Ehp Proyecto De Ley Presupuesto 2017 Exposicion.pptx

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INTEGRANTES:  HACHA PUCHO EFRAIN

121351

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017

Supuestos Macroeconómicos del año 2017 Variables económicas (MMM Revisado 2017-2019) Producto Bruto Interno

2017 4,8

Variación porcentual real Tipo de cambio (S/ por US dólar)

3,48

Promedio anual Índice de Precios al Consumidor

2,8

Acumulado (Var.% anual) Balanza Comercial (Millones US $)

776

Exportaciones

38 680

Importaciones

37 905

Resultado Económico del SPNF

-2,5

Porcentaje del PBI

9

Proceso de decisión de asignación presupuestaria

La asignaci6n del presupuesto 2017 se base en tres principios: Eficiencia Eficacia

Priorizacion Las solicitudes de presupuesto adicional para el año 2017 llegaron a los S/ 32,312 millones, resultando una demanda atendida por S/ 6,451 millones.

11

PROYECTO DE LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO 2017

12

Equilibrio del presupuesto 2017 (En millones de S/) Fuentes y Usos del Presupuesto 2017 (Millones de S/) FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO I.- RECURSOS ORDINARIOS II.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS III.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO IV.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS V.- RECURSOS DETERMINADOS V.a CONTRIBUCIONES A FONDOS V.b FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL V.c IMPUESTOS MUNICIPALES V.d CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL FUENTES

PROYECTO PRESUPUESTO 2017

92,492 */ 11,982 19,693 395 17,909 4,167 5,234 2,889 5,619 142,472

USOS DEL PRESUPUESTO I. GASTO NO FINANCIERO (EXCLUYE RESERVA) (A + B) A. GASTOS CORRIENTES B. GASTOS DE CAPITAL II. SERVICIO DE DEUDA III. RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL USOS

PROYECTO PRESUPUESTO 2017

126,260 92,028 34,232

12,487 3,724 142,472

*/ Cons i de ra i n corp ora ci 6n d e S/ 1 500 mm de s a l d os de b a l a n ce d e Pl i e gos d e l Gobi e rn o Na ci on al

13

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

14

El aumento de recursos del año 2017 es concordante con la trayectoria de reducción progresiva del déficit fiscal aprobada en la Ley N° 30499 (*/) Evolución del Presupuesto 2006-2017 (Millones de S/) 4.7%

136,021

142,472

129,893 116,746 108,419 81,857 53,980

61,789

2006

2007

71,050

72,355

2008

2009

2010 G. Corriente

88,461

95,535

2011

2012

G. Capital

2013

2014

2015

2016

2017

Servicio deuda

2016: Considera lo establecido en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30372. Excluye S/ 1,910 millonesdebido a que mediante Ley Nº 30458 se autoriza el uso de los recursos del FEN en el Ppto 2017

(*/) La Ley Nº 30499 ampli6 en el año 2017 el margen para gastar en S/ 5,000 millones. 15

Recursos del Presupuesto Fuentes del Presupuesto (Variaci6n 2017-2016, Millones de S/)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDI NARI OS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDI TO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMI NADOS

TOTAL RECURSOS PÚBLICOS % PBI TOTA RECURSOS PARA GNF

PRESUPUESTO PROYECTO DE INICIAL PRESUPUESTO

Variación 2017-2016

2016

2017

Mill. S/.

%

85,655 11,387 20,757 381 17,842

92,492 11,982 19,693 395 17,909

6,837 596 -1,064 14 67

8.0 5.2 -5.1 3.7 0.4

136,021

142,472

6,451

4.7

21.1

20.1

124,298

129,984

Incluye S/ 1,500 millones por saldos de entidades públicas.

Incluye S/ 3,500 millones por nueva emisi6n de Bonos.

16

En qué se gasta los recursos del Presupuesto Usos del Presupuesto (Variaci6n 2017-2016, Millones de S/) CATEGORIA / GENÉRICA I. GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (SIN RC) 5. GASTOS CORRIENTES 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL II. GASTO PREVISIONAL (PENSIONES) III. GASTO FINANCIERO (SERVICIO DE DEUDA) IV. RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL GASTO

PRESUPUESTO PROYECTO DE INICIA PRESUPUEST L 2016 O 2017 107,66 2 75,009 37,135 1,110 28,500 2,791 5,472 32,653 10,883 11,724 5,752 136,021

115,23 0 80,998 40,693 1,211 30,853 2,493 5,747 34,232 11,030 12,487 3,724 142,472

Variación 2017-2016 Mill. S/.

%

7,568 5,989

7.0 8.0

3,558 101 2,353 -298 276 1,579 147 764 -2,028 6,451

9.6 9.1 8.3 -10.7 5.0 4.8 1.4 6.5 -35.3 4.7

Incluye S/ 2 000 millones del Fondo Agua y Saneamiento y Salud.

Incluye impacto 2016 política salarial: Defensa, Interior, Salud principalmente.

17

Para qué se gasta: Más del 60% del presupuesto no financiero ni previsional se destina a Educación, Salud, Saneamiento y Seguridad y Transportes. Distribución Funcional del Proyecto de Presupuesto 2017 (No considera Gasto Financiero, pensiones ni reserva de contingencia) (Estructura %)

Educacion 23%

Resto de Funciones 39%

Total Presupuesto para Gasto no Financiero sin pensiones: S/ 115 230 millones

Transporte y Comunicaciones 13%

Saneamiento 5%

Salud 12%

Orden Público y Seguridad 8%

18

El aumento del presupuesto se orienta a financiar las principales intervenciones de Gobierno Principales intervenciones del Proyecto de Presupuesto 2017 (Millones de S/) INTERVENCIONES

PROYECTO PRESUPUESTO 2017

POLITICA REMUNERATIVA EDUCACION SALUD INTERIOR DEFENSA

1,549 721 100 515 213

INVERSIONES EN AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD FONDO DE INVERSIONES (AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD) PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SALUD

3,667 2,000 1,267 400

INVERSIONES PRODUCTIVAS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MI RIEGO

600 300 300

INVERSIONES EN SEGURIDAD JUSTICIA INTERIOR

634 400 234

TOTAL

6,451

19

Los gastos de capital aumentan en 4,8% en el 2017 PIA del Gasto de Capital (*/) (Millones de S/) 4.8%

30,399

30,308

31,003

2013

2014

2015

32,653

34,232

25,836 22,501 15,820

16,571

2008

2009

17,720

11,419 7,798

2006

2007

2010

2011

2012

2016

2017

(*/) Incluye S/ 2 000 mm para fondo de inversiones para principalmente agua y saneamiento. No incluye la Reserva de Contingencia.

20

Los Gastos de Capital se centran en el interior del país Distribución del Gasto de Capital 2017 (Estructura %)

Lima y Callao 43%

Resto de Departamentos 57%

10 Departamentos Resto de más pobres Departamentos 29% 28%

21

Presupuesto de los Gobiernos Regionales y Locales

22

El presupuesto de los Gobiernos Regionales para el 2017 aumentará en 13.4% respecto al 2016. Si se considera las transferencias que percibirán en el año, el presupuesto inicial 2017 aumentaría en 21.8%. PIA del Gasto Total de los Gobiernos Regionales (Millones de S/)

13.4%

21.8% 26,499 Transferencias de Educaci6n, salud, Transportes, Foniprel.

21,763

13,839

14,789

2011

2012

GASTO CORRIENTE

17,634

18,300

19,277

19,190

2013

2014

2015

2016

GASTO DE CAPITAL

SERVICIO DE DEUDA

2017

2017 E

TRANSFERENCIAS SECTORIALES

Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30372. En marzo 2017 es la fecha máxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecuci6n de proyectos de inversi6n.

23

El presupuesto de los Gobiernos Locales para el 2017 aumentara en 4.6% respecto al 2016. Si se considera las transferencias que percibirán en el año, el presupuesto inicial 2017 aumentaría en 34.8%. PIA del Gasto Total de los Gobiernos Locales (Millones de S/)

4.6%

34.8%

20,435

18,150 15,722

15,331

15,282

14,469

15,139

2014

2015

2016

2017

12,028

2011

2012

GASTO CORRIENTE

2013

GASTO DE CAPITAL

SERVICIO DE DEUDA

Transferencias de Vivienda, Educaci6n, Trabajo, Devida, Programa de Incentivos y Foniprel.

2017 E

TRANSFERENCIAS SECTORIALES

Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30372. En marzo 2017 es la fecha máxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecuci6n de proyectos de inversi6n.

24

Prioridades del Presupuesto 2017

29

Pilares fundamentales:

1.

Equilibrio y sostenibilidad fiscal

2.

Asignación presupuestal que apoye un crecimiento sostenido y una provisión de servicios públicos de calidad: a) Acceso a servicios públicos básicos en agua y saneamiento. b) Seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. c) Educación pública de calidad d) Servicios de salud orientado a las personas e) Infraestructura pública para el desarrollo y productividad.

30

2.a) Accesoaserviciospúblicosbásicosenaguaysaneamiento: Los recursos para agua y saneamiento crecerán en 72% en el año 2017

Evolución del PIA en Función Saneamiento (Millones de S/) 71.6% 6,032 4,557

2,185

2,680 1,942

2,222

2009

2010

3,132

3,226

2011

2012

3,646 3,039

3,515

1,416

2006

2007

2008

2013

2014

2015

2016

2017

31

……Principales intervenciones en saneamiento Principales Intervenciones Fondo Agua y Saneamiento y Salud

Programa Nacional de Saneamiento Urbano (*/)

Programa Nacional de Saneamiento Rural (*/)

Monto (Millones de S/) 2,000

1,708

2,210

Meta Cerrar las brechas de cobertura en zonas urbanas y rurales a través de ejecuci6n de proyectos integrales. - Transferencias por S/ 930 millones para financiar 115 PIP’s de saneamiento urbano a través de los Gobiernos Subnacionales y de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. - S/ 400 millones para la ejecuci6n de 20 PIP’s de saneamiento en continuidad y nuevos a nivel nacional. - S/ 155 millones para continuar con la ejecuci6n del PIP Agua potable y alcantarillado de la Nueva Ciudad de Olmos; y agua potable, saneamiento y drenaje pluvial de la Nueva Ciudad de Belén. - Transferencias por S/ 850 millones para financiar 224 PIP’s de saneamiento rural a través de los Gobiernos Subnacionales. - En Amazonia Rural, se destina S/ 228 millones para la ejecuci6n de 44 PIP’s de saneamiento rural. - S/ 103 millones para financiar la ejecuci6n de 72 proyectos bajo al modalidad de Núcleo Ejecutor.

(*/) No incluye recursos del Fondo en agua y saneamiento

32

2.b1) Seguridadciudadanayluchacontralacorrupción: Los recursos para la seguridad ciudadana aumentan en cerca de 13%

Evolución del PIA en Función Orden Público y Seguridad (Millones de S/) 12.7% 9,361 7,841

8,308

6,573

4,953

2,551

2006

3,004

2007

3,542

2008

3,723

2009

4,158

2010

5,236

4,238

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

33

…… Principales intervenciones en seguridad ciudadana Principales Intervenciones

Monto (Millones de S/)

Meta

PP Reducci6n de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.

4,757

Financiar actividades orientadas a combatir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en su conjunto para reducir los índices de victimizaci6n de la poblaci6n.

Reducci6n del tráfico ilícito de drogas

323

Realizaci6n de operaciones de interdicci6n contra el tráfico ilícito de drogas y reducci6n de hectáreas de cultivo ilícitos de hoja de coca.

Lucha contra el terrorismo

452 Reducir las acciones terroristas a nivel nacional.

Sistema de recompensas

10 Establecer el beneficio de recompensas para promover y lograr la captura de miembros de organizaciones criminales, responsables de delitos de alta lesividad y terroristas.

Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana

150 Financiamiento de actividades, proyectos y programas para combatir la inseguridad ciudadana, priorizándose la ejecuci6n de 14 proyectos para la seguridad ciudadana. 34

2.b2) Sefortalecerá lasintervencionesenJusticia Evolución del PIA en Función Justicia (Millones de S/) 9.2% 4,997 4,574

2,930 1,843 1,147

2006

2,179

2,479

2,492

2010

2011

3,911

4,143

2014

2015

3,308

1,404

2007

2008

2009

2012

2013

2016

2017

35

……Principales intervenciones en Justicia y para la Lucha contra la corrupción Principales Intervenciones Mejora de los sistemas de justicia penal

Mejora de las competencias de la poblaci6n penitenciaria para su reinserci6n social positiva

Fiscalizaci6n y acciones de control gubernamental

Monto (Millones de S/) 1,252

943

538

Meta Revertir el limitado acceso que tiene la poblaci6n al servicio de justicia penal que incluye la aplicaci6n del Nuevo C6digo Procesal Penal.

- Continuar con la rehabilitaci6n y/o de 25 establecimientos construcci6n penitenciarios en los departamentos de Lima, Madre de Dios, Loreto, Junín, San Martin, Ucayali, La Libertad, Ancash, Arequipa, Puno, Pasco, Piura, Cusco, Amazonas, Ica y Cajamarca. - Continuar con la construcci6n Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica (Megapenal). Realizar intervenciones conjuntas para la lucha contra la corrupci6n, diseñar sistema de inteligencia a nivel nacional para obtener informaci6n relevante sobre el control, auditorias de desempeño, control de grandes proyectos, entre otras intervenciones. 36

2.c) Educaciónpúblicadecalidad: Mayores recursos para mejorar la calidad de la educación Evolución del PIA en Función Educación (Millones de S/)

5.3% 24,870

26,179

22,245

8,250

9,511

2006

2007

11,017

11,157

11,719

2008

2009

2010

13,180

2011

16,809

17,964

2013

2014

15,277

2012

2015

2016

2017

37

…… Principales intervenciones en Educación Principales Intervenciones

Monto (Millones de S/)

Meta

Fortalecimiento delas capacidades de los docentes

1 218

S/ 721 millones para financiar el primer tramo del incremento de la remuneraci6n de 90 mil docentes nombrado a S/ 1,780 para que en el 2018 ninguno gane menos de S/ 2,000. S/ 497 millones para homologar el sueldo de 4,9 mil docentes de institutos y escuelas superiores; ascenso de 30,2 mil docentes de escuelas, nivelaci6n de la remuneraci6n de 80 mil docentes contratados, incremento de remuneraci6n de 24 mil auxiliares de educaci6n.

Mejora de la calidad de los aprendizajes

1,265

S/ 282 millones para continuar con la jornada escolar completa en secundaria en 1,602 colegios (40 horas semanales). S/ 246 millones para Implementaci6n de la primera y segunda promoci6n de los 21 COAR a nivel nacional, y creaci6n de 3 nuevos COAR en los departamentos de Ancash, Tumbes y Lima. S/737 millones para adquisici6n de materiales educativos a nivel nacional.

Consolidaci6n de la educaci6n superior

Infraestructura educativa

1,157

4,414

S/ 937 millones a través del Programa de Becas se otorgará 40 mil becas de pre grado, 377 becas de post grado, 14,4 mil becas de doble oportunidad y 2,5 mil becas de capital humano. S/ 220 millones para aquellas universidades públicas que cumplan sus metas de gesti6n. Creaci6n, ampliaci6n y mejoramiento de la infraestructura educativa a nivel nacional. 38

2.d) Servicios de salud orientado a las personas : Se aseguran las prestaciones en salud enfocándose en las personas Evolución del PIA en Función Salud (Millones de S/)

2.4% 13,678

13,456

13,776

2015

2016

2017

11,074 9,940 7,780

3,366

3,771

2006

2007

5,812

5,668

2008

2009

8,673

6,395

2010

2011

2012

2013

2014

39

Principales intervenciones en salud Principales Intervenciones Fortalecimiento de los recursos humanos

Aseguramiento y sistema integrado de salud

Infraestructura Hospitalaria

Potenciar el Desarrollo Infantil

Monto (Millones de S/) 575

966

1,740

1 783

Meta Más de 8 mil trabajadores serán nombrados en el año 2017 (80% de la PEA total). Financiamiento del bono de desempeño por cumplimento de metas. Continuidad de la implementaci6n del DL Nº 1153 beneficiando a más de 100 mil trabajadores. S/ 76 millones adicionales para el tratamiento integral de la tuberculosis, incluyendo al INPE. S/ 806 millones para compra de suministros médicos en todos los establecimientos de salud. S/ 84 millones para garantizar la operatividad de los nuevos establecimientos de salud.

Ejecuci6n de proyectos de infraestructura sanitaria, principalmente de 32 hospitales y 25 centros de salud. Adquisici6n de equipamiento nuevo y por reposici6n. Para el Programa Articulado Nutricional, el cual contribuirá a reducir, en el 2017, la desnutrici6n cr6nica infantil en 1,2% y reducir en 1,5% la prevalencia de anemia entre el 2016 y 2017.

40

2.e) Infraestructura públicapara eldesarrollo y productividad: El 45% de los recursos para Gastos de capital se destinarán a intervenciones para el desarrollo productivo y competitividad. Distribución del Gasto de Capital del Proyecto de Presupuesto 2017 Según tipo de intervención (*/) (Estructura %)

Seguridad, Defensa y Justicia 5%

Resto funciones 11%

Total Gasto de Capital (*/): S/. 34 232 mm

Desarrollo y competitividad 45% Social 39%

Nota: En Desarrollo y Competitividad se considera las funciones Transportes y Comunicaciones, Agropecuaria, Vivienda y Desarrollo Urbano y Energía y Minería. En Social se incluye las funciones Educación, Salud, Saneamiento, Cultura y deporte, Protección Social y Trabajo. (*/) No incluye la Reserva de Contingencia.

41

Los gastos de capital en Transportes y Comunicaciones y Agropecuaria mayor en el 2017, registrando el nivel más alto de los últimos 12 años. Gasto de Capital en Función Transportes y Comunicaciones

será

11.9%

(Millones de S/)

11,050

7,997

8,445

2011

2012

8,827

8,731

9,871

9,458

5,906 4,477

4,927

2008

2009

2,879

1,904 2006

2007

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Gasto de Capital En Función Agropecuaria (Millones de S/) 5.0%

2,465

2,368

2,361

2015

2016

2,479

2,112 1,888

1,758

1,551

1,717

1,905

1,440

899

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

42

2017

Transportes y Comunicaciones, y Agropecuaria Transportes y Comunicaciones: Presupuesto 2017 de S/ 14,491 millones -

-

Intervenciones La ejecución de Proyectos de inversión en Transportes: S/ 9,303 mm. Concesiones Viales, Aeroportuarias, Ferroviarias y Portuarias: S/ 1,560 mm. Servicios de Mantenimiento en Vías Nacionales, Vías Ferroviarias, Vías Departamentales, Vecinales y Urbanas: S/ 1,699 mm. Intervenciones en Comunicaciones: S/ 407 mm.

Metas - Red Vial Nacional pavimentada (%): 84.0% (2017) vs 79.0 (2016). - Red Vial Nacional pavimentada, en buen estado (%): 98.0% (2017) vs 97.0% (2016). - Población que tiene cobertura de servicios de telefonía móvil (%): 73.9% (2017) vs 68.5% (2016). - Población con acceso a internet (%): 14.7% (2017) vs 13.6% (2016).

Agropecuaria: Presupuesto 2017 de S/ 3,635 millones

-

Intervenciones Proyecto de infraestructura de Riego: S/ 2,178 mm. Fon Sierra Azul (Ex mi Riego): S/ 300 mm. Reconversión de Cultivos en el VRAEM: S/ 60 mm. Renovación de plantaciones de café: S/ 70 mm.

Metas - Hectáreas irrigadas por año del Fondo Sierra Azul (monto acumulado): 46.4 mil (2017) vs 34.3 mil (2016).

34

Principales intervenciones en Vivienda y Desarrollo Urbano y Energía y Minería Vivienda y Desarrollo Urbano: Presupuesto 2017 de S/ 2,080 millones -

Intervenciones Bono Familiar Habitacional – BFH: S/ 467 mm. Mejora Integral de Barrios: S/ 446 mm. Nuestras Ciudades: S/ 320 mm. Apoyo al Hábitat Rural: S/ 198 mm. Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada: S/ 60 mm.

Metas - Hogares con déficit habitacional urbano (%): 8.6% (2017) vs 9.2 (2016). - Hogares con déficit cualitativo de vivienda urbana (%): 6.5% (2017) vs 6.8% (2016). - Informalidad de la propiedad predial urbana (%): 28.6% (2017) vs 30.1% (2016).

Energía y Minería: Presupuesto 2017 de S/ 1,124 millones -

Intervenciones Electrificación Rural: S/ 434 mm. Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal: S/ 5 mm. Investigación: S/ 4 mm. Ciencia e Innovación Tecnológica: S/ 3 mm.

Metas - Viviendas rurales que tienen acceso a energía eléctrica mediante red pública (%): 93.0% (2017) vs 89.2% (2016).

35

Protección Social: Fortalecimiento de los Programas Sociales Protección Social: Presupuesto 2017 de S/ 5,780 millones Intervenciones

Beneficiarios

-

Qaliwarma: S/ 1,590 mm.

-

Qaliwarma: 3.7 millones de desayunos y almuerzos escolares a nivel nacional.

-

Juntos: S/ 1,008 mm.

-

Juntos: 672 mil hogares extremos pobres con el incentivo monetario por cumplir compromisos en salud, nutrición y educación.

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Pensión 65: S/ 802 mm -

Pensión 65: 500 mil adultos mayores extremos pobres

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Cuna Más: Servicio de cuidado diurno para 65 mil niños (as) menores de 3 años y acompañamiento a 109 mil familias.

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Haku Wiñay: Ejecución de 339 proyectos productivos y más de 2 mil de emprendimiento beneficiando a más de 37 mil hogares pobres.

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Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual: Atención de mas de 62 mil casos de violencia familiar y sexual en 245 CEM.

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Programa de Pensión por Discapacidad Severa: 10,9 mil personas con discapacidad severa pobres

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Vida Digna: 90 adultos mayores en abandono

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Cuna Más: S/ 378 mm Haku Wiñay: S/ 200 mm Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual: S/ 149 mm Programa de Pensión por Discapacidad Severa: S/ 19 mm Vida Digna: S/ 5 mm

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Trabajo Trabajo: Presupuesto 2017 de S/ 414 millones Intervenciones

Metas/ Beneficiarios

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Trabaja Perú: S/ 83 mm.

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Trabaja Perú: 17 mil empleos temporales para personas desempleadas en situación de pobreza.

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Proempleo: S/ 56 mm.

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Proempleo: 15 mil personas de escasos recursos económicos mejoran sus competencias laborales. Certificación de competencias laborales a 10 mil personas

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Fortalecimiento de las Condiciones Laborales: S/ 87 mm

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Fortalecimiento de las Condiciones Laborales: inspecciones laborales a nivel nacional

2 mil

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Inserción de los jóvenes al mercado laboral: S/ 48 mm

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Inserción de los jóvenes al mercado laboral: Ejecución de proyectos para inserción de jóvenes en el mercado laboral en 7 regiones del país

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Lucha contra el trabajo infantil: S/ 2 mm

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Lucha contra el trabajo infantil: Implementación de la estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

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Principales intervenciones en Ambiente y Producción Ambiente: Presupuesto 2017 de S/ 2,462 millones ‐ ‐ ‐



Intervenciones Gestión de Residuos Sólidos: S/ 1,276 mm. Supervisión y Fiscalización Ambiental: S/ 117 mm. Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento de los Recursos Naturales: S/ 56 mm. Conservación de Bosques: S/ 9 mm.

Metas - Ecosistemas conservados en áreas naturales protegidas (%): 95.19% (2017) vs 95.10% (2016). - G. Locales de las ciudades principales que segregan en la fuente y recogen de forma selectiva los residuos (%): 75.8% (2017) vs 73.4% (2016).

Producción (Industria y Pesca): Presupuesto 2017 de S/ 638 millones ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Intervenciones Desarrollo Productivo de las Empresas: S/ 132 mm. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal y Desarrollo de la Acuicultura: S/ 109 mm. Innovación para la Competitividad y Productividad: S/ 64 mm. Infraestructura Pesquera: S/ 56 mm. Incentivo para el Consumo de pescado: S/ 9 mm.

Metas - Índice de Productividad total de factores de la MIPYME: 1.9 (2017) vs 1.8 (2016).

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