más: Servicio de cuidado diurno para 65 mil niños (as) menores de 3 años y acompañamiento a 109 mil familias.
-
Haku Wiñay: Ejecución de 339 proyectos productivos y más de 2 mil de emprendimiento beneficiando a más de 37 mil hogares pobres.
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Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual: Atención de mas de 62 mil casos de violencia familiar y sexual en 245 CEM.
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Programa de Pensión por Discapacidad Severa: 10,9 mil personas con discapacidad severa pobres
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Vida Digna: 90 adultos mayores en abandono
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Cuna Más: S/ 378 mm Haku Wiñay: S/ 200 mm Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual: S/ 149 mm Programa de Pensión por Discapacidad Severa: S/ 19 mm Vida Digna: S/ 5 mm
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Trabajo Trabajo: Presupuesto 2017 de S/ 414 millones Intervenciones
Metas/ Beneficiarios
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Trabaja Perú: S/ 83 mm.
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Trabaja Perú: 17 mil empleos temporales para personas desempleadas en situación de pobreza.
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Proempleo: S/ 56 mm.
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Proempleo: 15 mil personas de escasos recursos económicos mejoran sus competencias laborales. Certificación de competencias laborales a 10 mil personas
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Fortalecimiento de las Condiciones Laborales: S/ 87 mm
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Fortalecimiento de las Condiciones Laborales: inspecciones laborales a nivel nacional
2 mil
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Inserción de los jóvenes al mercado laboral: S/ 48 mm
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Inserción de los jóvenes al mercado laboral: Ejecución de proyectos para inserción de jóvenes en el mercado laboral en 7 regiones del país
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Lucha contra el trabajo infantil: S/ 2 mm
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Lucha contra el trabajo infantil: Implementación de la estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
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Principales intervenciones en Ambiente y Producción Ambiente: Presupuesto 2017 de S/ 2,462 millones ‐ ‐ ‐
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Intervenciones Gestión de Residuos Sólidos: S/ 1,276 mm. Supervisión y Fiscalización Ambiental: S/ 117 mm. Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento de los Recursos Naturales: S/ 56 mm. Conservación de Bosques: S/ 9 mm.
Metas - Ecosistemas conservados en áreas naturales protegidas (%): 95.19% (2017) vs 95.10% (2016). - G. Locales de las ciudades principales que segregan en la fuente y recogen de forma selectiva los residuos (%): 75.8% (2017) vs 73.4% (2016).
Producción (Industria y Pesca): Presupuesto 2017 de S/ 638 millones ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Intervenciones Desarrollo Productivo de las Empresas: S/ 132 mm. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal y Desarrollo de la Acuicultura: S/ 109 mm. Innovación para la Competitividad y Productividad: S/ 64 mm. Infraestructura Pesquera: S/ 56 mm. Incentivo para el Consumo de pescado: S/ 9 mm.
Metas - Índice de Productividad total de factores de la MIPYME: 1.9 (2017) vs 1.8 (2016).
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